Post on 19-Jan-2021
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
NEGERI SEMBILAN 2014
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan 2014 disediakan oleh
Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta
Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] dan diaudit oleh Ketua Audit Negara sebelum
dibentang di Dewan Undangan Negeri mengikut kehendak Seksyen 16(2) Akta yang
sama.
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan melaporkan urus niaga
kewangan berkaitan punca dan penggunaan sumber kewangan seperti yang telah
diperuntukkan oleh Dewan Undangan Negeri bagi tahun kewangan 2014.
Penyata ini mengandungi Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Penerimaan dan
Pembayaran Wang Tunai, Penyata Prestasi Kewangan, Penyata Akaun Memorandum
dan Nota Kepada Penyata Kewangan. Nota Kepada Penyata Kewangan mengandungi
penjelasan lanjut serta jadual terperinci berkaitan jumlah di Penyata Kewangan.
KANDUNGANPENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 2014
Tajuk Muka Surat
LAPORAN BENDAHARI NEGERI 1 - 8
PENYATA KEWANGAN
Sijil Ketua Audit Negara 9
Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan 10 Bendahari Negeri, Negeri Sembilan
Penyata Kedudukan Kewangan 11
Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 12
Penyata Prestasi Kewangan 13
Penyata Akaun Memorandum 14
Nota Kepada Penyata Kewangan 15 - 30
LAMPIRAN KEPADA NOTA
Lampiran 1 - Penyata Perbelanjaan Mengurus 31 - 57
Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan 58 - 65
Lampiran 3 - Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut 66
Lampiran 3(i) - Penyata Lengkap Memorandum 67 - 69
Pinjaman Boleh Dituntut
Lampiran 4 - Penyata Akaun Memorandum Pelaburan 70
Lampiran 5 - Penyata Lengkap Memorandum Hutang Kerajaan Negeri 71 - 77
Lampiran 6 - Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam 78 - 80
Lampiran 7 - Penyata Lengkap Deposit 81 - 84
LAPORAN BENDAHARI
NEGERI
1
KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
DARUL KHUSUS
LAPORAN BENDAHARI NEGERI TAHUN 2014
Pendahuluan
Penyata Kewangan Negeri, Negeri Sembilan dan
laporannya disediakan mengikut kehendak Seksyen
16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Disemak 1972)
dan Piawaian Perakaunan Kerajaan Malaysia. Laporan
ini bertujuan menerangkan kedudukan kewangan
Kerajaan Negeri serta ringkasan urusniaga kewangan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014. Kerajaan Negeri
telah dapat menyiapkan Penyata Kewangan
Tahun 2014 mengikut tempoh yang telah ditetapkan dan
telah diserahkan kepada Jabatan Audit Negara,
Negeri Sembilan pada 02 Februari 2015.
KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Prestasi Belanjawan
Belanjawan tahun 2014 yang telah diluluskan oleh
Dewan Undangan Negeri pada tahun 2013 telah
menganggarkan kutipan hasil sebanyak RM352.63juta
dan memperuntukkan RM352.63juta bagi perbelanjaan
mengurus serta RM91.54juta bagi perbelanjaan
pembangunan. Dewan Undangan Negeri kemudiannya
meluluskan tambahan peruntukan sebanyak
RM8.29juta bagi perbelanjaan mengurus dan
RM12.66juta bagi perbelanjaan pembangunan.
Tambahan peruntukan perbelanjaan mengurus
antaranya adalah untuk pembayaran bonus setengah
bulan gaji atau minimum RM500.00, penambahan
emolumen bagi pengisian jawatan kosong dan
penambahbaikan 81 Skim Perkhidmatan, membiayai
bayaran Ganjaran Cuti Rehat (GCR), rawatan perubatan
Institut Jantung Negara (IJN) dan menampung bayaran
perintah mahkamah yang tidak dijangka. Manakala
tambahan peruntukan perbelanjaan pembangunan
adalah untuk menampung perbelanjaan membina dan
menyiapkan Istana Negeri Sembilan, Kuala Lumpur.
Jadual 1 menunjukkan prestasi belanjawan
berbanding prestasi sebenar kutipan hasil dan
perbelanjaan bagi tahun 2014.
JADUAL 1 - PRESTASI BELANJAWAN KERAJAAN NEGERI
BUTIRAN
Anggaran (disemak)
Perbelanjaan Sebenar
% varian
Hasil
352.63
373.09
105.81
Perbelanjaan Mengurus
360.92
351.52
97.40
Perbelanjaan Pembangunan
106.20
101.19
95.29
Prestasi Kewangan
Operasi Kewangan Kerajaan Negeri untuk tahun
2014 telah menunjukkan lebihan dalam akaun hasil
disatukan sebanyak RM21.57juta berbanding
catatan lebihan RM21.14juta pada tahun 2013.
Lebihan ini berpunca daripada hasil yang dikutip
berjumlah RM373.09juta berbanding perbelanjaan
mengurus (termasuk pindahan kepada
Kumpulanwang Pembangunan sebanyak
RM57.18juta) berjumlah RM351.52juta. Kesan
daripada lebihan tersebut baki terkumpul Akaun
Hasil Disatukan meningkat 8.65% daripada
RM249.59juta pada tahun 2013 kepada
RM271.17juta pada tahun 2014.
Kumpulanwang Pembangunan Negeri
mencatatkan defisit dalam operasi kewangannya
untuk tahun 2014 berjumlah RM10.81juta
berbanding defisit RM14.25juta pada tahun 2013.
Ini menyebabkan baki defisit terkumpul
Kumpulanwang tersebut meningkat dari
RM304.97juta dalam tahun 2013 kepada
RM315.78juta dalam tahun 2014.
Kumpulanwang Bekalan Air Negeri (KWABA)
pula mencatatkan pengurangan defisit berjumlah
RM37.13uta untuk tahun 2014 berbanding defisit
RM47.13juta pada tahun 2013. Pengurangan defisit
tersebut adalah disebabkan pindahan sebanyak
RM10.00juta dari Akaun Hasil Disatukan.
2
Ringkasan Prestasi Kewangan Kerajaan Negeri tahun
2014 adalah seperti di Jadual 2.
JADUAL 2 - PRESTASI KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
BUTIRAN
2014 (RM Juta)
2013 (RM Juta)
AKAUN HASIL
Hasil
Perbelanjaan Mengurus
(sebelum caruman kepada KW pembangunan)
373.09
(294.34)
354.78
(268.64)
Caruman kepada KW Pembangunan
78.75
(57.18)
86.14
(65.00)
Lebihan/ (Defisit)
Akaun Hasil
21.57
21.14
AKAUN PEMBANGUNAN
Terimaan Kumpulanwang Pembangunan
Perbelanjaan Pembangunan
90.38
(101.19)
85.35
(99.60)
Lebihan/ (Defisit)
Akaun Pembangunan
(10.81)
(14.25)
Carta 1 meringkaskan Prestasi Kewangan Kerajaan
Negeri bagi tempoh 5 tahun.
KUMPULANWANG DISATUKAN NEGERI
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
Penyata Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
menunjukkan jumlah aset yang dipegang bagi
ketiga-tiga Kumpulanwang Negeri Yang
Disatukan iaitu Akaun Hasil Disatukan, Akaun
Amanah Disatukan dan Akaun Pinjaman
Disatukan. Jumlah aset yang dilaporkan dalam
Penyata Kedudukan Kewangan seperti pada 31
Disember 2014 meningkat sebanyak RM47.47juta
kepada RM506.36juta atau 10.35% berbanding
RM458.89 juta pada tahun 2013.
Jumlah ini terdiri daripada Wang Tunai berjumlah
RM475.79juta dan Pelaburan berjumlah
RM30.57juta. Dari jumlah aset tersebut, sebanyak
RM271.17juta adalah dipegang untuk Akaun Hasil
Disatukan dan RM235.19juta untuk Akaun Amanah
Disatukan.
Ringkasan Penyata Kedudukan Kewangan
Kerajaan Negeri tahun 2014 adalah seperti di
Jadual 3.
JADUAL 3 - PENYATA KEDUDUKAN
KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
BUTIRAN
2014 (RM Juta)
2013 (RM Juta)
ASET:
Wang Tunai
Pelaburan
JUMLAH ASET DIPEGANG BAGI:
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
475.79
30.57
506.36
271.17
0.00
235.19
506.36
458.32
0.57
458.89
249.59
0.00
209.30
458.89
0
100
200
300
400
2010 2011 2012 2013 2014
CARTA 1
PRESTASI KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI
BAGI TEMPOH 2009-2014
Hasil Mengurus Pembangunan
RM JUTA
3
Carta 2 menunjukkan kedudukan Kumpulanwang
Disatukan Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2013 – 2014.
AKAUN HASIL DISATUKAN
Hasil Kerajaan Negeri untuk tahun 2014 berjumlah
RM373.09juta berbanding RM354.78juta dalam tahun
2013, peningkatan sebanyak RM18.31juta atau 5.16%.
Carta 3 menunjukkan pecahan peratus kutipan hasil
Kerajaan Negeri mengikut jenis pada tahun 2014.
Hasil Cukai
Hasil Cukai menyumbangkan sejumlah
RM127.35juta atau 34.13% dari keseluruhan Hasil
Negeri. Jumlah ini meningkat sebanyak RM1.17juta
atau 0.93% berbanding hasil cukai tahun 2013
sebanyak RM126.18juta. Pungutan dari Cukai
Langsung berjumlah RM122.79juta manakala
RM4.56juta terdiri daripada Cukai Tidak
Langsung. Sumber utama Cukai Langsung ialah
Cukai Tanah berjumlah RM119.61juta dan Cukai
Keluaran Hutan RM2.46juta. Bagi Cukai Tidak
Langsung, sumber utamanya adalah dari Cukai
Tiket Pawagam yang berjumlah RM4.56juta.
Hasil Bukan Cukai
Prestasi pungutan Hasil Bukan Cukai adalah
sebanyak RM173.78juta pada tahun 2014
berbanding RM163.54juta pada tahun 2013 iaitu
peningkatan sebanyak RM10.24juta atau 6.26%.
Hasil Bukan Cukai menyumbangkan 46.58% dari
keseluruhan Hasil Negeri, yang terdiri daripada
Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit sebanyak
RM29.54juta, Perkhidmatan dan Bayaran sebanyak
RM19.68juta, Perolehan dari Jualan Barang serta
Premium Tanah sebanyak RM101.98juta serta
Keuntungan Pembiayaan Dan Perolehan sebanyak
RM19.51juta. Antara penyumbang kepada
peningkatan hasil bukan cukai adalah peningkatan
dalam Premium tukar syarat sebanyak
RM11.83juta, keuntungan simpanan tetap
sebanyak RM2.85juta dan permit tanah dan galian
sebanyak RM3.81juta.
Terimaan Bukan Hasil
Terimaan Bukan Hasil adalah sebanyak
RM71.96juta pada tahun 2014 berbanding
RM65.06juta pada tahun 2013. Ia merupakan
peningkatan sebanyak RM6.9juta atau 10.61%.
Terimaan Bukan Hasil terdiri daripada Pulangan
Balik Perbelanjaan RM10.43juta dan Terimaan dari
Agensi Kerajaan RM59.03juta. Ia menyumbangkan
19.29% dari keseluruhan Hasil Negeri.
020406080
100120140160180200220240260280
2013 2014
CARTA 2
KEDUDUKAN KUMPULAN WANG
DISATUKAN KERAJAAN NEGERI
BAGI TAHUN 2013-2014
Akaun Hasil Disatukan Akaun Amanah Disatukan
34.13%
46.58%
19.29%
CARTA 3
KUTIPAN HASIL MENGIKUT JENIS BAGI
TAHUN 2014
JUMLAH HASIL RM373.1 JUTA
Hasil Cukai Hasil Bukan Cukai Terimaan Bukan Hasil
RM JUTA
4
Laporan terperinci bagi hasil boleh dirujuk kepada Nota
5: Nota Kepada Penyata Kewangan.
Jadual 4 menunjukkan komponen Hasil Kerajaan
Negeri bagi tahun 2014 berbanding tahun 2013.
JADUAL 4 - HASIL KERAJAAN NEGERI
2014
2013
BUTIRAN RM Juta
%
RM Juta
%
Hasil Cukai
127.35 34.13 126.18 35.56
Hasil Bukan Cukai
173.78 46.58 163.54 46.10
Terimaan Bukan Hasil
71.96 19.29 65.06 18.34
JUMLAH HASIL
373.09 100 354.78 100
Jadual 5 menunjukkan butiran hasil utama Kerajaan
Negeri bagi tahun 2014.
JADUAL 5 - HASIL UTAMA KERAJAAN NEGERI
BUTIRAN
RM Juta
% daripada Jumlah
Hasil
HASIL CUKAI
Cukai Tanah
119.61 32.06
HASIL BUKAN CUKAI
Premium Tanah 93.09 24.95
Permit Tanah dan Galian
26.76 7.17
Bayaran Iktisas 19.48 5.22
Dividen, Faedah dan Keuntungan daripada Pelaburan
19.51 5.23
TERIMAAN BUKAN HASIL
Pemberian dan Caruman Kerajaan Persekutuan
55.65
14.92
Bayaran Balik Pinjaman Dari Agensi
2.88 0.77
JUMLAH
336.98
90.32
Perbelanjaan Mengurus
Perbelanjaan Mengurus Negeri tahun 2014
adalah berjumlah RM351.52juta (termasuk
pindahan kepada Kumpulanwang Pembangunan
sebanyak RM57.18juta) berbanding RM333.64juta
dalam tahun 2013. Jumlah ini termasuk
perbelanjaan tanggungan sebanyak RM13.07juta.
Perbelanjaan mengurus menunjukkan peningkatan
sebanyak RM17.88juta atau 5.36% berbanding
tahun 2013 disebabkan peningkatan dalam
emolumen serta perkhidmatan dan bekalan.
Emolumen meningkat dari RM127.36juta pada
tahun 2013 kepada RM135.23juta pada tahun
2014. Pertambahan adalah sebanyak RM7.87juta
atau 6.18% antaranya disebabkan Kenaikan
tahunan gaji kakitangan Kerajaan Negeri,
Pemberian Imbuhan Tahunan setengah bulan gaji
atau minimum RM500.00 kepada pegawai dalam
Kumpulan Pelaksana serta Kumpulan Pengurusan
dan Profesional serta Bayaran Khas Prestasi
kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan
Tertinggi dan Bayaran Khas Contract For Service
sebanyak setengah bulan bayaran perkhidmatan
tertakluk kepada maksimum RM2,000.00 atau
minimum RM500.00.
Perkhidmatan dan Bekalan menunjukkan
peningkatan dari RM72.29juta pada tahun 2013
kepada RM76.7juta pada tahun 2014. Peningkatan
adalah sebanyak RM4.41juta atau 6.1%.
Pembelian Aset menurun dari RM3.18juta pada
tahun 2013 kepada RM1.07juta pada tahun 2014
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap
menunjukkan penurunan dari RM129.86juta dalam
tahun 2013 kepada RM127.03juta dalam tahun
2014. Penurunan adalah sebanyak RM2.83juta
atau 2.18% antaranya disebabkan oleh penurunan
caruman kepada kumpulanwang pembangunan
berbanding tahun 2013.
Perbelanjaan-perbelanjaan lain menunjukkan
peningkatan dari RM0.94juta pada tahun 2013
kepada RM11.49juta pada tahun 2014.
5
Jadual 6 menunjukkan komponen perbelanjaan
mengurus bagi tahun 2014 berbanding tahun 2013
manakala Carta 4 menunjukkan pecahan peratus
perbelanjaan mengurus Negeri mengikut jenis bagi
tahun 2014.
JADUAL 6 - PERBELANJAAN MENGURUS
Perbelanjaan
Sebenar
2014 2013
RM Juta
% RM Juta
%
Emolumen Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap Lain-Lain
135.23
76.70
1.07
127.03
11.49
38.47
21.82
0.30
36.14
3.27
127.36
72.29
3.18
129.86
0.94
38.17
21.67
0.95
38.92
0.28
JUMLAH 351.52 100 333.63 100
Laporan Terperinci bagi Perbelanjaan Mengurus boleh
dirujuk kepada Lampiran 1 – Lampiran kepada Nota
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN
Pinjaman Dari Kerajaan Persekutuan
Sepanjang tahun 2014 pinjaman yang diterima
daripada Kerajaan Persekutuan adalah berjumlah
RM36.66juta berbanding RM6.95juta dalam tahun
2013. Akaun Pinjaman Disatukan berbaki sifar pada
31 Disember 2014 kerana telah dipindahkan
kepada Akaun Amanah Pembangunan Bekalan Air
untuk membiayai projek Bekalan Air.
Laporan terperinci Akaun Pinjaman Disatukan
boleh dirujuk kepada Nota 6 – Nota Kepada
Penyata Kewangan.
AKAUN AMANAH DISATUKAN
Kumpulanwang Pembangunan Negeri
Bagi tahun 2014, Kumpulanwang ini mencatatkan
defisit RM10.81juta berbanding defisit RM14.25juta
pada tahun 2013. Terimaan Kumpulanwang ini bagi
tahun 2014 adalah RM90.38juta berbanding
RM85.35juta pada tahun 2013.
Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2014
adalah sebanyak RM101.19juta berbanding
RM99.60juta pada tahun 2013. Sebahagian besar
perbelanjaan pembangunan adalah untuk
pembinaan/ pengubahsuaian kediaman rasmi
pembesar negeri, kompleks pejabat dan rumah/ stor
jabatan di bawah aktiviti Bangunan-bangunan
Kerajaan sebanyak RM18.64juta, pembinaan/
pembaikan/ pengubahsuaian di bawah aktiviti
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam sebanyak
RM14.90juta, pengambilan tanah, projek
memajukan kampung, pembinaan/ penurapan jalan
luar bandar, pembinaan/ pengubahsuaian
kompleks sukan/ dewan/ balairaya, sistem
komputer Negeri Sembilan, program pencahayaan
jalan serta pelbagai projek di bawah aktiviti Pelbagai
sebanyak RM13.91juta, mengganti jambatan,
membaiki persimpangan/ selekoh bahaya dan
menaiktaraf jalan oleh Jabatan Kerja Raya
sebanyak RM10.93juta. Manakala RM10.00juta
dibelanjakan di bawah aktiviti Jabatan Pengairan
Emolumen
38.47
Perkhidmatan dan
Bekalan 21.82%
Aset
0.30%
Pemberian
dan Kenaan
Bayaran
Tetap
36.14%
Lain-lain
3.27%
CARTA 4
PECAHAN PERBELANJAAN MENGURUS
RM351.52JUTA BAGI TAHUN 2014
6
dan Saliran bagi rancangan pengurusan banjir,
pengurusan lembangan sungai serta pengurusan
saliran pertanian.
Laporan Terperinci bagi Perbelanjaan Pembangunan
boleh dirujuk kepada Lampiran 2 – Lampiran kepada
Nota.
