Post on 18-Nov-2018
Kementerian Kesihatan Malaysia
Tel Telephone Fax Fax
Address City, ST ZIP
Website Email
LAPORAN PENYATA KEWANGAN DAN PENGURUSAN PERAKAUNAN KKM TAHUN 2016
Bahagian Akaun, Kementerian Kesihatan Malaysia
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Isi Kandungan
Perutusan
Perutusan Ketua Setiausaha ___________________________________________________ 1
Perutusan Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) _________________________________ 2
Perutusan Setiausaha Bahagian Akaun __________________________________________ 3
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM ____________________________________________ 4
Analisa Laporan Kewangan Tahun 2016
Penyata Lengkap Perbelanjaan Mengurus
Penyata Lengkap Perbelanjaan Pembangunan
Penyata Lengkap Hasil
Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit
Bahagian II : Maklumat Korporat _______________________________________________ 44
Latar Belakang Bahagian Akaun
Visi dan Fungsi Bahagian Akaun
Piagam Pelanggan
Carta Organisasi
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM ______________________________ 54
Prestasi Pembayaran Bil
Pengurusan Bayaran Emolumen Bagi PTJ KKM Di Lembah Klang
Pengurusan Akaun Subsidiari
Pengurusan Panjar Khas Pesakit Hospital
Pengurusan Audit Terimaan
Pengurusan Naziran eSPKB
Pelaksanaan Perakaunan Akruan
Bahagian IV: Aktiviti Bahagian _________________________________________________ 83
Bahagian V: Penghargaan ____________________________________________________ 86
Perutusan Ketua Setiausaha Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 01
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Perutusan Ketua Setiausaha
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia
Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga
Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia kerana telah menunjukkan
usaha yang gigih dan cemerlang dalam memastikan pengurusan perakaunan
Kementerian diurus dengan baik. Penerbitan Buku Laporan Penyata Kewangan
dan Pengurusan Perakaunan KKM ini banyak membantu Pusat Tanggungjawab
(PTJ) untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyata kewangan Kementerian
serta aktiviti dan pencapaian yang diperolehi khusus dalam bidang perakaunan
dan kewangan sepanjang tahun 2016.
Selaras dengan aspirasi kerajaan dan dalam meneruskan momentum
transformasi seperti yang disarankan oleh YAB Perdana Menteri, kita perlu terus
memberi penekanan kepada usaha dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan
awam. Maka diharap agar warga Bahagian Akaun akan terus berusaha gigih
untuk merealisasikan harapan dan aspirasi tersebut meliputi “service
delivery”, membudayakan kreativiti dan inovasi, “value for money” serta
penerapan nilai Integriti.
Menyentuh cabaran sebagai pegawai yang menguruskan kewangan dan
perakaunan dalam berhadapan dengan transformasi perakaunan akruan,
pegawai-pegawai perakaunan dan kewangan perlu memainkan peranan yang
lebih aktif dan berkesan. Khidmat nasihat yang tepat dan adil amat diperlukan
oleh pihak pengurusan dalam proses membuat keputusan. Ketepatan
memberikan khidmat nasihat akan memberikan impak yang besar kepada
Kementerian dan Negara, lebih-lebih lagi ketika kita berhadapan dengan
kekurangan hasil dan dalam masa yang sama kita perlu meningkatkan
produktiviti. Justeru, saya berharap semua warga Bahagian Akaun agar sentiasa
memberikan komitmen terhadap tugas masing-masing, sentiasa berdaya saing,
inovatif dan kreatif dalam menghasilkan sesuatu yang baru.
Akhir bicara, sekali lagi saya rakamkan ucapan tahniah kepada semua Warga
Bahagian Akaun atas kejayaan menghasilkan Buku Laporan Penyata Kewangan
dan Pengurusan Perakaunan KKM 2016.
Sekian, terima kasih.
Muka surat Perutusan Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan)
02 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Perutusan Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan)
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.
Tahniah kepada Sidang Editorial kerana telah berjaya menerbitkan Buku
Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan Kementerian
Kesihatan Malaysia (KKM) bagi tahun 2016. Ucapan syabas juga saya ucapkan
kepada semua warga Bahagian Akaun KKM di atas sumbangan menjayakan
misi tahun 2016 yang telah dipertanggungjawabkan dan mampu bergerak
sebagai satu pasukan yang mantap sekali gus merealisasikan semua agenda
yang telah dirancang. Usaha secara kolektif ini telah menghasilkan satu
kejayaan besar di mana KKM telah dianugerahkan 5 Bintang bagi Indeks
Akauntabiliti (IA) Tahun 2016 oleh Ketua Audit Negara.
Saya selaku Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) berharap semua Ketua
Program dan Ketua Pusat Tanggungjawab mengambil inisiatif dalam
merancang strategi bagi mencapai kecemerlangan pengurusan perakaunan
dan kewangan masing-masing. Semua warga KKM khususnya Bahagian Akaun
perlu memastikan peraturan dan perundangan berkaitan kewangan dan
perakaunan sentiasa dipatuhi dan diselaraskan dengan perubahan dasar
sekiranya ada di semua peringkat dan lapisan dalam usaha kita bersiap sedia
dari segi fizikal dan mental ke arah pelaksanaan perakaunan akruan
menjelang tahun 2018 nanti.
Sehubungan dengan ini, semua warga kerja KKM seharusnya berganding bahu
dan bukannya bekerja secara silo untuk merealisasikan hasrat kerajaan
dalam memperkasakan Perkhidmatan Awam ke arah Malaysia menjadi
sebuah negara maju menjelang tahun 2020 dan merealisasikan Transformasi
Nasional Tahun 2050 (TN50).
Akhir kata, saya mengucapkan tahniah dan syabas sekali lagi kepada
Bahagian Akaun di atas kejayaan menerbitkan Buku Laporan Penyata
Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 ini.
Sekian, terima kasih.
Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum, Warahmatullahi
Wabarakatuh.
Perutusan Setiausaha Bahagian Akaun Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 03
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Perutusan Setiausaha Bahagian Akaun
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia
Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur ke hadrat Allah SWT kerana
pada tahun ini Buku Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan
Perakaunan KKM dapat diterbitkan. Ia merupakan laporan komprehensif
yang merangkumi Laporan Penyata Kewangan KKM serta Laporan
Pengurusan Bahagian Akaun sebagai pejabat perakaunan. Buku ini
diharap boleh menjadi rujukan pelbagai sektor merangkumi sektor dasar,
sektor cukai dan kawalan, sektor pengurusan dan lain-lain perkhidmatan.
Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
dan ucapan terima kasih kepada YBhg. Dato’ Seri Dr. Chen Chaw Min,
Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia dan YBhg. Dato’ Mohd
Shafiq bin Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) Kementerian
Kesihatan Malaysia di atas perhatian, sokongan, nasihat serta idea yang
bernas dan positif terhadap setiap aktiviti yang dijalankan di Bahagian
Akaun.
Terima kasih kepada semua Ketua-Ketua Program dan Ketua-Ketua PTJ
yang telah memberi kerjasama serta komitmen yang tinggi bagi
menjayakan pengurusan perakaunan dan kewangan KKM sehingga berada
di tahap yang membanggakan. Terima kasih juga kepada semua warga
Bahagian Akaun yang telah melaksanakan tugas dengan penuh
berdedikasi dan bertanggungjawab.
Sekian, terima kasih.
Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum, Warahmatullahi
Wabarakatuh.
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
04 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 05
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
ANALISA LAPORAN KEWANGAN TAHUN 2016
Bajet pada tahun 2016 telah memperuntukkan sebanyak RM21.5 billion bagi Belanja Mengurus
kepada Kementerian Kesihatan Malaysia (Kementerian) dengan anggaran 10% dari keseluruhan
Bajet Belanja Mengurus Kerajaan Persekutuan. Manakala RM1.4 billion telah diperuntukkan bagi
Belanja Pembangunan dengan anggaran 3% dari keseluruhan Bajet Belanja Pembangunan Tahun
2016 seperti di Jadual 1:
Bajet Tahun 2016 Kementerian Persekutuan
RM (billion) % RM (billion)
Belanja Mengurus 21.5 10% 215
Belanja Pembangunan 1.4 3% 50
Jumlah 22.9 9% 265
Kementerian telah membelanjakan RM21,422,814,524 iaitu 99.48% prestasi Perbelanjaan
Mengurus berbanding dengan RM21.5 billion bajet yang telah diluluskan. Manakala 95.82% adalah
prestasi Perbelanjaan Pembangunan yang telah dibelanjakan dengan jumlah RM1,317,735,177
berbanding RM1.4 billion bajet diluluskan.
PERBELANJAAN MENGURUS
Keseluruhan perbelanjaan Vot Mengurus bagi tahun 2016 berjumlah RM21,422,814,524,
berkurangan 1.34% berbanding pada tahun 2015, iaitu RM21,714,209,921. Walau bagaimanapun,
perbelanjaan bagi emolumen meningkat sebanyak 14% berbanding tahun 2015,
RM12,228,253,738 menjadikan keseluruhan emolumen pada tahun 2016 berjumlah
RM14,230,227,015. Pengurangan belanja bagi Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak 27% pada
tahun 2016 dengan jumlah keseluruhan RM6,836,324,102 berbanding pada tahun 2015 iaitu
RM8,685,777,577. Manakala penyusutan yang tinggi dalam belanja Aset sebanyak 97%
berbanding tahun 2015. Belanja Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap yang berjumlah
RM342,503,489 juga mengalami pengurangan sebanyak 4% berbanding tahun lalu. Carta 1
menggambarkan perbandingan prestasi Belanja Mengurus Mengikut Objek Am bagi tahun 2016
dan 2015.
Jadual 1: Anggaran Bajet Kementerian Kesihatan Tahun 2016
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
06 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Program Rawatan Perubatan membelanjakan 61% daripada keseluruhan Belanja Mengurus
Kementerian pada tahun 2016, iaitu perbelanjaan tertinggi sebanyak RM13.2 billion, diikuti oleh
Program Kesihatan Awam membelanjakan 23% dengan jumlah RM4.9 billion, dan Program
Pengurusan sebanyak RM1.7 billion menyumbang 8% daripada keseluruhan Belanja Mengurus
tahun 2016 yang berjumlah RM21.4 billion. Carta 2 dan Jadual 2 menunjukkan perbandingan
serta ringkasan Belanja Mengurus Mengikut Program.
- 2 4 6 8
10 12 14 16
RM
'bili
on
Maksud Perbelanjaan
EmolumenPerkhidmatan dan
BekalanAset
Pemberian dan KenaanBayaran Tetap
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain
2016 14,230,227,015 6,836,324,102 13,698,448 342,503,489 61,470
2015 12,228,253,738 8,685,777,577 442,398,498 357,696,045 84,063
RINGKASAN PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT OBJEK AM SEHINGGA 31 DISEMBER 2016
2016
2015
Carta 1: Perbandingan Belanja Mengurus Mengikut Objek Am Tahun 2016
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 07
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
-
2
4
6
8
10
12
14
RM
Bill
ions
2016 2015
Carta 2: Perbandingan Belanja Mengurus Mengikut Program/ Aktiviti Tahun 2016
2016 2015
B42 Kementerian Kesihatan RM RM
010000 Pengurusan 1,660,943,344 1,565,280,494
020000 Kesihatan Awam 4,887,567,846 4,420,452,392
030000 Rawatan Perubatan 13,164,237,049 13,407,867,410
040000 Penyelidikan Dan Sokongan Teknikal 399,367,999 354,774,968
050000 Kesihatan Pergigian 864,634,688 806,691,160
060000 Perkhidmatan Farmasi 236,015,655 180,986,815
070000 Keselamatan Dan Kualiti Makanan 96,715,634 94,801,842
080000 Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia 3,582,595 9,000,000
090000 Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 4,600,000 7,900,000
100000 Program Khusus 78,332,070 92,965,108
110000 Dasar Baru 16,346,110 741,600,018
120000 "One-Off" 10,471,535 31,889,715
21,422,814,524 21,714,209,921 Jumlah Perbelanjaan Mengurus
Sumber Data : Laporan A499 (ZRCC008_V3) - Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara
PROGRAMPerbelanjaan
Jadual 2: Ringkasan Belanja Mengurus Mengikut Program/Aktiviti Tahun 2016
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
08 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
Kementerian telah membelanjakan sebanyak RM1.3 billion dalam tahun 2016 melibatkan 16 Kod
Projek yang mana projek di bawah Peralatan dan Kenderaan mencatatkan belanja tertinggi
dengan jumlah RM487,470,902, diikuti oleh Projek Hospital Baru mencatatkan perbelanjaan
sebanyak RM201,888,520 dan Projek Kemudahan Hospital mencatatkan belanja ketiga tertinggi
yang berjumlah RM170,742,273, manakala Projek Ubahsuai, Naiktaraf dan Pembaikan
mencatatkan rekod keempat tertinggi dari 16 Projek Pembangunan tahun 2016 iaitu dengan
jumlah RM154,978,955. Jadual 3 menunjukkan Perbandingan Belanja Pembangunan Tahun 2016
dan 2015 Mengikut Projek.
KOD
PROJEK
MAKSUD PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN
Perbelanjaan
2016
RM
2015
RM
01100 Peralatan dan Kenderaan 487,470,902 249,909,761
00400 Hospital Baru 201,888,520 183,896,278
00300 Kemudahan Hospital 170,742,273 259,381,536
00600 Ubahsuai, Naiktaraf dan Pembaikan 154,978,955 149,766,214
00105 Latihan Dalam Perkhidmatan 63,487,481 57,604,604
00203 Perkhidmatan Kesihatan Bandar 61,733,708 69,776,502
00201 Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar 58,994,722 57,946,282
00800 Kemudahan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (ICT) 45,678,785 36,714,871
00500 Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) 36,001,168 35,293,868
00101 Pembinaan Kolej Baru 14,760,756 25,195,471
00902 Kemudahan Kuarters Bandar 10,242,720 10,938,971
00700 Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah 8,618,597 30,665,313
00904 Pejabat dan Jabatan Kesihatan 1,870,715 5,107,450
00901 Kemudahan Kuarters Luar Bandar 937,437 30,436
00104 Outsourcing 254,250 686,300
00900 Penyelenggaraan Kuarters 74,188 129,935,115
94000 Makmal Pengujian Peranti Perubatan - 20,000,000
00202
Projek Penyediaan Kemudahan Asas/
Infrastruktur Masyarakat Luar Bandar/
Bandar
- 12,861,428
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 09
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
KOD
PROJEK
MAKSUD PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN
Perbelanjaan
2016
RM
2015
RM
00204 Klinik Pergigian Bergerak - 5,096,124
01000 Program Promosi dan Kesihatan - 2,000,000
JUMLAH 1,317,735,177 1,342,806,523
Sumber Data: Laporan A499P (ZRFM029_V1) - Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara Malaysia
LAPORAN HASIL
Kutipan Hasil Kementerian pada tahun 2016 meningkat 16% berbanding tahun 2015 yang
berjumlah RM650.7 juta. Carta 3 menunjukkan Perbandingan Ringkasan Kutipan Hasil Tahun
Semasa dan Tahun Lalu. Hasil tertinggi adalah dari Hasil Bukan Cukai berjumlah RM536 juta,
diikuti Terimaan Bukan Hasil berjumlah RM114.6 juta, dan Hasil Wilayah-Wilayah Persekutuan
berjumlah RM11,721.
Kutipan hasil tertinggi Kementerian adalah hasil dari Bayaran Perkhidmatan di bawah kategori
Hasil Bukan Cukai yang berjumlah RM440 juta mewakili 68% dari keseluruhan Hasil Kementerian.