Pelbagai Kumpulanwang Amanah Kerajaan
Baki terkumpul kumpulanwang ini berjumlah
RM391.16juta berbanding RM377.35juta pada tahun
2013. Kumpulanwang ini terdiri dari Akaun Penyelesaian
sebanyak RM55.20juta, Akaun Pinjaman RM16.98juta,
Kumpulanwang Luar Jangka RM2.00juta dan Pelbagai
Kumpulanwang sebanyak RM316.98juta.
Akaun Kena Bayar adalah berjumlah RM3.28juta
berbanding tahun 2013 yang berjumlah RM4.43juta
Jumlah ini menurun sebanyak RM1.15juta atau 26.00%.
Laporan terperinci Pelbagai Kumpulan Wang Amanah
Kerajaan boleh dirujuk kepada Nota 7(a)(iii) – Nota
Kepada Penyata Kewangan.
Kumpulanwang Amanah Awam
Terimaan Kumpulanwang Amanah ini pada tahun 2014
berjumlah RM132.93juta manakala bayarannya
berjumlah RM120.49juta menjadikan baki terkumpul
kumpulanwang ini berjumlah RM143.66juta pada tahun
2014 berbanding RM131.22juta pada tahun 2013.
Peningkatan ini disebabkan pertambahan tiga (3)
Akaun Amanah baru di dalam Kumpulan Wang Amanah
Awam iaitu Tabung Amanah Pengambilan Tanah,
Akaun Amanah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dan
Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah
Rembau.
Laporan Terperinci Kumpulan Wang Amanah Awam
boleh dirujuk kepada Nota 7(b) – Nota Kepada Penyata
Kewangan dan Lampiran 6 - Lampiran kepada Nota.
Deposit
Akaun Deposit merupakan akaun bersifat
sementara yang diwujudkan mengikut undang-
undang atau perjanjian yang perlu dipulangkan
kepada pendeposit atau dimasukkan ke dalam
akaun hasil Negeri sekiranya tidak dituntut dan
setelah diwartakan. Akaun deposit yang
dikendalikan oleh Jabatan Negeri dalam tahun 2014
adalah sebanyak RM53.28juta berbanding tahun
2013 berjumlah RM52.82juta.
Laporan Terperinci Akaun Deposit boleh dirujuk
kepada Nota 7(c) – Nota Kepada Penyata
Kewangan dan Lampiran 7 - Lampiran kepada
Nota.
ASET
Wang Tunai
Wang Tunai Kerajaan Negeri pada 31 Disember
2014 berjumlah RM475.79juta berbanding
RM458.32juta pada tahun 2013 iaitu peningkatan
sebanyak RM17.47juta atau 3.81%. Sejumlah
RM472.1juta adalah dalam bentuk simpanan tetap
iaitu peningkatan sebanyak RM17juta atau 3.74%
berbanding RM455.10juta pada 2013. Simpanan
tetap tempoh matang tiga bulan atau kurang
diklasifikasikan sebagai wang tunai di Penyata A
selaras dengan Piawaian Perakaunan Kerajaan 2
(PPK2 – Disemak 2010).
Laporan terperinci Wang Tunai boleh dirujuk
kepada Nota 3 – Nota Kepada Penyata
Kewangan.
Pelaburan
Pelaburan Kerajaan Negeri yang dinyatakan dalam
Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember
2014 berjumlah RM30.57juta berbanding tahun
2013 iaitu berjumlah RM0.57juta. Peningkatan ini
adalah disebabkan pelaburan simpanan tetap
jangkapanjang Malaysia Building Society Bhd dan
Amanah Raya Berhad berjumlah RM30.00juta.
Laporan terperinci Pelaburan boleh dirujuk kepada
Nota 4 – Nota Kepada Penyata Kewangan.
7
AKAUN MEMORANDUM
MEMORANDUM ASET
Pinjaman Boleh Tuntut
Baki pinjaman oleh agensi-agensi lain daripada
Kerajaan Negeri sehingga 31 Disember 2014 telah
meningkat kepada RM60.37juta berbanding
RM56.36juta dalam tahun 2013.
Pada tahun 2014, terimaan bayaran balik (pokok)
sebanyak RM2.49juta dan bayaran faedah sebanyak
RM0.50juta telah dibuat kepada Kerajaan Negeri.
Pecahan baki Pinjaman Boleh Tuntut (pokok) mengikut
agensi terdiri daripada Perbadanan Kemajuan Negeri,
Negeri Sembilan sebanyak RM37.33juta atau 61.84%,
Majlis Perbandaran Seremban sebanyak RM8.76juta
atau 14.51%, Syarikat Imapro Sdn. Bhd. RM7.14juta
atau 11.83%, Majlis Daerah Kuala Pilah RM0.18juta
atau 0.30%, Majlis Daerah Rembau RM0.45juta atau
0.75% dan Yayasan Negeri Sembilan RM6.5juta atau
10.77%
Laporan terperinci Pinjaman Boleh Tuntut boleh dirujuk
kepada Lampiran 3 dan Lampiran 3(i)– Lampiran
Kepada Nota. Jadual 7 menunjukkan Bayaran Balik
Pinjaman Boleh Tuntut (pokok) daripada agensi pada
tahun 2014 dan 2013.
JADUAL 7 – BAYARAN BALIK PINJAMAN BOLEH TUNTUT (POKOK)
Agensi 2014
(RM Juta)
2013
(RM Juta)
Perbadanan Kemajuan Negeri,N. Sembilan
Majlis Perbandaran Seremban
Syarikat Imapro Sdn. Bhd.
Majlis Daerah Kuala Pilah
Majlis Daerah Rembau
1.91
0.20
0.25
0.06
0.07
2.04
0.20
0.24
0.06
0.06
Jumlah
2.49
2.97
Pelaburan
Pelaburan Kerajaan Negeri yang tidak dinyatakan
dalam Penyata Kedudukan Kewangan pada tahun
2014 adalah sebanyak RM17.85juta, peningkatan
sebanyak RM14.85juta berbanding RM3.00juta
pada tahun 2013. Peningkatan ini adalah
disebabkan pertambahan penempatan deposit
jangka panjang Akaun Amanah Institusi Amanah
Raya Berhad.
Laporan terperinci Pelaburan boleh dirujuk kepada
Lampiran 4– Lampiran Kepada Nota.
MEMORANDUM LIABILITI
Hutang Negeri
Hutang Awam Kerajaan Negeri (pokok) kepada
Kerajaan Persekutuan sehingga 31 Disember 2014
meningkat sebanyak RM29.40juta atau 3.33%
kepada RM912.70 berbanding RM883.30juta dalam
tahun 2013. Peningkatan jumlah dalam baki hutang
ini adalah disebabkan penambahan jumlah
pinjaman bagi membiayai projek skim bekalan air
Triang Daerah Seremban di bawah aktiviti
Rancangan Bekalan Air sebanyak RM24.00juta
serta di bawah aktiviti Pelbagai bagi membiayai
pembinaan Istana Negeri Sembilan di Kuala
Lumpur yang berjumlah RM12.66juta.
Pecahan Hutang Kerajaan Negeri (pokok) mengikut
sektor terdiri daripada Rancangan Bekalan Air
sebanyak RM695.79juta atau 76.24% (iaitu Projek
Bekalan Air RMK 9 yang masih belum siap dan
belum diambil alih oleh PAAB) diikuti Perumahan
Awam Kos Rendah sebanyak RM85.93juta atau
9.41% dan Perbadanan Kemajuan Negeri
sebanyak RM24.73juta atau 2.71% dan Pelbagai
Hutang RM106.25juta atau 11.64%.
Laporan terperinci hutang Kerajaan Negeri boleh
dirujuk kepada Lampiran 5 – Lampiran Kepada
Nota. Carta 5 menunjukkan Bayaran Balik Hutang
Kerajaan Negeri (pokok) dari tahun 2010 hingga
2014.
8
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014
RM JUTA
TAHUN
CARTA 5: BAYARAN BALIK HUTANG (POKOK) TAHUN 2010-2014
5.48
274.45
9.16 3.69 4.3
PENYATA KEWANGAN
KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
2014
seperti pada 31 Disember 2014 Penyata Kedudukan Kewangan
Penyata
475,784,422.78
30,574,315.60
271,166,612.68
235,192,125.70
0.00
506,358,738.38
506,358,738.38
2014
RM
WANGTUNAI 3
PELABURAN 4
AKAUN HASIL DISATUKAN 5
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN 6
AKAUN AMANAH DISATUKAN 7
A
B
C
D
E
458,319,390.98
574,315.60
249,594,487.32
209,299,219.26
0.00
458,893,706.58
458,893,706.58
2013
RM
Nota
WANG AWAM
DIPEGANG BAGI:
KUMPULAN WANG DISATUKAN
Nota-nota mukasurat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
10
PPPeeennnyyyaaatttaaa PPPeeennneeerrriiimmmaaaaaannn dddaaannn PPPeeemmmbbbaaayyyaaarrraaannn WWWaaannngggtttuuunnnaaaiiibagi tahun berakhir 31 Disember 2014 NEGERI SEMBILAN
HHHAAASSSIIILLL
PPPIIINNNJJJAAAMMMAAANNN
TTTEEERRRIIIMMMAAAAAANNN LLLAAAIIINNN
BBBAAAYYYAAARRRAAANNN
PPPEEERRRBBBEEELLLAAANNNJJJAAAAAANNN MMMEEENNNGGGUUURRRUUUSSS
PPPEEERRRBBBEEELLLAAANNNJJJAAAAAANNN PPPEEEMMMBBBAAANNNGGGUUUNNNAAANNNLangsung
Pinjaman
PPPEEERRRBBBEEELLLAAANNNJJJAAAAAANNN MMMOOODDDAAALLL
BBBAAAYYYAAARRRAAANNN BBBAAALLLIIIKKK PPPIIINNNJJJAAAMMMAAANNN
BBBAAAYYYAAARRRAAANNN LLLAAAIIINNN
Bayaran Amanah
JJJUUUMMMLLLAAAHHH BBBAAAYYYAAARRRAAANNN
Tambahan / (Kurangan) Wangtunai
Wangtunai Pada, 31 Disember 2013
Wangtunai Pada, 31 Disember 2014
373,089,514.48 354,779,125.52
(88,528,890.91)
(12,662,000.00)
(101,190,890.91)
(30,000,000.00)
(4,296,575.06)
(28,296,575.06)
0.00
0.00
17,465,031.80
458,319,390.98
475,784,422.78
(99,603,955.41)
0.00
(99,603,955.41)
(10,648,129.88)
0.00
0.00
0.00
(449,526,367.03) (375,193,357.13)
111,438,894.43
346,880,496.55
458,319,390.98
Hasil Cukai
Hasil Bukan Cukai
Terimaan Bukan Hasil
126,176,149.76
163,540,919.58
65,062,056.18
127,349,771.84
173,779,535.38
71,960,207.26
2014 2013
TTTEEERRRIIIMMMAAAAAANNN MMMOOODDDAAALLL
20,539,251.52 20,369,853.95
Pinjaman Dalam Negeri 36,662,000.00 6,952,460.00
36,662,000.00 6,952,460.00
Pelbagai Terimaan Modal 20,539,251.52 20,350,646.66
36,700,632.83
36,700,632.83
104,530,812.09
104,530,812.09
JJJUUUMMMLLLAAAHHH TTTEEERRRIIIMMMAAAAAANNN 466,991,398.83 486,632,251.56
0.00
Pelbagai Perbelanjaan Modal
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
(135,230,477.88)
(76,696,306.75)
(1,071,799.39)
(127,357,161.38)
(72,291,919.21)
(3,183,426.06)
(290,038,901.06) (264,941,271.84)
(30,000,000.00)
(3,695,669.88)
(RM) (RM) (RM) (RM)
Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap (65,548,715.61) (61,165,714.69)
Jualan Instrumen Kewangan 0.00 19,207.29
0.00 0.00
Pembelian Instrumen Kewangan
Pinjaman Dalam Negeri
Terimaan Amanah
Perbelanjaan Lain (11,491,601.43) (943,050.50)
(24,000,000.00) (6,952,460.00)Pinjaman Kepada Agensi / Pindahan Kepada Akaun Amanah
11
PENYATA PRESTASI KEWANGANBagi tahun berakhir 31 Disember 2014
2013
Nota Anggaran Sebenar Sebenar
RM RM RM
HASIL 5 352,626,000.00 373,089,514.48 354,779,125.52
Tolak :
Belanja Mengurus * 5 289,871,200.00 294,335,476.12 268,636,941.72
LEBIHAN / (KURANGAN) HASIL 62,754,800.00 78,754,038.36 86,142,183.80
Tolak :
Belanja Pembangunan 7 106,203,000.00 101,190,890.91 99,603,955.41
LEBIHAN / (KURANGAN) KESELURUHAN (43,448,200.00) (22,436,852.55) (13,461,771.61)
LEBIHAN DISOKONG OLEH / (KURANGAN DIBIAYAI OLEH):
Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri - -
Terimaan Balik Pinjaman dan Pelbagai Terimaan 7 (33,201,251.52) (20,350,646.66)
Perubahan Tunai, Pelaburan dan Amanah 3,4 10,764,398.97 6,888,875.05
JUMLAH PEMBIAYAAN (22,436,852.55) (13,461,771.61)
Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
2014
* Belanja mengurus adalah termasuk bayaran balik pinjaman dalam negeri tetapi tidak termasuk caruman kepada kumpulan wang pembangunan.
12
1 Anggaran belanja mengurus RM
Anggaran disemak belanja mengurus 360,916,200.00
- anggaran caruman kpd kump wang pembangunan (71,045,000.00)
289,871,200.00
2 Sebenar belanja mengurus
Perbelanjaan mengurus 351,517,389.12
- caruman kup wang pembangunan (57,181,913.00)
294,335,476.12
3 Perubahan tunai, pelaburan dan amanah
TAHUN 2014
LEBIHAN HASIL DISOKONG OLEH PERUBAHAN TUNAI, PELABURAN DAN AMANAH:
2014 2013
JUMLAH
PERUBAHAN
PADA TAHUN 2014
PERUBAHAN TUNAI 475,786,422.78 458,319,390.98 17,467,031.80
PERUBAHAN PELABURAN 30,574,315.60 574,315.60 30,000,000.00
PERUBAHAN AMANAH** (36,702,632.83)
10,764,398.97
PERUBAHAN TUNAI, PELABURAN DAN AMANAH (BERSIH) 10,764,398.97
** Kiraan Perubahan Amanah
Dr Cr
JUMLAH
PERUBAHAN
PADA TAHUN 2014
Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air - 10,000,000.00 (10,000,000.00)
Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 3,169,124,338.14 3,182,931,213.14 (13,806,875.00)
Kumpulan Wang Amanah Awam 120,494,481.45 132,932,799.38 (12,438,317.93)
Deposit 34,890,021.58 35,347,461.48 (457,439.90)
(36,702,632.83)
TAHUN 2013
LEBIHAN HASIL DISOKONG OLEH PERUBAHAN TUNAI, PELABURAN DAN AMANAH:
2013 2013
JUMLAH
PERUBAHAN
PADA TAHUN 2013
PERUBAHAN TUNAI 458,319,390.98 346,880,496.55 111,438,894.43
PERUBAHAN PELABURAN 574,315.60 593,522.89 (19,207.29)
PERUBAHAN AMANAH** (104,530,812.09)
6,888,875.05
PERUBAHAN TUNAI, PELABURAN DAN AMANAH (BERSIH) 6,888,875.05
** Kiraan Perubahan Amanah
Dr Cr
JUMLAH
PERUBAHAN
PADA TAHUN 2013
Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air - 112,052,471.66 (112,052,471.66)
Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 2,803,865,028.62 2,833,069,221.79 (29,204,193.17)
Kumpulan Wang Amanah Awam 152,684,473.95 111,369,476.39 41,314,997.56
Deposit 28,052,576.84 32,641,721.66 (4,589,144.82)
(104,530,812.09)
ANALISIS NISBAH KEWANGAN - NISBAH SEMASA
Nisbah semasa Kerajaan Negeri bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:-
RM (Juta)
Jumlah Aset Semasa(tunai + pelaburan) 506,360,978.13
Tanggungan semasa :-
1 Deposit 53,281,050.57
2 Akaun Kena Bayar 3,267,305.76
3 Tunggakan pinjaman (pokok & faedah) PAKR 510,711.55
4
Tunggakan pinjaman (pokok & faedah) Perbadanan
Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan 29,392,758.73
5 Tunggakan pinjaman (pokok & faedah) pelbagai 43,475,586.98
6 Tunggakan pinjaman (pokok & faedah) Bekalan Air 38,000,000.00
Jumlah Tanggungan Semasa 167,927,413.59
Nisbah Semasa:
Aset Semasa = 506,360,978.13
Tanggungan Semasa 167,927,413.59
= 2.72 : 1
Butiran
3.015356
seperti pada 31 Disember 2014
Penyata Akaun Memorandum
RM RM
Pinjaman Boleh Tuntut
Pelaburan
60,374,870.35 56,361,388.69
2014 2013
LIABILITI
Hutang Awam
ASET
883,297,933.92912,694,439.65
Nota
17,851,926.13 3,000,000.00
Nota-nota pada muka surat berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
8a
8b
9
13
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
DASAR DAN KAEDAH PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN
1. DASAR DAN PRINSIP PERAKAUNAN
a)
b)
i)
ii)
iii)
c)
i)
ii)
iii)
d)
e)
f)
g)
h)
Dasar dan prinsip perakaunan diguna secara konsisten dalam penyediaan penyata kewangan kecuali dinyatakan sebaliknya.
Dasar perakaunan adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan perakaunan dan
kewangan Kerajaan Negeri.
Perakaunan Kerajaan Negeri adalah berasaskan Kumpulan Wang Disatukan selaras dengan:
Entiti perakaunan terdiri daripada semua Jabatan Kerajaan Negeri.
Terimaan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambilkira dalam buku tunai pejabat perakaunan
pada 31 Disember tahun kewangan semasa merupakan wang tunai dalam perjalanan dan diakaunkan sebagai hasil tahun kewangan
semasa.
Mengakaun urus niaga bukan tunai tertentu seperti pindahan yang merupakan caruman daripada Akaun Hasil Disatukan ke Akaun
Amanah Disatukan, Untung Rugi Pelaburan, Hapuskira Pinjaman Amanah, Penukaran Pinjaman Kepada Ekuiti dan seumpamanya.
Tahun kewangan sebagaimana yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 3 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] adalah satu tempoh
dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember setiap tahun.
Penyata Kewangan disediakan mengikut asas yang sama dengan Anggaran Perbelanjaan bagi membolehkan perbandingan dibuat.
Bayaran bagi kerja yang telah dijalankan, bekalan dan perkhidmatan yang telah diterima sehingga 31 Disember tahun kewangan
semasa boleh dibayar dalam bulan Januari tahun berikutnya dan dikenakan kepada peruntukan tahun kewangan semasa.
Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa segala hasil diterima kecuali Zakat, Fitrah, dan Baitulmal atau lain-lain
hasil agama Islam seumpamanya, dikumpulkan menjadi satu kumpulan wang.
Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa tiada wang boleh dikeluarkan dari Kumpulan Wang Disatukan
melainkan diperuntukkan atau dibenarkan dengan cara lain oleh Dewan Undangan Negeri, kecuali untuk perbelanjaan tanggungan tertentu.
Seksyen 7 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] memperuntukkan Kumpulan Wang Disatukan dibahagi kepada Akaun Hasil
Disatukan, Akaun Pinjaman Disatukan dan Akaun Amanah Disatukan.
Kerajaan Negeri mengamal asas perakaunan tunai ubahsuai. Semua urus niaga bayaran dan terimaan diakaunkan apabila bayaran
dibuat dan terimaan diperolehi dengan pengubahsuaian seperti berikut:
Mata wang yang digunakan dalam penyata kewangan ini adalah Ringgit Malaysia (RM).
Apabila berlaku perubahan ke atas persembahan atau klasifikasi butiran, angka perbandingan telah dinyatakan semula kecuali
dinyatakan sebaliknya.
14
2. PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
a) Penyata Kedudukan Kewangan
b) Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai
c) Penyata Prestasi Kewangan
d) Penyata Akaun Memorandum
e) Nota Kepada Penyata Kewangan
3. WANG TUNAI
2014 2013
Perihal RM RM
Wang Tunai Dalam Bank 474,873,698.63 456,520,514.74
Wang Tunai Dalam Perjalanan 814,800.10 1,729,439.99
Wang Tunai Dalam Tangan 95,924.05 69,436.25
JUMLAH WANG TUNAI 475,784,422.78 458,319,390.98
4. PELABURAN
Wang Tunai Dalam Tangan merupakan Panjar Wang Runcit.
Wang Tunai pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri yang disedia mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], Piawaian
Perakaunan Kerajaan dan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) - Financial Reporting under the Cash Basis of
Accounting mengandungi komponen berikut :
Wang Tunai terdiri daripada Wang Tunai Dalam Bank, Wang Tunai Dalam Perjalanan dan Wang Tunai Dalam Tangan.
Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada baki akaun semasa dan baki deposit di institusi kewangan. Simpanan Tetap bagi tempoh tiga (3) bulan
atau kurang yang berjumlah RM472,100,000 diklasifikasikan sebagai Wang Tunai Dalam Bank selaras dengan Para 1.2.3. Cash Basis IPSAS dan
Piawaian Perakaunan Kerajaan (PPK2) Disemak 2010.
Wang Tunai Dalam Perjalanan menunjukkan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambil
kira dalam buku tunai Perbendaharaan Negeri pada akhir tahun kewangan.
Pelaburan terdiri daripada Pelaburan Kumpulan Wang Amanah (sekiranya ada) dan Pelaburan Wang Am dan dinyatakan pada nilai buku.
15
2014 2013
Nilai Buku Nilai Buku
Pelaburan Am Pelaburan Am
Perihal RM RM
Pelaburan Jangka panjang 30,000,000.00 -
Saham Amanah - Amanah Saham Bank Islam 493,432.79 493,432.79
Bon - Amconstant Multi Maturity 2 80,882.81 80,882.81
JUMLAH PELABURAN 30,574,315.60 574,315.60
5. AKAUN HASIL DISATUKAN
Akaun Hasil Disatukan bagi tahun berakhir 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
Anggaran
Perihal RM RM % RM %
Anggaran Anggaran
BAKI PADA 1 JANUARI 249,594,487.32 228,452,303.52
HASIL
Hasil Cukai 152,519,000.00 127,349,771.84 83.50 126,176,149.76 82.59
Hasil Bukan Cukai 126,505,000.00 173,779,535.38 137.37 163,540,919.58 185.51
Terimaan Bukan Hasil 73,602,000.00 71,960,207.26 97.77 65,062,056.18 72.08
Jumlah Hasil 352,626,000.00 373,089,514.48 105.80 354,779,125.52 107.12
(disambung)
Pelaburan Kumpulan Wang Amanah ialah pelaburan yang dibuat daripada Kumpulan Wang Amanah selaras dengan arahan
amanah Seksyen 9 dan suratcara amanah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] serta peraturan yang berkuatkuasa.
Pelaburan Am adalah semua pelaburan yang dibuat daripada lebihan Kumpulan Wang Disatukan selain daripada
pelaburan Kumpulan Wang Amanah.
Pelaburan pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
Akaun Hasil Disatukan mengakaun semua urus niaga terimaan hasil dan perbelanjaan mengurus Kerajaan selaras dengan Perkara
97 dan 98 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 7(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sebanyak RM57,181,913.00 telah
dipindahkan ke Kumpulan Wang Pembangunan sebagai caruman kepada Kumpulan Wang Pembangunan.
2014 2013
Sebenar Sebenar
16
Akaun Hasil Disatukan bagi tahun berakhir 31 Disember 2014 adalah seperti berikut: (sambungan)
Anggaran
Perihal RM RM % RM %
Anggaran Anggaran
PERBELANJAAN MENGURUS
Emolumen 137,982,595.61 135,230,477.88 98.01 127,357,161.38 100.30
Perkhidmatan dan Bekalan 79,758,164.90 76,696,306.75 96.16 72,291,919.21 96.83
Aset 2,186,674.00 1,071,799.39 49.02 3,183,426.06 97.85
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap ** 58,412,765.49 69,845,290.67 119.57 64,861,384.57 110.30
Perbelanjaan-perbelanjaan lain 11,531,000.00 11,491,601.43 99.66 943,050.50 89.74
Perbelanjaan Mengurus 289,871,200.00 294,335,476.12 101.54 268,636,941.72 101.47
(sebelum caruman)
Caruman kepada Kumpulan Wang
Pembangunan 71,045,000.00 57,181,913.00 80.49 65,000,000.00 86.37
Jumlah Perbelanjaan Mengurus 360,916,200.00 351,517,389.12 97.40 333,636,941.72 98.13
(selepas caruman)
Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun (8,290,200.00) 21,572,125.36 21,142,183.80
BAKI PADA 31 DISEMBER 271,166,612.68 249,594,487.32
Nota: (**) - Tidak termasuk caruman kepada Kumpulan Wang Pembangunan.
(a) Hasil
Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
Anggaran Anggaran
Asal Disemak
Perihal % %
RM RM RM Anggaran RM Anggaran
HASIL CUKAI
Cukai Tanah 144,833,000.00 144,833,000.00 119,613,906.48 82.59 118,173,959.50 80.54
Cukai Keluaran Hutan 3,000,000.00 3,000,000.00 2,463,994.93 82.13 3,822,056.94 127.40
Cukai Langsung Lain 685,000.00 685,000.00 709,106.43 103.52 161,766.32 29.41
Pelbagai Cukai Tidak 4,001,000.00 4,001,000.00 4,562,764.00 114.04 4,018,367.00 160.67
Langsung
Jumlah Hasil Cukai 152,519,000.00 152,519,000.00 127,349,771.84 83.50 126,176,149.76 82.59
(disambung)
Sebenar Sebenar
Kutipan hasil diakaunkan mengikut asas tunai dan diakaunkan secara jumlah kasar mengikut asas tunai ke dalam Akaun Hasil kecuali diuntukkan
sebaliknya oleh mana-mana undang-undang.
2014 2013
2014 2013
Sebenar Sebenar
17
Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2014 adalah seperti berikut: (sambungan)
Anggaran Anggaran
Asal Disemak
Perihal % %
RM RM RM Anggaran RM Anggaran
HASIL BUKAN CUKAI
Lesen, Bayaran
Pendaftaran dan Permit 25,987,000.00 25,987,000.00 29,539,467.11 113.67 26,197,423.85 113.82
Perkhidmatan dan Bayaran
Perkhidmatan 19,261,000.00 19,261,000.00 19,681,649.71 102.18 21,153,782.25 168.09
Perolehan daripada Jualan
Barang-barang 71,985,000.00 71,985,000.00 101,979,623.39 141.67 96,391,512.79 246.57
Sewaan 1,468,500.00 1,468,500.00 765,830.27 52.15 1,210,988.70 67.46
Keuntungan pembiayaan
dan Perolehan 5,073,500.00 5,073,500.00 19,508,105.28 384.51 16,656,929.05 197.36
Denda dan Hukuman 2,730,000.00 2,730,000.00 2,304,859.62 84.43 1,930,282.94 59.78
Jumlah Hasil Bukan Cukai 126,505,000.00 126,505,000.00 173,779,535.38 137.37 163,540,919.58 185.51
TERIMAAN BUKAN HASIL
Pulangan Balik
Perbelanjaan 371,000.00 371,000.00 10,427,047.15 2,810.52 5,261,125.81 562.69
Terimaan daripada Agensi-
Agensi Kerajaan 73,130,000.00 73,130,000.00 59,033,177.29 80.72 59,582,221.35 66.77
Pelbagai Terimaan 101,000.00 101,000.00 2,499,982.82 2,475.23 218,709.02 240.34 183.60
Jumlah Terimaan Bukan 73,602,000.00 73,602,000.00 71,960,207.26 97.77 65,062,056.18 72.08
Hasil
JUMLAH HASIL 352,626,000.00 352,626,000.00 373,089,514.48 105.80 354,779,125.52 107.12
(b) Perbelanjaan Mengurus
2014 2013
Sebenar Sebenar
Perbelanjaan Mengurus terdiri daripada perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan dan Bekalan seperti emolumen, perkhidmatan
dan bekalan, aset, pemberian dan kenaan bayaran tetap dan perbelanjaan-perbelanjaan lain.
Perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan adalah perbelanjaan yang dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan mengikut
undang-undang Kerajaan Negeri selaras dengan Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan.
Perbelanjaan bagi Maksud Bekalan adalah perbelanjaan yang dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan berdasarkan
kelulusan Dewan Undangan Negeri selaras dengan Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan dan Perkara LXXIV Undang-Undang Tubuh
Negeri Sembilan.
18
Anggaran Anggaran %
Maksud Perbelanjaan Asal Dipinda Sebenar Anggaran
RM RM RM
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
T. 01 Peruntukan Diraja 513,000.00 513,000.00 513,000.00 100.00
T. 02 Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri 74,000.00 74,000.00 73,311.48 99.07
T. 04 Hutang Kerajaan Negeri 7,950,000.00 7,950,000.00 6,936,155.31 87.25
T. 05 Perintah Mahkamah 300,000.00 900,000.00 880,833.64 97.87
T. 06 Pencen Dan Ganjaran 4,325,000.00 4,325,000.00 3,669,100.40 84.83
T. 07 Peruntukan Undang Yang Empat serta Tunku
Besar Tampin 1,018,000.00 1,018,000.00 999,129.55 98.15
Jumlah Perbelanjaan Tanggungan 14,180,000.00 14,780,000.00 13,071,530.38 88.44
PERBELANJAAN BEKALAN
B. 01 Pemberian Kerabat Dan Waris 311,000.00 311,000.00 297,218.72 95.57
B. 02 Dewan Undangan 10,018,000.00 10,018,000.00 9,782,495.20 97.65
B. 03 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 18,109,000.00 19,700,200.00 19,357,337.77 98.26
B. 04 Jabatan Pertanian 10,324,000.00 10,324,000.00 9,677,939.71 93.74
B. 05 Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian 7,228,000.00 7,228,000.00 6,309,865.20 87.30
B. 06 Jabatan Pengairan Dan Saliran 14,593,000.00 14,593,000.00 14,445,866.18 98.99
B. 07 Jabatan Perhutanan 8,701,000.00 9,376,150.00 9,334,624.69 99.56
B. 08 Pejabat Menteri Besar 7,632,000.00 7,632,000.00 7,463,739.73 97.80
B. 09 Pelbagai Perkhidmatan 32,963,000.00 34,463,000.00 34,196,299.08 99.23
B. 10 Pejabat Yang Dipertuan Besar 5,131,000.00 5,307,500.00 5,225,182.85 98.45
B. 11 Jabatan Kerja Raya 16,292,000.00 16,739,100.00 16,539,012.00 98.80
B. 12 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 32,484,000.00 34,279,500.00 34,012,171.06 99.22
B. 13 Jabatan Kebajikan Masyarakat 12,532,000.00 12,532,000.00 12,292,588.33 98.09
B. 14 Majlis-Majlis Perbandaran Dan Daerah 6,400,000.00 6,400,000.00 6,119,689.81 95.62
B. 15 Jabatan Perancang Bandar Dan Desa 4,297,000.00 4,297,000.00 3,396,739.95 79.05
B. 16 Pejabat Kewangan Negeri 14,568,000.00 14,568,000.00 14,293,135.14 98.11
B. 17 Jabatan Veterinar 5,721,000.00 5,937,600.00 5,901,808.64 99.40
B. 18 Caruman Kumpulan Wang Pembangunan dan 12,962,000.00 12,962,000.00 26,825,087.00 206.95
Berkanun**
B. 19 Pejabat Tanah Dan Daerah Jelebu 4,738,000.00 4,738,000.00 4,560,051.90 96.24
B. 20 Pejabat Tanah Dan Daerah Jempol 4,640,000.00 4,640,000.00 4,383,142.37 94.46
B. 21 Pejabat Tanah Dan Daerah Kuala Pilah 5,189,000.00 5,189,000.00 5,053,766.31 97.39
B. 22 Pejabat Tanah Dan Daerah Port Dickson 5,463,000.00 5,519,150.00 5,498,501.93 99.63
B. 23 Pejabat Tanah Dan Daerah Rembau 4,174,000.00 5,174,000.00 3,919,004.80 75.74
(disambung)
Bagi maksud perbelanjaan yang telah melebihi peruntukan, suatu anggaran tambahan dibentangkan di sesi Dewan Undangan Negeri selaras
dengan Perkara 101(b) Perlembagaan Persekutuan dan Perkara LXXIII Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan.
Perbelanjaan Mengurus mengikut Maksud Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
2014
19
(sambungan)
Anggaran Anggaran %
Maksud Perbelanjaan Asal Dipinda Sebenar Anggaran
RM RM RM
B. 24 Pejabat Tanah Dan Daerah Seremban 6,835,000.00 6,859,000.00 6,680,507.90 97.40
B. 25 Pejabat Tanah Dan Daerah Tampin 4,254,000.00 4,254,000.00 3,999,040.01 94.01
B. 26 Pejabat Tanah Dan Daerah Kecil Gemas 1,987,000.00 2,132,900.00 2,113,373.61 99.08
B. 27 Jabatan Mufti 2,321,000.00 2,321,000.00 2,218,511.19 95.58
B. 28 Jabatan Kehakiman Syariah 5,493,000.00 5,544,600.00 5,422,236.64 97.79
B. 29 Pejabat Balai Undang Yang Empat Dan Tunku
Besar Tampin 2,041,000.00 2,051,500.00 1,945,008.02 94.81
Jumlah Perbelanjaan Bekalan 267,401,000.00 275,091,200.00 281,263,945.74 102.24
PERBELANJAAN MENGURUS (sebelum caruman) 281,581,000.00 289,871,200.00 294,335,476.12 101.54
CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 71,045,000.00 71,045,000.00 57,181,913.00 80.49
PERBELANJAAN MENGURUS (selepas caruman) 352,626,000.00 360,916,200.00 351,517,389.12 97.40
** B18 Caruman Kumpulanwang Pembangunan dan Berkanun adalah tidak termasuk caruman Kumpulan Wang Pembangunan yang ditunjukkan secara berasingan.
6. AKAUN PINJAMAN DISATUKAN
Akaun Pinjaman Disatukan pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
2014 2013
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
PINJAMAN
Badan Berkanun
Baki pada 1 Januari - -
Terimaan - -
Bayaran * - -
Baki pada 31 Disember - -
(disambung)
2014
Maklumat terperinci perbelanjaan mengurus dapat dirujuk di Lampiran 1 - Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember
2014.
Pinjaman yang diterima oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan dan punca kewangan yang lain di bawah kuasa Undang-Undang Negeri
dan pembayarannya diakaunkan dalam Akaun Pinjaman Disatukan. Terimaan dari Pinjaman untuk pembiayaan projek dipindahkan ke Kumpulan
Wang Pembangunan manakala bagi pinjaman yang diterima untuk pembangunan Bekalan Air akan dipindahkan ke Akaun Amanah Pembangunan
Bekalan Air.
Bayaran pokok dan faedah hutang negeri bagi anuiti semasa dan tunggakan tidak diakaun di Akaun Pinjaman Disatukan sebaliknya dikenakan
kepada perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan T04 berjumlah RM6,936,155.31 seperti di Nota 5(b).
20
Akaun Pinjaman Disatukan pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut: (sambungan)
2014 2013
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
PINJAMAN RM RM
Bekalan Air
Terimaan 24,000,000.00 6,952,460.00
Bayaran * (24,000,000.00) (6,952,460.00)
Baki pada 31 Disember - -
Perumahan Kos Rendah
Terimaan - -
Bayaran * - -
Baki pada 31 Disember - -
Pelbagai
Terimaan 12,662,000.00
Bayaran * (12,662,000.00) -
Baki pada 31 Disember - -
BAKI AKAUN PINJAMAN DISATUKAN - -
* Bayaran termasuk pindahan ke kumpulan wang masing-masing 0
7. AKAUN AMANAH DISATUKAN
Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
Baki pada Baki pada
01.01.2014 Debit Kredit 31.12.2014
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM RM RM
KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN
Kumpulan Wang Pembangunan (304,969,823.64) 101,190,890.91 90,383,164.52 (315,777,550.03)
Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air (47,127,155.85) - 10,000,000.00 (37,127,155.85)
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 377,350,379.17 3,169,124,338.14 3,182,931,213.14 391,157,254.17
Jumlah Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 25,253,399.68 3,270,315,229.05 3,283,314,377.66 38,252,548.29
KUMPULAN WANG AMANAH AWAM
Kumpulan Wang Amanah Awam 131,222,208.91 120,496,481.45 132,932,799.38 143,658,526.84
Jumlah Kumpulan Wang Amanah Awam 131,222,208.91 120,496,481.45 132,932,799.38 143,658,526.84
(disambung)
Akaun Amanah Disatukan mengakaun semua terimaan dan bayaran wang amanah mengikut kehendak undang-undang, akta-akta amanah,
suratcara amanah, arahan amanah dan perjanjian. Akaun Amanah Disatukan terdiri daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, Kumpulan
Wang Amanah Awam dan Akaun Deposit.
21
Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut: (sambungan)
Baki pada Baki pada
01.01.2014 Debit Kredit 31.12.2014
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM RM RM
AKAUN DEPOSIT
Deposit Am 52,823,610.67 34,890,021.58 35,347,461.48 53,281,050.57
Jumlah Akaun Deposit 52,823,610.67 34,890,021.58 35,347,461.48 53,281,050.57
JUMLAH AKAUN AMANAH DISATUKAN 209,299,219.26 3,425,701,732.08 3,451,594,638.52 235,192,125.70
(a) Kumpulan Wang Amanah Kerajaan
(i)
Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
2014 2013
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
BAKI PADA 1 JANUARI (304,969,823.64) (290,716,514.89)
TERIMAAN
Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan 57,181,913.00 65,000,000.00 - -
Pemberian Tahap Pembangunan, Ekonomi Dan Kesejahteraan Hidup 18,496,000.00 18,496,000.00 - -
Sewa Rumah Awam Kos Rendah 1,824,672.52 1,854,646.66
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Disatukan 12,662,000.00 - -
Pemberian Pertumbuhan Hasil Bahagian II 218,579.00 - -
Jumlah Terimaan 90,383,164.52 85,350,646.66
(disambung)
Terimaan lain Akaun Amanah di Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai sebanyak RM36,702,560.23 adalah merupakan baki bersih
Akaun Amanah.