Jadual 3: Perbandingan Belanja Pembangunan Tahun 2016 dan 2015
-
100
200
300
400
500
600
HASIL BUKANCUKAI
TERIMAAN BUKANHASIL
HASIL WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN
2016 535,994,087 114,648,369 11,721
2015 451,113,954 109,039,425 28,426
RM
'JU
TA
2016 2015
Carta 3: Perbandingan Kutipan Hasil Tahun 2016 dan 2015
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
10 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
PENYATA LENGKAP PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2016
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
RINGKASAN PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT OBJEK AM
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016
Sumber Data : Laporan A499 (ZRCC008_V3) - Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara
Kurang/
(Lebih) Belanja Peratus
B42 RM RM % RM %
10000 Emolumen 14,238,350,475 14,230,227,015 99.94 8,123,460 0.06
20000Perkhidmatan
dan Bekalan6,934,624,304 6,836,324,102 98.58 98,300,202 1.42
30000 Aset 14,172,582 13,698,448 96.65 474,134 3.35
40000Pemberian dan
Kenaan Bayaran 347,991,339 342,503,489 98.42 5,487,850 1.58
50000Perbelanjaan
Lain63,300 61,470 97.11 1,830 2.89
21,535,202,000 21,422,814,524 99.48 112,387,476 0.52 Jumlah Perbelanjaan
Mengurus
Baki Peruntukan
PeratusPerbelanjaanPeruntukanObjek
Am
Maksud
Perbelanjaan
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 11
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
RINGKASAN PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT PROGRAM
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016
Sumber Data : Laporan A499 (ZRCC008_V3) - Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara
Kurang / (Lebih)
Belanja Peratus
B42 Kementerian Kesihatan RM RM % RM %
010000 Pengurusan 1,675,992,861 1,660,943,343.98 99.10 15,049,517.02 0.90
020000 Kesihatan Awam 4,901,982,016 4,887,567,845.75 99.71 14,414,170.25 0.29
030000 Rawatan Perubatan 13,201,159,561 13,164,237,048.93 99.72 36,922,512.07 0.28
040000 Penyelidikan Dan Sokongan Teknikal 432,848,768 399,367,998.70 92.27 33,480,769.30 7.73
050000 Kesihatan Pergigian 865,427,474 864,634,687.81 99.91 792,786.19 0.09
060000 Perkhidmatan Farmasi 239,033,695 236,015,655.41 98.74 3,018,039.59 1.26
070000 Keselamatan Dan Kualiti Makanan 98,593,362 96,715,634.00 98.10 1,877,728.00 1.90
080000 Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia 3,582,595 3,582,595.00 100.00 - -
090000 Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 4,600,000 4,600,000.00 100.00 - -
100000 Program Khusus 84,036,268 78,332,069.51 93.21 5,704,198.49 6.79
110000 Dasar Baru 17,445,400 16,346,109.58 93.70 1,099,290.42 6.30
120000 "One-Off" 10,500,000 10,471,535.46 99.73 28,464.54 0.27
21,535,202,000 21,422,814,524.13 99.48 112,387,475.87 0.52 Jumlah Perbelanjaan Mengurus
Baki Peruntukan
Peruntukan Perbelanjaan PeratusPROGRAM
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
12 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
KEM
EN
TER
IAN
KESIH
ATA
N M
ALA
YSIA
PEN
YA
TA
LEN
GK
AP P
ERBELA
NJA
AN
MEN
GU
RU
S
BA
GI T
AH
UN
BER
AK
HIR
31 D
ISEM
BER
2016
Baki
Asal
Tam
bah
an
/
(Sekata
n)
Vir
em
en
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Peru
ntu
kan
Kem
askin
i A
mau
n
Pera
tus K
ura
ng
/ (L
eb
ihan
)
Bela
nja
B 4
2251-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
010000
PE
NG
UR
US
AN
010100
Pen
gu
rusan
Ib
u P
eja
bat/
Neg
eri
10000 E
mo
lum
en
205,1
93,6
00
-
246,1
12,3
88
451,3
05,9
88
451,3
05,9
88
100.0
0
1
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n255,6
82,9
00
-
(4
9,2
26,0
59)
206,4
56,8
41
204,3
59,8
64
98.9
8
2,0
96,9
77
40000 P
em
be
rian d
an K
enaan B
ayara
n T
eta
p14,0
70,0
00
-
283,1
51
14,3
53,1
51
14,2
63,7
39
99.3
8
89,4
12
50000 P
erb
ela
nja
an-P
erb
ela
nja
an L
ain
85,0
00
-
(2
1,7
00)
63,3
00
61,4
70
0.4
3
1,8
30
Ju
mla
h 0
10100
475,0
31,5
00
-
197,1
47,7
80
672,1
15,9
80
669,9
91,0
60
99.6
8
2,1
88,2
20
010200
Su
mb
er
Man
usia
10000 E
mo
lum
en
16,0
13,4
00
-
(3,3
63,4
00)
12,6
50,0
00
11,6
54,5
94
92.1
3
995,4
06
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n2,6
42,0
00
-
(1
,442,0
00)
1,2
00,0
00
1,0
14,3
55
84.5
3
185,6
45
Ju
mla
h 0
10200
18,6
55,4
00
-
(4,8
05,4
00)
13,8
50,0
00
12,6
68,9
48
91.4
7
1,1
81,0
52
010300
Kew
an
gan
10000 E
mo
lum
en
17,3
97,8
00
-
(890,1
50)
16,5
07,6
50
16,4
34,7
57
99.5
6
72,8
93
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n364,6
16,6
00
-
(2
0,0
14,2
46)
344,6
02,3
54
342,6
80,2
22
99.4
4
1,9
22,1
32
30000 A
se
t1,8
60,4
00
-
12,3
12,1
82
14,1
72,5
82
13,6
98,4
48
96.6
5
474,1
34
40000 P
em
be
rian d
an K
enaan B
ayara
n T
eta
p13,2
92,5
00
-
(7,3
69,8
67)
5,9
22,6
33
5,9
07,5
73
99.7
5
15,0
60
Ju
mla
h 0
10300
397,1
67,3
00
-
(1
5,9
62,0
81)
381,2
05,2
19
378,7
21,0
00
99.3
5
2,4
84,2
19
Maksu
d P
erb
ela
nja
an
Peru
ntu
kan
Perb
ela
nja
an
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 13
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Baki
Asal
Tam
bah
an
/
(Sekata
n)
Vir
em
en
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Peru
ntu
kan
Kem
askin
i A
mau
n
Pera
tus K
ura
ng
/ (L
eb
ihan
)
Bela
nja
B 4
2251-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
010400
Pera
ncan
gan
Ten
ag
a M
an
usia
Dan
Lati
han
10000 E
mo
lum
en
153,4
25,0
00
-
23,7
67,9
40
177,1
92,9
40
177,1
92,9
33
100.0
0
7
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n91,2
74,1
00
-
(3,3
25,3
45)
87,9
48,7
55
83,8
36,9
67
95.3
2
4,1
11,7
88
40000 P
em
be
rian d
an K
enaan B
ayara
n T
eta
p258,1
75,0
00
-
835,0
00
259,0
10,0
00
256,2
07,2
70
98.9
2
2,8
02,7
30
Ju
mla
h 0
10400
502,8
74,1
00
-
21,2
77,5
95
524,1
51,6
95
517,2
37,1
69
98.6
8
6,9
14,5
26
010500
Tekn
olo
gi
Maklu
mat
Dan
Ko
mu
nik
asi
10000 E
mo
lum
en
10,9
97,5
00
-
(499,4
58)
10,4
98,0
42
10,4
98,0
34
100.0
0
8
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n131,4
79,9
00
-
(6
3,7
44,1
80)
67,7
35,7
20
67,1
53,7
91
99.1
4
581,9
29
Ju
mla
h 0
10500
142,4
77,4
00
-
(6
4,2
43,6
38)
78,2
33,7
62
77,6
51,8
25
99.2
6
581,9
37
010600
Pem
ban
gu
nan
Ko
mp
ete
nsi
10000 E
mo
lum
en
2,7
32,3
00
-
(1
75,2
00)
2,5
57,1
00
2,4
94,2
00
97.5
4
62,9
00
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n3,9
16,0
00
-
(1
00,1
95)
3,8
15,8
05
2,1
79,1
42
57.1
1
1,6
36,6
63
Ju
mla
h 0
10600
6,6
48,3
00
-
(2
75,3
95)
6,3
72,9
05
4,6
73,3
42
73.3
3
1,6
99,5
63
Jum
lah E
mo
lum
en
405,7
59,6
00
-
264,9
52,1
20
670,7
11,7
20
669,5
80,5
03
99.8
3
1,1
31,2
17
Jum
lah P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n849,6
11,5
00
-
(1
37,8
52,0
25)
711,7
59,4
75
701,2
24,3
41
98.5
2
10,5
35,1
34
Jum
lah A
se
t1,8
60,4
00
-
12,3
12,1
82
14,1
72,5
82
13,6
98,4
48
96.6
5
474,1
34
Jum
lah P
em
be
rian d
an K
enaan B
ayara
n T
eta
p285,5
37,5
00
-
(6
,251,7
16)
279,2
85,7
84
276,3
78,5
82
98.9
6
2,9
07,2
02
Jum
lah P
erb
ela
nja
an-P
erb
ela
nja
an L
ain
85,0
00
-
(2
1,7
00)
63,3
00
61,4
70
97.1
1
1,8
30
010000
JU
ML
AH
PR
OG
RA
M P
EN
GU
RU
SA
N1,5
42,8
54,0
00
-
133,1
38,8
61
1,6
75,9
92,8
61
1,6
60,9
43,3
44
99.1
0
15,0
49,5
17
Maksu
d P
erb
ela
nja
an
Peru
ntu
kan
Perb
ela
nja
an
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
14 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Baki
Asal
Tam
bah
an
/
(Sekata
n)
Vir
em
en
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Peru
ntu
kan
Kem
askin
i A
mau
n
Pera
tus K
ura
ng
/ (L
eb
ihan
)
Bela
nja
B 4
2251-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
020000
KE
SIH
AT
AN
AW
AM
020100
Pen
gu
rusan
Kesih
ata
n A
wam
Ib
u P
eja
bat/
Neg
eri
10000 E
mo
lum
en
206,6
38,8
00
-
41,7
50,7
90
248,3
89,5
90
248,3
89,5
83
100.0
0
7
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n74,7
66,7
00
-
11,9
62,3
52
86,7
29,0
52
86,7
29,0
48
100.0
0
4
40000 P
em
be
rian d
an K
enaan B
ayara
n T
eta
p30,0
00
-
(3
0,0
00)
-
-
-
0
Ju
mla
h 0
20100
281,4
35,5
00
-
53,6
83,1
42
335,1
18,6
42
335,1
18,6
31
100.0
0
11
020200
Pem
ban
gu
nan
Kesih
ata
n K
elu
arg
a
10000 E
mo
lum
en
1,8
67,3
68,4
00
-
575,3
20,7
65
2,4
42,6
89,1
65
2,4
42,6
89,1
60
100.0
0
5
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n282,0
69,0
00
-
37,3
92,7
18
319,4
61,7
18
319,4
61,7
16
100.0
0
2
Ju
mla
h 0
20200
2,1
49,4
37,4
00
-
612,7
13,4
83
2,7
62,1
50,8
83
2,7
62,1
50,8
77
100.0
0
6
020300
Kaw
ala
n P
en
yakit
10000 E
mo
lum
en
435,8
28,5
00
-
129,2
86,7
29
565,1
15,2
29
565,1
15,2
24
100.0
0
5
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n232,8
06,7
00
-
(1
8,4
04,2
50)
214,4
02,4
50
207,4
17,6
69
96.7
4
6,9
84,7
81
40000 P
em
be
rian d
an K
enaan B
ayara
n T
eta
p7,0
00,0
00
-
-
7,0
00,0
00
7,0
00,0
00
100.0
0
0
Ju
mla
h 0
20300
675,6
35,2
00
-
110,8
82,4
79
786,5
17,6
79
779,5
32,8
93
99.1
1
6,9
84,7
86
020400
Pen
did
ikan
Kesih
ata
n
10000 E
mo
lum
en
9,6
03,2
00
-
888,1
40
10,4
91,3
40
10,4
91,3
40
100.0
0
0
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n54,2
98,2
00
-
(9,8
63,3
87)
44,4
34,8
13
41,6
77,2
84
93.7
9
2,7
57,5
29
Ju
mla
h 0
20400
63,9
01,4
00
-
(8,9
75,2
47)
54,9
26,1
53
52,1
68,6
23
94.9
8
2,7
57,5
30
Maksu
d P
erb
ela
nja
an
Peru
ntu
kan
Perb
ela
nja
an
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 15
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bak
i
Asa
l T
amba
han/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah/
(Kur
ang)
Per
untu
kan
Kem
aski
ni A
mau
n P
erat
us K
uran
g/ (L
ebih
an)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TER
IAN
KE
SIH
ATA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0205
00P
emak
anan
10
000
Em
olum
en15
,153
,900
-
3,51
9,27
7
18,6
73,1
77
18,0
65,9
50
96.7
5
60
7,22
7
2000
0 P
erkh
idm
atan
dan
Bek
alan
23,0
61,5
00
-
62
0,35
0
23
,681
,850
23
,290
,996
98
.35
390,
854
Jum
lah
0205
0038
,215
,400
-
4,13
9,62
7
42,3
55,0
27
41,3
56,9
45
97.6
4
99
8,08
2
0206
00Fa
rmas
i dan
Bek
alan
Kes
ihat
an A
wam
10
000
Em
olum
en23
1,85
2,10
0
-
(14,
724,
100)
21
7,12
8,00
0
21
7,12
7,99
9
10
0.00
1
2000
0 P
erkh
idm
atan
dan
Bek
alan
803,
740,
500
-
(9
9,95
4,86
8)
703,
785,
632
700,
111,
878
99.4
8
3,
673,
754
Jum
lah
0206
001,
035,
592,
600
-
(1
14,6
78,9
68)
920,
913,
632
917,
239,
877
99.6
0
3,
673,
755
Ju
mla
h E
mol
umen
2,76
6,44
4,90
0
-
736,
041,
601
3,50
2,48
6,50
1
3,
501,
879,
256
99.9
8
60
7,24
5
Jum
lah
Per
khid
mat
an d
an B
ekal
an1,
470,
742,
600
-
(7
8,24
7,08
5)
1,39
2,49
5,51
5
1,
378,
688,
590
99.0
1
13
,806
,925
Jum
lah
Pem
beria
n da
n K
enaa
n B
ayar
an T
etap
7,03
0,00
0
-
(30,
000)
7,
000,
000
7,00
0,00
0
10
0.00
0
0200
00JU
MLA
H P
RO
GR
AM
KE
SIH
TAN
AW
AM
4,24
4,21
7,50
0
-
657,
764,
516
4,90
1,98
2,01
6
4,
887,
567,
846
99.7
1
14
,414
,170
Mak
sud
Per
bela
njaa
n
Per
untu
kan
Per
bela
njaa
n
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
16 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0300
00R
AW
AT
AN
PE
RU
BA
TA
N
0301
00P
eng
uru
san
Per
ub
atan
Ib
u P
ejab
at/
Neg
eri
10
000
Em
olu
me
n10
7,71
8,80
0
-
(3,9
62,6
54)
103,
756,
146
10
3,75
4,67
6
100.
00
1,47
0
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
273,
870,
700
10
4,40
0,00
0
(32,
099,
773)
346,
170,
927
34
6,16
9,92
9
100.
00
998
Jum
lah
030
100
381,
589,
500
10
4,40
0,00
0
(36,
062,
427)
449,
927,
073
44
9,92
4,60
6
100.
00
2,46
7
0302
00P
eng
uru
san
Ho
spit
al
10
000
Em
olu
me
n1,
295,
436,
500
-
211,
267,
061
1,
506,
703,
561
1,50
6,70
3,55
7
10
0.00
4
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
705,
784,
300
-
14
6,07
4,34
6
851,
858,
646
85
1,85
8,64
5
100.
00
1
Jum
lah
030
200
2,00
1,22
0,80
0
-
35
7,34
1,40
7
2,35
8,56
2,20
7
2,
358,
562,
202
100.
00
5
0303
00K
ecem
asan
Dan
Pes
akit
Lu
ar
10
000
Em
olu
me
n53
2,28
9,80
0
-
119,
202,
812
65
1,49
2,61
2
651,
492,
609
10
0.00
3
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
27,7
35,4
00
-
(3
97,2
00)
27,3
38,2
00
27
,063
,755
99.0
0
27
4,44
5
4000
0 P
em
be
rian
dan
Ke
naan
Bay
aran
Te
tap
1,25
0,00
0
-
-
1,
250,
000
1,
250,
000
10
0.00
0
Jum
lah
030
300
561,
275,
200
-
11
8,80
5,61
2
680,
080,
812
67
9,80
6,36
3
99.9
6
27
4,44
9
0304
00R
awat
an P
esak
it D
alam
10
000
Em
olu
me
n87
6,74
0,70
0
-
222,
534,
342
1,
099,
275,
042
1,09
9,27
5,04
0
10
0.00
2
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
12,6
15,0
00
-
(3
,819
,345
)
8,
795,
655
8,
795,
651
10
0.00
4
Jum
lah
030
400
889,
355,
700
-
21
8,71
4,99
7
1,10
8,07
0,69
7
1,
108,
070,
691
100.
00
6
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 17
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0305
00P
eru
bat
an A
m
1000
0 E
mo
lum
en
1,01
9,69
8,30
0
-
28
7,32
1,79
3
1,30
7,02
0,09
3
1,
307,
020,
089
100.
00
4
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
357,
744,
600
-
(7
6,20
4,38
0)
28
1,54
0,22
0
281,
367,
270
99
.94
172,
950
Jum
lah
030
500
1,37
7,44
2,90
0
-
21
1,11
7,41
3
1,58
8,56
0,31
3
1,
588,
387,
359
99.9
9
17
2,95
4
0306
00P
emb
edah
an A
m
1000
0 E
mo
lum
en
518,
926,
400
-
54
,609
,770
573,
536,
170
57
3,53
6,16
7
100.
00
3
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
54,4
65,1
00
-
(9
,457
,030
)
45
,008
,070
45,0
08,0
68
10
0.00
2
Jum
lah
030
600
573,
391,
500
-
45
,152
,740
618,
544,
240
61
8,54
4,23
5
100.
00
5
0307
00O
bst
etri
k d
an G
inek
olo
gi
1000
0 E
mo
lum
en
507,
748,
500
-
35
,651
,757
543,
400,
257
54
3,40
0,25
3
100.
00
4
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
56,8
86,5
00
-
(1
0,60
5,30
0)
46
,281
,200
46,0
31,3
58
99
.46
249,
842
Jum
lah
030
700
564,
635,
000
-
25
,046
,457
589,
681,
457
58
9,43
1,61
1
99.9
6
24
9,84
6
0308
00P
edia
trik
1000
0 E
mo
lum
en
453,
079,
700
-
46
,356
,910
499,
436,
610
49
9,43
6,60
9
100.
00
1
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
99,7
41,9
00
-
(2
0,20
6,90
0)
79
,535
,000
79,4
09,9
19
99
.84
125,
081
Jum
lah
030
800
552,
821,
600
-
26
,150
,010
578,
971,
610
57
8,84
6,52
8
99.9
8
12
5,08
2
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
18 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0309
00O
rto
ped
ik
1000
0 E
mo
lum
en
292,
848,
200
-
10
,624
,931
303,
473,
131
30
3,47
3,13
0
100.
00
1
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
42,5
77,0
00
-
(4
,374
,600
)
38
,202
,400
38,0
80,6
92
99
.68
121,
708
Jum
lah
030
900
335,
425,
200
-
6,
250,
331
34
1,67
5,53
1
341,
553,
822
99
.96
121,
709
0310
00A
nes
tesi
olo
gi
Dan
Raw
atan
Rap
i
1000
0 E
mo
lum
en
320,
716,
100
-
41
,555
,280
362,
271,
380
36
2,27
1,37
6
100.
00
4
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
81,3
90,4
00
-
(1
3,56
3,20
0)
67
,827
,200
67,7
66,5
57
99
.91
60,6
43
Jum
lah
031
000
402,
106,
500
-
27
,992
,080
430,
098,
580
43
0,03
7,93
3
99.9
9
60
,647
0311
00O
ftal
mo
log
i
1000
0 E
mo
lum
en
106,
689,
700
-
9,
492,
373
11
6,18
2,07
3
116,
182,
071
10
0.00
2
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
20,0
75,0
00
-
(3
,243
,000
)
16
,832
,000
16,8
12,0
32
99
.88
19,9
68
Jum
lah
031
100
126,
764,
700
-
6,
249,
373
13
3,01
4,07
3
132,
994,
103
99
.98
19,9
70
0312
00O
tori
no
lari
ng
olo
gi
(E.N
.T)
1000
0 E
mo
lum
en
63,8
81,2
00
-
5,
201,
281
69
,082
,481
69,0
82,4
78
10
0.00
3
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
17,9
95,4
00
-
(6
,937
,200
)
11
,058
,200
10,9
87,6
30
99
.36
70,5
70
Jum
lah
031
200
81,8
76,6
00
-
(1
,735
,919
)
80
,140
,681
80,0
70,1
07
99
.91
70,5
74
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 19
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0313
00D
erm
ato
log
i
1000
0 E
mo
lum
en
31,1
93,2
00
-
7,
353,
691
38
,546
,891
37,0
86,6
82
96
.21
1,46
0,20
9
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
13,5
40,4
00
-
(2
,912
,835
)
10
,627
,565
10,6
27,5
63
10
0.00
2
Jum
lah
031
300
44,7
33,6
00
-
4,
440,
856
49
,174
,456
47,7
14,2
45
97
.03
1,46
0,21
1
0314
00N
euro
log
i
1000
0 E
mo
lum
en
19,8
32,3
00
-
(2
06,9
73)
19,6
25,3
27
19
,625
,324
100.
00
3
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
9,95
5,50
0
-
(1,6
47,9
00)
8,30
7,60
0
8,23
3,86
5
99.1
1
73
,735
Jum
lah
031
400
29,7
87,8
00
-
(1
,854
,873
)
27
,932
,927
27,8
59,1
89
99
.74
73,7
38
0315
00N
efro
log
i
1000
0 E
mo
lum
en
46,4
84,2
00
-
3,
528,
052
50
,012
,252
50,0
12,2
49
10
0.00
3
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
249,
258,
800
-
(5
2,69
6,90
0)
19
6,56
1,90
0
196,
009,
317
99
.72
552,
583
Jum
lah
031
500
295,
743,
000
-
(4
9,16
8,84
8)
24
6,57
4,15
2
246,
021,
566
99
.78
552,
586
0316
00P
emb
edah
an N
euro
1000
0 E
mo
lum
en
20,7
25,7
00
-
3,
830,
223
24
,555
,923
24,5
55,9
22
10
0.00
1
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
7,66
4,40
0
-
(1,3
13,3
00)
6,35
1,10
0
6,30
5,03
5
99.2
7
46
,065
Jum
lah
031
600
28,3
90,1
00
-
2,
516,
923
30
,907
,023
30,8
60,9
58
99
.85
46,0
65
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
20 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0317
00U
rolo
gi
1000
0 E
mo
lum
en
21,5
39,0
00
-
1,
729,
747
23
,268
,747
23,2
68,7
47
10
0.00
0
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
11,5
57,0
00
-
(2
,689
,000
)
8,
868,
000
8,
832,
506
99
.60
35,4
94
Jum
lah
031
700
33,0
96,0
00
-
(9
59,2
53)
32,1
36,7
47
32
,101
,252
99.8
9
35
,495
0318
00P
emb
edah
an P
last
ik
1000
0 E
mo
lum
en
12,9
68,6
00
-
1,
460,
436
14
,429
,036
14,4
29,0
34
10
0.00
2
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
4,09
2,90
0
-
(2,1
27,6
30)
1,96
5,27
0
1,94
8,82
8
99.1
6
16
,442
Jum
lah
031
800
17,0
61,5
00
-
(6
67,1
94)
16,3
94,3
06
16
,377
,862
99.9
0
16
,444
0319
00R
adio
tera
pi
dan
On
kolo
gi
1000
0 E
mo
lum
en
30,0
17,4
00
-
59
,448
,132
89,4
65,5
32
89
,465
,531
100.
00
1
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
172,
862,
200
-
(3
5,26
7,13
3)
13
7,59
5,06
7
121,
784,
857
88
.51
15,8
10,2
10
Jum
lah
031
900
202,
879,
600
-
24
,180
,999
227,
060,
599
21
1,25
0,38
8
93.0
4
15
,810
,211
0320
00P
eng
imej
an D
iag
no
stik
1000
0 E
mo
lum
en
172,
524,
100
-
16
,029
,459
188,
553,
559
18
8,55
3,55
5
100.
00
4
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
41,1
33,6
00
-
(2
,434
,500
)
38
,699
,100
38,5
09,5
79
99
.51
189,
521
Jum
lah
032
000
213,
657,
700
-
13
,594
,959
227,
252,
659
22
7,06
3,13
4
99.9
2
18
9,52
5
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 21
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0321
00P
ato
log
i
1000
0 E
mo
lum
en
311,
397,
000
-
36
,090
,635
347,
487,
635
34
7,48
7,63
5
100.
00
0
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
216,
921,
200
-
27
,799
,241
244,
720,
441
24
3,07
4,46
9
99.3
3
1,
645,
972
Jum
lah
032
100
528,
318,
200
-
63
,889
,876
592,
208,
076
59
0,56
2,10
4
99.7
2
1,
645,
972
0322
00F
arm
asi
Dan
Bek
alan
1000
0 E
mo
lum
en
412,
957,
700
-
51
,889
,233
464,
846,
933
46
4,84
6,93
2
100.