Kumpulan Wang Amanah Kerajaan mengakaun terimaan dari peruntukan Kerajaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut Seksyen 10
Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Kumpulan Wang Pembangunan dan Pelbagai
Kumpulan Wang Amanah Kerajaan.
Kumpulan Wang Pembangunan mengakaun terimaan dan bayaran pembangunan seperti yang diperuntukkan oleh Akta
Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406].
Terimaan utama bagi Kumpulan Wang ini terdiri daripada pindahan dari Akaun Hasil Disatukan, Pemberian Tahap Pembangunan,Ekonomi Dan
Kesejahteraan Hidup dan Kumpulan Wang Sewa Rumah Awam Kos Rendah.
Bayaran kumpulan wang ini adalah perbelanjaan pembangunan secara langsung atau pinjaman.
22
Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut: (sambungan)
2014 2013
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
BAYARAN
Perbelanjaan Pembangunan .
Langsung (88,528,890.91) (99,603,955.41)
Pinjaman (12,662,000.00) -
Jumlah Bayaran (101,190,890.91) (99,603,955.41)
Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun (10,807,726.39) (14,253,308.75)
BAKI KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN PADA 31 DISEMBER (315,777,550.03) (304,969,823.64)
(ii)
Kumpulanwang Amanah Bekalan Air pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
2014 2013
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
BAKI PADA 1 JANUARI (47,127,155.85) (159,179,627.51)
TERIMAAN
Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan 10,000,000.00 10,000,000.00
Pelbagai Terimaan KWABA - 102,052,471.66
Jumlah Terimaan 10,000,000.00 112,052,471.66
BAYARAN
Perbelanjaan Pembangunan .
Langsung - -
Pinjaman - -
Jumlah Bayaran - -
Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun 10,000,000.00 112,052,471.66
BAKI KUMPULAN WANG AMANAH BEKALAN AIR PADA 31 DISEMBER (37,127,155.85) (47,127,155.85)
Maklumat terperinci perbelanjaan pembangunan dapat dirujuk di Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun
berakhir 31 Disember 2014.
Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air ditubuhkan mengikut kehendak Akta 20/1960 serta menerima pakai Akta 230/1980 bagi tatacara
kewangan dan perakaunan mengikut Arahan Amanah Jabatan Bekalan Air.
Kumpulanwang Amanah Bekalan Air Negeri tidak mencatatkan sebarang urusniaga sejak tahun 2009 disebabkan Jabatan Bekalan Air Negeri
Sembilan telah dikorporatkan menjadi Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) pada 1 Januari 2009.
Kerajaan Negeri bersetuju untuk menghapuskira baki berjumlah RM57,127,155.85 secara berperingkat mulai tahun 2014.
23
(iii)
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
2014 2013
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
AKAUN PENYELESAIAN
Akaun Penyelesaian Utama 2,000,000.00 2,000,000.00
Akaun Bayaran Pukal - -
Akaun Penyelesaian Bank - -
Akaun Pendahuluan Dari Kerajaan Persekutuan 52,158,000.00 57,658,000.00
Akaun Bantuan Kebajikan Negeri (1,150,520.00) (824,940.00)
Akaun Pindahan Baki Bank Lama - -
Akaun Pemindahan Wang Antara Bank - -
Akaun Penyelesaian Jabatan Veterinar - -
Akaun Penyelesaian Cek Terbatal 2,187,881.49 2,365,547.36
Akaun Penyelesaian Pembatalan EFT - -
Bank Simpanan Nasional - -
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja - -
Lembaga Tabung Haji - -
Insurans Kebangsaan Malaysia Sdn Bhd (MNI) - -
Cukai Pendapatan - -
Potongan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan - -
Amanah Saham Nasional - -
Biro Perkhidmatan ANGKASA - -
Amanah Saham Bumiputra - -
Syarikat Takaful Nasional Berhad - -
Syarikat Takaful Malaysia Bhd - -
Kumpulan Wang Pinjaman Pelajaran MARA - -
Yayasan Negeri Sembilan - -
Potongan Nafkah - -
Yayasan Pembagunan Ekonomi Islam Malaysia - -
Sewa Rumah Dan Perabot Kerajaan Persekutuan - -
Epermit 1 Veterinar - -
Akaun Penyelesaian Bagi Kutipan Hasil Pusaka - -
Pelbagai Kutipan Hasil Persekutuan 10.00 -
Potongan Gaji Kakitangan Awam - -
Potongan EKA Kakitangan Awam - -
Potongan Gaji Kakitangan Kontrak - -
Potongan EKA Kakitangan Kontrak - -
(disambung)
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Akaun Penyelesaian, Akaun Perniagaan, Akaun Pinjaman, Kumpulan Wang
Luar Jangka dan Pelbagai Kumpulan Wang yang ditubuh di bawah Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud tertentu.
Sumber kewangan kumpulan wang ini adalah caruman daripada Kerajaan. Sebahagian dari kumpulan wang ini merupakan kumpulan wang
pusingan manakala yang lain adalah bagi bayaran langsung.
24
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut: (sambungan)
2014 2013
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
Potongan KWSP Kakitangan Kontrak - -
Pelbagai Potongan - -
Jumlah Akaun Penyelesaian 55,195,371.49 61,198,607.36
AKAUN PINJAMAN
Pinjaman Perumahan 4,797,247.20 4,797,247.20
Akaun Urusniaga - Pinjaman Perumahan Negeri - -
Pendahuluan Membeli Kenderaan Kakitangan Awam 4,000,000.00 4,000,000.00
Akaun Urusniaga - Pendahuluan Membeli Kenderaan Kakitangan Awam (224,447.78) (288,219.35)
Pendahuluan Membeli Kenderaan ADUN 900,000.00 900,000.00
Akaun Urusniaga - Pendahuluan Membeli Kenderaan ADUN (221,061.00) (166,316.85)
Pendahuluan Diri Pegawai Awam 230,000.00 230,000.00
Akaun Urusniaga - Pendahuluan Diri Pegawai Awam (230,214.14) (168,187.45)
Pendahuluan Pelbagai 325,000.00 325,000.00
Akaun Urusniaga - Pendahuluan Pelbagai (94,040.00) (50,000.00)
Pendahuluan Bagi Undang Yang Empat Dan Tuanku 538,250.00 538,250.00
Akaun Urusniaga - Pendahuluan Pelbagai Bukan Pegawai Awam (55,447.00) (55,447.00)
Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Komputer Negeri 750,000.00 750,000.00
Akaun Urusniaga - Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Komputer Negeri (138,712.79) (140,191.15)
Kumpulan Wang Pinjaman Kepada Badan-Badan Berkanun Dan Badan Lain 5,750,000.00 5,750,000.00
Majlis Daerah Rembau (453,281.88) (521,527.20)
Majlis Daerah Kuala Pilah (180,000.00) (240,000.00)
Pinjaman Yayasan Negeri Sembilan (3,500,000.00) -
Pinjaman Penempatan Khinzir 4,790,010.32 4,790,010.32
Jumlah Akaun Pinjaman 16,983,302.93 20,450,618.52
KUMPULAN WANG LUAR JANGKA
Kumpulan Wang Luar Jangka 2,000,000.00 2,000,000.00
Jumlah Kumpulan Wang Luar Jangka 2,000,000.00 2,000,000.00
PELBAGAI KUMPULAN WANG - -
Akaun Amanah Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri (MARRIS) 311,348,792.18 288,149,942.72
Kumpulan Wang Amanah Bayaran Ketua Kampung Tradisional NS 2,353,555.81 1,116,407.82
Akaun Kena Bayar 3,276,231.76 4,434,802.75
Jumlah Pelbagai Kumpulan Wang 316,978,579.75 293,701,153.29
JUMLAH PELBAGAI KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN 391,157,254.17 377,350,379.17
25
(b) Kumpulan Wang Amanah Awam
Kumpulan Wang Amanah Awam bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
2014 2013
Perihal RM RM
AKAUN AMANAH KHAS
Kumpulanwang Pembangunan Hutan 1,077,485.84 1,255,790.10
Jumlah Akaun Amanah Khas 1,077,485.84 1,255,790.10
AKAUN AMANAH AM
Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri (Projek Pembangunan Bekalan Air) 34,155,083.88 15,238,867.37
Akaun Amanah Projek Pemasangan Paip Utama dan Kolam Air Simpanan Port Dickson/Lukut - 4,006,075.33
Akaun Amanah Istana-Istana Milik Kerajaan N.Sembilan 724,582.83 1,130,378.83
Akaun Amanah Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri,Kebangsaan
MAHA bagi Kerajaan Negeri Sembilan 143,033.48 294,199.06
Kumpulan Wang Amanah Pembiayaan Projek-Projek Rumah Awam Kos Rendah (RAHR) 31,578,017.27 29,936,817.13
Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah Seremban 12,352.05 122,017.05
Tabung Amanah Unit Penyelarasan Pelaburan 131,275.79 131,275.79
Akaun Amanah Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri,Negeri Sembilan (NSSDC) 26,871.10 46,771.10
Akaun Amanah Dana Khas Menteri Besar, Negeri Sembilan 1,283,092.82 1,962,714.22
Akaun Amanah Untuk Bantuan Bencana Negeri Sembilan 365,073.83 414,421.48
Akaun Tabung Amanah Sumbangan Infrastruktur dan Kemudahan Awam 8,683,337.61 5,901,893.18
Akaun Amanah Bagi Urusan Peperiksaan Anjuran SPAM di Seluruh Negeri Sembilan - 3,773.30
Akaun Amanah Membiayai Perpindahan Pejabat Menteri Besar
Negeri Sembilan 2,500,000.00 2,500,000.00
Akaun Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Majlis-Majlis Rasmi
Kerajaan Negeri Sembilan 15,488.81 185,881.81
Akaun Amanah Lembaga Pengurusan Pelancongan Negeri Sembilan 2,865,192.23 3,289,027.75
Akaun Amanah Pengurusan SPEKS 665,517.68 674,862.89
Akaun Amanah Kenaboi River Challenge 20,512.45 4,883.90
Kumpulan Wang Bagi Kawalan Penyakit Dan Rawatan Haiwan 258,934.11 196,040.45
Akaun Amanah Perusahaan Susu Lembu 341,351.78 346,056.78 59,185,430.54 (disambung)
Akaun amanah Projek Pemasangan Paip Utama dan Kolam Air Simpanan Port Dickson/ Lukut telah ditutup dalam tahun 2014.
Kumpulan Wang Amanah Awam mengakaun terimaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut akta khas atau Akta
Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Awam terdiri daripada Amanah Khas yang diwujudkan di bawah aktanya
sendiri dan Amanah Am yang diwujudkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sumber kewangan
kumpulan wang ini adalah daripada badan-badan atau orang perseorangan untuk tujuan tertentu.
26
(sambungan)
Kumpulan Wang Amanah Awam bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
2014 2013
Perihal RM RM
Tabung Amanah Dana Pusingan Untuk Pembaikan Jalan Di Negeri Sembilan. 1,900,000.00 1,900,000.00
Akaun Amanah Kelas Al-Quran & Fardhu Ain N.Sembilan (KAFA) 610,970.39 171,371.13
Akaun Amanah Mufti Kerajaan Negeri 454,135.68 357,537.32
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Jelebu 9,773.26 9,773.26
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Port Dickson 7,938.50 11,362.00
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Rembau 27,090.00 14,990.00
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Seremban 26,281.00 33,481.00
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Tampin 164,946.41 178,824.41
Akaun Amanah Kuota Bumiputra Bagi Pembangunan, Perniagaan Dan Perindustrian 3,940,896.44 3,968,240.82
Akaun Amanah Permasalahan Rakyat 3,229,010.90 13,102,775.25
Akaun Amanah Pelaburan Negeri Sembilan 28,717,421.50 43,717,421.50
Akaun Amanah Sokongan Keluarga Negeri Sembilan Jabatan Kehakiman Syariah 95,700.00 98,800.00
Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan Ruang Kompleks Pentadbiran
Daerah Port Dickson 11,436.07 3,723.07
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Kecil Gemas 5,876.20 6,369.90
Akaun Amanah PERHILITAN Negeri Sembilan 17,992.33 5,791.73
Tabung Amanah Pengambilan Tanah 8,251,854.60 -
Akaun Amanah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Di Negeri Sembilan 8,840,000.00 -
Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah Rembau 2,500,000.00 -
Jumlah Akaun Amanah Awam 142,581,041.00 129,966,418.81
JUMLAH KUMPULAN WANG AMANAH AWAM 143,658,526.84 131,222,208.91
(c) Akaun Deposit
Akaun Deposit bagi setiap kategori Deposit pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
2014 2013
(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
Perihal RM RM
DEPOSIT AM
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri 36,809,085.36 38,767,452.84
Akaun Deposit Tender - 1,197.60
Akaun Cagaran 725,078.57 1,026,295.40
Akaun Cagaran Kantin 3,050.00 2,400.00
Akaun Cagaran Sewa Bangunan 1,700.00 1,700.00
Wang Jaminan Perlaksanaan 13,406,016.98 10,816,440.38
(disambung)
Maklumat terperinci Akaun Amanah Awam mengikut jabatan dapat dirujuk di Lampiran 6 - Penyata Lengkap Akaun Kumpulanwang
Amanah Awam pada 31 Disember 2014.
Akaun Deposit terdiri daripada Deposit Am dan Deposit Pelarasan. Deposit Am adalah wang yang diterima khusus bagi sesuatu maksud di
bawah undang-undang atau perjanjian dan perlu dibayar balik apabila maksud telah tercapai. Deposit Pelarasan adalah akaun sementara
yang diguna sebelum bayaran dibuat atau pelarasan kepada akaun tertentu.
27
(sambungan)
Akaun Deposit yang matan bagi setiap kategori Deposit pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Akaun Deposit Bon Jamin Mahkamah Syariah 232,050.00 196,800.00
Akaun Deposit Sistem Kultur Laut 20,903.00 20,903.00
Akaun Deposit Dan Lesen Bijih Mineral Untuk Negeri Melaka 700.00 700.00
Akaun Deposit Bijih Mineral Untuk Negeri Sembilan 800.00 800.00
Akaun Deposit Lelong Harta Kerajaan 144,290.25 -
Akaun Deposit Sewa Rumah Kos Rendah 1,937,376.41 1,988,921.45
Jumlah Deposit Am 53,281,050.57 52,823,610.67
DEPOSIT PELARASAN -
Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan - -
Jumlah Deposit Pelarasan - -
JUMLAH AKAUN DEPOSIT 53,281,050.57 52,823,610.67
8. MEMORANDUM ASET
(a) Pinjaman Boleh Dituntut
Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
Perihal 2014 2013
RM RM
Pihak Berkuasa Tempatan 9,396,682.76 9,724,928.08
Badan Berkanun 43,834,541.06 39,244,581.85
Syarikat 7,143,646.53 7,391,878.76
JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT 60,374,870.35 56,361,388.69
Memorandum Aset menunjukkan sebahagian aset kewangan kerajaan iaitu Pinjaman Boleh Dituntut dan Pelaburan yang dikenakan
kepada perbelanjaan mengurus atau pembangunan, tetapi tidak dinyatakan dalam Penyata Kedudukan Kewangan dan Akaun Belum Terima atau
tunggakan hasil yang patut diterima dalam tahun semasa tetapi tidak dapat dikutip oleh Jabatan.
Maklumat terperinci Akaun Deposit mengikut jabatan dapat dirujuk di Lampiran 7 - Penyata Lengkap Wang Deposit pada 31 Disember 2014.
Pinjaman Boleh Dituntut adalah baki pinjaman yang diberikan oleh Kerajaan Negeri kepada Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun dan
Syarikat.
Baki Belum Selesai pada
Maklumat terperinci Pinjaman Boleh Dituntut dapat dirujuk di Lampiran 3 - Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
dan Lampiran 3 ( i ) - Penyata Lengkap Memorandum pada 31 Disember 2014.
28
(b) Pelaburan
Pelaburan pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
2014 2013
Perihal RM RM
Saham - Syarikat Berhad - -
Saham Amanah 851,926.13 1,000,000.00
Deposit Jangka Panjang 17,000,000.00 2,000,000.00
JUMLAH PELABURAN 17,851,926.13 3,000,000.00
Maklumat terperinci Pelaburan dapat dirujuk di Lampiran 4 - Penyata Akaun Memorandum Pelaburan pada 31 Disember 2014.
9. MEMORANDUM LIABILITI
(a) Hutang Kerajaan Negeri
Hutang Kerajaan Negeri pada 31 Disember 2014 adalah seperti berikut:
2014 2013
Perihal RM RM
PINJAMAN
Rancangan Bekalan Air 695,792,613.00 671,792,613.00
Perumahan Awam Kos Rendah 85,930,513.48 91,472,349.25
Perbadanan Kemajuan Negeri 24,726,259.83 26,099,545.62
Pelbagai 106,245,053.34 93,933,426.05
JUMLAH HUTANG KERAJAAN NEGERI 912,694,439.65 883,297,933.92
10. AKAUN BELUM TERIMA/TUNGGAKAN HASIL
Maklumat terperinci Hutang Kerajaan Negeri dapat dirujuk di Lampiran 5 - Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri
seperti pada 31 Disember 2014
Negeri dilaporkan sebagai maklumat tambahan, walaupun Kerajaan Negeri mengamalkan asas perakaunan tunai ubahsuai.
Hutang Kerajaan Negeri menunjukkan baki hutang yang terdiri dari semua pinjaman yang diambil oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan
Persekutuan untuk membiayai projek pembangunan negeri dan juga projek rancangan bekalan air yang akan diambilalih oleh Perbadanan Aset
Air Berhad (PAAB) setelah projek bagi Rancangan Bekalan Air tersebut siap sepenuhnya.
Baki Belum Selesai pada
Pelaburan adalah pegangan ekuiti Kerajaan Negeri di dalam syarikat yang diapungkan di Bursa Malaysia dan saham amanah.
Nilai Buku
Akaun Belum Terima/Tunggakan Hasil pada 31 Disember 2014 berjumlah RM88,909,387.58 berdasarkan rekod Jabatan Kerajaan Negeri
dilaporkan sebagai maklumat tambahan, walaupun Kerajaan Negeri mengamalkan asas perakaunan tunai ubahsuai.
Memorandum Liabiliti menunjukkan sebahagian liabiliti kerajaan iaitu Hutang Kerajaan Negeri dan Pelbagai Liabiliti yang tidak dinyatakan
dalam Penyata Kedudukan Kewangan.
29
124,504,851.49
69,466,471.41
3,262,837.79
82,410,196.18
507,298.88
280,151,655.75
341,269,071.34
61,022,774.00
20,475,442.00
10,186,762.40
432,954,049.74 5,000,000.00
(280,151,655.75) 2,000,000.00
(85,919,782.00) 5,000,000.00
(70,181,773.88) 209,000,000.00
(436,253,211.63) 0
(3,299,161.89) 7,000,000.00
350,179,658.44 2,000,000.00
0
0
205,000,000.00
100,000.00
20,000,000.00
455,100,000.00
LAMPIRAN KEPADA NOTA
LAMPIRAN 1
PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
PERUNTUKAN DI RAJA
YANG DI PERTUA DEWAN UNDANGAN NEGERI
BAYARAN HUTANG KERAJAAN
PERINTAH MAHKAMAH
PENCEN DAN GANJARAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Emolumen
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
513,000.00
74,000.00
7,950,000.00
300,000.00
4,325,000.00
513,000.00
74,000.00
7,950,000.00
900,000.00
4,325,000.00
513,000.00
73,311.48
6,936,155.31
880,833.64
3,669,100.40
100.00
99.07
87.25
97.87
84.83
Jumlah Istana
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran - Perakaunan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
ISTANA
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN - PERAKAUNAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
513,000.00
74,000.00
7,950,000.00
300,000.00
4,325,000.00
513,000.00
74,000.00
7,950,000.00
900,000.00
4,325,000.00
513,000.00
73,311.48
6,936,155.31
880,833.64
3,669,100.40
100.00
99.07
87.25
97.87
84.83
JUMLAH PERUNTUKAN DI RAJA
JUMLAH YANG DI PERTUA DEWAN UNDANGAN NEGERI
JUMLAH BAYARAN HUTANG KERAJAAN
JUMLAH PERINTAH MAHKAMAH
JUMLAH PENCEN DAN GANJARAN
513,000.00
74,000.00
7,950,000.00
300,000.00
4,325,000.00
513,000.00
74,000.00
7,950,000.00
900,000.00
4,325,000.00
513,000.00
73,311.48
6,936,155.31
880,833.64
3,669,100.40
100.00
99.07
87.25
97.87
84.83
2014
30
Lampiran 1
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
14,180,000.00 14,780,000.00 13,071,530.38 88.44JUMLAH PERBELANJAAN TANGGUNGAN
PERUNTUKAN UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Emolumen
Emolumen
Emolumen
Emolumen
214,500.00
133,600.00
333,300.00
179,600.00
157,000.00
215,450.00
120,300.00
340,650.00
176,900.00
164,700.00
215,145.36
101,920.98
340,566.57
176,830.19
164,666.45
99.86
84.72
99.98
99.96
99.98
Jumlah Balai Undang Sungai Ujung
Jumlah Balai Undang Jelebu
Jumlah Balai Undang Johol
Jumlah Balai Undang Rembau
Jumlah Balai Tunku Besar Tampin
BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG
BALAI UNDANG JELEBU
BALAI UNDANG JOHOL
BALAI UNDANG REMBAU
BALAI TUNKU BESAR TAMPIN
1,018,000.00 1,018,000.00 999,129.55 98.15JUMLAH PERUNTUKAN UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN
214,500.00
133,600.00
333,300.00
179,600.00
157,000.00
215,450.00
120,300.00
340,650.00
176,900.00
164,700.00
215,145.36
101,920.98
340,566.57
176,830.19
164,666.45
99.86
84.72
99.98
99.96
99.98
2014
Lampiran 1
31
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PERBELANJAAN BEKALAN
PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS
DEWAN UNDANGAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
311,000.00
9,857,000.00
161,000.00
311,000.00
9,912,000.00
106,000.00
297,218.72
9,677,028.96
105,466.24
95.57
97.63
99.50
Jumlah Pemberian Kerabat Dan Waris
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan OneOff
PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN ONE OFF
311,000.00
10,018,000.00
311,000.00
10,018,000.00
297,218.72
9,782,495.20
95.57
97.65
JUMLAH PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS
JUMLAH DEWAN UNDANGAN
311,000.00
4,356,000.00
5,201,000.00
300,000.00
161,000.00
311,000.00
4,356,600.00
5,249,300.00
306,100.00
106,000.00
297,218.72
4,266,192.76
5,138,670.57
272,165.63
105,466.24
95.57
97.92
97.89
88.91
99.50
2014
Lampiran 1
32
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
11,052,804.00
1,000.00
698,350.00
1,529,695.00
664,154.00
2,364,600.00
11,925,734.00
1,000.00
569,920.00
1,750,695.00
810,254.00
2,698,700.00
11,815,061.54
0.00
557,442.22
1,698,932.78
800,905.89
2,673,475.26
99.07
0.00
97.81
97.04
98.85
99.07
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan OneOff
Jumlah Pentadbiran - Kerajaan Tempatan
Jumlah Pentadbiran - Perumahan
Jumlah Badan Kawal Selia Air
Jumlah Perkhidmatan - Komputer
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN ONE OFF
PENTADBIRAN - KERAJAAN TEMPATAN
PENTADBIRAN - PERUMAHAN
BADAN KAWAL SELIA AIR
PERKHIDMATAN - KOMPUTER
8,962,804.00
2,048,900.00
41,100.00
1,000.00
586,750.00
109,600.00
2,000.00
1,178,195.00
290,100.00
61,400.00
645,254.00
18,900.00
1,602,100.00
761,000.00
1,500.00
9,519,404.00
2,372,800.00
33,530.00
1,000.00
524,820.00
43,100.00
2,000.00
1,417,915.00
281,380.00
51,400.00
783,354.00
26,900.00
1,893,100.00
804,100.00
1,500.00
9,496,129.24
2,287,045.57
31,886.73
0.00
519,788.48
37,653.74
0.00
1,393,236.36
262,416.73
43,279.69
779,553.16
21,352.73
1,882,563.79
790,911.47
0.00
99.76
96.39
95.10
0.00
99.04
87.36
0.00
98.26
93.26
84.20
99.51
79.38
99.44
98.36
0.00
2014
Lampiran 1
33
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN PERTANIAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
1,798,397.00
876,101.22
637,693.20
7,169,500.84
1,581,082.26
59,622.48
1,943,897.00
893,301.22
261,693.20
7,438,300.84
1,730,082.26
622.48
1,811,520.08
762,199.75
0.00
7,342,669.13
1,573,070.83
0.00
93.19
85.32
0.00
98.71
90.92
0.00
Jumlah Perancangan - Am
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
Jumlah Perkhidmatan Pertanian - Dasar Baru
Jumlah Perkhidmatan Pertanian
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan - Dasar Baru
PERANCANGAN - AM
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
PERKHIDMATAN PERTANIAN - DASAR BARU
PERKHIDMATAN PERTANIAN
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN - DASAR BARU
18,109,000.00
10,324,000.00
19,700,200.00
10,324,000.00
19,357,337.77
9,677,939.71
98.26
93.74
JUMLAH PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
JUMLAH JABATAN PERTANIAN
1,561,897.00
231,500.00
5,000.00
708,651.22
147,450.00
1,000.00
19,000.00
637,693.20
6,445,550.84
723,950.00
642,482.26
938,600.00
32,622.48
27,000.00
1,744,597.00
194,300.00
5,000.00
708,651.22
164,450.00
1,000.00
19,200.00
261,693.20
6,716,550.84
721,750.00
716,482.26
1,013,600.00
622.48
0.00
1,646,812.84
164,707.24
0.00
629,638.57
127,976.78
0.00
4,584.40
0.00
6,663,903.86
678,765.27
670,377.27
902,693.56
0.00
0.00
94.40
84.77
0.00
88.85
77.82
0.00
23.88
0.00
99.22
94.04
93.57
89.06
0.00
0.00
2014
Lampiran 1
34
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
1,647,179.82
158,760.00
809,993.81
2,808,062.11
837,756.44
236,304.35
47,240.88
1,969,489.82
160.00
786,793.81
2,709,762.11
606,746.44
325,104.35
240.88
1,813,983.28
0.00
698,851.64
2,671,506.05
0.00
322,555.13
0.00
92.10
0.00
88.82
98.59
0.00
99.22
0.00
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pembangunan Dan Kemajuan Tanah
Jumlah Pendaftaran Hakmilik
Jumlah Pendaftaran Hak Milik - Dasar Baru
Jumlah Kemajuan Pengurusan Dasar
Jumlah Kemajuan Pengurusan Dan Dasar - Dasar Baru
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN TANAH
PENDAFTARAN HAKMILIK
PENDAFTARAN HAK MILIK - DASAR BARU
KEMAJUAN PENGURUSAN DASAR
KEMAJUAN PENGURUSAN DAN DASAR - DASAR BARU
1,200,449.82
436,730.00
1,000.00
9,000.00
158,760.00
788,033.81
21,960.00
2,287,052.11
521,010.00
65,596.44
772,160.00
232,884.35
3,420.00
47,240.88
1,293,949.82
473,730.00
192,810.00
9,000.00
160.00
764,833.81
21,960.00
2,200,752.11
509,010.00
41,396.44
565,350.00
321,684.35
3,420.00
240.88
1,252,190.85
367,371.56
189,821.00
4,599.87
0.00
682,396.65
16,454.99
2,167,418.87
504,087.18
0.00
0.00
319,996.23
2,558.90
0.00
96.77
77.55
98.45
51.11
0.00
89.22
74.93
98.49
99.03
0.00
0.00
99.48
74.82
0.00
2014
Lampiran 1
35
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
648,356.91
34,345.68
1,359,713.12
245,941.80
1,000.00
12,986,345.08
810,456.91
19,245.68
1,496,713.12
24,941.80
104,570.00
12,966,775.08
802,969.10
0.00
1,441,722.86
0.00
104,329.50
12,899,813.82
99.08
0.00
96.33
0.00
99.77
99.48
Jumlah Bahagian Penguatkuasaan
Jumlah Bahagian Penguatkuasaan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN
7,228,000.00
14,593,000.00
7,228,000.00
14,593,000.00
6,309,865.20
14,445,866.18
87.30
98.99
JUMLAH PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
JUMLAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
628,636.91
19,720.00
34,345.68
1,187,713.12
168,000.00
4,000.00
245,941.80
1,000.00
7,702,345.08
5,281,000.00
3,000.00
800,736.91
9,720.00
19,245.68
1,312,713.12
168,000.00
16,000.00
24,941.80
104,570.00
7,847,345.08
5,116,430.00
3,000.00
793,597.85
9,371.25
0.00
1,310,919.58
115,803.28
15,000.00
0.00
104,329.50
7,825,153.24
5,073,060.71
1,599.87
99.11
96.41
0.00
99.86
68.93
93.75
0.00
99.77
99.72
99.15
53.33
2014
Lampiran 1
36
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN PERHUTANAN NEGERI
PEJABAT MENTERI BESAR
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
2,090,816.02
1,696,170.04
4,615,997.54
298,016.40
7,632,000.00
1,687,457.19
1,672,078.87
5,670,547.54
346,066.40
7,632,000.00
1,675,241.13
1,659,060.30
5,655,041.52
345,281.74
7,463,739.73
99.28
99.22
99.73
99.77
97.80
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pembangunan - Hutan
Jumlah Penguatkuasaan - Undang Hutan
Jumlah Penguatkuasaan Undang Hutan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PEMBANGUNAN - HUTAN
PENGUATKUASAAN - UNDANG HUTAN
PENGUATKUASAAN UNDANG HUTAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
8,701,000.00
7,632,000.00
9,376,150.00
7,632,000.00
9,334,624.69
7,463,739.73
99.56
97.80
JUMLAH JABATAN PERHUTANAN NEGERI
JUMLAH PEJABAT MENTERI BESAR
1,451,816.02
626,000.00
1,000.00
12,000.00
1,470,170.04
226,000.00
4,051,997.54
564,000.00
298,016.40
2,065,000.00
1,000.00
5,566,000.00
909,166.02
754,245.00
1,000.00
23,046.17
1,503,420.04
168,658.83
4,991,597.54
678,950.00
346,066.40
2,065,000.00
1,000.00
5,566,000.00
899,513.60
753,166.20
880.00
21,681.33
1,500,571.11
158,489.19
4,985,610.13
669,431.39
345,281.74
1,897,530.73
1,000.00
5,565,209.00
98.94
99.86
88.00
94.08
99.81
93.97
99.88
98.60
99.77
91.89
100.00
99.99
2014
Lampiran 1
37
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PELBAGAI PERKHIDMATAN
PEJABAT DYMM YDPBNS
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
30,936,000.00
326,000.00
1,701,000.00
4,507,000.00
624,000.00
32,732,400.00
176,000.00
1,554,600.00
5,092,956.00
214,544.00
32,469,780.26
175,330.82
1,551,188.00
5,010,639.07
214,543.78
99.20
99.62
99.78
98.38
100.00
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan -One Off
Jumlah Pejabat Dymm Ydpns
Jumlah Pejabat Dymm Ydpns - Dasar Baru
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN -ONE OFF
PEJABAT DYMM YDPNS
PEJABAT DYMM YDPNS - DASARBARU
32,963,000.00
5,131,000.00
34,463,000.00
5,307,500.00
34,196,299.08
5,225,182.85
99.23
98.45
JUMLAH PELBAGAI PERKHIDMATAN
JUMLAH PEJABAT DYMM YDPBNS
23,909,000.00
7,026,000.00
1,000.00
176,000.00
150,000.00
200,000.00
1,000.00
1,500,000.00
2,209,000.00
1,834,000.00
1,000.00
462,000.00
1,000.00
564,000.00
60,000.00
26,497,000.00
6,234,400.00
1,000.00
176,000.00
0.00
0.00
54,600.00
1,500,000.00
2,082,650.00
2,580,489.68
0.00
429,816.32
0.00
214,544.00
0.00
26,362,458.95
6,107,321.31
0.00
175,330.82
0.00
0.00
51,188.00
1,500,000.00
2,081,591.14
2,499,336.85
0.00
429,711.08
0.00
214,543.78
0.00
99.49
97.96
0.00
99.62
0.00
0.00
93.75
100.00
99.95
96.86
0.00
99.98
0.00
100.00
0.00
2014
Lampiran 1
38
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN KERJA RAYA NEGERI
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
7,012,636.44
1,000.00
4,036,255.58
73,670.04
5,056,408.42
112,029.52
7,168,536.44
12,400.00
4,228,825.62
0.00
5,329,337.94
0.00
7,088,088.31
12,400.00
4,200,658.46
0.00
5,237,865.23
0.00
98.88
100.00
99.33
0.00
98.28
0.00
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Perkhidmatan -Kejuruteraan
Jumlah Perkhidmatan Kejuruteraan - Dasar Baru
Jumlah Penyelenggaraan - Bangunan
Jumlah Penyelenggaraan Bangunan - Dasar Baru
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PERKHIDMATAN -KEJURUTERAAN
PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN- DASAR BARU
PENYELENGGARAAN - BANGUNAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN- DASAR BARU
16,292,000.00 16,739,100.00 16,539,012.00 98.80JUMLAH JABATAN KERJA RAYA NEGERI
6,015,636.44
968,000.00
29,000.00
1,000.00
3,607,255.58
429,000.00
73,670.04
4,680,408.42
376,000.00
112,029.52
6,171,636.44
967,900.00
29,000.00
12,400.00
3,790,425.62
438,400.00
0.00
5,001,537.94
327,800.00
0.00
6,156,946.20
906,482.11
24,660.00
12,400.00
3,776,742.86
423,915.60
0.00
4,939,306.70
298,558.53
0.00
99.76
93.65
85.03
100.00
99.64
96.70
0.00
98.76
91.08
0.00
2014
Lampiran 1
39
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
7,344,560.00
900.00
4,043,740.00
2,676,660.00
3,061,830.00
10,504,080.00
937,960.00
7,270,360.00
900.00
4,283,240.00
2,866,660.00
3,110,330.00
11,984,780.00
885,960.00
7,166,348.40
0.00
4,242,523.29
2,845,883.74
3,091,539.74
11,922,227.11
881,625.27
98.57
0.00
99.05
99.28
99.40
99.48
99.51
Jumlah Pentadbiran -Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Undang-Undang Keluarga Islam
Jumlah Perkhidmatan - Dakwah
Jumlah Pengurusan Masjid Dan Surau
Jumlah Perkhidmatan Pelajaran
Jumlah Perkhidmatan - Penyelidikan
PENTADBIRAN -AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
PERKHIDMATAN - DAKWAH
PENGURUSAN MASJID DAN SURAU
PERKHIDMATAN PELAJARAN
PERKHIDMATAN - PENYELIDIKAN
1,964,460.00
4,743,000.00
100.00
637,000.00
900.00
3,798,740.00
245,000.00
1,771,660.00
905,000.00
2,394,830.00
667,000.00
6,088,080.00
4,063,000.00
353,000.00
857,960.00
80,000.00
1,959,260.00
4,687,000.00
100.00
624,000.00
900.00
4,038,240.00
245,000.00
1,908,160.00
958,500.00
2,427,830.00
682,500.00
7,024,080.00
4,547,700.00
413,000.00
805,960.00
80,000.00
1,929,580.72
4,617,588.25
0.00
619,179.43
0.00
4,029,899.28
212,624.01
1,898,281.96
947,601.78
2,418,392.20
673,147.54
6,993,414.52
4,516,764.89
412,047.70
801,962.17
79,663.10
98.49
98.52
0.00
99.23
0.00
99.79
86.79
99.48
98.86
99.61
98.63
99.56
99.32
99.77
99.50
99.58
2014
Lampiran 1
40
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
2,693,360.00
1,220,910.00
1,314,273.00
37,000.00
112,000.00
11,068,727.00
2,567,860.00
1,309,410.00
1,347,273.00
0.00
107,000.00
11,077,727.00
2,560,998.13
1,301,025.38
1,296,245.50
0.00
106,924.70
10,889,418.13
99.73
99.36
96.21
0.00
99.93
98.30
Jumlah Penguatkuasaan
Jumlah Pendakwaan
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Perkhidmatan - Bantuan Dan Pemulihan
PENGUATKUASAAN
PENDAKWAAN
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PERKHIDMATAN - BANTUAN DANPEMULIHAN
32,484,000.00
12,532,000.00
34,279,500.00
12,532,000.00
34,012,171.06
12,292,588.33
99.22
98.09
JUMLAH JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
JUMLAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
2,603,360.00
90,000.00
1,172,910.00
45,000.00
3,000.00
815,073.00
491,200.00
1,000.00
7,000.00
37,000.00
112,000.00
306,927.00
41,800.00
10,720,000.00
2,477,860.00
90,000.00
1,261,410.00
45,000.00
3,000.00
743,439.00
566,600.00
33,234.00
4,000.00
0.00
107,000.00
344,927.00
12,800.00
10,720,000.00
2,471,034.14
89,963.99
1,259,154.46
40,470.92
1,400.00
734,477.38
526,139.40
33,184.00
2,444.72
0.00
106,924.70
341,210.37
12,797.76
10,535,410.00
99.72
99.96
99.82
89.94
46.67
98.79
92.86
99.85
61.12
0.00
99.93
98.92
99.98
98.28
2014
Lampiran 1
41
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
MAJLIS-MAJLIS PERBANDARANDAN DAERAH
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
6,400,000.00
952,350.68
1,000.00
3,023,570.92
320,078.40
6,400,000.00
955,750.68
1,000.00
3,062,570.92
277,678.40
6,119,689.81
796,571.06
1,000.00
2,521,677.90
77,490.99
95.62
83.35
100.00
82.34
27.91
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Perkhidmatan - Perancangan
Jumlah Perkhidmatan Perancangan - Dasar Baru
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PERKHIDMATAN - PERANCANGAN
PERKHIDMATAN PERANCANGAN - DASAR BARU
6,400,000.00
4,297,000.00
6,400,000.00
4,297,000.00
6,119,689.81
3,396,739.95
95.62
79.05
JUMLAH MAJLIS-MAJLIS PERBANDARAN DAN DAERAH
JUMLAH JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
6,400,000.00
760,350.68
189,000.00
3,000.00
1,000.00
2,158,570.92
865,000.00