00
1
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
1,59
5,60
1,60
0
-
(3
68,1
10,7
08)
1,
227,
490,
892
1,22
0,50
6,98
7
99
.43
6,98
3,90
5
Jum
lah
032
200
2,00
8,55
9,30
0
-
(3
16,2
21,4
75)
1,
692,
337,
825
1,68
5,35
3,91
8
99
.59
6,98
3,90
7
0323
00D
iete
tik
Dan
Saj
ian
1000
0 E
mo
lum
en
84,9
37,1
00
-
5,
450,
830
90
,387
,930
90,3
87,9
27
10
0.00
3
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
108,
316,
400
-
50
,208
,608
158,
525,
008
15
5,72
2,44
1
98.2
3
2,
802,
567
Jum
lah
032
300
193,
253,
500
-
55
,659
,438
248,
912,
938
24
6,11
0,36
8
98.8
7
2,
802,
570
0324
00K
ard
ioto
rasi
k
1000
0 E
mo
lum
en
37,8
58,1
00
-
12
,513
,971
50,3
72,0
71
50
,372
,067
100.
00
4
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
112,
446,
600
-
12
,948
,061
125,
394,
661
12
2,87
3,44
2
97.9
9
2,
521,
219
Jum
lah
032
400
150,
304,
700
-
25
,462
,032
175,
766,
732
17
3,24
5,50
9
98.5
7
2,
521,
223
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
22 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0325
00P
eru
bat
an N
ukl
ear
1000
0 E
mo
lum
en
8,67
3,10
0
-
(734
,844
)
7,
938,
256
7,
938,
255
10
0.00
1
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
16,2
67,9
00
-
(4
,559
,400
)
11
,708
,500
11,4
59,7
46
97
.88
248,
754
Jum
lah
032
500
24,9
41,0
00
-
(5
,294
,244
)
19
,646
,756
19,3
98,0
01
98
.73
248,
755
0326
00P
eru
bat
an R
esp
irat
ori
1000
0 E
mo
lum
en
30,1
84,0
00
-
1,
138,
008
31
,322
,008
28,8
81,7
42
92
.21
2,44
0,26
6
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
5,25
4,90
0
-
(178
,660
)
5,
076,
240
5,
076,
239
10
0.00
1
Jum
lah
032
600
35,4
38,9
00
-
95
9,34
8
36
,398
,248
33,9
57,9
81
93
.30
2,44
0,26
7
0327
00P
siki
atri
dan
Kes
ihat
an M
enta
l
1000
0 E
mo
lum
en
228,
123,
400
-
18
,472
,323
246,
595,
723
24
6,59
5,72
3
100.
00
0
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
82,7
68,2
00
-
(8
,169
,588
)
74
,598
,612
74,5
98,6
07
10
0.00
5
4000
0 P
em
be
rian
dan
Ke
naan
Bay
aran
Te
tap
15,0
00
-
(4,0
00)
11,0
00
9,23
3
83
.94
1,76
7
Jum
lah
032
700
310,
906,
600
-
10
,298
,735
321,
205,
335
32
1,20
3,56
3
100.
00
1,77
2
0328
00P
eru
bat
an R
ehab
ilit
asi
dan
Per
ub
atan
Tra
dis
ion
al
1000
0 E
mo
lum
en
55,5
48,1
00
-
52
,672
,472
108,
220,
572
10
8,22
0,56
8
100.
00
4
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
38,1
05,9
00
-
(9
,578
,845
)
28
,527
,055
28,5
27,0
54
10
0.00
1
Jum
lah
032
800
93,6
54,0
00
-
43
,093
,627
136,
747,
627
13
6,74
7,62
2
100.
00
5
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 23
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0329
00P
eru
bat
an T
ran
sfu
si D
arah
1000
0 E
mo
lum
en
26,5
17,5
00
-
2,
584,
600
29
,102
,100
28,7
58,4
99
98
.82
343,
601
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
135,
246,
300
-
(2
0,80
6,17
4)
11
4,44
0,12
6
113,
842,
845
99
.48
597,
281
Jum
lah
032
900
161,
763,
800
-
(1
8,22
1,57
4)
14
3,54
2,22
6
142,
601,
344
99
.34
940,
882
0330
00P
eru
bat
an F
ore
nsi
k
1000
0 E
mo
lum
en
16,7
40,1
00
-
39
2,55
5
17
,132
,655
17,1
32,6
52
10
0.00
3
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
4,50
4,60
0
-
(2,0
03,6
00)
2,50
1,00
0
2,44
5,83
3
97.7
9
55
,167
Jum
lah
033
000
21,2
44,7
00
-
(1
,611
,045
)
19
,633
,655
19,5
78,4
85
99
.72
55,1
70
Jum
lah
Em
olu
me
n7,
663,
994,
500
-
1,31
3,49
8,20
6
8,
977,
492,
706
8,97
3,24
7,10
0
99
.95
4,24
5,60
6
Jum
lah
Pe
rkhi
dm
atan
dan
Be
kala
n4,
576,
379,
700
104,
400,
000
(4
58,3
73,8
45)
4,
222,
405,
855
4,18
9,73
0,71
6
99
.23
32,6
75,1
39
Jum
lah
Pe
mb
eria
n d
an K
ena
an B
ayar
an T
eta
p1,
265,
000
-
(4
,000
)
1,
261,
000
1,
259,
233
99
.86
1,76
7
0300
00JU
ML
AH
PR
OG
RA
M R
AW
AT
AN
PE
RU
BA
TA
N12
,241
,639
,200
10
4,40
0,00
0
855,
120,
361
13
,201
,159
,561
13
,164
,237
,049
99
.72
36,9
22,5
12
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
24 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0400
00P
EN
YE
LID
IKA
N D
AN
SO
KO
NG
AN
TE
KN
IKA
L
0401
00P
eng
uru
san
Pen
yeli
dik
an d
an S
oko
ng
an
Tek
nik
al I
bu
Pej
abat
/ N
eger
i
1000
0 E
mo
lum
en
1,05
3,20
0
-
(375
,200
)
67
8,00
0
562,
385
82
.95
115,
615
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
464,
700
-
(4
3,00
0)
421,
700
41
8,02
7
99.1
3
3,
673
3000
0 A
set
17,0
00
-
(17,
000)
-
-
-
0
Jum
lah
040
100
1,53
4,90
0
-
(435
,200
)
1,
099,
700
98
0,41
2
89.1
5
11
9,28
8
0402
00K
eju
rute
raan
1000
0 E
mo
lum
en
17,7
76,1
00
-
1,
982,
783
19
,758
,883
19,7
58,8
79
10
0.00
4
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
379,
871,
900
-
(1
13,1
89,4
00)
26
6,68
2,50
0
249,
002,
449
93
.37
17,6
80,0
51
Jum
lah
040
200
397,
648,
000
-
(1
11,2
06,6
17)
28
6,44
1,38
3
268,
761,
328
93
.83
17,6
80,0
55
0403
00P
enye
lid
ikan
1000
0 E
mo
lum
en
71,5
16,2
00
-
4,
288,
303
75
,804
,503
74,5
90,1
12
98
.40
1,21
4,39
1
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
53,4
49,0
00
-
(7
,508
,300
)
45
,940
,700
31,8
26,2
44
69
.28
14,1
14,4
56
Jum
lah
040
300
124,
965,
200
-
(3
,219
,997
)
12
1,74
5,20
3
106,
416,
355
87
.41
15,3
28,8
48
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 25
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0404
00P
eran
can
gan
1000
0 E
mo
lum
en
23,8
91,0
00
-
(4
,898
,447
)
18
,992
,553
18,9
41,9
55
99
.73
50,5
98
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
2,02
5,30
0
-
2,54
4,62
9
4,56
9,92
9
4,26
7,94
8
93.3
9
30
1,98
1
Jum
lah
040
400
25,9
16,3
00
-
(2
,353
,818
)
23
,562
,482
23,2
09,9
04
98
.50
352,
579
Jum
lah
Em
olu
me
n11
4,23
6,50
0
-
997,
439
115,
233,
939
11
3,85
3,33
1
98.8
0
1,
380,
608
Jum
lah
Pe
rkhi
dm
atan
dan
Be
kala
n43
5,81
0,90
0
-
(118
,196
,071
)
317,
614,
829
28
5,51
4,66
8
89.8
9
32
,100
,161
Jum
lah
Ase
t17
,000
-
(1
7,00
0)
-
-
-
0
0400
00JU
ML
AH
PE
NY
EL
IDIK
AN
DA
N S
OK
ON
GA
N
TE
KN
IKA
L55
0,06
4,40
0
-
(117
,215
,632
)
432,
848,
768
39
9,36
7,99
9
92.2
7
33
,480
,769
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
26 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Baki
Asal
Tam
bah
an
/
(Sekata
n)
Vir
em
en
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Peru
ntu
kan
Kem
askin
i A
mau
n
Pera
tus K
ura
ng
/ (L
eb
ihan
)
Bela
nja
B 4
2251-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
050000
KE
SIH
AT
AN
PE
RG
IGIA
N
050100
Pen
gu
rusan
Kesih
ata
n P
erg
igia
n I
bu
Peja
bat
10000 E
mo
lum
en
58,9
83,5
00
-
8,5
50,4
98
67,5
33,9
98
67,5
33,9
94
100.0
0
4
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n21,7
08,2
00
-
109,6
00
21,8
17,8
00
21,7
40,6
90
99.6
5
77,1
10
30000 A
se
t-
-
-
-
-
-
0
Ju
mla
h 0
50100
80,6
91,7
00
-
8,6
60,0
98
89,3
51,7
98
89,2
74,6
85
99.9
1
77,1
13
050200
Kesih
ata
n P
erg
igia
n P
rim
er
10000 E
mo
lum
en
453,0
66,7
00
-
103,1
83,8
12
556,2
50,5
12
556,2
50,5
08
100.0
0
4
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n47,4
07,6
00
-
1,6
87,1
43
49,0
94,7
43
48,6
10,1
12
99.0
1
484,6
31
Ju
mla
h 0
50200
500,4
74,3
00
-
104,8
70,9
55
605,3
45,2
55
604,8
60,6
20
99.9
2
484,6
35
050300
Kesih
ata
n P
erg
igia
n M
asyara
kat
10000 E
mo
lum
en
29,1
29,9
00
-
9,9
80,0
19
39,1
09,9
19
39,1
09,9
14
100.0
0
5
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n9,1
25,5
00
-
(3
31,6
71)
8,7
93,8
29
8,7
18,3
82
99.1
4
75,4
47
Ju
mla
h 0
50300
38,2
55,4
00
-
9,6
48,3
48
47,9
03,7
48
47,8
28,2
96
99.8
4
75,4
52
050400
Kesih
ata
n P
erg
igia
n K
ep
akara
n
10000 E
mo
lum
en
94,7
55,3
00
-
6,6
38,9
73
101,3
94,2
73
101,3
94,2
70
100.0
0
3
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n22,9
96,2
00
-
(1,5
63,8
00)
21,4
32,4
00
21,2
76,8
18
99.2
7
155,5
82
Ju
mla
h 0
50400
117,7
51,5
00
-
5,0
75,1
73
122,8
26,6
73
122,6
71,0
88
99.8
7
155,5
85
Jum
lah E
mo
lum
en
635,9
35,4
00
-
128,3
53,3
02
764,2
88,7
02
764,2
88,6
86
100.0
0
16
Jum
lah P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n101,2
37,5
00
-
(9
8,7
28)
101,1
38,7
72
100,3
46,0
01
99.2
2
792,7
71
Jum
lah A
se
t-
-
-
-
-
-
0
050000
JU
ML
AH
PR
OG
RA
M K
ES
IHA
TA
N P
ER
GIG
IAN
737,1
72,9
00
-
128,2
54,5
74
865,4
27,4
74
864,6
34,6
88
99.9
1
792,7
86
Maksu
d P
erb
ela
nja
an
Peru
ntu
kan
Perb
ela
nja
an
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 27
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Baki
Asal
Tam
bah
an
/
(Sekata
n)
Vir
em
en
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Peru
ntu
kan
Kem
askin
i A
mau
n
Pera
tus K
ura
ng
/ (L
eb
ihan
)
Bela
nja
B 4
2251-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
060000
PE
RK
HID
MA
TA
N F
AR
MA
SI
060100
Pen
gu
rusan
Perk
hid
mata
n F
arm
asi
Ibu
Peja
bat
10000 E
mo
lum
en
23,6
91,0
00
-
4,4
03,6
88
28,0
94,6
88
27,9
65,9
50
99.5
4
128,7
38
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n5,4
51,7
00
-
(7
88,3
00)
4,6
63,4
00
4,4
80,9
00
96.0
9
182,5
00
30000 A
se
t-
-
-
-
-
-
0
Ju
mla
h 0
60100
29,1
42,7
00
-
3,6
15,3
88
32,7
58,0
88
32,4
46,8
51
99.0
5
311,2
37
060200
Am
ala
n d
an
Perk
em
ban
gan
Farm
asi
10000 E
mo
lum
en
27,2
20,5
00
-
2,7
22,0
49
29,9
42,5
49
29,7
71,1
17
99.4
3
171,4
32
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n18,9
54,2
00
-
43,0
61,9
00
62,0
16,1
00
62,0
16,0
99
100.0
0
1
Ju
mla
h 0
60200
46,1
74,7
00
-
45,7
83,9
49
91,9
58,6
49
91,7
87,2
15
99.8
1
171,4
34
060300
Pen
gu
atk
uasaan
Farm
asi
10000 E
mo
lum
en
42,5
49,6
00
-
8,3
77,0
16
50,9
26,6
16
50,9
26,6
16
100.0
0
0
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n15,7
15,1
00
-
(968,1
00)
14,7
47,0
00
13,5
38,1
16
91.8
0
1,2
08,8
84
Ju
mla
h 0
60300
58,2
64,7
00
-
7,4
08,9
16
65,6
73,6
16
64,4
64,7
32
98.1
6
1,2
08,8
84
060400
Farm
asi
Reg
ula
tori
10000 E
mo
lum
en
27,2
30,1
00
-
8,4
83,2
42
35,7
13,3
42
35,7
13,3
40
100.0
0
2
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n12,6
96,0
00
-
234,0
00
12,9
30,0
00
11,6
03,5
17
89.7
4
1,3
26,4
83
Ju
mla
h 0
60400
39,9
26,1
00
-
8,7
17,2
42
48,6
43,3
42
47,3
16,8
57
97.2
7
1,3
26,4
85
Jum
lah E
mo
lum
en
120,6
91,2
00
-
23,9
85,9
95
144,6
77,1
95
144,3
77,0
23
99.7
9
300,1
72
Jum
lah P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n52,8
17,0
00
-
41,5
39,5
00
94,3
56,5
00
91,6
38,6
32
97.1
2
2,7
17,8
68
060000
JU
ML
AH
PR
OG
RA
M P
ER
KH
IDM
AT
AN
FA
RM
AS
I173,5
08,2
00
-
65,5
25,4
95
239,0
33,6
95
236,0
15,6
55
98.7
4
3,0
18,0
40
Maksu
d P
erb
ela
nja
an
Peru
ntu
kan
Perb
ela
nja
an
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
28 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Baki
Asal
Tam
bah
an
/
(Sekata
n)
Vir
em
en
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Peru
ntu
kan
Kem
askin
i A
mau
n
Pera
tus K
ura
ng
/ (L
eb
ihan
)
Bela
nja
B 4
2251-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
070000
KE
SE
LA
MA
TA
N D
AN
KU
AL
ITI
MA
KA
NA
N
070100
Pen
gu
rusan
Kesela
mata
n d
an
Ku
ali
ti M
akan
an
10000 E
mo
lum
en
13,8
01,5
00
-
9,5
82,5
42
23,3
84,0
42
23,2
32,3
62
99.3
5
151,6
80
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n1,0
06,5
00
-
25,0
00
1,0
31,5
00
1,0
31,4
33
99.9
9
67
Ju
mla
h 0
70100
14,8
08,0
00
-
9,6
07,5
42
24,4
15,5
42
24,2
63,7
95
99.3
8
151,7
47
070200
Pem
atu
han
10000 E
mo
lum
en
38,6
64,4
00
-
(200,5
58)
38,4
63,8
42
38,4
63,8
42
100.0
0
0
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n24,9
27,4
00
-
(847,0
50)
24,0
80,3
50
23,3
47,8
64
96.9
6
732,4
86
Ju
mla
h 0
70200
63,5
91,8
00
-
(1,0
47,6
08)
62,5
44,1
92
61,8
11,7
06
98.8
3
732,4
86
070300
Po
lisi,
Peru
nd
an
gan
dan
CO
DE
X
10000 E
mo
lum
en
376,0
00
-
(3
01,0
00)
75,0
00
-
-
75,0
00
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n1,0
06,4
00
-
(2
00,0
00)
806,4
00
652,2
28
80.8
8
154,1
72
Ju
mla
h 0
70300
1,3
82,4
00
-
(5
01,0
00)
881,4
00
652,2
28
74.0
0
229,1
72
070400
Ind
ustr
i, K
om
un
ikasi
dan
Kep
en
gg
un
aan
10000 E
mo
lum
en
1,7
18,3
00
-
(1
81,4
72)
1,5
36,8
28
1,3
04,9
11
84.9
1
231,9
17
20000 P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n9,8
15,4
00
-
(6
00,0
00)
9,2
15,4
00
8,6
82,9
94
94.2
2
532,4
06
Ju
mla
h 0
70400
11,5
33,7
00
-
(781,4
72)
10,7
52,2
28
9,9
87,9
06
92.8
9
764,3
22
Jum
lah E
mo
lum
en
54,5
60,2
00
-
8,8
99,5
12
63,4
59,7
12
63,0
01,1
15
99.2
8
458,5
97
Jum
lah P
erk
hid
mata
n d
an B
ekala
n36,7
55,7
00
-
(1,6
22,0
50)
35,1
33,6
50
33,7
14,5
19
95.9
6
1,4
19,1
31
070000
JU
ML
AH
PR
OG
RA
M K
ES
EL
AM
AT
AN
DA
N
KU
AL
ITI
MA
KA
NA
N91,3
15,9
00
-
7,2
77,4
62
98,5
93,3
62
96,7
15,6
34
98.1
0
1,8
77,7
28
Maksu
d P
erb
ela
nja
an
Peru
ntu
kan
Perb
ela
nja
an
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 29
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bak
i
Asa
l T
amba
han/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah/
(Kur
ang)
Per
untu
kan
Kem
aski
ni A
mau
n P
erat
us K
uran
g/ (L
ebih
an)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TER
IAN
KE
SIH
ATA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
0800
00LE
MB
AG
A P
RO
MO
SI K
ES
IHA
TAN
MA
LAYS
IA
0801
0040
000
Pem
beria
n da
n K
enaa
n B
ayar
an T
etap
5,50
0,00
0
-
(1,9
17,4
05)
3,
582,
595
3,58
2,59
5
10
0.00
0
Jum
lah
0801
005,
500,
000
-
(1
,917
,405
)
3,58
2,59
5
3,
582,
595
100.
00
0
Jum
lah
Pem
beria
n da
n K
enaa
n B
ayar
an T
etap
5,50
0,00
0
-
(1,9
17,4
05)
3,
582,
595
3,58
2,59
5
10
0.00
0
0800
00JU
MLA
H P
RO
GR
AM
LE
MB
AG
A P
RO
MO
SI
KE
SIH
ATA
N M
ALA
YSIA
5,50
0,00
0
-
(1,9
17,4
05)
3,
582,
595
3,58
2,59
5
10
0.00
0
0900
00P
IHA
K B
ER
KU
AS
A P
ER
AN
TI P
ER
UB
ATA
N40
000
Pem
beria
n da
n K
enaa
n B
ayar
an T
etap
5,00
0,00
0
-
(400
,000
)
4,
600,
000
4,60
0,00
0
10
0.00
0
Jum
lah
0901
005,
000,
000
-
(4
00,0
00)
4,60
0,00
0
4,
600,
000
100.