320,078.40
6,400,000.00
760,250.68
192,500.00
3,000.00
1,000.00
2,197,570.92
865,000.00
277,678.40
6,119,689.81
652,844.64
143,726.42
0.00
1,000.00
2,058,485.99
463,191.91
77,490.99
95.62
85.87
74.66
0.00
100.00
93.67
53.55
27.91
2014
Lampiran 1
42
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
12,141,200.00
21,000.00
781,800.00
1,624,000.00
11,984,200.00
21,000.00
866,800.00
1,696,000.00
11,847,953.56
20,701.05
820,726.66
1,603,753.87
98.86
98.58
94.68
94.56
Jumlah Khidmat Pengurusan
Jumlah Khidmat Pengurusan - One Off
Jumlah Pengurusan Kewangan
Jumlah Perkhidmatan Perakaunan
KHIDMAT PENGURUSAN
KHIDMAT PENGURUSAN - ONE OFF
PENGURUSAN KEWANGAN
PERKHIDMATAN PERAKAUNAN
14,568,000.00 14,568,000.00 14,293,135.14 98.11JUMLAH PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI
1,020,700.00
607,500.00
13,000.00
10,500,000.00
21,000.00
743,500.00
38,300.00
1,438,800.00
185,200.00
1,016,700.00
324,500.00
13,000.00
10,630,000.00
21,000.00
828,500.00
38,300.00
1,510,800.00
185,200.00
959,090.44
274,052.33
4,043.00
10,610,767.79
20,701.05
801,040.15
19,686.51
1,456,541.21
147,212.66
94.33
84.45
31.10
99.82
98.58
96.69
51.40
96.41
79.49
2014
Lampiran 1
43
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN DAN BERKANUN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
1,892,605.04
3,700,394.96
128,000.00
84,007,000.00
1,890,862.04
4,046,545.96
192.00
84,007,000.00
1,872,160.91
4,029,647.73
0.00
84,007,000.00
99.01
99.58
0.00
100.00
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Perkhidmatan - Khidmat Dan Nasihat
Jumlah Perkhidmatan Khidmat Dan Nasihat - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PERKHIDMATAN - KHIDMAT DAN NASIHAT
PERKHIDMATAN KHIDMAT DAN NASIHAT - DASAR BARU
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
5,721,000.00
84,007,000.00
5,937,600.00
84,007,000.00
5,901,808.64
84,007,000.00
99.40
100.00
JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
JUMLAH CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN DAN BERKANUN
775,605.04
1,106,000.00
1,000.00
10,000.00
2,874,394.96
826,000.00
128,000.00
84,007,000.00
591,162.04
1,258,700.00
31,000.00
10,000.00
3,250,245.96
796,300.00
192.00
84,007,000.00
590,835.46
1,250,735.45
30,590.00
0.00
3,248,704.47
780,943.26
0.00
84,007,000.00
99.94
99.37
98.68
0.00
99.95
98.07
0.00
100.00
2014
Lampiran 1
44
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JELEBU
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
1,624,681.05
451,462.44
1,000.00
500,232.00
977,199.24
1,183,425.27
1,803,481.05
17,662.44
141,000.00
506,232.00
1,048,699.24
1,220,925.27
1,776,391.99
0.00
140,315.90
420,351.77
1,037,411.59
1,185,580.65
98.50
0.00
99.51
83.04
98.92
97.11
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
4,738,000.00 4,738,000.00 4,560,051.90 96.24JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JELEBU
1,003,181.05
616,500.00
5,000.00
451,462.44
1,000.00
489,232.00
11,000.00
953,699.24
23,500.00
1,063,425.27
120,000.00
1,091,981.05
706,500.00
5,000.00
17,662.44
141,000.00
495,232.00
11,000.00
1,025,199.24
23,500.00
1,115,925.27
105,000.00
1,088,626.47
684,765.52
3,000.00
0.00
140,315.90
410,568.42
9,783.35
1,015,513.73
21,897.86
1,094,825.89
90,754.76
99.69
96.92
60.00
0.00
99.51
82.90
88.94
99.06
93.18
98.11
86.43
2014
Lampiran 1
45
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JEMPOL
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
1,688,707.00
70,853.00
355,908.00
1,323,625.00
175,658.00
962,339.00
1,801,879.00
70,853.00
341,353.00
1,379,508.00
52,658.00
936,839.00
1,779,285.63
0.00
325,467.18
1,372,490.64
0.00
905,898.92
98.75
0.00
95.35
99.49
0.00
96.70
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Perkhidmatan Tanah - Dasar Baru
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PERKHIDMATAN TANAH - DASARBARU
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
993,507.00
689,200.00
1,000.00
5,000.00
70,853.00
335,708.00
20,200.00
1,252,725.00
70,900.00
175,658.00
874,639.00
84,700.00
3,000.00
1,088,079.00
699,400.00
9,400.00
5,000.00
70,853.00
321,153.00
20,200.00
1,321,508.00
58,000.00
52,658.00
850,139.00
83,700.00
3,000.00
1,076,578.70
688,456.93
9,250.00
5,000.00
0.00
305,621.12
19,846.06
1,314,874.51
57,616.13
0.00
825,702.06
80,196.86
0.00
98.94
98.44
98.40
100.00
0.00
95.16
98.25
99.50
99.34
0.00
97.13
95.81
0.00
2014
Lampiran 1
46
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen 62,910.00 56,910.00 0.00 0.00Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan
Pembangunan - Dasar Baru
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN - DASAR BARU
4,640,000.00 4,640,000.00 4,383,142.37 94.46JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JEMPOL
62,910.00 56,910.00 0.00 0.00
2014
Lampiran 1
47
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, KUALA PILAH
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
2,296,790.00
250,000.00
1,000.00
476,634.00
934,440.00
958,416.00
271,720.00
2,415,290.00
0.00
55,500.00
463,634.00
962,440.00
1,066,416.00
225,720.00
2,374,234.38
0.00
55,390.00
445,791.59
948,215.64
1,024,456.08
205,678.62
98.30
0.00
99.80
96.15
98.52
96.07
91.12
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
Jumlah Penguatkuasaan - Pendaftaran
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
PENGUATKUASAAN - PENDAFTARAN
5,189,000.00 5,189,000.00 5,053,766.31 97.39JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, KUALA PILAH
1,302,990.00
985,800.00
8,000.00
250,000.00
1,000.00
473,634.00
3,000.00
904,440.00
30,000.00
876,216.00
82,200.00
269,720.00
2,000.00
1,372,490.00
1,034,800.00
8,000.00
0.00
55,500.00
460,634.00
3,000.00
932,440.00
30,000.00
984,216.00
82,200.00
223,720.00
2,000.00
1,349,352.60
1,016,881.78
8,000.00
0.00
55,390.00
443,518.79
2,272.80
918,476.23
29,739.41
976,170.53
48,285.55
203,846.62
1,832.00
98.31
98.27
100.00
0.00
99.80
96.28
75.76
98.50
99.13
99.18
58.74
91.12
91.60
2014
Lampiran 1
48
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, PORT DICKSON
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
2,367,268.06
297,337.68
1,000.00
646,809.41
1,088,333.27
1,062,251.58
2,680,425.96
0.00
3,360.00
591,208.28
1,195,207.47
1,048,948.29
2,674,616.82
0.00
3,360.00
587,285.23
1,193,421.59
1,039,818.29
99.78
0.00
100.00
99.34
99.85
99.13
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
5,463,000.00 5,519,150.00 5,498,501.93 99.63JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, PORT DICKSON
1,133,716.06
1,232,552.00
1,000.00
297,337.68
1,000.00
587,081.41
59,728.00
1,028,373.27
59,960.00
978,491.58
78,760.00
5,000.00
1,120,170.02
1,560,255.94
0.00
0.00
3,360.00
545,901.07
45,307.21
1,138,678.77
56,528.70
969,535.79
76,412.50
3,000.00
1,118,817.54
1,555,799.28
0.00
0.00
3,360.00
545,643.07
41,642.16
1,137,678.77
55,742.82
969,440.70
69,027.59
1,350.00
99.88
99.71
0.00
0.00
100.00
99.95
91.91
99.91
98.61
99.99
90.34
45.00
2014
Lampiran 1
49
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, REMBAU
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
1,720,695.68
291,513.76
1,000.00
465,494.00
988,993.96
706,302.60
1,551,385.68
513.76
1,150,000.00
539,964.00
1,068,263.96
863,872.60
1,441,311.13
0.00
50,973.00
531,757.22
1,056,725.94
838,237.51
92.90
0.00
4.43
98.48
98.92
97.03
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Perancangan - Pembangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PERANCANGAN - PEMBANGUNAN
4,174,000.00 5,174,000.00 3,919,004.80 75.74JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, REMBAU
1,133,595.68
581,100.00
6,000.00
269,813.76
21,700.00
1,000.00
440,394.00
25,100.00
937,993.96
51,000.00
661,202.60
45,100.00
1,063,285.68
482,100.00
6,000.00
113.76
400.00
1,150,000.00
514,864.00
25,100.00
1,017,263.96
51,000.00
818,772.60
45,100.00
1,011,607.16
429,703.97
0.00
0.00
0.00
50,973.00
510,774.32
20,982.90
1,013,155.09
43,570.85
805,530.96
32,706.55
95.14
89.13
0.00
0.00
0.00
4.43
99.21
83.60
99.60
85.43
98.38
72.52
2014
Lampiran 1
50
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEREMBAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
2,343,980.36
152,000.00
678,186.20
2,349,938.44
1,310,895.00
2,362,380.36
0.00
719,986.20
2,500,738.44
1,275,895.00
2,247,336.85
0.00
696,176.31
2,490,651.34
1,246,343.40
95.13
0.00
96.69
99.60
97.68
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Pembangunan -Perancangan Dan Pembangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PEMBANGUNAN -PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
6,835,000.00 6,859,000.00 6,680,507.90 97.40JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEREMBAN
1,254,170.56
1,084,809.80
1,000.00
4,000.00
152,000.00
614,986.00
63,200.20
2,222,638.44
127,300.00
1,127,205.00
177,690.00
6,000.00
1,232,570.56
1,108,309.80
17,500.00
4,000.00
0.00
656,786.00
63,200.20
2,373,438.44
127,300.00
1,092,205.00
177,690.00
6,000.00
1,164,254.03
1,064,108.44
17,323.00
1,651.38
0.00
641,205.67
54,970.64
2,370,482.59
120,168.75
1,089,651.69
156,691.71
0.00
94.46
96.01
98.99
41.28
0.00
97.63
86.98
99.88
94.40
99.77
88.18
0.00
2014
Lampiran 1
51
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, TAMPIN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
1,699,206.56
558,365.58
1,104,729.04
687,185.70
204,513.12
1,770,306.56
508,665.58
1,064,559.04
739,955.70
170,513.12
1,717,401.12
491,624.14
1,052,682.67
734,594.06
2,738.02
97.01
96.65
98.88
99.28
1.61
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan - Dasar Baru
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN - DASAR BARU
4,254,000.00 4,254,000.00 3,999,040.01 94.01JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, TAMPIN
1,143,760.56
546,446.00
1,000.00
8,000.00
540,851.58
17,514.00
1,039,085.04
65,644.00
635,789.70
51,396.00
204,513.12
1,214,360.56
528,946.00
19,000.00
8,000.00
491,151.58
17,514.00
998,915.04
65,644.00
688,559.70
51,396.00
170,513.12
1,178,950.49
516,012.55
18,583.00
3,855.08
475,742.69
15,881.45
991,812.10
60,870.57
684,417.91
50,176.15
2,738.02
97.08
97.55
97.81
48.19
96.86
90.68
99.29
92.73
99.40
97.63
1.61
2014
Lampiran 1
52
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH, GEMAS
JABATAN MUFTI NEGERI
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
1,986,000.00
1,000.00
2,274,192.64
45,807.36
1,000.00
2,131,900.00
1,000.00
2,310,692.64
9,307.36
1,000.00
2,112,483.61
890.00
2,218,511.19
0.00
0.00
99.09
89.00
96.01
0.00
0.00
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
1,987,000.00
2,321,000.00
2,132,900.00
2,321,000.00
2,113,373.61
2,218,511.19
99.08
95.58
JUMLAH PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH, GEMAS
JUMLAH JABATAN MUFTI NEGERI
1,480,000.00
500,000.00
6,000.00
1,000.00
1,154,192.64
1,089,000.00
0.00
31,000.00
45,807.36
1,000.00
1,577,601.58
551,298.42
3,000.00
1,000.00
1,201,692.64
1,063,800.00
5,100.00
40,100.00
9,307.36
1,000.00
1,573,925.10
538,558.51
0.00
890.00
1,189,707.99
986,660.25
5,080.00
37,062.95
0.00
0.00
99.77
97.69
0.00
89.00
99.00
92.75
99.61
92.43
0.00
0.00
2014
Lampiran 1
53
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
5,384,388.20
107,611.80
1,000.00
5,403,488.20
32,011.80
109,100.00
5,313,136.64
0.00
109,100.00
98.33
0.00
100.00
Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan
Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan - DasarBaru
Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan - One Off
PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN
PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN - DASAR BARU
PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN - ONE OFF
5,493,000.00 5,544,600.00 5,422,236.64 97.79JUMLAH JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
3,887,388.20
1,489,000.00
8,000.00
107,611.80
1,000.00
3,950,303.58
1,445,184.62
8,000.00
32,011.80
109,100.00
3,924,442.45
1,386,694.19
2,000.00
0.00
109,100.00
99.35
95.95
25.00
0.00
100.00
2014
Lampiran 1
54
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT BALAI UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
480,105.00
200.00
338,340.00
200.00
424,780.00
200.00
475,905.00
1,850.00
308,640.00
200.00
426,780.00
200.00
456,442.75
1,650.00
288,404.93
0.00
391,960.43
0.00
95.91
89.19
93.44
0.00
91.84
0.00
Jumlah Balai Undang Sungai Ujung
Jumlah Balai Undang Sungai Ujung - One Off
Jumlah Balai Undang Jelebu
Jumlah Balai Undang Jelebu - One Off
Jumlah Balai Undang Johol
Jumlah Balai Undang Johol - One Off
BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG
BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG -ONE OFF
BALAI UNDANG JELEBU
BALAI UNDANG JELEBU - ONE OFF
BALAI UNDANG JOHOL
BALAI UNDANG JOHOL - ONE OFF
133,530.00
248,575.00
98,000.00
200.00
68,250.00
188,590.00
13,000.00
68,500.00
200.00
54,010.00
287,270.00
16,000.00
67,500.00
200.00
153,650.00
217,405.00
104,850.00
1,850.00
90,942.00
176,590.00
0.00
41,108.00
200.00
79,185.00
289,220.00
1,050.00
57,325.00
200.00
148,296.75
203,399.61
104,746.39
1,650.00
88,465.05
159,685.26
0.00
40,254.62
0.00
78,035.14
256,977.33
0.00
56,947.96
0.00
96.52
93.56
99.90
89.19
97.28
90.43
0.00
97.92
0.00
98.55
88.85
0.00
99.34
0.00
2014
Lampiran 1
55
bagi tahun berakhir 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
338,446,000.00 346,136,200.00 338,445,858.74 97.78JUMLAH PERBELANJAAN BEKALAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
JUMLAH PERBELANJAAN MENGURUS 352,626,000.00 360,916,200.00 351,517,389.12 97.40
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
466,085.00
200.00
330,690.00
200.00
467,425.00
1,400.00
367,700.00
1,400.00
452,896.03
1,200.00
351,253.88
1,200.00
96.89
85.71
95.53
85.71
Jumlah Balai Undang Rembau
Jumlah Balai Undang Rembau - One Off
Jumlah Balai Tengku Besar Tampin
Jumlah Balai Tengku Besar Tampin - One Off
BALAI UNDANG REMBAU
BALAI UNDANG REMBAU - ONE OFF
BALAI TENGKU BESAR TAMPIN
BALAI TENGKU BESAR TAMPIN - ONE OFF
2,041,000.00 2,051,500.00 1,945,008.02 94.81JUMLAH PEJABAT BALAI UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN
72,790.00
324,795.00
68,500.00
200.00
89,420.00
173,770.00
67,500.00
200.00
109,870.00
286,355.00
71,200.00
1,400.00
92,590.00
202,920.00
72,190.00
1,400.00
106,201.47
280,032.29
66,662.27
1,200.00
92,510.80
187,458.06
71,285.02
1,200.00
96.66
97.79
93.63
85.71
99.91
92.38
98.75
85.71
2014
Lampiran 1
56
LAMPIRAN 2
PENYATA PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN
-halaman ini sengaja dikosongkan-
seperti pada 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Maksud Perbelanjaan
RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2014Jumlah
AnggaranHarga Projek
AnggaranBagi Tahun2011-2015
PerbelanjaanSebenar RMK 10Hingga 31.12.13 Cara
Langsung
11000
12000
15000
18000
21000
22000
28000
29000
31000
32000
33000
34000
35000
14000
17000
23000
26000
28000
29000
3100032000
PERKHIDMATAN MASYARAKAT
PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN PERTANIAN
PERKHIDMATAN PEMBANGUNANSUMBER MANUSIA DAN LATIHAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI HILIRAN DAN ASAS TANI
PEMBANGUNAN INDUSTRI SAYUR-SAYURAN DAN TANAMAN LADANG
PEMBANGUNAN INDUSTRI BUAH-BUAHAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI,TANAMAN INDUSTRI DAN KOMODITI BERPOTENSI
PEMBANGUNAN PROJEK LADANG RAKYAT
PERKHIDMATAN PEGEMBANGANDAN PERUNDINGAN PERTANIAN
PERKHIDMATAN AKTIVITI LEPAS TUAI DAN KEMUDAHAN PEMASARAN
PEMBANGUNAN PROJEK SUMBER PERTUMBUHAN BARU BERNILAI TINGGI
PERANCANGAN DAN PENILAIAN PROJEK
PEMBANGUNAN TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KAWALAN PENCEMARAN DARI SISA INDUSTRI TERNAKAN
PEMBINAAN PUSAT PEMBIAKAN DAN PERKHIDMATAN GENETIK
KAWALAN PENYAKIT TERNAKAN
PEMBANGUNAN ZON INDUSTRI MAKANAN TERNAKAN DAN FODDER
PENINGKATAN KUALITI PERKHIDMATAN VETERINAR
PEMBANGUNAN INDUSTRI TERNAKAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI ASAS TANI
PROGRAM BIMBINGAN RAKYAT
10,000,000.00
500,000.00
300,000.00
600,000.00
520,000.00
630,000.00
870,000.00
150,000.00
1,226,270.00
300,000.00
73,730.00
50,000.00
0.00
140,000.00
375,000.00
110,000.00
900,000.00
725,000.00
2,686,000.00
150,000.00
70,000.00
50,000,000.00
5,700,000.00
600,000.00
2,000,000.00
3,900,000.00
5,700,000.00
3,900,000.00
1,400,000.00
4,325,000.00
725,000.00
500,000.00
250,000.00
1,000,000.00
700,000.00
2,000,000.00
700,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