00
0
Jum
lah
Pem
beria
n da
n K
enaa
n B
ayar
an T
etap
5,00
0,00
0
-
(400
,000
)
4,
600,
000
4,60
0,00
0
10
0.00
0
0900
00JU
MLA
H P
RO
GR
AM
PIH
AK
BE
RK
UA
SA
PE
RA
NTI
PE
RU
BA
TAN
5,00
0,00
0
-
(400
,000
)
4,
600,
000
4,60
0,00
0
10
0.00
0
Mak
sud
Per
bela
njaa
n
Per
untu
kan
Per
bela
njaa
n
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
30 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
1000
00P
RO
GR
AM
KH
US
US
1001
00B
ertu
gas
ke
Lu
ar N
egar
a
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
4,00
0,00
0
-
(1,5
00,0
00)
2,50
0,00
0
2,11
1,23
2
84.4
5
38
8,76
8
Jum
lah
100
100
4,00
0,00
0
-
(1,5
00,0
00)
2,50
0,00
0
2,11
1,23
2
84.4
5
38
8,76
8
1002
00E
mo
lum
en k
akit
ang
an K
on
trak
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
72,2
29,2
00
-
(3
2,83
2,89
2)
39
,396
,308
36,3
54,9
02
92
.28
3,04
1,40
6
4000
0 P
em
be
rian
dan
Ke
naan
Bay
aran
Te
tap
6,59
7,10
0
-
(2,4
07,1
40)
4,18
9,96
0
4,14
9,94
0
99.0
4
40
,020
Jum
lah
100
200
78,8
26,3
00
-
(3
5,24
0,03
2)
43
,586
,268
40,5
04,8
42
92
.93
3,08
1,42
6
1003
00S
um
ban
gan
kep
ada
Bad
an-B
adan
Lai
n
4000
0 P
em
be
rian
dan
Ke
naan
Bay
aran
Te
tap
45,0
00,0
00
-
(7
,050
,000
)
37
,950
,000
35,7
15,9
95
94
.11
2,23
4,00
5
Jum
lah
100
300
45,0
00,0
00
-
(7
,050
,000
)
37
,950
,000
35,7
15,9
95
94
.11
2,23
4,00
5
Jum
lah
Pe
rkhi
dm
atan
dan
Be
kala
n76
,229
,200
-
(34,
332,
892)
41,8
96,3
08
38
,466
,135
91.8
1
3,
430,
173
Jum
lah
Pe
mb
eria
n d
an K
ena
an B
ayar
an T
eta
p51
,597
,100
-
(9,4
57,1
40)
42,1
39,9
60
39
,865
,935
94.6
0
2,
274,
025
0100
00JU
ML
AH
PR
OG
RA
M K
HU
SU
S12
7,82
6,30
0
-
(43,
790,
032)
84,0
36,2
68
78
,332
,070
93.2
1
5,
704,
198
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 31
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
1100
00D
AS
AR
BA
RU
1101
00P
erlu
asan
Pro
gra
m P
eng
uru
san
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
6,00
0,00
0
-
(76,
600)
5,
923,
400
5,
573,
529
94
.09
349,
871
Jum
lah
110
100
6,00
0,00
0
-
(76,
600)
5,
923,
400
5,
573,
529
94
.09
349,
871
1102
00E
mo
lum
en K
akit
ang
an K
on
trak
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
9,50
0,00
0
-
(600
,000
)
8,
900,
000
8,
455,
437
95
.00
444,
563
Jum
lah
110
200
9,50
0,00
0
-
(600
,000
)
8,
900,
000
8,
455,
437
95
.00
444,
563
1105
00M
ajli
s P
eru
bat
an M
alay
sia
4000
0 P
em
be
rian
dan
Ke
naan
Bay
aran
Te
tap
8,00
0,00
0
-
(5,3
78,0
00)
2,62
2,00
0
2,31
7,14
4
88.3
7
30
4,85
6
Jum
lah
110
500
8,00
0,00
0
-
(5,3
78,0
00)
2,62
2,00
0
2,31
7,14
4
88.3
7
30
4,85
6
Jum
lah
Em
olu
me
n1,
677,
703,
600
-
(1,6
77,7
03,6
00)
-
-
-
0
Jum
lah
Pe
rkhi
dm
atan
dan
Be
kala
n15
,500
,000
-
(676
,600
)
14
,823
,400
14,0
28,9
66
94
.64
794,
434
Jum
lah
Pe
mb
eria
n d
an K
ena
an B
ayar
an T
eta
p8,
000,
000
-
(5
,378
,000
)
2,
622,
000
2,
317,
144
88
.37
304,
856
1100
00JU
ML
AH
PR
OG
RA
M D
AS
AR
BA
RU
1,70
1,20
3,60
0
-
(1
,683
,758
,200
)
17,4
45,4
00
16
,346
,110
93.7
0
1,
099,
290
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
32 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bak
i
Asa
l T
amb
ahan
/
(Sek
atan
)
Vir
emen
:
Tam
bah
/
(Ku
ran
g)
Per
un
tuka
n
Kem
aski
ni
Am
aun
P
erat
us
Ku
ran
g/
(Leb
ihan
)
Bel
anja
B 4
225
1-K
EM
EN
TE
RIA
N K
ES
IHA
TA
NR
MR
MR
MR
MR
M%
RM
1200
00"O
NE
-OF
F"
1201
00N
KR
A:
Co
mu
mu
nit
y F
eed
ing
an
d F
oo
d B
aske
t
2000
0 P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
3,00
0,00
0
-
-
3,
000,
000
2,
971,
535
99
.05
28,4
65
Jum
lah
120
100
3,00
0,00
0
-
-
3,
000,
000
2,
971,
535
99
.05
28,4
65
1202
00K
eper
luan
Em
olu
men
Tam
bah
an T
ahu
n 2
016
4000
0 P
em
be
rian
dan
Ke
naan
Bay
aran
Te
tap
7,50
0,00
0
-
-
7,
500,
000
7,
500,
000
10
0.00
0
Jum
lah
120
200
-
-
-
7,50
0,00
0
7,50
0,00
0
100.
00
0
Jum
lah
Pe
rkhi
dm
atan
dan
Be
kala
n3,
000,
000
-
-
3,00
0,00
0
2,97
1,53
5
99.0
5
28
,465
Jum
lah
Pe
mb
eria
n d
an K
ena
an B
ayar
an T
eta
p7,
500,
000
-
-
7,50
0,00
0
7,50
0,00
0
100.
00
0
1200
00JU
ML
AH
PR
OG
RA
M "
ON
E-O
FF
"10
,500
,000
-
-
10
,500
,000
10,4
71,5
35
99
.73
28,4
65
1000
0Ju
mla
h E
mo
lum
en
13,4
39,3
25,9
00
-
799,
024,
575
14
,238
,350
,475
14
,230
,227
,015
99
.94
8,12
3,46
0
2000
0Ju
mla
h P
erk
hid
mat
an d
an B
eka
lan
7,61
8,08
4,10
0
10
4,40
0,00
0
(787
,859
,796
)
6,93
4,62
4,30
4
6,
836,
324,
102
98.5
8
98
,300
,202
3000
0Ju
mla
h A
set
1,87
7,40
0
-
12,2
95,1
82
14
,172
,582
13,6
98,4
48
96
.65
474,
134
4000
0Ju
mla
h P
em
be
rian
dan
Ke
naan
Bay
aran
Te
tap
371,
429,
600
-
(2
3,43
8,26
1)
34
7,99
1,33
9
342,
503,
489
98
.42
5,48
7,85
0
5000
0Ju
mla
h P
erb
ela
njaa
n-P
erb
ela
njaa
n La
in85
,000
-
(2
1,70
0)
63,3
00
61,4
70
97.1
1
1,
830
JUM
LA
H B
ES
AR
21,4
30,8
02,0
00
104,
400,
000
-
21,5
35,2
02,0
00
21,4
22,8
14,5
24
99.4
8
11
2,38
7,47
6
Mak
sud
Per
bel
anja
an
Per
un
tuka
nP
erb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: L
apora
n A
499 (
ZR
CC
008_V
3)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 33
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
KEM
EN
TER
IAN
KESIH
ATA
N M
ALA
YSIA
PEN
YA
TA
LEN
GK
AP P
ERBELA
NJA
AN
PEM
BA
NG
UN
AN
BA
GI T
AH
UN
BER
AK
HIR
31 D
ISEM
BER
2016
Per
untu
kan
Tahu
n S
emas
a
Am
aun
Tahu
n
Sem
asa
Per
atus
Bak
i :
Kur
anga
n/
(Leb
ihan
)
Per
band
inga
n
Tahu
n 20
15
P42
-251
: K
EM
EN
TER
IAN
KE
SIH
ATA
N M
ALA
YSIA
RM
RM
%R
MR
M
0010
1P
embi
naan
Kol
ej B
aru
17,5
28,0
00
14
,760
,756
84.2
1%2,
767,
244
25
,195
,471
0010
4O
utso
urci
ng25
4,25
0
254,
250
10
0.00
%-
686,
300
0010
5La
tihan
Dal
am P
erkh
idm
atan
81,6
49,4
52
63
,487
,481
77.7
6%18
,161
,971
57,6
04,6
04
0020
1P
erkh
idm
atan
Kes
ihat
an L
uar B
anda
r66
,505
,958
58,9
94,7
22
88
.71%
7,51
1,23
6
57,9
46,2
82
0020
2P
roje
k P
enye
diaa
n K
emud
ahan
Asa
s/
Infra
stru
ktur
Mas
yara
kat L
uar B
anda
r/ B
anda
r-
-
-
-
12
,861
,428
0020
3P
erkh
idm
atan
Kes
ihat
an B
anda
r64
,788
,957
61,7
33,7
08
95
.28%
3,05
5,24
9
69,7
76,5
02
0020
4K
linik
Per
gigi
an B
erge
rak
-
-
--
5,09
6,12
4
0030
0K
emud
ahan
Hos
pita
l17
6,22
7,79
9
170,
742,
273
96
.89%
5,48
5,52
6
259,
381,
536
0040
0H
ospi
tal B
aru
202,
501,
123
20
1,88
8,52
0
99.7
0%61
2,60
3
18
3,89
6,27
8
0050
0P
enye
lidik
an d
an P
emba
ngun
an (R
&D
)36
,395
,170
36,0
01,1
68
98
.92%
394,
002
35,2
93,8
68
MA
KS
UD
PE
RB
ELA
NJA
AN
Per
bela
njaa
n
Sum
ber
Data
: Lapora
n A
499P
(Z
RF
M029_V
1)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Mala
ysia
PEN
YA
TA
LEN
GK
AP P
ER
BELA
NJA
AN
PEM
BA
NG
UN
AN
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
34 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Per
untu
kan
Tahu
n Se
mas
a
Am
aun
Tahu
n
Sem
asa
Pera
tus
Bak
i :
Kura
ngan
/
(Leb
ihan
)
Per
band
inga
n
Tahu
n 20
15
P42-
251
: KEM
ENTE
RIAN
KES
IHAT
AN M
ALAY
SIA
RMRM
%RM
RM
0060
0Ub
ahsu
ai, N
aikt
araf
dan
Pem
baik
an16
2,61
3,66
2
154,
978,
955
95
.31%
7,63
4,70
7
149,
766,
214
0070
0Pe
role
han
dan
Peny
elen
ggar
aan
Tana
h9,
102,
843
8,61
8,59
7
94
.68%
484,
246
30,6
65,3
13
0080
0Ke
mud
ahan
Tek
nolo
gi M
aklu
mat
dan
Kom
unik
asi (
ICT)
49,1
13,8
97
45
,678
,786
93.0
1%3,
435,
111
36
,714
,871
0090
0Pe
nyel
engg
araa
n Ku
arte
rs10
0,00
0
74,1
88
74
.19%
25,8
12
12
9,93
5,11
5
0090
1Ke
mud
ahan
Kua
rters
Lua
r Ban
dar
1,00
9,62
3
93
7,43
7
92.8
5%72
,186
30,4
36
0090
2Ke
mud
ahan
Kua
rters
Ban
dar
10,6
48,9
06
10
,242
,720
96.1
9%40
6,18
6
10
,938
,971
0090
4Pe
jaba
t dan
Jab
atan
Kes
ihat
an2,
293,
569
1,87
0,71
5
81
.56%
422,
854
5,10
7,45
0
0100
0Pr
ogra
m P
rom
osi d
an K
esih
atan
-
-
--
2,00
0,00
0
0110
0Pe
rala
tan
dan
Kend
eraa
n49
4,53
1,19
1
487,
470,
902
98
.57%
7,06
0,28
9
249,
909,
761
9400
0M
akm
al P
engu
jian
Pera
nti P
erub
atan
-
-
--
20,0
00,0
00
1,37
5,26
4,40
0
1,
317,
735,
177
95.8
2%57
,529
,223
1,34
2,80
6,52
3
JU
MLA
H
MAK
SUD
PERB
ELAN
JAAN
Perb
elan
jaan
Sum
ber
Data
: Lapora
n A
499P
(Z
RF
M029_V
1)
- Ib
u P
eja
bat Jabata
n A
kaunta
n N
egara
Mala
ysia
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 35
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Sumber Data : Laporan A431 (ZRCC007_NO1) - Ibu Pejabat Jabatan Akauntan Negara
Maksud Hasil Peratus
Peningkatan/ (Penurunan)
2016 2015
Kod Amaun Amaun
B42 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (%) RM RM
70000 HASIL BUKAN CUKAI
71000 - Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit 15.97% 14,944,215 12,886,497
72000 - Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan 15.43% 440,096,890 381,280,094
73000 - Perolehan Dari Jualan Barang-Barang -2.66% 2,726,100 2,800,715
74000 - Sewaan 112.48% 36,503,779 17,180,020
75000 - Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan -7.79% 73,090 79,261
76000 - Denda Dan Hukuman 12.91% 41,650,893 36,887,366
JUMLAH 70000 - HASIL BUKAN CUKAI 18.82% 535,994,967 451,113,954
80000 TERIMAAN BUKAN HASIL
81000 - Pulangan Balik Perbelanjaan 5.02% 114,458,054 108,982,669
82000 - Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan 235.32% 190,316 56,756
Jumlah 80000 - TERIMAAN BUKAN HASIL 5.14% 114,648,370 109,039,425
90000 HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN
92000 - Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan
-58.77% 11,721 28,426
Jumlah 90000 - HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN
-58.77% 11,721 28,426
JUMLAH HASIL KESELURUHAN 16.15% 650,655,058 560,181,804
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
RINGKASAN HASIL
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016
PENYATA LENGKAP HASIL
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
36 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
2016 2015
Kod Maksud Hasil Amaun Amaun
Hasil (RM)
Hasil (RM)
70000 HASIL BUKAN CUKAI
71000 Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit
71311 Bayaran Untuk Pendaftaran Individu - Pendaftaran Sijil Amalan Tahunan Profesional Jagaan Kesihatan
1,358,542 1,372,451
71399 Bayaran Untuk Pendaftaran Individu - Bayaran-Bayaran Lain
837,316 842,546
71408 Bayaran Untuk Berniaga - Lesen Pencemaran Alam Sekitar
610,599 771,823
71414 Bayaran Untuk Berniaga - Lesen Mengilang 188,360 125,980
71432 Bayaran Untuk Berniaga - Pemprosesan Perakuan Pendaftaran/ Lesen Kemudahan Kesihatan Swasta
1,544,925 1,497,251
71433 Bayaran Untuk Berniaga - Pengeluaran Pendaftaran/ Lesen Kemudahan Kesihatan Swasta
1,808,260 1,928,410
71499 Bayaran Untuk Berniaga - Bayaran-Bayaran Lain 4,018,604 3,310,324
71910 Pelbagai Bayaran - Permit Mengimport /Mengeksport Mayat, Tisu Manusia, Organisma Dan Bahan Patogenik
336,907 305,160
71912 Pelbagai Bayaran - Pengeluaran Sijil Kesihatan/ Sijil Penjualan Bebas
3,308,939 2,588,370
71999 Pelbagai Bayaran : Bayaran-Bayaran Lain 931,763 144,182
Jumlah 71000 - Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit
14,944,215 12,886,497
72000 Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan
72110 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Luar - Warganegara Malaysia
28,002,645 27,019,988
72111 Bayaran Perkhidmatan Kesihatan Pesakit Luar - Warganegara Malaysia
28,961,061 27,663,858
72112 Bayaran Perkhidmatan Pergigian Pesakit Luar - Warganegara Malaysia
22,114,888 20,184,866
72113 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Luar - Warganegara Asing
53,484,164 44,066,048
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
PENYATA LENGKAP HASIL
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 37
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
2016 2015
Kod Maksud Hasil Amaun Amaun
Hasil (RM)
Hasil (RM)
72114 Bayaran Perkhidmatan Kesihatan Pesakit Luar - Warganegara Asing
24,022,059 27,633,118
72115 Bayaran Perkhidmatan Pergigian Pesakit Luar - Warganegara Asing
1,115,177 1,186,247
72116 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas Ekskutif - Orang Awam Warganegara Malaysia
140,858 117,368
72117 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1- Orang Awam Warganegara Malaysia
10,199,129 10,722,437
72118 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2- Orang Awam Warganegara Malaysia
2,915,687 2,186,281
72119 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- Orang Awam Warganegara Malaysia
81,501,956 79,384,901
72121 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1- Syarikat Swasta/Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia
3,503,036 2,910,888
72122 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2- Syarikat Swasta / Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia
1,098,880 910,329
72123 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- Syarikat Swasta/Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia
2,340,801 1,676,177
72124 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas E- Badan Berkanun/IPTA/IPTS
651 -
72125 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1- Badan Berkanun/IPTA/IPTS Warganegara Malaysia
93,098 116,436
72126 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1- Badan Berkanun/IPTA/IPTS Warganegara Malaysia
111,597 148,966
72127 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- Badan Berkanun/IPTA/IPTS Warganegara Malaysia
143,286 170,709
72128 Bayaran Iktisas - Bayaran Perkhidmatan Klinik Kesihatan Pesakit Dalam - Warganegara Malaysia
346 800
72129 Bayaran Perkhidmatan Klinik Pergigian Pesakit Dalam - Warganegara Malaysia
143 110
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
38 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
2016 2015
Kod Maksud Hasil Amaun Amaun
Hasil (RM)
Hasil (RM)
72131
Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1-Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing(SPIKPA)
290,459 166,503
72132
Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2-Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing(SPIKPA)
120 -
72133
Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)
38,537,697 20,349,671
72134 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (H) P/Dlm (E) - Warganegara Asing SPIKPA
479 3,014
72135
Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1- Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)
1,197,493 802,152
72136
Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2- Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)
87,394 143,010
72137
Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)
91,765,641 72,006,098
72138 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam (E) - UNHCR
- 1,040
72139 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 - UNHCR
3,074 1,606
72140 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 - UNHCR
- 259
72141 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 - UNHCR
7,227,800 5,515,189
72143 Bayaran Perkhidmatan Perubatan Hospital Pesakit Dalam Kelas 1-B/Berkanun/IPTA/IPTS Asing
12,657 22,412
72144 Bayaran Perkhidmatan Perubatan Hospital Pesakit Dalam Kelas 2-B/Berkanun/IPTA/IPTS Asing
24,686 10,031
72145 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3-B/Berkanun/IPTA/IPTS Asing
75,309 107,491
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 39
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
2016 2015
Kod Maksud Hasil Amaun Amaun
Hasil (RM)
Hasil (RM)
72146 Bayaran Perkhidmatan Klinik Kesihatan Pesakit Dalam-Warganegara Asing
1,115 130
72148 Bayaran Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh - Warganegara Malaysia
2,578,923 892,363
72149 Bayaran Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh - Warganegara Asing
246,906 253,962
72150 Bayaran Pembekalan Darah 3,872,136 2,838,885
72151 Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian - Orang Awam Warganegara Malaysia
6,297,656 6,070,546
72152 Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian - Syarikat Swasta Jaminan Bank
41,330 19,236
72153 Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian - Warga Asing Bawah Insurans
207,103 100,434
72154 Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian - Warga Asing Tiada Insurans
1,000,417 1,125,864
72155 Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian - UNHCR 83,534 156,451
72199 Bayaran Iktisas - Bayaran-Bayaran Iktisas Yang Lain
16,006,299 15,319,759
72204 Bayaran Pelajaran - Yuran Kursus 2,144,440 2,035,450
72299 Bayaran Pelajaran-Bayaran Pelajaran Yang Lain 15,490 11,460
72399 Bayaran Iklan - Bayaran-Bayaran Iklan Yang Lain 290,900 271,900
72401 Bayaran Perkhidmatan dan Jualan Elektrik 25,684 10
72402 Bayaran Perkhidmatan dan Jualan Air 1,742 -
72409 Bayaran Perkhidmatan - Bayaran Prosesan 73,792 55,344
72421 Bayaran Perkhidmatan - Bayaran Perkhidmatan Penginapan
695 883
72441 Bayaran Caj Perkhidmatan Agensi Potongan Gaji 216,127 207,852
72499 Bayaran Perkhidmatan - Bayaran-Bayaran Perkhidmatan Yang Lain
8,020,331 6,691,566
Jumlah 72000 - Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan
440,096,890 381,280,094
73000 Perolehan Dari Jualan Barang-Barang
73105 Jualan Barang-Barang Cetak - Hasil Jualan Borang Tender
276,482 172,276
73106 Jualan Barang-Barang Cetak - Hasil Jualan Penerbitan - Maklumat Perangkaan
288 60
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
40 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
2016 2015
Kod Maksud Hasil Amaun Amaun
Hasil (RM)
Hasil (RM)
73199 Jualan Barang-Barang Cetak - Jualan Barang-Barang Cetak Yang Lain
34,688 32,500
73203 Jualan Barang-Barang Stor - Jualan Barang-Barang Haiwan (termasuk Jualan benih cacar, serum dan jualan daripada stesyen ternakan haiwan)
1,600 4,303