13,600,000.00
1,000,000.00
500,000.00
60,000,000.00
3,795,000.00
1,250,000.00
2,000,000.00
3,250,000.00
5,700,000.00
3,900,000.00
1,400,000.00
5,115,000.00
1,375,000.00
800,000.00
415,000.00
1,000,000.00
700,000.00
2,040,000.00
900,000.00
4,200,000.00
4,000,000.00
13,660,000.00
1,000,000.00
500,000.00
39,989,807.71
1,451,915.46
648,688.70
716,854.43
644,425.38
3,254,165.20
2,182,339.00
599,422.63
2,608,253.93
754,022.50
493,290.60
264,992.00
38,625.04
412,272.50
1,180,289.70
588,081.90
2,368,830.69
2,397,906.93
8,338,152.95
691,436.80
359,774.90
MENTERI BESAR
JABATAN PERTANIAN
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
10,000,000.00
5,220,000.00
5,156,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
27,000,000.00
60,000,000.00
30,000,000.00
27,000,000.00
39,989,807.71
13,656,994.87
16,336,746.37
P50
P51
P52
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
MENTERI BESAR
JABATAN PERTANIAN
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
57
Perbelanjaan Sebenar 2014
RM RM RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2014
CaraLangsung
PerbelanjaanSebenar RMK 10
Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah Hingga 31.12.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
500,000.00
300,000.00
600,000.00
520,000.00
630,000.00
870,000.00
150,000.00
1,226,270.00
300,000.00
73,730.00
50,000.00
0.00
140,000.00
375,000.00
110,000.00
900,000.00
725,000.00
2,686,000.00
150,000.00
70,000.00
9,999,911.58
288,896.55
282,700.92
566,093.70
519,947.00
629,974.90
869,948.80
150,000.00
1,225,642.95
299,557.75
73,730.00
50,000.00
0.00
107,778.00
374,995.67
109,970.20
702,547.66
724,932.55
2,453,628.25
149,375.00
69,035.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,999,911.58
288,896.55
282,700.92
566,093.70
519,947.00
629,974.90
869,948.80
150,000.00
1,225,642.95
299,557.75
73,730.00
50,000.00
0.00
107,778.00
374,995.67
109,970.20
702,547.66
724,932.55
2,453,628.25
149,375.00
69,035.00
49,989,719.29
1,740,812.01
931,389.62
1,282,948.13
1,164,372.38
3,884,140.10
3,052,287.80
749,422.63
3,833,896.88
1,053,580.25
567,020.60
314,992.00
38,625.04
520,050.50
1,555,285.37
698,052.10
3,071,378.35
3,122,839.48
10,791,781.20
840,811.80
428,809.90
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
5,220,000.00
5,156,000.00
9,999,911.58
4,956,492.57
4,692,262.33
0.00
0.00
0.00
9,999,911.58
4,956,492.57
4,692,262.33
49,989,719.29
18,613,487.44
21,029,008.70
Lampiran 2
58
seperti pada 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Maksud Perbelanjaan
RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2014Jumlah
AnggaranHarga Projek
AnggaranBagi Tahun2011-2015
PerbelanjaanSebenar RMK 10Hingga 31.12.13 Cara
Langsung
11000
12000
13000
14000
15000
16000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
11000
12000
RANCANGAN PENGURUSAN BANJIR NEGERI SEMBILAN
PENGURUSAN LEMBANGAN SUNGAI NEGERI SEMBILAN
PENGURUSAN PANTAI NEGERI SEMBILAN
PENGAMBILAN BALIK TANAH
PENGURUSAN PERTANIAN DAN SALIRAN PERTANIAN NEGERISEMBILAN
PROJEK SALIRAN MESRA ALAM NEGERI SEMBILAN
MENAIKTARAF JALAN
MEMBINA JALAN BARU
MENGGANTI JAMBATAN
MEMBAIKI PERSIMPANGAN/SELEKOH BAHAYA
KERJA-KERJA KEJURUTERAAN KECIL
KERJA UKUR, PENYIASATAN TAPAK DAN REKABENTUKKEJURUTERAAN
BEKALAN ELEKTRIK LUAR BANDAR
KERJA-KERJA KECIL ADUN
5,135,075.00
3,000,000.00
365,925.00
500,000.00
1,400,000.00
100,000.00
9,635,000.00
0.00
1,060,000.00
500,000.00
1,000,000.00
200,000.00
0.00
8,150,000.00
29,000,000.00
15,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
1 ,000,000.00
23,000,000.00
6,000,000.00
18,000,000.00
7,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
41,000,000.00
22,270,000.00
15,000,000.00
4,230,000.00
3,700,000.00
6,800,000.00
1,000,000.00
30,733,446.16
2,500,000.00
16,025,363.15
12,850,390.69
5,000,000.00 890,800.00
1,000,000.00
41,000,000.00
12,204,799.86
9,760,741.55
1,995,626.55
3,196,747.73
3,930,523.50
793,640.00
13,018,462.14
1,304,763.58
13,540,319.47
6,933,179.76
2,997,835.75
233,648.44
19,999.45
24,045,164.81
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
JABATAN KERJA RAYA NEGERI
KERJA-KERJA KECIL
10,501,000.00
12,395,000.00
8,150,000.00
53,000,000.00
60,000,000.00
42,000,000.00
53,000,000.00
68,000,000.00
42,000,000.00
31,882,079.19
38,028,209.14
24,065,164.26
P54
P55
P56
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
JABATAN KERJA RAYA NEGERI
KERJA-KERJA KECIL
59
Perbelanjaan Sebenar 2014
RM RM RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2014
CaraLangsung
PerbelanjaanSebenar RMK 10
Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah Hingga 31.12.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,135,075.00
3,000,000.00
365,925.00
500,000.00
1,400,000.00
100,000.00
9,635,000.00
0.00
1,060,000.00
500,000.00
1,000,000.00
200,000.00
0.00
8,150,000.00
4,921,306.95
2,932,447.50
281,563.36
389,958.00
1,380,419.90
98,755.00
9,320,402.83
0.00
433,445.28
168,553.00
993,112.91
15,111.35
0.00
8,120,044.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,921,306.95
2,932,447.50
281,563.36
389,958.00
1,380,419.90
98,755.00
9,320,402.83
0.00
433,445.28
168,553.00
993,112.91
15,111.35
0.00
8,120,044.08
17,126,106.81
12,693,189.05
2,277,189.91
3,586,705.73
5,310,943.40
892,395.00
22,338,864.97
1,304,763.58
13,973,764.75
7,101,732.76
3,990,948.66
248,759.79
19,999.45
32,165,208.89
0.00
0.00
0.00
10,501,000.00
12,395,000.00
8,150,000.00
10,004,450.71
10,930,625.37
8,120,044.08
0.00
0.00
0.00
10,004,450.71
10,930,625.37
8,120,044.08
41,886,529.90
48,958,834.51
32,185,208.34
Lampiran 2
60
seperti pada 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Maksud Perbelanjaan
RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2014Jumlah
AnggaranHarga Projek
AnggaranBagi Tahun2011-2015
PerbelanjaanSebenar RMK 10Hingga 31.12.13 Cara
Langsung
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
11000
16000
18000
21000
23000
24000
25000
26000
11000
12000
13000
14000
PENGAMBILAN BALIK TANAH
PROJEK MEMAJUKAN KAMPUNG
PEMBINAAN /PENURAPAN JALAN LUAR BANDAR
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KOMPLEKS SUKAN
PELBAGAI PROJEK KECIL
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN DEWAN/BALAIRAYA
PELBAGAI PROJEK (MEMASANG LAMPU JALAN DI LUARMAJLIS DAERAH)
SISTEM KOMPUTER NEGERI SEMBILAN
PROGRAM PENCAHAYAAN JALAN NEGERI
PEMBINAAN/ PENGUBAHSUAIAN PEJABAT DAN RUMAH KAKITANGAN
PENUBUHAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN PEMULIHARAAN
PEMBANGUNAN SUMBER ASLI
HUTAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
IT DAN PERHUTANAN
PEMBANGUNAN TANAMAN PERHUTANAN
KEJURUTERAAN HUTAN
BIOTEKNOLOGI HUTAN
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KEDIAMAN RASMI PEMBESARNEGERI
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN RUMAH REHAT/PERANGINAN/TETAMU
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KOMPLEKS PEJABAT
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN RUMAH/STOR JABATAN
1,000.00
50,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
2,100,000.00
700,000.00
100,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
300,000.00
0.00
0.00
300,000.00
50,000.00 0.00
260,000.00
50,000.00
1,376,300.00
240,000.00
4,017,700.00
1,430,000.00
20,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
13,000,000.00
10,000,000.00
1,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
500,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
41,000,000.00
7,000,000.00
233,000,000.00
20,000,000.00
9,800,000.00
1,000,000.00
7,000,000.00
5,000,000.00
13,000,000.00
14,000,000.00
1,000,000.00
17,200,000.00
17,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
500,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
50,002,000.00
7,000,000.00
215,998,000.00
10,000,000.00
4,284,165.34
73,380.19
3,562,062.20
924,752.40
4,993,062.62
8,383,215.77
175,438.10
9,328,668.08
8,945,257.03
1,443,482.80
217,965.40
431,850.85
661,912.14
243,282.60
528,854.80
1,192,956.98
506,510.00
2,728,492.44
881,292.00
10,456,913.94
1,741,020.35
PELBAGAI
JABATAN PERHUTANAN NEGERI
BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN
14,951,000.00
960,000.00
7,064,000.00
85,000,000.00
16,000,000.00
301,000,000.00
85,000,000.00
16,000,000.00
283,000,000.00
40,670,001.73
5,226,815.57
15,807,718.73
P57
P58
P59
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
PELBAGAI
JABATAN PERHUTANAN NEGERI
BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN
61
Perbelanjaan Sebenar 2014
RM RM RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2014
CaraLangsung
PerbelanjaanSebenar RMK 10
Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah Hingga 31.12.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,662,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
50,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
2,100,000.00
700,000.00
100,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
300,000.00
0.00
0.00
300,000.00
50,000.00
0.00
260,000.00
50,000.00
14,038,300.00
240,000.00
4,017,700.00
1,430,000.00
0.00
36,300.00
1,384,974.85
942,335.00
1,993,437.65
678,028.99
34,288.34
4,838,500.25
3,999,178.84
299,590.00
0.00
0.00
299,709.36
49,991.50
0.00
259,986.48
49,700.00
1,328,097.79
125,818.80
3,173,849.78
1,349,352.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,662,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,300.00
1,384,974.85
942,335.00
1,993,437.65
678,028.99
34,288.34
4,838,500.25
3,999,178.84
299,590.00
0.00
0.00
299,709.36
49,991.50
0.00
259,986.48
49,700.00
13,990,097.79
125,818.80
3,173,849.78
1,349,352.07
4,284,165.34
109,680.19
4,947,037.05
1,867,087.40
6,986,500.27
9,061,244.76
209,726.44
14,167,168.33
12,944,435.87
1,743,072.80
217,965.40
431,850.85
961,621.50
293,274.10
528,854.80
1,452,943.46
556,210.00
16,718,590.23
1,007,110.80
13,630,763.72
3,090,372.42
0.00
0.00
12,662,000.00
14,951,000.00
960,000.00
19,726,000.00
13,907,043.92
958,977.34
5,977,118.44
0.00
0.00
12,662,000.00
13,907,043.92
958,977.34
18,639,118.44
54,577,045.65
6,185,792.91
34,446,837.17
Lampiran 2
62
seperti pada 31 Disember 2014
Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Maksud Perbelanjaan
RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2014
93,541,000.00 JUMLAH PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
JumlahAnggaran
Harga Projek
AnggaranBagi Tahun2011-2015
PerbelanjaanSebenar RMK 10Hingga 31.12.13 Cara
Langsung
268,011,706.15 780,000,000.00 780,000,000.00
11000
12000
13000
15000
18000
21000
13000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
11000
PENYEDIAAN TAPAK RUMAH AWAM KOS RENDAH
BAYARAN PERKHIDMATAN
PEMBINAAN / PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN PELBAGAIPROJEK
PEMBINAAN RUMAH AWAM KOS RENDAH
PENGAMBILAN BALIK TANAH BAGI PEMBINAAN PERUMAHANAWAM KOS RENDAH
PENYELENGGARAAN KAWASAN INDUSTRI
PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASANPELANCONGAN
PUSAT DAKWAH ISLAMIAH PAROI FASA(11 & 111)
PEMBINAAN/PEMBAIKAN MASJID
PEMBINAAN ASRAMA/BENGKEL/SEKOLAH
PENGUBAHSUAIAN/PEMBAIKAN ASRAMA DAN SEKOLAH
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN PEJABAT DAN RUMAHKAKITANGAN
PEMBINAAN/PEMBAIKAN SURAU
PENGAMBILAN BALIK TANAH
LUARJANGKA
1,000.00
1,000.00
200,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
420,000.00
866,000.00
502,000.00
1,110,000.00
7,152,000.00
950,000.00
3,940,000.00
0.00
6,000,000.00
1,000,000.00
7,000,000.00
13,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
31,000,000.00
2,000,000.00
22,400,000.00
1,500,000.00
2,150,000.00
13,100,000.00
1,000,000.00
2,850,000.00
0.00
1,300,000.00
1,000,000.00
11,700,000.00
13,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
31,000,000.00
2,920,000.00
10,649,250.00
725,000.00
5,462,750.00
15,371,000.00
3,093,000.00
6,779,000.00
0.00
0.00
705,432.06
5,935,162.86
0.00
2,505,143.50
4,937,794.80
7,493,028.78
2,041,702.04
7,648,537.63
24,697.85
3,482,834.98
3,502,881.99
1,483,676.09
2,587,276.00
0.00
PERUMAHAN
KEMAJUAN KAWASAN PERUSAHAAN
PELANCONGAN
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
LUARJANGKA
204,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
14,940,000.00
0.00
30,000,000.00
10,000,000.00
31,000,000.00
45,000,000.00
0.00
30,000,000.00
10,000,000.00
31,000,000.00
45,000,000.00
0.00
9,145,738.42
4,937,794.80
7,493,028.78
20,771,606.58
0.00
P60
P61
P62
P63
P64
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
PERUMAHAN
KEMAJUAN KAWASAN PERUSAHAAN
PELANCONGAN
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
LUARJANGKA
63
Perbelanjaan Sebenar 2014
RM RM RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2014
12,662,000.00 106,203,000.00 88,528,890.91 12,662,000.00 101,190,890.91
CaraLangsung
PerbelanjaanSebenar RMK 10
Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah
369,202,597.06
Hingga 31.12.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
200,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
420,000.00
866,000.00
502,000.00
1,110,000.00
7,152,000.00
950,000.00
3,940,000.00
0.00
0.00
0.00
199,993.04
0.00
0.00
1,957,737.80
1,919,640.45
418,344.00
854,053.50
497,488.13
1,104,270.66
7,143,659.95
946,777.04
3,940,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
199,993.04
0.00
0.00
1,957,737.80
1,919,640.45
418,344.00
854,053.50
497,488.13
1,104,270.66
7,143,659.95
946,777.04
3,940,000.00
0.00
0.00
705,432.06
6,135,155.90
0.00
2,505,143.50
6,895,532.60
9,412,669.23
2,460,046.04
8,502,591.13
522,185.98
4,587,105.64
10,646,541.94
2,430,453.13
6,527,276.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
14,940,000.00
0.00
199,993.04
1,957,737.80
1,919,640.45
14,904,593.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
199,993.04
1,957,737.80
1,919,640.45
14,904,593.28
0.00
9,345,731.46
6,895,532.60
9,412,669.23
35,676,199.86
0.00
Lampiran 2
64
seperti pada 31 Disember 2014 Penyata Perbelanjaan PembangunanE1ai
PERBENDAHARAAN NEGERI BENDAHARI NEGERI
BENDAHARI NEGERI PEGAWAI KEWANGAN NEGERI
LAMPIRAN 3
PENYATA AKAUN
MEMORANDUM PINJAMAN BOLEH
TUNTUT
Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntutpada 31 Disember 2014
Pembangunan Hasil Disatukan Amanah Lain 2014 2013
RM RM RM RM RM
I. PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Majlis Perbandaran Seremban 0.00 8,763,400.88 0.00 8,763,400.88 8,963,400.88
Majlis Daerah Kuala Pilah 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 240,000.00
Majlis Daerah Rembau 0.00 453,281.88 453,281.88 521,527.20
Jumlah Pihak Berkuasa Tempatan 8,763,400.88 633,281.88 9,396,682.76 9,724,928.08
II. BADAN BERKANUN
Perbadanan Kemajuan Negeri 0.00 37,334,541.06 0.00 37,334,541.06 39,244,581.85
Yayasan Negeri Sembilan 0.00 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00
Jumlah Badan Berkanun 0.00 37,334,541.06 6,500,000.00 43,834,541.06 39,244,581.85
III. SYARIKAT
Syarikat Imapro Sdn. Bhd. 0.00 7,143,646.53 0.00 7,143,646.53 7,391,878.76
Jumlah Syarikat 0.00 7,143,646.53 0.00 7,143,646.53 7,391,878.76
JUMLAH PINJAMAN BOLEH
DITUNTUT0.00 53,241,588.47 7,133,281.88 60,374,870.35 56,361,388.69
PeminjamBaki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang Baki Belum Selesai pada
Lampiran 3
65
65
LAMPIRAN 3 (i)
PENYATA LENGKAP
MEMORANDUM PINJAMAN BOLEH
TUNTUT
Lampiran 3(i)
Penyata Lengkap Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
seperti pada 31 Disember 2014 Jumlah
Pinjaman
Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2014
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Hapuskira
Dalam
Tahun Ini
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember
2014
Jumlah
Tunggakan
Hingga
31 Disember 2014
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
RM RM RM RM RM RM RM
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI
9001 KAWASAN PERUSAHAAN SIMPANG PERTANG
23.04.1981 766,900.00 7.5 4
13.10.1981 845,600.00
332,926.91
0.00 0.00 0.00 1,850,327.13 1,850,327.13
0.00 0.00 0.00 0.00 373,387.64
9012 PROJEK PERUMAHAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN
30.12.1981 1,300,000.00 2 2
08.04.1982 5,200,000.00
101,791.78
0.00 0.00 0.00 4,116,594.44 4,116,594.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9013 PROJEK KOMPLEKS BANDAR BARU SERTING
30.09.1988 5,638,915.00 8 8
09.06.1989 361,085.00
940,056.24
0.00 0.00 0.00 6,940,056.24 6,940,056.24
0.00 0.00 0.00 0.00 2,721,321.52
9014 PROJEK PERUMAHAN & PERKEDAIAN BANDAR
BARU SERTING.