73204 Jualan Barang-Barang Stor - Jualan Barang-Barang Perubatan
57,199 76,642
73299 Jualan Barang-Barang Stor - Jualan Barang Stor Yang Lain
11,881 19,683
73301
Jualan Harta Benda Kecuali Yang Diperolehi Dari Peruntukan Pembangunan (termasuk tanah, bangunan, kemudahan dan alat kelengkapan) - Jualan Harta Benda Kerajaan
1,866,872 1,912,538
73902 Jualan Barang-Barang Rampasan - 1,355
73999 Pelbagai Jualan - Jualan-Jualan Yang Lain 477,090 581,358
Jumlah 73000 - Perolehan Dari Jualan Barang-Barang
2,726,100 2,800,715
74000 Sewaan
74199 Sewa Pelbagai Tanah 992,868 407,970
74201 Sewa Bangunan - Sewa Bangunan Kediaman 160,769 182,509
74202 Sewa Bangunan - Sewa Bangunan Pejabat (termasuk institusi pelajaran dan institusi penyelidikan)
2,197,166 824,068
74203 Sewa Bangunan - Sewa Bangunan Perusahaan, Kilang, Loji, Bengkel & Kuari
54,090 20,250
74204 Sewa Bangunan - Penyetoran Gudang, Rumah stor & Penyejuk
38,330 10,440
74205 Sewa Bangunan - Sewa Asrama 3,290,707 3,777,309
74207 Sewa Bangunan - Sewa Berganda Kuarters - 3,150
74299 Sewa Bangunan - Sewa Bangunan-Bangunan Lain 28,020,364 10,114,122
74301 Sewa Kenderaan - Sewa Kenderaan Penumpang (termasuk van, bas, kereta, motosikal dan skuter)
- 300
74399 Sewa Kenderaan - Sewa Kenderaan Yang Lain 11,019 11,435
74799 Sewa Alat Kelengkapan Elektrik - Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain
2,616 6,597
74999 Sewa Pelbagai - Bayaran-Bayaran Sewa Yang Lain 1,735,849 1,821,869
Jumlah 74000 - Sewaan 36,503,779 17,180,020
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 41
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
2016 2015
Kod Maksud Hasil Amaun Amaun
Hasil (RM)
Hasil (RM)
75000 Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan
75401 Perolehan Dari Pelaburan-Pelaburan Dalam Negeri Yang Lain - Faedah Dari Baki Wang Dalam Bank
601 613
75408 Faedah Hasil-Dari Pendahuluan Kenderaan 13 -
75415 Faedah Hasil-Dari Pendahuluan Komputer 238 239
75417 Perolehan Dari Pelaburan-Pelaburan Dalam Negeri Yang Lain - Hasil Pulangan Atas Baki Akaun Bank Al-Wadiah
72,238 78,409
Jumlah 75000 - Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan
73,090 79,261
76000 Denda Dan Hukuman
76101 Denda Dan Hukuman - Bayaran-Bayaran Menyelesaikan Tanpa Perbicaraan
5,049,213 4,750,286
76102 Denda Dan Hukuman - Denda-Denda Dan Rampasan
4,370,719 5,127,759
76103 Denda Dan Hukuman - Hukuman Kerana Pecah Kontrak
27,352,172 23,880,010
76104 Denda Dan Hukuman - Bayaran Ganti Rosak Bangunan Kerajaan Dan Lain-lain
13,039 78,205
76106 Denda Dan Hukuman - Denda Pegawai Awam 97,042 71,429
76111 Denda Dan Hukuman - Bayaran Denda Lewat Sijil Amalan Tahunan Profesional Jagaan Kesihatan
166,641 161,407
76199 Denda Dan Hukuman - Pelbagai Bayaran Hukuman 4,601,188 2,818,271
Jumlah 76000 - Denda Dan Hukuman 41,650,013 36,887,366
JUMLAH 70000 - HASIL BUKAN CUKAI 535,994,087 451,113,954
80000 TERIMAAN BUKAN HASIL
81000 Pulangan Balik Perbelanjaan
81101 Pulangan Balik Perbelanjaan Am - Terimaan Balik Bayaran Tahun-Tahun Lalu
40,100,787 41,897,811
81103 Pulangan Balik Perbelanjaan Am - Bayaran Balik Gaji Kerana Letak Jawatan
442,600 473,418
Muka surat Bahagian I : Penyata Kewangan KKM
42 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
2016 2015
Kod Maksud Hasil Amaun Amaun
Hasil (RM)
Hasil (RM)
81107 Pulangan Balik Perbelanjaan Am - Pulangan Balik Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Penjawat Awam Yang Menduduki Rumah Kerajaan
45,027,056 38,220,175
81108 Pulangan Balik Perbelanjaan Am - Pulangan Balik Bantuan Sara Hidup (COLA) Bagi Penjawat Awam Yang Menduduki Rumah Kerajaan
26,954,777 26,441,184
81109 Pulangan Balik Cola Penjawat Awam Duduk Kuarters
1,107,679 1,239,064
81199 Pulangan Balik Perbelanjaan Am - Bayaran-Bayaran Balik Yang Lain
690,177 557,449
81299 Dapatan Balik Wang Amanah-Lebihan Akaun Amanah Lain
36,126 71,313
81302 Dapatan Balik Wang-Wang Tak Dituntut - Wang Tak Dituntut
94,805 76,474
81303 Dapatan Balik Wang-Wang Tak Dituntut - Cek Terbatal Tidak Dituntut
- 220
81304 EFT Terbatal Tidak Dituntut 4,046 5,560
Jumlah 81000 - Pulangan Balik Perbelanjaan 114,458,053 108,982,669
82000 Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan
82102 Terimaan Perkhidmatan -Bayaran Audit 5,100 -
82199 Terimaan Perkhidmatan - Pelbagai Terimaan Perkhidmatan
- 1,940
82205
Bayaran Balik - Terimaan Balik Bahagian Kerajaan KWSP (termasuk dapatan balik sumbanganKerajaan kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dari Pegawai Kerajaan yang bersara)
34,836 27,941
82299 Bayaran Balik - Pelbagai Bayaran Balik 28,461 6,603
82499 Jualan - Pelbagai Jualan 24,317 15,256
82599 Pelbagai Terimaan - Lain-Lain 97,602 5,017
Jumlah 82000 - Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan
190,316 56,756
Jumlah 80000 - TERIMAAN BUKAN HASIL 114,648,369 109,039,425
Bahagian I : Penyata Kewangan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 43
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
2016 2015
Kod Maksud Hasil Amaun Amaun
Hasil (RM)
Hasil (RM)
90000 HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN
92000 Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan
92399 Perolehan Dari Jualan Aset-Pelbagai Hasil Jualan 2,900 5,765
92401 Sewaan - Sewa Bangunan Kediaman 8,821 22,661
Jumlah 92000 - Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan
11,721 28,426
Jumlah 90000 - HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN
11,721 28,426
JUMLAH HASIL KESELURUHAN 650,654,177 560,181,804
Muka surat Bahagian II : Maklumat Korporat
44 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bahagian II : Maklumat Korporat
Bahagian II : Maklumat Korporat Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 45
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
LATAR BELAKANG BAHAGIAN AKAUN
Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia telah diwujudkan sejak tahun 60-an. Pada
awalnya ia dikenali sebagai Pejabat Perakaunan Jabatan Mengakaun Sendiri (PPJMS) yang hanya
diterajui oleh sebilangan kecil pegawai dan kakitangan sahaja bagi memulakan peranan atau
operasi Jabatan Akauntan Negara untuk memberikan perkhidmatan perakaunan khusus kepada
warga dan pelanggan Kementerian Kesihatan Malaysia.
Pada peringkat awal, Bahagian Akaun dikenali sebagai Cawangan Akaun di bawah Bahagian
Kewangan. Cawangan Akaun ini diketuai oleh seorang Akauntan Kanan Perbendaharaan. Apabila
Kerajaan melaksanakan Sistem Belanjawan Program Dan Prestasi, Pejabat Perakaunan Jabatan
Mengakaun Sendiri (PPJMS) telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan Bahagian Akaun secara
berasingan daripada Bahagian Kewangan. Ketua Bahagian Akaun digelar Setiausaha Bahagian
yang melapor terus kepada Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan.
Sehingga kini, Bahagian Akaun telah melalui era perubahan secara berperingkat seiring dengan
perkembangan teknologi sistem perakaunan itu sendiri. Penyusunan semula struktur organisasi
telah berlaku pada tahun 1992, 2004, 2006 dan pada tahun 2015 di mana Bahagian Akaun telah
distrukturkan semula berdasarkan keperluan perjawatan bagi pelaksanaan perakaunan akruan
kelak dan menjadikan jumlah keseluruhan perjawatan di Bahagian Akaun sebanyak 87 orang.
Pada masa ini, Bahagian Akaun mempunyai 87 kakitangan yang terdiri daripada 19 orang pegawai
dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional, 65 orang dari Kumpulan Sokongan I dan 3 orang dari
Kumpulan Sokongan II. Bahagian ini terbahagi kepada lima Seksyen iaitu Seksyen Pengurusan
Korporat, Seksyen Pengurusan Pemantauan, Seksyen Pengurusan Operasi, Seksyen Pengurusan
Perakaunan serta Seksyen Pengurusan Subsidiari dan Panjar.
VISI BAHAGIAN AKAUN
“Peneraju Perkhidmatan Perakaunan yang terbilang demi mencapai Visi Kementerian Kesihatan
Malaysia”
1. Melaksanakan Sistem Perakaunan Semasa Secara Professional
2. Menyediakan Laporan Perakaunan Yang Bermakna Untuk Membantu Pengurusan Tertinggi
Kementerian Dalam Merancang Aktiviti Berkaitan Pengurusan Kewangan
3. Memberi Khidmat Nasihat Perakaunan Dan Kewangan Untuk Mempertingkatkan
Akauntabiliti Di Peringkat Pusat Tanggungjawab.
Muka surat Bahagian II : Maklumat Korporat
46 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
FUNGSI BAHAGIAN AKAUN
1. Menguruskan pembayaran bekalan dan perkhidmatan, kontrak, elaun lebih masa,
pinjaman komputer, tuntutan perjalanan dan lain-lain perbelanjaan.
2. Mengurus pembayaran gaji kakitangan penjawat awam Kementerian Kesihatan di
peringkat Ibu Pejabat.
3. Memproses penyata pemungut dan mengeluarkan resit rasmi Perbendaharaan.
4. Menyemak Buku Kira-Kira Wang Tunai Bulanan semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang
terlibat dalam kutipan hasil.
5. Menyediakan Laporan Akaun Bulanan dan Laporan Akaun Tahunan kepada pihak
pengurusan atasan, Jabatan Akauntan Negara dan Ketua Audit Negara.
6. Memberi latihan dan khidmat nasihat di dalam pelaksanaan Sistem Perakaunan seperti
eSPKB.
7. Membuat naziran ke atas PTJ-PTJ untuk memastikan peraturan kewangan dipatuhi.
8. Memastikan Penyata Terimaan dan Bayaran Amanah, Baki Pendeposit diselenggara
dengan tepat dan mengikut peraturan.
9. Memastikan panjar digunakan secara optima dan sijil panjar disediakan setiap tahun.
PIAGAM PELANGGAN
Memberi khidmat perakaunan yang cekap dan berkualiti dengan:-
1. Memproses 98% baucar bayaran yang lengkap diterima dengan segera dan tidak melebihi
tempoh 4 hari kalendar untuk membantu penerima menguruskan kewangannya dan
secara tidak langsung membantu menjana ekonomi negara.
2. Memproses gaji penjawat awam dan menghantar maklumat ke bank 3 hari bekerja
sebelum tarikh gaji dan membayar potongan kepada agensi berkaitan selewat-lewatnya
5hb bulan berikutnya. Ini akan membantu penjawat awam menguruskan tanggungannya
dan agensi menguruskan aliran wang tunainya.
Bahagian II : Maklumat Korporat Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 47
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
3. (a) Menjana laporan perakaunan bulanan pada hari pertama bekerja bulan
berikutnya daripada Sistem GFMAS dan memaklumkan kepada Bahagian Pengurusan
Teknologi Maklumat (BPTM), Jabatan Akauntan Negara Malaysia pada hari yang sama.
(b) Membuletinkan kepada Pusat Tanggungjawab dalam eSPKB sebagai
pemberitahuan bahawa eLaporan adalah sedia untuk dicetak sehari selepas JANM
memuat naik data ke web eLaporan. Perkara ini dilakukan bagi membolehkan PTJ
menyemak ketepatan transaksi yang diperakaunkan melalui penyesuaian antara rekod
PTJ dan Laporan Perakaunan.
4. Mengeluarkan Laporan Naziran dalam tempoh 12 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup bagi
membolehkan tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil dengan serta merta
oleh PTJ.
5. Laporan Analisa kehadiran penjawat awam di Bahagian Akaun disediakan dan dihantar ke
Bahagian Khidmat Pengurusan selewat-lewatnya pada 10 hb bulan berikutnya bagi
memantau ketepatan masa kedatangan warga Bahagian Akaun.
6. Menyediakan Laporan Pembayaran Bil dalam 14 hari bagi semua PTJ KKM untuk
dimajukan kepada KSN, KSU dan Ketua PTJ pada setiap bulan selewat-lewatnya 5 hb
bulan berikutnya untuk membantu pihak pengurusan memantau dan mengambil tindakan
penambahbaikan bagi memastikan 100% pembayaran bil dalam tempoh 14 hari; AP 103
(a).
7. Menyemak dan mengumpul data keperluan dana harian untuk dibuat permohonan ke
Jabatan Akauntan Negara Malaysia sebelum 11 pagi setiap hari bekerja. Ini akan
memastikan Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai dana yang mencukupi bagi
melaksanakan pembayaran.
8. Maklumbalas terhadap aduan/ pertanyaan daripada PTJ berkaitan Sistem eSPKB dan
eTerimaan melalui Sistem eBantuan dalam tempoh 4 hari bekerja bagi membantu PTJ
menjalankan tugas dengan cekap.
9. Minit mesyuarat hendaklah disediakan dan disahkan dalam tempoh 3 hari bekerja
daripada tarikh mesyuarat bagi memastikan tindakan yang patut diambil dapat
dilaksanakan oleh Bahagian/ unit/ pegawai yang terlibat
Muka surat Bahagian II : Maklumat Korporat
48 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
CARTA ORGANISASI
Bahagian II : Maklumat Korporat Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 49
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
De
pa
n (
da
ri k
iri)
:
1.
No
rla
ila
wa
ti b
inti
Sa
iba
n
2.
Wa
n F
ari
da
h b
inti
Wa
nY
uso
ff
5.
Ais
ah
bin
ti K
om
bo
s
6.
Ad
i N
aw
ar
bin
ti A
bd
ull
ah
Be
rdir
i B
ela
ka
ng
(d
ari
kir
i):
1.
Za
inu
dd
in b
in M
an
af
2.
Wa
n ‘
Ais
ha
h R
asy
ida
Wa
n G
idi
Sa
ire
e
3.
Ju
lia
nit
a b
inti
Ra
mli
4.
Kh
air
un
Nis
a b
inti
Ab
du
l R
ah
ma
n
5.
Ha
na
fi b
in H
usa
ini
6.
No
r A
zu
ra b
inti
Ab
Ra
hm
an
7.
Za
ida
h b
inti
Om
ar
8.
Ra
iha
na
bin
ti R
oh
an
i
9.
Mo
hd
Zu
lha
di
bin
Ka
ma
rulz
am
an
10
.Ro
ha
ni
bin
ti M
d J
un
id @
Ab
du
l H
am
id
11
. F
ari
za
Ha
nim
bin
ti R
ad
zu
an
12
. S
iti
No
or
En
gri
an
i b
inti
Ab
u
13
. U
ba
idil
lah
bin
Sh
eik
h A
bd
ull
ah
3.
Ro
zli
nd
a b
inti
Ya
ac
ob
4.
Ro
sm
ah
bin
ti I
sm
ail
(K
etu
a A
ka
un
tan
)
KU
MP
UL
AN
PE
NG
UR
US
AN
DA
NP
RO
FE
SIO
NA
L
Muka surat Bahagian II : Maklumat Korporat
50 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Depan (dari ki r i ):
1 . N urul Aini binti M ohamad
2 . Juhaidah binti Jatu
3 . N or Azura binti Ab Rahman
(Ketua Uni t)
Belakang (dari ki r i ):
1 . Ali bin Abdullah @ Bachok
2 . M ohd N asi r bin Abdul Aziz
3 . M ohd Sai fullah bin M ohd
Fauzi
4 . M ohd Baharuzi bin Baharom
5 . M ohd Asyraf bin Abdul Aziz
Depan (dari ki r i ):
1 . Vanessa Tambong Anak �
Dominick
2 . Hafi zah binti Sadaka Dullah
Belakang (dari ki r i ):
1 . N oor Amalin Aishah binti
Ismai l
2 . N urulfaezah binti Emran
3 . Si ti M uni rah binti Awang
4 . M uhamad Tamizi bin Ismai l
5 . M ohamad Faizal bin Yusof @
Yaakof
6 . M ohd Syamsul Kamal bin
M ohd Hussin
7 . Azren Hamiza binti Ahmad
8 . Hafi za binti M ohd Hatta
9 . Zuriah binti M uhammad
uni t PEnt adbi r an dan k ewangan
uni t t ek nol ogi mak l umat
Depan (dari ki r i ):
1 . Hanafi bin Husaini �
(Ketua Uni t)
2 . Khai run N isa binti Abdul
Rahman (Ketua Uni t)
Belakang (dari ki r i ):
1 . N oraidah binti Jebol
2 . Rosnah binti Abu Bakar
3 . N orhana binti M arzuki
uni t Per undingan
Bahagian II : Maklumat Korporat Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 51
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Depan (dari ki r i ):
1 . Juliani ta binti Ramli �
(Ketua Uni t)
2 . Suri yati binti Seleman
Belakang (dari ki r i ):
1 . M ohd Ari f Julius bin �
M ohamed M okhtar
2 . Ibni Bakri bin Abu Bakar
3 . M d N or bin M aarof
uni t nazi r an es pk b
Depan (dari ki r i ):
1 . Raihana Binti Rohani �
(Ketua Uni t)
2 . Salmah Binti Hj Idri s
Belakang (dari ki r i ):
1 . M aisarah binti Shalim
2 . Si ti Asmak binti W ahab
3 . Si ti A isyah Binti Muhammad
4 . Salmiza binti Sobri
Tiada Dalam Gambar
1 . M ohamad Sai fol Bin Sa' at
Depan (dari ki r i ):
1 . Si ti Hasmah binti M arasan
2 . Fari za Hanim binti Radzuan
(Ketua Uni t)
3 . Sharatul Izane binti Samsudin
4 . N or Ashikin binti Ismai l
Belakang (dari ki r i ):
1 . Umi lmutmini binti Aziz
2 . N urul Syuhada binti M ohamad
Sidi k
3 . Afiq Hamimi bin Razali
4 . N ur Aida Haryati binti Abdul
Razab
5 . N orj i a binti Daim
uni t SEMAKAN BAYARAN
uni t audi t t er imaan
Muka surat Bahagian II : Maklumat Korporat
52 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Depan (dari ki r i ):
1 . Zaidah binti O mar �
(Ketua Uni t)
2 . Imelda Raymond
Belakang (dari ki r i ):
1 . Syed Shah Rizam bin Sayed
Salmin
2 . Fatin N aj iah binti Razali
uni t peny el enggar aan ak aun
Depan (dari ki r i ):
1 . Zarinah binti Dan
2 . Rohani binti M d Junid @ Abdul
Hamid (Ketua Uni t)
3 . Farah Azi la binti Hashim
Belakang (dari ki r i ):
1 . M ohd Fi rdaus bin Senin
2 . N ur Syuhadah binti Ahmad
3 . Ruziman bin Rahmat
uni t amanah depos i t
Depan:
1 .M ohd Zulhadi bin
Kamarulzaman (Ketua Uni t)
Belakang (dari ki r i ):
1 . Hamizah binti Hashim
2 . N ur W idya Badura binti
M ohammad Shukor
3 . Si ti N oraishah binti M astuki
4 . N orhelina binti Rekman
5 . Syazana binti Ismai l
6 . Roshanizah binti Ramli
7 . Yuslawati binti Yunus
8 . Si ti M uni rah binti M ohd Azlan
uni t GAJI
Bahagian II : Maklumat Korporat Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 53
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Depan (dari ki r i ):
1 . Syahfiqah Izzati binti Abdul
W ahab
2 . N oraini binti Azeman
3 . Si ti N oor Engriani binti Abu
(Ketua Uni t)
4 . Zuraidah binti Masdan
5 . N or Hafi sah binti Abdul Rahim
uni t AKAUNSUBSIDIARI
Depan (dari ki r i ):
1 . Aminah Ari shah binti Hassan
2 . W an ' Aisyah Rasyida binti
W an Gidi Sai ree (Ketua Uni t)
3 . N oraini binti Abdul Rahim
uni t PEngur usan panj a r
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
54 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 55
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
96.27%
3.70% 0.03%
0-7 hari
8-14 hari
> 14 hari
PRESTASI PEMBAYARAN BIL
Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan salah satu Kementerian
yang merekodkan bilangan pembayaran bil tertinggi dan meliputi 451
bilangan Pusat Tanggungjawab (PTJ) di seluruh Negara. Arahan
Perbendaharaan 103(a) menyatakan bahawa Ketua Jabatan
hendaklah memastikan bil dibayar dengan segera tidak lewat dari 14
hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.
Prestasi pembayaran bil dalam tempoh 14 hari bagi Kementerian
Kesihatan Malaysia sepanjang tahun 2016 adalah sebanyak 99.97%.
Kementerian ini berada di kedudukan ke 14 di antara semua
Kementerian sebagaimana laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan
Perdana Menteri selaku penyelaras. Kedudukan ini meningkat berbanding tahun kewangan 2015
iaitu dari kedudukan ke 15. Manakala peratus pembayaran dalam tempoh 14 hari juga meningkat
sebanyak 0.01% dari 99.96% pada tahun kewangan 2015.
Secara keseluruhan Kementerian ini telah mencatatkan 1,594,158 pembayaran bil sepanjang
tahun kewangan 2016. Sebanyak 1,534,716 bil iaitu 96.27% dari keseluruhan bil tersebut telah
berjaya disempurnakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh ianya lengkap dan sempurna. Terdapat
peningkatan sebanyak 0.04% berbanding prestasi yang dicatatkan pada tahun 2015. Namun, masih
terdapat 507 bil iaitu 0.03% yang dibayar lewat atau melebihi 14 hari. Butiran prestasi
pembayaran bil Kementerian Kesihatan adalah seperti Carta 4 berikut:
RM Bilangan %
0 – 7 hari 8,716,350,923.97 1,534,716 96.27
8 – 14 hari 433,281,272.69 58,935 3.70
> 14 hari 50,722,046.71 507 0.03
9,200,354,243.37 1,594,158
99.97% 2
01
6
20
15
Carta 4 : Prestasi Pembayaran Bil Tahun 2016
96.27% bil yang dibayar
oleh KKM diselesaikan
dalam tempoh 7 hari
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
56 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Prestasi pembayaran bil yang dicatatkan oleh Kementerian pada tahun 2016 meningkat sedikit
berbanding tahun 2015 secara keseluruhan. Jumlah pembayaran bil pada tahun 2015 adalah
sebanyak RM10,824,704,277.35 yang merangkumi 1,671,833 bilangan bil. Daripada jumlah
tersebut, sebanyak RM10,228,632,644.03 atau 1,608,792 bil telah dibayar dalam tempoh 0-7 hari
dan sebanyak RM591,933,651.63 atau 62,371 bil telah dibayar dalam tempoh 8-14 hari.
Jumlah bil lewat yang dicatatkan melebihi 14 hari pada tahun 2015 adalah sebanyak
RM4,137,981.69 atau 670 bil. Dengan itu, perbandingan prestasi pembayaran bil tahun 2016 dan
2015 dapat ditunjukkan dalam Carta 5 berikut:
Pada tahun 2016, jumlah bil lewat telah menurun kepada 507 bil. Faktor utama yang menyumbang
kepada kelewatan bayaran bil setiap tahun adalah disebabkan oleh salah kunci masuk tarikh
terima bil. Tarikh terima bil ini penting dalam kiraan tempoh pemprosesan bil. Perkara ini dapat
dielakkan sekiranya penyedia baucer lebih berhati-hati semasa penyediaan baucer bayaran.
Pegawai penyemak dan pegawai pelulus juga perlu lebih teliti dalam membuat semakan. Pegawai
penyemak boleh menyemak tarikh terima bil melalui sistem eSPKB ketika semakan dibuat
manakala pegawai pelulus boleh menyemak Laporan BV344 setiap hari bagi memastikan tindakan
segera diambil ke atas bil belum sempurna yang telah menghampiri 14 hari.
Carta 5 : Perbandingan Prestasi Pembayaran Bil Tahun 2016 dan 2015
0.04%
3.73%
96.23%
0.03%
3.70%
96.27%
0 20 40 60 80 100
> 14 HARI
8 - 14 HARI
0 - 7 HARI
2016 2015
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
2015 2016
96.23 96.27
3.73 3.70
0.04 0.03
0-7 hari 8-14 hari > 14 hari
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 57
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Selain itu, kekeliruan berhubung
pemilihan tarikh terima bil bagi kes
baucer dikuiri oleh Pejabat
Perakaunan, baucer bagi pembayaran
di bawah AP 58(a) juga menyumbang
kepada kelewatan bayaran bil. Ketua
Jabatan juga perlu lebih jelas dan
sentiasa berhubung dengan Pejabat
Perakaunan masing-masing untuk
memastikan bil-bil diselesaikan dalam
tempoh tidak melebihi 14 hari dari tarikh ianya diterima lengkap dan sempurna.
Selain faktor di atas, faktor lain seperti ketiadaan pegawai, dokumen tidak lengkap, masalah
teknikal sistem dan lain-lain turut menjadi penyumbang kepada bil lewat Kementerian. Justifikasi
yang diberikan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi keseluruhan 507 bil yang dibayar dalam
tempoh melebihi 14 hari bagi tahun 2016 adalah seperti di Carta 6 berikut:
(181 bil)35.70%
(121 bil)23.87%
(12 bil)2.37%
(20 bil)3.94%
(43 bil)8.48%
(4 bil)0.79%
(25 bil)4.93%
(101 bil)19.92%
SALAH KUNCI MASUK TARIKHTERIMA BIL
TIADA PEGAWAI PADANAN (ePOnline), PERAKU, PELULUS
BAUCAR DIKUIRI
DOKUMEN TIDAK LENGKAP TETAPITELAH DIDAFTARKAN DALAMSISTEM
MASALAH SISTEM
PERUNTUKAN TIDAK MENCUKUPI
PEMBAYARAN AP58
LAIN-LAIN
Tip elakkan bil lewat:
1. Lantik seorang pegawai untuk pantau pergerakan tempoh
bayaran bil seperti di Laporan BV344 setiap hari. Juga
pengganti jika pegawai tiada.
2. Jelas dengan kaedah pemilihan tarikh terima bil bagi kes
baucer kuiri / AP 58(a) / tiada peruntukan.
Carta 6 : Peratus Faktor Penyumbang Kepada Kelewatan Bil KKM Tahun 2016
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
58 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
PTJ YANG MENCAPAI 100% PEMBAYARAN BIL DALAM TEMPOH 7 HARI
Sebagai salah satu Kementerian terbesar yang terdiri daripada 451 PTJ seluruh Negara dan purata
1.6 juta bil dibayar dalam setahun, komitmen tinggi dan pemantauan berterusan setiap peringkat
diperlukan untuk memastikan prestasi pembayaran bil terus berada ditahap terbaik. Kementerian
berusaha mencapai 100% bil dibayar dalam tempoh 14 hari. Walaupun sasaran tersebut masih
belum dicapai, namun pujian harus diberikan kepada setiap PTJ kerana KKM telah mencatatkan
96.27% daripada jumlah keseluruhan bil telah dibayar dalam tempoh tidak melebihi 7 hari!
Selain itu, terdapat 65 PTJ yang telah berjaya melaksanakan pembayaran kesemua bil yang
diterima sepanjang tahun 2016 dalam tempoh 7 hari. Senarai PTJ cemerlang tersebut adalah
seperti di Jadual 4 berikut:
Bil. Pusat Tanggungjawab Jum. Bil
1 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Negeri Johor (Pergigian)
8,386
2 Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak, Teluk Intan
7,293
3 Kolej Kejururawatan Sungai Petani 6,809
4 Hospital Permai 6,143
5 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Yan
5,998
6 Hospital Duchess Of Kent, Sandakan 5,957
7 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Alor Gajah
5,859
8 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Rompin
5,813
9 Kolej Kesihatan Awam Batu Rakit Kuala Terengganu
5,700
10 Hospital Alor Gajah 5,415
11 Kolej Jururawat Masyarakat Tawau 4,724
12 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Neg. Terengganu (Pengurusan)
4,463
13 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Neg. Perlis (Farmasi)
4,261
14 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kubang Pasu
3,372
15 Pusat Darah Negara 3,074
Bil. Pusat Tanggungjawab Jum. Bil
16 Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Perak, Grik
2,682
17 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Padang Terap
2,676
18 Pejabat Kesihatan Pelabuhan Klang 2,670
19 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Neg. Melaka (Farmasi)
2,506
20 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kulim
2,406
21 Kolej Pembantu Perubatan Alor Setar 2,343
22 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Gombak
2,259
23 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Setiu
1,930
24 Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Lipis 1,598
25 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Pontian
1,312
26 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Tanah Merah
1,234
27 Pejabat Kesihatan Daerah Pasir Puteh
1,207
28 Hospital Jitra 1,187
29 Kolej Kejururawatan Sandakan 1,083
30 Kolej Jururawat Masyarakat Batu Pahat
980
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 59
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bil. Pusat Tanggungjawab Jum. Bil
31 Urus Setia National Institute Of Health (NIH)
951
32 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Seberang Perai Tengah
949
33 Kolej Kejururawatan Kuantan 921
34 Hospital Tawau 831
35 Kolej Jururawat Masyarakat Kluang 808
36 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang (Pergigian)
733
37 Kolej Kejururawatan Kuala Terengganu
725
38 Makmal Kesihatan Awam, Ipoh 699
39 Pejabat Kesihatan Putrajaya 666
40 Pejabat Kesihatan Daerah Pendang 635
41 Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam)
616
42 Hospital Beluran 608
43 Kolej Jururawat Masyarakat Pasir Mas
584
44 Pejabat Farmasi Bahagian Miri 568
45 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Sepang
568
46 Hospital Seberang Jaya 544
47 Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sungai Buloh
544
48 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Perak Tengah
512
Bil. Pusat Tanggungjawab Jum. Bil
49 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Petaling
458
50 Makmal Kesihatan Awam Johor 457
51 Pej. Timb. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu (Pergigian)
456
52 Hospital Balik Pulau 439
53 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Selangor
421
54 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Dungun
391
55 Pejabat Farmasi Bahagian Sarikei 382
56 Bahagian Kejururawatan 336
57 Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau
336
58 Cawangan Audit Dalam 330
59 Pejabat Kesihatan Daerah Bera 328
60 Jabatan Farmasi 320
61 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Larut Matang dan Selama
318
62 Hospital Hulu Terengganu 312
63 Bahagian Pembangunan Kompetensi 306
64 Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman
294
65 Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Bahru
285
Jadual 4 : Senarai PTJ Mencapai 100% Bil Dibayar Dalam Tempoh 7 Hari Tahun 2016
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
60 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
PENGURUSAN BAYARAN EMOLUMEN KKM
Jumlah keseluruhan perbelanjaan bayaran emolumen oleh Kementerian Kesihatan Malaysia
pada tahun 2016 adalah sebanyak RM 14.23 bilion. Jumlah ini merupakan perbelanjaan yang
dibayar kepada seramai 255,472 orang kakitangan Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun
2016. Jumlah kakitangan ini melibatkan 57,133 orang kakitangan dari kumpulan Professional &
Pengurusan, 133,285 dari kumpulan Paramedik & Auksiliari dan 65,051 dari kumpulan Pelaksana
dan 3 orang dari kumpulan Anggota Pentadbiran & Lantikan Perundangan.
Berikut adalah kedudukan perjawatan dan pengisisan keseluruhan di Kementerian Kesihatan
Malaysia pada 31 Disember 2016.
Berikut adalah carta komposisi jawatan mengikut kumpulan perkhidmatan di Kementerian
Kesihatan Malaysia bagi tahun 2016 seperti di Carta 7.
Kedudukan Perjawatan
Anggota
Pentadbiran
& Lantikan
Perundangan
Pengurusan
&
Profesional
Paramedik
&
Auksiliari
Pelaksana
Jawatan 3 59,125 137,720 70,720
Pengisian 3 57,133 133,285 65,051
Pengisian (%) 100.0% 96.6% 96.8% 92.0%
Kekosongan** 0 1,992 4,435 5,669
Anggota Pentadbiran &Lantikan Perundangan
3 org0.001%
Pengurusan & Profesional59,125 org
22%
Paramedik & Auksiliari
137,720 org52%
Pelaksana70,720 org
26%
Carta 7 : Komposisi Jawatan Mengikut Kumpulan Perkhidmatan
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 61
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
EMOLUMEN DI IBU PEJABAT
Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bertanggungjawab ke atas pembayaran
gaji penjawat awam di bawah Ibu Pejabat KKM. Jumlah keseluruhan emolumen yang diproses
pada tahun 2016 adalah sebanyak RM1.726 bilion dan secara purata melibatkan 29,021 pegawai
yang terdiri daripada 27,186 penjawat awam dan 1,836 pelatih melalui Sistem Gaji.
Perbelanjaan emolumen yang diproses pada tahun 2016 berbanding tahun 2015 adalah seperti
di Carta 8. Jumlah bayaran emolumen bertambah sebanyak 13.18% daripada RM1.53 bilion
tahun 2015 kepada RM1.726 bilion.
Maklumat terperinci berkaitan dengan
jumlah perbelanjaan emolumen tahun
2016 adalah seperti di Carta 9.
Pembayaran emolumen tahun 2016
adalah berjumlah RM1.726 bilion dan
daripada jumlah tersebut sebanyak
RM460.33 juta merupakan pembayaran
kepada Agensi Potongan Gaji iaitu
26.67% daripada jumlah keseluruhan
bayaran emolumen.
Carta 8 : Perbandingan Perbelanjaan Bayaran Emolumen Bagi PTJ Di Lembah Klang Tahun 2015 Dan
2016
80
90
100
110
120
130
140
150
160
Gaji Bersih Bayaran Ke Agensi
Carta 9 : Pecahan Perbelanjaan Bayaran Emolumen
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
62 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Gaji bersih yang dibayar terus kepada kakitangan di PTJ-PTJ KKM di Lembah Klang sepanjang
tahun 2016 adalah sebanyak RM1.265 bilion. Jumlah ini meliputi emolumen bagi penjawat awam
dan pelatih seramai 28,449 – 30,003 orang mengikut bulan. Pecahan bayaran gaji bersih ini
dapat ditunjukkan dalam Jadual 5 berikut:
Bulan Bil. Penjawat Awam
Amaun (RM) Bil. Pelatih
Amaun (RM) Jumlah
Bilangan Amaun (RM)
Januari 26,823 94,888,599.57 1,752 1,481,473.57 28,575 96,370,073.14
Februari 26,629 97,958,992.20 1,817 1,538,479.17 28,446 99,497,471.37
Mac 26,798 98,612,263.46 1,831 1,551,895.80 28,629 100,164,159.26
April 26,901 100,294,167.62 2,058 1,742,163.86 28,959 102,036,331.48
Mei 27,086 101,211,592.23 2,056 1,741,231.79 29,142 102,952,824.02
Jun 27,086 103,269,221.99 2,057 1,742,067.36 29,123 105,011,289.35
Julai 26,976 106,509,459.23 1,662 1,409,579.61 28,638 107,919,038.84
Ogos 26,983 105,372,018.45 1,662 1,409,579.61 28,645 106,781,598.06
September 27,144 107,512,878.26 1,659 1,408,898.84 28,803 108,921,777.10
Oktober 27,815 109,313,223.60 1,715 1,456,937.27 29,530 110,770,160.87
November 27,881 110,403,973.59 1,880 1,596,854.83 29,761 112,000,828.42
Disember 28,124 111,683,333.34 1,879 1,596,019.26 30,003 113,279,352.60
Sebanyak 26.67% atau RM460.33 juta
daripada jumlah emolumen kakitangan
KKM dibayar kepada Agensi Potongan
Gaji. Bayaran tertinggi yang dibayar
kepada Agensi Potongan Gaji adalah
kepada Biro Angkasa iaitu berjumlah
RM158 juta (34% daripada jumlah
keseluruhan bayaran kepada Agensi
Potongan Gaji). Butiran terperinci
bayaran ke Agensi Potongan Gaji adalah
seperti di Carta 10.
Jadual 5 : Pecahan Gaji Bersih Tahun 2016
34.49%
25.72%
20.25%
14.23%
4.59%0.33%
0.39%
ANGKASA
KWSP
Lain-lain Agensi
Pinjaman Perumahan
BSN (PinjamanPeribadi/Kenderaan)
Coshare Holding
Yayasan Ihsan Rakyat
Carta 10 : Pecahan Agensi Potongan Gaji Tahun 2016
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 63
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
PENGURUSAN AKAUN SUBSIDIARI
Unit Akaun Subsidiari (UAS) bertanggungjawab untuk mengurus dan menyelenggara Akaun
Subsidiari di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Akaun Subsidiari adalah terdiri daripada
Akaun Pendahuluan Diri, Akaun Pendahuluan Diri Di Bawah AP 59, Akaun Pinjaman Kenderaan
Dan Komputer dan Akaun Emolumen Terlebih Bayar AP327 (b).
AKAUN PENDAHULUAN DIRI
Sebanyak 136 permohonan pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai telah diproses dan
diluluskan dalam tahun 2016 berjumlah RM2,249,278.27. Kategori pendahuluan diri dan
pendahuluan pelbagai yang diproses oleh UAS adalah seperti berikut:
1) Pendahuluan Diri Dalam Negeri (kelulusan di peringkat KKM);
2) Pendahuluan Diri Luar Negeri (kelulusan di peringkat KKM);
3) Pendahuluan Diri Kehilangan Wang Awam (kelulusan oleh Kementerian Kewangan
Malaysia); dan
4) Pendahuluan Pelbagai (kelulusan oleh Kementerian Kewangan Malaysia).
Sehingga 31 Disember 2016, sebanyak 21 (15%) pendahuluan diri yang masih berbaki seperti
Jadual 6 berikut:
Bil. Jenis Baki Awal 01.01.2016
Jumlah Yang Diberi
Jumlah Yang Dikutip
Jumlah Yang Berbaki
Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM
1. Pendahuluan Diri
Dalam Negeri 2 235.30 20 51,600.00 23 52,235.30 1 (400.00)
2. Pendahuluan Diri
Luar Negeri 1 200.00 113 1,104,160.00 95 979,657.08 19 124,702.88
3.
Pendahuluan Diri
Kehilangan Wang
Awam
1 48,568.32 - - - - 1 48,568.32
4. Pendahuluan
Pelbagai - - 3 1,093,518.27 3 1,093,518.27 - -
Jumlah 4 49,003.62 136 2,249,278.27 121 2,125,410.65 21 172,871.20
Jadual 6 : Ringkasan Pendahuluan Diri Sehingga 31 Disember 2016
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
64 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Maklumat Akaun Pendahuluan Diri dan Pendahuluan Pelbagai mengikut program adalah
seperti Jadual 7 hingga 10 berikut:
Bil. Jenis Baki Awal 01.01.2016
Jumlah Yang Diberi
Jumlah Yang Dikutip
Jumlah Yang Berbaki
Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM
1. Pengurusan 2 235.30 18 31,500.00 21 32,135.30 1 (400.00)
2. Kesihatan Awam - - - - - - - -
3. Perubatan - - 1 8,000.00 1 8,000.00 - -
4. Program Penyelidikan dan Sokongan Teknikal
- - 1 12,100.00 1 12,100.00 - -
5. Perkhidmatan Farmasi
- - - - - - - -
Jumlah 2 235.30 20 51,600.00 23 52,235.30 1 (400.00)
Bil. Jenis Baki Awal 01.01.2016
Jumlah Yang Diberi
Jumlah Yang Dikutip
Jumlah Yang Berbaki
Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM
1. Pengurusan - - 26 108,660.00 21 94,160.02 5 14,499.98
2. Kesihatan Awam - - 6 53,100.00 5 53,099.98 1 (0.02)
3. Perubatan - - 42 469,700.00 36 422,397.33 6 47,302.67
4.
Program Penyelidikan
dan Sokongan
Teknikal
- - 33 393,000.00 28 376,799.75 5 16,200.25
5. Perkhidmatan
Farmasi 1 200.00 2 6,400.00 3 6,600.00 - -
6. Keselamatan dan
Kualiti Makanan - - 1 4,000.00 1 4,000.00 - -
7. Pergigian - - - - - - - -
8. Program Kompetensi - - 3 69,300.00 1 22,600.00 2 46,700.00
Jumlah 1 200.00 113 1,104,160.00 95 979,657.08 19 124,702.88
Bil. Jenis Baki Awal 01.01.2016
Jumlah Yang Diberi
Jumlah Yang Dikutip
Jumlah Yang Berbaki
Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM
1. Kesihatan Awam 1 48,568.32 - - - - 1 48,568.32
Jumlah 1 48,568.32 - - - - 1 48,568.32
Jadual 7 : Senarai Pendahuluan Diri Dalam Negeri Mengikut Program Sehingga 31 Disember 2016
Jadual 8 : Senarai Pendahuluan Diri Luar Negeri Mengikut Program Sehingga 31 Disember 2016
Jadual 9 : Senarai Pendahuluan Diri Kehilangan Wang Awam Mengikut Program Sehingga 31
Disember 2016
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 65
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
AKAUN PENDAHULUAN DIRI DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP) 59
Pembayaran di bawah AP 59 merupakan
pembayaran bagi perolehan barang-barang
atau perkhidmatan atau kerja yang telah
dibekalkan dengan suci hati kepada kerajaan
tetapi telah menyalahi tatacara kewangan
yang berkuatkuasa. Pembayaran di bawah AP
59 ini dipertanggungkan terlebih dahulu
kepada Akaun Kumpulan Wang Pendahuluan
Diri atas nama pegawai yang
bertanggungjawab. Pendahuluan diri ini
kemudiannya akan diselaraskan mengikut
peraturan yang telah ditetapkan setelah
mendapat kelulusan daripada Kementerian
Kewangan Malaysia.
Baki bawa hadapan bagi Akaun Pendahuluan Diri di bawah AP 59 pada 1 Januari 2016 adalah
sebanyak 9 kes yang berjumlah RM 711,373.99. Sepanjang tahun 2016, terdapat 4 permohonan
baharu di bawah AP 59 telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Malaysia berjumlah RM
126,570.00. Dengan itu, baki Akaun Pendahuluan Diri di bawah AP 59 pada 31 Disember 2016
adalah sebanyak 13 kes yang berjumlah RM 337,963.20 seperti di Jadual 11.
Bil. Jenis Baki Awal 01.01.2016
Jumlah Yang Diberi
Jumlah Yang Dikutip
Jumlah Yang Berbaki
Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM
1.
Program Penyelidikan
Dan Sokongan
Teknikal
- - 3 1,093,518.27 3 1,093,518.27 - -
Jumlah - - 3 1,093,518.27 3 1,093,518.27 - -
Perihal Amaun
Bilangan Kes RM
Baki Awal 9 711,373.99
(+) Kelulusan AP
59 Tahun
Semasa
4 126,570.00
(-) Pelarasan (7) (499,980.79)
Baki Akhir 6 337,963.20
Jadual 10 : Senarai Pendahuluan Diri Pelbagai Mengikut Program Sehingga 31 Disember 2016
Jadual 11 : Baki Akaun Pendahuluan Diri Di
Bawah AP59 Pada 31 Disember 2016
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
66 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Manakala maklumat Akaun Pendahuluan Diri di bawah AP59 mengikut program adalah seperti
Jadual 12 berikut:
Bil Jenis Baki Pada
1/01/2016
Kelulusan Pelarasan Baki Pada
31/12/2016
Bil RM Bil RM Bil RM Bil RM
1. Pengurusan 4 96,006.00 4 126,570.00 5 137,694.19 3 84,881.81
2. Kesihatan Awam 1 10,345.60 - - 1 10,345.60 - -
3. Perubatan 4 605,022.39 - - 1 351,941.00 3 253,081.39
4. Program Penyelidikan dan
Sokongan Teknikal - - - - - - - -
Jumlah 9 711,373.99 4 126,570.00 7 499,980.79 6 337,963.20
AKAUN PINJAMAN KENDERAAN DAN KOMPUTER
a) Akaun Pinjaman Kenderaan
Akaun Pinjaman Kenderaan bagi penjawat awam telah diambilalih oleh pihak Bank
Simpanan Nasional (BSN) mulai penghujung tahun 2005. Terdapat tunggakan yang belum
diselesaikan sehingga kini bagi pinjaman-pinjaman yang telah diluluskan bagi tahun-tahun
sebelumnya.
Jadual 13 di bawah menunjukkan baki Akaun Pinjaman Kenderaan bagi pegawai-pegawai
KKM sehingga 31 Disember 2016.
Jumlah baki tersebut melibatkan pegawai-pegawai yang masih aktif dalam perkhidmatan
awam dan juga yang telah meninggalkan perkhidmatan awam atas sebab-sebab bersara,
bersara pilihan, meletak jawatan, tindakan tatatertib dan sebagainya.
Bilangan Peminjam Baki Pada 31/12/2016 (RM)
18 157,355.88
Jadual 12 : Senarai Pendahuluan Diri Di Bawah AP59 Mengikut Program Sehingga 31 Disember 2016
Jadual 13 : Baki Akaun Pinjaman Kenderaan Sehingga 31 Disember 2016
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 67
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
b) Akaun Pinjaman Komputer
Akaun Pinjaman Komputer adalah satu kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk
penjawat awam membuat pinjaman komputer sehingga maksimum RM5,000 pada satu-satu
masa. Jadual 14 di bawah menunjukkan baki Akaun Pinjaman Komputer bagi pegawai-
pegawai KKM sehingga 31 Disember 2016.
Pinjaman Komputer ini melibatkan pegawai-pegawai yang masih aktif dalam perkhidmatan
awam dan juga yang telah meninggalkan perkhidmatan awam atas sebab-sebab bersara,
bersara pilihan, meletak jawatan, tindakan tatatertib dan sebagainya.
AKAUN EMOLUMEN TERLEBIH BAYAR
Akaun Emolumen Terlebih Bayar merupakan
akaun yang mengakaunkan transaksi lebihan
pembayaran emolumen yang telah dibuat
kepada penjawat awam. Jadual 15
menunjukkan baki akaun tersebut sehingga 31
Disember 2016.
Contoh kes emolumen terlebih bayar seperti berikut:
i. Bayaran emolumen kepada pegawai yang telah memohon cuti tanpa gaji.
ii. Bayaran elaun kepada pegawai yang telah tamat tempoh menanggung kerja.
iii. Bayaran imbuhan insentif wilayah, bayaran insentif perkhidmatan kritikal dan
bayaran insentif pakar kakitangan perubatan bagi pegawai yang cuti bersalin.
iv. Pegawai yang terlebih caj kenaikan gaji tahunan.
v. Bayaran imbuhan tetap perumahan walaupun menduduki asrama secara tetap dan
berterusan.
Bilangan Peminjam Baki Pada 31/12/2016 (RM)
5,206 15,156,316.56
Bilangan
Pegawai
Baki Pada 31/12/2016 (RM)
691 4,153,746.76
Jadual 14 : Baki Akaun Pinjaman Komputer Sehingga 31 Disember 2016
Jadual 15 : Baki Akaun Emolumen Terlebih
Bayar Sehingga 31 Disember 2016
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
68 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Carta 11 berikut merupakan permohonan pendahuluan diri terlebih emolumen secara bulanan
sepanjang tahun 2016:
* Sebanyak 256 permohonan pendahuluan diri terlebih emolumen dengan ansuran kurang dari 6 bulan.
Punca-punca utama yang dikenalpasti menyumbang kepada lebihan pembayaran emolumen
adalah seperti berikut:
i. Pegawai yang mengendalikan pembayaran emolumen tidak mengambil tindakan segera
memberhentikan pembayaran emolumen bagi pegawai yang berhenti daripada
perkhidmatan atau tamat tempoh menerima sesuatu elaun;
ii. Pegawai yang mengendalikan pembayaran emolumen tidak menyemak pembayaran
elaun-elaun yang sepatutnya diterima oleh pegawai;
iii. Pegawai sendiri tidak prihatin dengan elaun-elaun yang tidak sepatutnya diterima;
iv. Pegawai mengambil mudah akan jumlah yang terhutang kepada Kerajaan; dan
v. Kurangnya pemantauan oleh pengurusan atasan sesebuah PTJ.
285,566.98
878,142.13
325,466.43289,627.80
222,544.08231,183.80
100,731.24
300,651.82344,168.33
515,996.55
480,692.90503,965.02
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
1,000,000.00
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
Jumlah (RM) Bil. Permohonan
Carta 11 : Jumlah Permohonan Pendahuluan Diri Terlebih Emolumen Tahun 2016
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 69
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
PENGURUSAN PANJAR KHAS PESAKIT HOSPITAL Panjar Khas Pesakit Hospital merupakan
sejumlah wang tunai yang diperuntukkan
untuk bayaran balik (refund) seperti berikut:
i) Deposit Bayaran Cagaran Hospital
(Warganegara)
ii) Deposit Bayaran Cagaran Hospital
(Bukan Warganegara)
iii) Deposit Pesakit Bayar Penuh
(Warganegara)
iv) Deposit Pesakit Bayar Penuh (Bukan
Warganegara)
v) Deposit peralatan pesakit (external
fixator)
vi) Bayaran pemberian tambang pesakit
vii) Bayaran pembelian sampel makanan
secara tunai
Bahagian Akaun, KKM bertanggungjawab untuk
memantau pengurusan Panjar Khas di PTJ dan
memastikan tatacara penyelenggaraannya
teratur. Bahagian ini telah menerima sebanyak
129 Sijil Perakuan Panjar Khas daripada semua
pemegang panjar semasa penutupan akaun
akhir tahun 2016. Prestasi penerimaan pada
tahun 2016 meningkat sedikit kepada 51.94%
berbanding 41.13% pada tahun 2015. Walau
bagaimanapun, sijil yang diterima selepas 14
hari adalah lebih tinggi iaitu 17.83%
berbanding tahun 2015 sebanyak 8.06%. Carta
12 menunjukkan perbandingan prestasi
penerimaan Sijil Perakuan Panjar Khas.
Oleh itu, diharap dengan adanya statistik ini
dapat memberi dorongan kepada pemegang
panjar untuk terus mempertingkatkan prestasi
dalam penghantaran Sijil berkenaan dalam
tempoh yang ditetapkan. Selain itu, kualiti
Sijil tersebut juga perlu diutamakan agar baki
tunai yang dinyatakan adalah betul dan tepat
dengan wang tunai sebenar di dalam kawalan.
Oleh itu, sebanyak tujuh siri bengkel telah
diadakan bagi memberi kefahaman yang
seragam kepada 129 pemegang Panjar Khas di
bawah KKM.
Melalui bengkel ini, pemegang panjar belajar
dan memahami tatacara perekodan yang betul
bagi akaun Panjar Khas kerana penerangan
mengenai konsep panjar dan latih amal
diberikan secara intensif kepada mereka.
Pemegang Panjar Khas yang akan terlibat
adalah terdiri daripada 125 hospital di seluruh
Malaysia dan selebihnya pula adalah Pusat
Jantung Sarawak, Institut Perubatan
Respiratori, Institut Kanser Negara dan Biro
Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan atau
kini dikenali sebagai Agensi Regulatori Farmasi
Negara (National Pharmaceutical Regulatory
Agency (NPRA)).
Carta 12 : Prestasi Penerimaan Sijil Perakuan
Panjar Khas Tahun 2016
0
20
40
60
80
0-7 hari 8-14 hari > 14 hari
2015 2016
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
70 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Selain daripada tujuan yang dinyatakan, bengkel
ini juga menjadi medium antara Bahagian Akaun
dan pemegang panjar untuk berkomunikasi secara
terus jika terdapat sebarang kemusykilan
berkaitan Panjar Khas dan sekali gus memberi
peluang kepada Unit
ini untuk mengenalpasti masalah sebenar yang
dihadapi oleh pemegang panjar tersebut.
Secara ringkasnya, objektif bengkel ini adalah
seperti di bawah:
i. Memastikan tatacara perekodan dan
penggunaan Panjar Khas Hospital dipatuhi
dan dilaksanakan dengan betul dan teratur.
ii. Membantu pemegang Panjar Khas memahami tatacara perekodan dan konsep Panjar Khas
Hospital yang sebenar
iii. Membantu pemegang panjar menyediakan penyata penyesuaian yang betul dan tepat.
iv. Meminimakan kuiri yang berulang terhadap penyata penyesuaian pada setiap bulan.
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 71
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Ketujuh-tujuh siri bengkel yang diadakan seperti Jadual 16 telah mendapat respon yang baik
daripada wakil PTJ yang hadir. Kaedah ini lebih berkesan berbanding kaedah lain berbentuk
mesyuarat, kursus dan sebagainya. Pertukaran pegawai yang menguruskan PWK boleh menjejaskan
prestasi PTJ jika proses pindahan pengetahuan tidak berlaku dengan sempurna.
Siri Negeri Bil. Pemegang
Panjar Khas/PTJ Tarikh
1 SELANGOR DAN LEMBAH KLANG 17 23 Ogos 2016
2 PERLIS, KEDAH DAN PULAU PINANG 16 21 September 2016
3 SARAWAK 14 28 September 2016
4 JOHOR, MELAKA DAN NEGERI SEMBILAN 20 04 Oktober 2016
5 SABAH DAN LABUAN 22 06 Oktober 2016
6 PAHANG DAN KELANTAN 20 11 Oktober 2016
7 TERENGGANU DAN PERAK 20 12 Oktober 2016
JUMLAH 129
PERTAMBAHAN, PEWUJUDAN, PENGURANGAN DAN PENUTUPAN AKAUN PWK SEPANJANG
TAHUN 2016
Peningkatan keperluan untuk memulangkan baki cagaran kepada pesakit telah menyebabkan
beberapa PTJ memohon untuk menambah dan mewujudkan akaun PWK. Namun begitu, terdapat
satu PTJ menutup akaun tersebut kerana tidak memerlukannya. Permohonan bagi mengemaskini
jumlah apungan atau mewujudkan atau menutup PWK akan diteliti oleh Bahagian Akaun, KKM.
Jumlah tunai yang banyak di dalam simpanan PTJ akan meningkatkan risiko kehilangan wang awam
dan memerlukan pemantauan yang lebih. Risiko kehilangan dan pemantauan yang lebih juga
adalah kos kepada organisasi secara tak langsung.
Penambahan, pewujudan dan penutupan akaun PWK pada tahun 2016 telah menjadikan jumlah
pemegang PWK terkini adalah sebanyak 129 dengan jumlah apungan seperti Jadual 17:
Kategori Negeri Kod PTJ
Nama Hospital
Had Apungan
Lama
Tambah/ (Kurang)
Had Apungan
Baru (RM) (RM)
Menambah Apungan
PWK Selangor 062601 Hospital Selayang 50,000.00 20,000.00 70,000.00
Jadual 16 : Senarai Bengkel Panjar Khas Hospital Tahun 2016
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
72 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Kategori Negeri Kod PTJ
Nama Hospital
Had Apungan
Lama
Tambah/ (Kurang)
Had Apungan
Baru (RM) (RM)
Mewujudkan Akaun PWK
Selangor 063001 Hospital Shah Alam - 17,000.00 17,000.00
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
230201
Agensi Regulatori Farmasi Negara/(National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA))
- 3,000.00 3,000.00
Sabah
144301 Hospital Kuala Penyu
- 1,000.00 1,000.00
144401 Hospital Tenom - 1,000.00 1,000.00
141501 Hospital Beluran - 2,000.00 2,000.00
Sarawak 154900 Pusat Jantung Sarawak
- 5,000.00 5,000.00
Menutup Akaun PWK
Sabah 141201 Hospital Tambunan 1,000.00 (1,000.00) -
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) 48,000.00
Baki apungan pada 31.12.2015 1,132,600.00
Baki apungan pada 31.12.2016 1,180,600.00
PENGURUSAN AUDIT TERIMAAN
Bahagian Akaun, KKM juga bertanggungjawab dalam menjalankan penyemakan dan penyeliaan ke
atas tatacara pengurusan terimaan kepada semua Pejabat Pemungut di bawah Kementerian
Kesihatan Malaysia. Ia bagi memastikan tatacara terimaan kerajaan dilaksanakan dengan
mematuhi undang-undang dan peraturan–peraturan yang telah ditetapkan agar terimaan tersebut
dapat dipungut dan diperakaunkan dengan tepat.
Semakan ke atas Dokumen Akaun Terimaan yang dikemukakan oleh semua Pejabat Pemungut
seluruh Malaysia dilakukan pada setiap bulan. Pejabat Pemungut di Kementerian ini terdiri dari
409 Pemungut Utama dan 3,699 Pemungut Kecil merangkumi hospital-hospital, pejabat-pejabat
kesihatan, pejabat-pejabat pergigian, kolej-kolej dan institusi-institusi, klinik-klinik di hospital,
klinik-klinik kesihatan, klinik-klinik desa, klinik 1Malaysia dan klinik pergigian.
Jadual 17 : Perubahan Panjar Khas Hospital Sepanjang Tahun 2016
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 73
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Di samping itu, Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk melaksanakan naziran terimaan ke atas
Pejabat Pemungut yang terpilih berdasarkan kepada beberapa kriteria tertentu. Bagi
meningkatkan kefahaman kakitangan dalam melaksanakan
naziran terimaan, Kursus Naziran Terimaan telah diadakan
pada 1 Jun 2016.
Pada 1 Julai 2016, Bahagian Pengurusan Audit Dalam,
Jabatan Akauntan Negara telah mengeluarkan Garis Panduan
Kawalan Terimaan (Edisi Julai 2016). Garis Panduan ini
dikeluarkan bagi menambahbaik garis panduan sedia ada.
Secara keseluruhannya, sepanjang tahun 2016, sebanyak 4,908 Dokumen Akaun Terimaan telah
diterima daripada 409 Pemungut Utama. Antara penemuan-penemuan yang kerap ditemui oleh
Pejabat Pemungut ialah:
1. Butiran di resit tidak betul
Kesalahan ini kerap berlaku di Pejabat Pemungut Kecil dimana penyediaan dan
pengeluaran resit adalah secara manual. Antara kesalahannya ialah tidak menggunakan
karbon dua muka apabila menulis resit, tiada nama pegawai yang tandatangan resit dan
sebagainya.
2. Kew. 68 tidak dikemaskini
Kew. 68 ialah penyata borang hasil yang akan merekod penggunaan resit/kupon.
Kebiasaannya Pejabat Pemungut tidak merekod penggunaan resit dan kupon di dalam
dokumen Kew. 68 dengan cara yang betul.
3. Surat kebenaran bertulis tidak dikemaskini
Mengikut Surat Pekeliling Akauntan Negara, Surat ini hendaklah dikemaskini setiap 2 tahun
sekali. Ini adalah dokumen penting yang perlu diselenggara dengan baik oleh Pejabat
Pemungut supaya setiap kakitangan yang terlibat secara langsung dengan kutipan dapat
melaksanakan tanggungjawab mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
4. Buku Tunai tidak disemak dan dikemaskini
Kebanyakan Pejabat Pemungut tidak melaksanakan penyemakan secara harian ke atas buku
tunai. Ini adalah dokumen penting yang perlu diselia setiap hari kerana penyelia boleh
mengenalpasti dan mengetahui sama ada semua hasil yang diterima dimasukkan ke bank
atau tidak.
Selain dari kaedah semakan di atas, Bahagian Akaun juga mengadakan lawatan ke atas Pejabat
Pemungut sasaran. Terdapat 2 Pejabat Pemungut yang telah dilawati bagi tahun 2016 iaitu
Hospital Orang Asli, Gombak dan Pejabat Kesihatan Klang. Pejabat ini dipilih kerana prestasi
semakan dokumen yang kurang memuaskan. Semakan dijalankan memberi fokus kepada tahap
keselamatan dalam mengendalikan kutipan serta perlaksanaan terimaan di unit hasil dan kaunter
hasil Pemungut Utama serta beberapa Pemungut Kecil.
BPAD telah mengeluarkan Garis
Panduan Kawalan Terimaan (Edisi
Julai 2016) yang terkini
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
74 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Secara umumnya, bagi dua kaedah semakan di atas, penemuan yang dilaporkan adalah hampir
sama. Walau bagaimanapun, keutamaan semakan adalah pada kriteria berikut:
i. Pejabat Pemungut Kecil tidak mempamerkan Surat Kebenaran bertulis di ruangan yang
mudah dilihat di kaunter penerimaan wang.
ii. Ketiadaan surat penurunan kuasa dalam penyelenggaraan peti besi.
iii. Lokasi dan cara penyimpanan peti besi yang kurang selamat dan terdedah kepada bahaya.
TAKLIMAT PENYEMAKAN DOKUMEN AKAUN TERIMAAN
Selaras dengan pelaksanaan perakaunan akruan pada tahun 2018, landskap perakaunan di Pejabat
Perakaunan akan berubah mengikut perubahan fungsian. Peranan Pusat Tanggungjawab (PTJ) atau
Pejabat Pemungut akan menjadi lebih besar. Saiz kakitangan di Bahagian Akaun akan dikecilkan
walaupun bilangan Pemungut Utama dan Pemungut Kecil masih sama. Dengan perubahan ini,
Bahagian Akaun telah memutuskan untuk mengubah kaedah semakan Dokumen Audit Terimaan
(DAT) oleh Pejabat Pemungut. Bahagian ini akan mengkhususkan semakan terhad ke atas
Pemungut Utama sahaja. Manakala Pemungut Utama perlu memantau dan bertanggung jawab ke
atas Pemungut Kecil. Pemungut Utama adalah bertanggungjawab untuk memastikan hasil yang
Dipungut oleh Pemungut Kecil dimasukkan ke dalam bank Kerajaan dengan betul dan tepat seperti
yang termaktub dalam Arahan Perbendaharaan 78. Walau bagaimanapun, kaedah naziran melalui
lawatan ke Pejabat Pemungut akan diperkasakan dan semakan ke atas dokumen terimaan masih
meliputi semakan ke atas Pemungut Kecil.
Sehubungan itu, pada bulan September 2016, Bahagian Akaun telah mengadakan Taklimat
Penyemakan Dokumen Akaun Terimaan kepada 409 Pemungut Utama seluruh Malaysia. Taklimat
ini telah dihadiri oleh Pegawai dan Kakitangan yang terlibat secara langsung dengan terimaan.
Taklimat ini telah diadakan sebanyak 5 sesi dimana 3 sesi dilaksanakan di Wilayah Persekutuan
Putrajaya dan 2 lagi sessi telah diadakan di Sabah dan Sarawak.
Objektif taklimat ini adalah untuk memberi pendedahan dan tunjuk ajar secara terperinci
mengenai tatacara penyemakan dan penyeliaan dokumen akaun terimaan. Diharapkan dengan
adanya sesi ini, ia akan membantu semua Pejabat Pemungut untuk melaksanakan pengurusan
terimaan dan pengauditan dokumen terimaan dengan lebih cekap dan effisien. Adalah menjadi
tanggungjawab semua untuk meningkatkan kecekapan dan memantapkan pengurusan kewangan
terutamanya dalam pengurusan terimaan Kerajaan bagi mengelakkan ketirisan, kehilangan dan
penyalahgunaan wang awam serta kecuaian.
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 75
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
PENGURUSAN NAZIRAN eSPKB
Unit Naziran eSPKB diwujudkan di Pejabat Perakaunan selaras dengan Arahan Perbendaharaan
(AP) 138 dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 9 Tahun 2014 bertujuan untuk
memastikan pengawasan yang sesuai diadakan bagi mengelakkan kehilangan kerana penipuan
atau kecuaian di dalam jabatan/kementerian.
Objektif Naziran eSPKB adalah seperti berikut:
i. Untuk memastikan PTJ mematuhi Panduan Pengguna eSPKB dan peraturan kewangan
yang berkuatkuasa;
ii. Untuk membantu dan memberi khidmat nasihat kepada pengguna PTJ eSPKB; dan
iii. Melapor kepada Ketua PTJ, Pegawai Pengawal dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan
(KSP) berkaitan apa-apa luaran aturan yang matan [AP138(b)(iii)].
Untuk mencapai objektif Naziran eSPKB yang telah ditetapkan, lawatan Naziran perlu diadakan
sekurang-kurangnya sekali dalam masa setahun dan Mesyuarat Penutup diadakan pada hari akhir
setiap lawatan. Prestasi pengurusan kewangan dan akaun PTJ dinilai berdasarkan pemerhatian di
dalam Laporan Naziran eSPKB yang telah dikeluarkan, dan diterjemah melalui pemarkahan Sistem
Penilaian Prestasi PTJ (SPPP). Bagi PTJ di bawah Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia
(IPKKM), lawatan Naziran dikendalikan oleh Bahagian Akaun, KKM. Manakala lawatan PTJ KKM di
luar Lembah Klang dilaksanakan oleh Pejabat Perakaunan Negeri dan Cawangan masing-masing.
Walau bagaimanapun, Bahagian Akaun mengambil inisiatif sendiri dengan mengenal pasti PTJ-PTJ
di luar Lembah Klang yang memperolehi markah prestasi Naziran yang rendah dan membuat
lawatan bagi memberi khidmat nasihat untuk meningkatkan prestasi PTJ tersebut. Antara PTJ
yang dilawati adalah seperti berikut:
i. Hospital Sultanah Hajjah Kalsom, Cameron Highlands, Pahang
ii. Pejabat Kesihatan Daerah Cameron Highlands, Pahang
iii. Hospital Jitra, Kedah.
0
10
20
30
40
50
60
Cemerlang Baik Memuaskan KurangMemuaskan
TiadaLawatan
55.07%
32.13%
12.58%
0.22% 0.00%
47.58%
35.57%
9.24%
0.23%7.39%
2015 2016
Carta 13 : Prestasi Naziran eSPKB Bagi PTJ KKM Tahun 2016 dan 2015
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
76 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Pada tahun 2016, sebanyak 433 PTJ telah dilawati berbanding 445 PTJ pada tahun 2015. Daripada
jumlah tersebut, sebanyak 206 PTJ (47.58%) telah diberikan markah Cemerlang oleh Pejabat
Perakaunan masing-masing. Jumlah ini menurun berbanding tahun 2015 dimana sebanyak 245 PTJ
(55.07%) telah mendapat markah Cemerlang. Manakala sebanyak 154 PTJ (35.57%) telah mendapat
markah Baik, 40 PTJ (9.24%) mendapat markah Memuaskan dengan 1 PTJ (0.23%) mendapat
markah Kurang Memuaskan. Selebihnya sebanyak 32 PTJ (7.39%) tidak sempat untuk dilawati pada
tahun 2016 disebabkan kekangan masa di Pejabat Perakaunan dalam membuat persediaan latihan
perakaunan akruan. Carta 13 menunjukkan prestasi pemarkahan Naziran eSPKB bagi PTJ KKM
seluruh Negara.
Berdasarkan Carta 13 di atas, sebanyak 206 PTJ telah diberikan markah Cemerlang. Pecahan 206
PTJ tersebut adalah seperti Carta 14 berikut:
Berdasarkan Carta 14, Bahagian dan Institut di bawah IPKKM mendahului peratusan tertinggi, iaitu
100% PTJ mencapai prestasi cemerlang, diikuti oleh Jabatan Kesihatan Negeri (Pergigian) (82%)
dan Jabatan Kesihatan Negeri (Farmasi termasuk Farmasi Cawangan (55%).
TRANSFORMASI PROGRAM NAZIRAN PEJABAT PERAKAUNAN TAHUN 2017
Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dalam perancangan untuk melaksanakan Transformasi
Program Naziran Pejabat Perakaunan yang akan diperkenalkan serta dilaksanakan di dalam
pelaksanaan program naziran tahun 2017. Ianya akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
Ketua Akauntan (Kementerian) dan Pengarah Negeri/Cawangan (JANM) serta diangkat untuk
kelulusan pengurusan tertinggi Jabatan Akauntan Negara Malaysia.
Carta 14 : Pecahan PTJ Cemerlang Mengikut Kategori
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
259
11 8 16 68 3534
02
8 7 17 79 4172
Cemerlang Baik/Memuaskan/Kurang Memuaskan
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 77
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Transformasi ini adalah selaras dengan saranan Ketua Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha
Perbendaharaan dan Akauntan Negara Malaysia melalui Perutusan Akauntan Negara Malaysia
Tahun 2017 pada 05 Januari 2017. Transformasi ini bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti
pelaksanaan program naziran. Ia merangkumi perluasan skop naziran, penambahbaikan dari segi
senarai semak dan kaedah pengauditan serta memperkasa pasukan naziran.
Mesyuarat Penutup bersama Pengarah Institut Kanser Negara pada 13 Jun 2016
Mesyuarat Penutup di Bahagian
Akaun pada 23 September 2016
Mesyuarat Penutup di Bahagian Perkhidmatan
Farmasi, Petaling Jaya pada 21 Oktober 2016
Mesyuarat Penutup di Hospital Jitra,
Kedah pada 06 Disember 2016
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
78 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
Kerajaan telah menetapkan salah satu Langkah Dasar Strategik (Strategy Policy Measure) bagi
mengukuhkan sektor awam ialah melalui Disiplin Fiskal dan Pembaharuan. Untuk tujuan ini, Sistem
Perakaunan Akruan akan dilaksanakan bagi memastikan pengurusan fiskal yang lebih berhemat
dan seterusnya dapat melaksanakan pengurusan kewangan sektor awam yang lebih efektif dan
cekap.
Transformasi ke arah Perakaunan Akruan adalah sangat penting untuk kemajuan negara bagi
memastikan komitmen perbelanjaan serta penggunaan peruntukan Kerajaan dinyatakan dengan
lebih jelas, telus serta mampu untuk meletakkan Malaysia setaraf dengan negara-negara maju
sejajar dengan aspirasi Kerajaan dalam mencapai taraf Negara berpendapatan tinggi menjelang
tahun 2020 dan merealisasikan Transformasi Nasional Tahun 2050 (TN50).
JANM telah mengeluarkan surat edaran bertarikh 26 September 2016 berkenaan Pelaksanaan
Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan yang ditangguhkan kepada 1 Januari 2018. Keputusan
dasar ini dibuat bagi memastikan persediaan pelaksanaan Perakaunan Akruan lebih mantap
terutamanya dari aspek kesiap siagaan sistem 1GFMAS serta latihan yang lebih komprehensif
kepada semua pengguna 1GFMAS kelak.
Terdapat empat (4) faktor kritikal kejayaan bagi pelaksanaan Perakaunan Akruan seperti
berikut:JANM telah mengeluarkan surat edaran bertarikh 26 September 2016 berkenaan
Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan yang ditangguhkan kepada 1 Januari 2018.
Keputusan dasar ini dibuat bagi memastikan persediaan pelaksanaan Perakaunan Akruan lebih
mantap terutamanya dari aspek kesiap siagaan sistem 1GFMAS serta latihan yang lebih
komprehensif kepada semua pengguna 1GFMAS kelak. Empat (4) faktor kritikal kejayaan bagi
pelaksanaan Perakaunan Akruan seperti berikut:
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 79
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bagi mengekalkan momentum, perubahan strategi pelaksanaan perakaunan akruan telah memberi
ruang kepada Kementerian dan Jabatan untuk memperkasa modal insan masing-masing dengan
pengetahuan dan kefahaman berkenaan perakaunan akruan. Pendekatan latihan secara berterusan
perlu dilaksanakan pada tahun 2016.
Bagi menjayakan transformasi perakaunan kerajaan daripada tunai ubahsuai kepada perakaunan
akruan, Bahagian Akaun memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaannya di peringkat
Kementerian Kesihatan Malaysia dan pelbagai aktiviti/program yang telah dilaksanakan oleh BA
sepanjang tahun 2016.
KURSUS DAN LATIHAN
Sebagai persediaan ke arah pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan, Bahagian Akaun telah
menganjurkan beberapa kursus dan bengkel bagi memastikan semua pegawai KKM mempunyai
pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam melaksanakan perakaunan akruan kerajaan
kelak. Antara kursus dan latihan yang telah diadakan sepanjang tahun 2016 adalah seperti Jadual
18 berikut:
Tarikh Kursus/ Latihan Peserta
30.3.2016 - 31.3.2016
Kursus Persediaan 1GFMAS HCM Semua pegawai Unit Gaji BAKKM
11.4.2016 - 19.5.2016
Latihan 1GFMAS Modul HCM (5 siri) Semua PTJ Pusat Gaji IPKKM
24.5.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Tengah
Semua PTJ KKM Zon Tengah
30.5.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Negeri Pahang
Semua PTJ KKM Negeri Pahang
18.7.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Timur
Semua PTJ KKM Zon Timur
25.7.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Selatan
Semua PTJ KKM Zon Selatan
01.9.2016, 02.9.2016 & 08.9.2016
Taklimat Pengisian Templat User Mapping 1GFMAS
Semua PTJ IPKKM
05.9.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Sarawak
Semua PTJ KKM Negeri Sarawak
19.9.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Utara
Semua PTJ KKM Zon Utara
06.9.2016 - 07.9.2016
Kursus GPKI 1.1 dan Pembaharuan Sijil Digital Token
Semua PTJ IPKKM
16.10.2016 - 18.10.2016
Mesyuarat dan Persidangan Akauntan KKM Tahun 2016
Akauntan KKM
07.11.2016 Taklimat Perakaunan Akruan - Mesyuarat Penyelesaian Zon Sabah
Semua PTJ KKM Negeri Sabah dan WP Labuan
Jadual 18 : Kursus / Latihan Tahun 2016
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
80 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
MESYUARAT PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
Mesyuarat telah diadakan sepanjang tahun 2016 bagi membincangkan isu-isu berkaitan
pelaksanaan perakaunan akruan di samping dapat memantau prestasi pelaksanaannya dari semasa
ke semasa. Mesyuarat berkala yang telah diadakan sepanjang tahun 2016 adalah seperti berikut:
i) Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Perakaunan Akruan (JPPA)
Mesyuarat JPPA Tarikh
Bil. 1 / 2016 3 Mac 2016
Bil. 2 / 2016 20 Mei 2016
Bil. 3 / 2016 9 November 2016
Bil. 4 / 2016 19 Disember 2016
Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, Timbalan Ketua Setiausaha
(Kewangan) sebagai pengerusi gantian dan dianggotai oleh wakil daripada beberapa bahagian
di IPKKM yang terlibat dengan pelaksanaan perakaunan akruan. Ia diadakan secara berkala
bagi memantau pelaksanaan perakaunan akruan di KKM. Sepanjang Tahun 2016, sebanyak 4
siri mesyuarat telah diadakan seperti di atas.
ii) Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pelaksanaan Perakaunan Akruan (JKPPA)
Sepanjang tahun 2016, sebanyak 3 siri Mesyuarat JKPPA telah diadakan bagi melancarkan
proses pengumpulan data baki awal Aset dan Liabiliti KKM yang terdiri daripada Aset Tak Alih,
Aset Alih, Asset Under Construction (AUC), Akaun Belum Bayar (ABB), Akaun Belum Terima
(ABT) dan Inventori. Mesyuarat ini diadakan dengan wakil daripada bahagian-bahagian dan
PTJ di bawah KKM, pihak Pricewaterhouse Coopers (PWC) iaitu Service Provider yang dilantik
oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dan wakil daripada JANM sendiri.
Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 81
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
LAPORAN STATUS PENGUMPULAN DATA BAKI AWAL ASET DAN LIABILITI KKM
Status pengumpulan data baki awal aset dan liabiliti KKM adalah seperti yang ditunjukkan di dalam
Carta 15 di bawah:
31
Dis
em
be
r 2
01
6
ATA Aset Tak Alih
31
Dis
em
be
r 2
01
6
AUC
A Aset Dalam Pembinaan
31
Dis
em
be
r 2
01
6
AA Aset Alih
31
Dis
em
be
r 2
01
6
ABB Akaun Belum Bayar
31
Dis
em
be
r 2
01
6
ABT Akaun Belum Terima
31
Dis
em
be
r 2
01
6
INV Inventori
Carta 15 : Status Pengumpulan Data Baki Awal Aset Dan Liabiliti KKM Pada 31 Disember 2016
Muka surat Bahagian III : Prestasi Pengurusan Perakaunan KKM
82 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Aset Tak Alih
Sehingga 31 Disember 2016, 2,676 (74%) daripada keseluruhan 3,594 Aset Tak Alih KKM telah
selesai dinilai oleh pihak Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) dengan nilai sebanyak
RM21,154,070,815.05. Manakala baki 918 (26%) Aset Tak Alih KKM masih dalam tindakan
penilaian oleh pihak JPPH. Pada asasnya, JPPH telah menilai 100% ATA milik KKM berdasarkan
senarai awal yang diberikan pada tahun 2015. Peratusan telah menurun disebabkan senarai baharu
yang dikemukakan pada April 2016.
Aset Dalam Pembinaan
Sehingga 31 Disember 2016, sebanyak 38 projek telah dikenalpasti sebagai AUC KKM dengan nilai
keseluruhan berjumlah RM873,174,910.00.
Aset Alih
Baki awal Aset Alih adalah berdasarkan data aset bernilai RM2,000.00 dan ke atas yang diperolehi
daripada Sistem Pengurusan Aset (SPA). Oleh itu, bagi memastikan data baki awal Aset Alih adalah
tepat, pemantauan dilakukan ke atas status penggunaan SPA di kesemua 474 PTJ yang perlu
merekodkan aset di dalam SPA. Sehingga 31 Disember 2016, 100% aset telah selesai didaftarkan
dalam SPA. Daripada keseluruhan aset yang telah dikemaskini di dalam SPA, nilai Aset Alih yang
melebihi RM2,000.00 dan ke atas adalah sebanyak RM7,090,026,166.00.
Akaun Belum Bayar
Berdasarkan Carta di atas, keseluruhan PTJ yang mempunyai Akaun Belum Bayar (ABB) telah
menghantar data baki awal ABB seperti pada 31 Disember 2016 kepada Bahagian Akaun dengan
nilai keseluruhan sebanyak RM52,275,966.00. Kesemua data ini telah disemak oleh Bahagian
Akaun.
Akaun Belum Terima
Berdasarkan Carta di atas, keseluruhan PTJ yang mempunyai Akaun Belum Terima (ABT) telah
menghantar data baki awal ABT seperti pada 31 Disember 2016 kepada Bahagian Akaun. Baki awal
ABT bagi 451 PTJ bernilai RM61,295,524.00 telah disemak oleh Bahagian Akaun.
Inventori
Nilai inventori seperti pada 31 Disember 2016 bagi 79 PTJ yang telah dikenalpasti sebagai PTJ
inventori adalah sebanyak RM313,051,222.27. Terdapat 4 kategori inventori yang terlibat iaitu
ubat, bukan ubat, vaksin dan reagen. Keseluruhan data inventori ini telah disemak oleh Bahagian
Akaun.
Bahagian IV: Aktiviti Bahagian Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 83
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Bahagian IV: Aktiviti Bahagian
Muka surat Bahagian IV: Aktiviti Bahagian
84 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
EKSA
Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan
Malaysia menerima penganugerahan sijil MS ISO
9001 : 2008 daripada SIRIM pada 8 April 2015
diatas kejayaan Bahagian Akaun mendapatkan
pengiktirafan Sistem Pengurusan Kualiti bagi
skop Pengurusan Proses Bayaran Bagi
Perbelanjaan Semua Pusat Tanggungjawab Di
Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia.
MS ISO 9001:2008
Bahagian IV: Aktiviti Bahagian Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 85
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
Muka surat Bahagian V: Penghargaan
86 |||||||| Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016
Hea
lthy
Acc
ou
ntin
g P
ass
ion
ate
ly @
Yo
ur S
erv
ice
Bahagian V: Penghargaan
Bahagian V: Penghargaan Muka surat Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan KKM Tahun 2016 |||||||| 87
He
alt
hy A
cc
ou
nti
ng
Pa
ss
ion
ate
ly @
Yo
ur
Se
rvic
e
PENGHARGAAN
Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Laporan Pengurusan Perakaunan 2016 Bahagian
Akaun, Kementerian Kesihatan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyumbang masa serta tenaga
dalam menjayakan penerbitan Laporan Penyata Kewangan dan Pengurusan Perakaunan
KKM Tahun 2016 ini.
SIDANG REDAKSI
LAPORAN PENGURUSAN PERAKAUNAN 2016
Penasihat : Puan Rosmah Binti Ismail
Setiausaha Bahagian
Pengerusi : Puan Adi Nawar Binti Abdullah
Timbalan Setiausaha Bahagian
Timbalan Pengerusi : Puan Wan Faridah Binti Wan Yusoff
Timbalan Setiausaha Bahagian
Penyelaras : Encik Hanafi Bin Husaini
Ahli Jawatankuasa : Encik Zainuddin Bin Manaf
Puan Rosni Binti Julis
Cik Zaidah Binti Omar
Puan Khairun Nisa Binti Abdul Rahman
Puan Julianita Binti Ramli
Puan Rohani Binti Md Junid @ Abdul Hamid
Cik Raihana Binti Rohani
Puan Fariza Hanim Binti Radzuan
Puan Siti Noor Engriani Binti Abu
Cik Wan Aisyah Rasyida Binti Wan Gidi Sairee
Puan Nor Azura Binti Abd Rahman
Encik Mohd Zulhadi Bin Kamarulzaman
Encik Mohd Saifullah Bin Mohd Fauzi
Encik Baharuzi Bin Baharom
Puan Rosnah Binti Abu Bakar
Puan Siti Salmah Binti Shamsuddin