28.12.1989 1,729,000.00 8 2
276,640.00
0.00 500,000.00 0.00 505,640.00 505,640.00
0.00 0.00 0.00 0.00 243,762.40
9029 MEMBIAYAI PROJEK KAWASAN PERINDUSTRIAN
CHEMBONG TAMB. NS 1/99
18.10.1999 3,914,709.00 8 3
03.02.2000 2,620,539.00
20.09.2000 3,355,690.00
23.12.2000 3,485,000.00
08.01.2002 2,749,535.00
18.10.2002 2,860,579.00
2,731,880.91
0.00 0.00 0.00 21,717,932.91 21,717,932.91
0.00 0.00 0.00 0.00 3,563,924.55
9030 PROJEK PEMBINAAN KOMPLEKS PERNIAGAAN
BUMIPUTERA SEREMBAN 2 NS
31.12.2003 5,000,000.00 5 8
500,000.00 0.00 771,854.86 0.00 810,447.56 810,447.56
0.00 79,115.12 0.00 0.00 40,522.42
66
0.00
0.00
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
1,850,327.13
0.00
4,116,594.44
1,005,640.00
0.00
21,717,932.91
1,582,302.42
0.00
6,940,056.24
Lampiran 3(i)
Penyata Lengkap Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
seperti pada 31 Disember 2014 Jumlah
Pinjaman
Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2014
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Hapuskira
Dalam
Tahun Ini
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember
2014
Jumlah
Tunggakan
Hingga
31 Disember 2014
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
RM RM RM RM RM RM RM
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI
9031 PROJEK PEMBINAAN PANGSAPURI PEKERJA KAW
PERINDUSTRIAN NILAI NS 2/2003
31.12.2003 4,000,000.00 6 8
720,000.00 0.00 638,185.93 0.00 1,393,542.78 1,393,542.78
0.00 121,903.72 0.00 0.00 126,636.51
JUMLAH
PERBADANAN 43,827,552.00 0.00 1,910,040.79 0.00 37,334,541.06 37,334,541.06
KEMAJUAN 5,603,295.84 0.00 201,018.84 0.00 0.00 7,069,555.04
NEGERI
MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN
9101 PENJADUALAN SEMULA PINJAMAN
MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN
PEMBINAAN PASAR BARU SEREMBAN
24.11.2011 2,713,400.88 0.00 28
0.00 100,000.00 0.00 2,313,400.88 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9104 PENJADUALAN SEMULA PINJAMAN
PROJEK RUMAH PANGSA LOBAK
SEREMBAN 101N/1995/099
28.8.2012 6,750,000.00 0 68
0.00 100,000.00 0.00 6,450,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
MAJLIS 9,463,400.88 0.00 200,000.00 0.00 8,763,400.88 0.00
PERBANDARAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEREMBAN
SYARIKAT IMAPRO SDN.BHD.
9301 MEMBIAYAI PEMBELIAN TANAH BAGI
PENEMPATAN KHINZIR 2/1998
4 24
0.00 248,232.23 0.00 7,143,646.53 0.00
0.00 295,675.15 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
SYARIKAT 22,638,474.74 7,391,878.76 0.00 248,232.23 0.00 7,143,646.53 0.00
IMAPRO 0.00 295,675.15 0.00 0.00 0.00
SDN.BHD.
67
0.00
8,963,400.88
7,391,878.76
0.00
2,031,728.71
0.00
39,244,581.85
0.00
6,550,000.00
22,638,474.74
0.00
0.00
2,413,400.88
Lampiran 3(i)
Penyata Lengkap Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
seperti pada 31 Disember 2014 Jumlah
Pinjaman
Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2014
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Hapuskira
Dalam
Tahun Ini
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember
2014
Jumlah
Tunggakan
Hingga
31 Disember 2014
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
RM RM RM RM RM RM RM
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
MAJLIS DAERAH KUALA PILAH
9601 MEMBIAYAI KOS PENGAMBILAN TANAH BG
PENEMPATAN SEMULA GERAI DI JLN MELANG
0 10
0.00 60,000.00 0.00 180,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
MAJLIS 600,000.00 0.00 60,000.00 0.00 180,000.00 0.00
DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K. PILAH
MAJLIS DAERAH REMBAU
9701 MEMBIAYAI BAYARAN PENGAMBILAN BALIK TANAH
BG PEMBINAAN PASAR DI DAERAH REMBAU
0 15
0.00 56,245.32 0.00 370,281.88 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9702 TMBHN MEMBIAYAI BAYARAN PENGAMBILAN BALIK TANAH
BG PEMBINAAN PASAR DI DAERAH REMBAU
0 15
0.00 12,000.00 0.00 83,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
MAJLIS 1,023,680.00 0.00 68,245.32 0.00 453,281.88 0.00
DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REMBAU
YAYASAN NEGERI SEMBILAN
9801 MEMBIAYAI PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN
NEGERI SEMBILAN
3.5 5
6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
YAYASAN 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00
NEGERI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMBILAN
JUMLAH 84,053,107.62 6,500,000.00 2,486,518.34 0.00 60,374,870.35 37,334,541.06
PINJAMAN 5,603,295.84 0.00 496,693.99 0.00 0.00 7,069,555.04
68
0.00
843,680.00
180,000.00
95,000.00
0.00
240,000.00
56,361,388.69
0.00
426,527.20
0.00
6,500,000.00
240,000.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
521,527.20
0.00
Lampiran 3(i)
Lampiran 3(i)
Lampiran 3(i)
Lampiran 3(i)
Lampiran 3(i)
Lampiran 3(i)
LAMPIRAN 4
PENYATA AKAUN
MEMORANDUM PELABURAN
Lampiran A
Penyata Pelaburan seperti pada 30.09.2014
2014 2013
Nilai Buku Nilai Buku
Pelaburan Am Pelaburan Am
Perihal RM RM
Saham - Syarikat Berhad - -
Saham Amanah - Amanah Saham Bank Islam 493,432.79 493,432.79
Bon - Amconstant Multi Maturity 2 80,882.81 80,882.81
JUMLAH PELABURAN 574,315.60 574,315.60
Pelaburan Am
Penyata Akaun Memorandum Pelaburan
Seperti pada 30 September 2014
Modal Saham
Diterbitkan /
Dibayar Perihal Nilai Nominal % 2014
RM RM RM
SAHAM AMANAH
AMANAH SAHAM BANK ISLAM 164,887,554.88 1,000,000 @ 1,000,000.00 0.61 1,000,000.00
RM 1.00
PENEMPATAN DEPOSIT
JANGKA PANJANG
AKAUN AMANAH INSTITUSI - - 27,000,000.00 - 27,000,000.00
AMANAH RAYA BERHAD
Jumlah Badan Berkanun 28,000,000.00
SYARIKAT
-
Jumlah Syarikat -
JUMLAH PELABURAN 28,000,000.00
Nilai Buku Pegangan
Entiti
Lampiran B
2013
RM
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
-
-
3,000,000.00
Nilai Buku
Lampiran A
Penyata Pelaburan seperti pada 31.12.2014
2014 2013
Nilai Buku Nilai Buku
Pelaburan Am Pelaburan Am
Perihal RM RM
Simpanan Tetap dalam MBSB 20,000,000.00 -
AmanahRaya Berhad 10,000,000.00 -
Saham Amanah - Amanah Saham Bank Islam 59,599.77 493,432.79
Bon - Amconstant Multi Maturity 2 80,882.81 80,882.81
JUMLAH PELABURAN 30,140,482.58 574,315.60
nilai buku adalah nilai yang diperolehi pada masa itu bukan pada nilai semasa/nilai pasaran
Pelaburan Am
dividen yang diperolehi dari pelaburan yang dibuat pada nilai buku
Lampiran 4
Penyata Akaun Memorandum Pelaburan
Seperti pada 31 Disember 2014
Modal Saham
Diterbitkan /
Dibayar Perihal Nilai Nominal % 2014 2013
RM RM RM RM
SAHAM AMANAH
AMANAH SAHAM BANK ISLAM - 3,187,153.50 @ 851,926.13 - 851,926.13 1,000,000.00
RM0.2673
PENEMPATAN DEPOSIT
JANGKA PANJANG
AKAUN AMANAH INSTITUSI - - 17,000,000.00 - 17,000,000.00 2,000,000.00
AMANAH RAYA BERHAD
Jumlah Badan Berkanun 17,851,926.13 3,000,000.00
SYARIKAT
- -
Jumlah Syarikat - -
JUMLAH PELABURAN 17,851,926.13 3,000,000.00
69
Entiti
Pegangan Nilai Buku
LAMPIRAN 5
PENYATA LENGKAP MEMORANDUM
HUTANG KERAJAAN NEGERI
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2014
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2014
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti
Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Pelarasan
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2014
Jumlah Tunggakan
Hingga
31 Disember 2014
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
1000 RANCANGAN BEKALAN AIR
1087 MEMBIAYAI PROJEK SKIM BEKALAN 105B/2007/086
AIR TRIANG DAERAH SEREMBAN
14.12.2007 70,000,000.00 0.00 20
03.06.2008 5,027,597.00
18.06.2008 24,829,232.00
02.09.2008 10,143,171.00
10.12.2008 50,000,000.00
01.09.2009 28,777,885.00
11.12.2009 63,806,916.00
22.04.2010 20,528,046.00
20.07.2010 36,953,479.00
26.10.2010 14,503,388.00
15.12.2010 44,006,625.00
27.06.2011 11,423,661.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000,000.00 57,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1094 MEMBIAYAI PROJEK PEMBINAAN LOJI 105B/2009/026
RAWATAN NGOI-NGOI FASA 1
(BEKALAN AIR KE BANDAR ENSTEK)
14.12.2009 10,000,000.00 0.00 20
23.04.2010 16,968,857.00
20.09.2010 6,043,194.00
15.12.2010 26,065,428.00
19.08.2011 43,232,200.00
27.12.2011 57,553,400.00
17.10.2012 13,362,200.00
28.12.2012 12,067,334.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,292,613.00 9,264,630.65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
380,000,000.00
185,292,613.00
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2014
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2014
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti
Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Pelarasan
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2014
Jumlah Tunggakan
Hingga
31 Disember 2014
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
1000 RANCANGAN BEKALAN AIR
1101 MEMBIAYAI PROJEK SKIM BEKALAN 105B/2009/023
AIR TRIANG DAERAH SEREMBAN
27.6.2011 3,616,371.00 0.00 20
26.9.2011 17,371,025.00
9.12.2011 20,466,904.00
17.10.2012 6,011,680.00
31.12.2012 29,581,560.00
19.11.2013 6,952,460.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1102 MEMBIAYAI PROJEK SKIM BEKALAN 105B/2013/028
AIR TRIANG DAERAH SEREMBAN
16.7.2014 5,000,000.00 0.00 20
28.10.2014 9,288,365.00
3.12.2014 9,711,635.00
0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1100 PROGRAM MENGURANGKAN KADAR 105B/2010/056
KEHILANGAN AIR TAK TERHASIL
29.12.2010 22,500,000.00 0.00 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
RANCANGAN 695,792,613.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695,792,613.00 66,264,630.65
BEKALAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AIR
71
84,000,000.00
0.00
22,500,000.00
671,792,613.00
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2014
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2014
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti
Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Pelarasan
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2014
Jumlah Tunggakan
Hingga
31 Disember 2014
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
6000 PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH (PAKR)
6098 PAKR CHEMBONG REMBAU 105A/1995/005
29.11.1996 4,117,313.00 4.00 27
22.08.1997 1,800,400.00
12.12.1997 1,200,400.00
23.07.1999 168,600.00
0.000.00 0.00 267,992.78 0.00 0.00 0.00 4,187,879.57 0.000.00 0.00 178,234.89 0.00 0.00 0.00 0.00
6105 PAKR KAMPUNG HALACARA BARU 105A/2000/010
TAMPIN NEGERI SEMBILAN
06.06.2003 966,003.00 4.00 22
23.12.2003 2,783,997.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,759,713.32 0.00 0.00 0.00Pelarasan pinjaman bagi Projek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,408.24PAKR Kg Halacara Baru Tampin
Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/7 Klt.12(29)
bertarikh 22.09.2014
6106 PAKR AIR HITAM JEMPOL 105A/1999/062
NEGERI SEMBILAN
06.06.2003 840,000.00 4.00 22
14.08.2003 1,061,284.00
12.09.2003 519,802.00
23.12.2003 924,159.00
18.05.2004 24,086.00
09.03.2006 630,669.00
0.00
0.00 0.00 0.00 147,783.24 153,694.57 0.00 2,923,822.23 0.00Pelarasan pinjaman bagi Projek 0.00 0.00 0.00 129,012.00 123,100.67 0.00 0.00PAKR Air Hitam Jempol
Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/7 Klt.12(29)
bertarikh 22.09.2014
72
3,225,300.04
2,759,713.32
4,455,872.35
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2014
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2014
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti
Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Pelarasan
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2014
Jumlah Tunggakan
Hingga
31 Disember 2014
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
6000 PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH (PAKR)
6108 PAKR KG HALACARA BARU 105A/2005/020
TAMPIN NEGERI SEMBILAN
27.07.2005 3,750,000.00 4.00 22
0.00
0.00 0.00 88,577.34 55,511.32 55,511.32 0.00 2,741,083.32 0.00Pelarasan pinjaman bagi Projek 0.00 0.00 115,406.88 0.00 0.00 0.00 0.00PAKR Kg Halacara Baru Tampin
Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/7 Klt.12(29)
bertarikh 22.09.2014
6011 PENJADUALAN SEMULA BAYARAN 105A/2013/005
BALIK PINJAMAN PROJEK PAKR
25.03.2013 80,064,360.51 2.00 30.00
0.00
0.00 0.00 2,013,051.88 0.00 0.00 0.00 76,077,728.36 0.00
0.00 0.00 1,561,815.60 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
PERUMAHAN 98,851,073.51 0.00 0.00 2,369,622.00 203,294.56 2,968,919.21 0.00 85,930,513.48 0.00
AWAM KOS - 0.00 0.00 1,855,457.37 129,012.00 123,100.67 0.00 21,408.24
RENDAH (PAKR)
73
78,090,780.24
91,472,349.25
2,940,683.30
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2014
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2014
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti
Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Pelarasan
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2014
Jumlah Tunggakan
Hingga
31 Disember 2014
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
7000 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI
7027 MEMBIAYAI PROJEK KAWASAN 105C/1999/003
PERINDUSTIAN CHEMBONG
TAMB. , NS
04.10.1999 3,914,709.00 8.00 3
22.12.1999 2,620,539.00
11.09.2000 3,355,690.00
13.12.2000 3,485,000.00
31.12.2001 2,749,535.00
28.09.2002 2,860,579.00
2,764,362.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,750,414.63 21,750,414.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,569,254.86
7029 MEMBIAYAI PROJEK PEMBINAAN 105C/2002/047
PANGSAPURI PEKERJA PERINDUSTRIAN
NILAI
06.01.2003 4,000,000.00 6.00 8
720,000.00
0.00 0.00 0.00 638,185.93 0.00 0.00 1,393,542.78 1,393,542.78
0.00 0.00 0.00 121,903.72 0.00 0.00 126,636.51
7030 MEMBIAYAI PEMBINAAN KOMPLEKS 105C/2002/048
PEMBINAAN BUMIPUTRA
SEREMBAN 2
06.01.2003 5,000,000.00 5.00 8
500,000.00
0.00 0.00 0.00 735,099.86 0.00 0.00 1,582,302.42 1,582,302.42
0.00 0.00 0.00 115,870.12 0.00 0.00 119,637.54
JUMLAH
PERBADANAN 27,986,052.00 0.00 0.00 0.00 1,373,285.79 0.00 0.00 24,726,259.83 24,726,259.83
KEMAJUAN 3,984,362.63 0.00 0.00 0.00 237,773.84 0.00 0.00 3,815,528.91
NEGERI
74
2,317,402.28
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
21,750,414.63
26,099,545.62
2,031,728.71
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2014
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2014
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti
Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Pelarasan
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2014
Jumlah Tunggakan
Hingga
31 Disember 2014
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
8000 PELBAGAI
8019 MEMBIAYAI KEPERLUAN BAGI 105D/1999/020
MENANGANI MASALAH Y2K
19.11.1999 2,900,000.00 0.00 5
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 2,900,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8020 PROJEK PENYEDIAAN KEMUDAHAN 105D/2004/018
INFRASTRUKTUR SUKAN DI NEGERI SEMBILAN
08.07.2004 10,000,000.00 4.00 10
05.04.2006 20,600,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,600,000.00 23,484,325.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,697,298.04
8022 MEMBAIKPULIH ISTANA-ISTANA MILIK 105D/2006/001KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
18.04.2006 5,000,000.00 0 12
10.10.2006 8,436,000.00
30.07.2007 6,564,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 8,333,333.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8023 MEMBAIKPULIH ISTANA-ISTANA MILIK 105D/2007/001KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
30.07.2007 4,022,969.00 0 12
20.08.2008 10,000,000.00
11.08.2009 11,685,420.00
23.12.2009 4,291,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 10,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
30,600,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
2,900,000.00
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2014
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2014
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti
Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Pelarasan
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2014
Jumlah Tunggakan
Hingga
31 Disember 2014
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
8000 PELBAGAI
8025 PENJADUALAN SEMULA BAYARAN 105D/2010/010
BALIK PINJAMAN BAGI PROJEK
PENEMPATAN KHINZIR OLEH
KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
19.04.2010 11,705,242.26 4.00 24
0.00
0.00 0.00 350,372.71 0.00 0.00 0.00 10,083,053.34 0.00
0.00 0.00 417,337.04 0.00 0.00 0.00 0.00
8026 MEMBIAYAI PEMBINAAN ISTANA 105D/2014/026N.SEMBILAN DI KUALA LUMPUR
02.12.2014 12,662,000.00 0 20
0.00
0.00 12,662,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,662,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 107,867,242.26 0.00 12,662,000.00 350,372.71 0.00 0.00 0.00 106,245,053.34 44,717,658.51
PELBAGAI 0.00 0.00 0.00 417,337.04 0.00 0.00 0.00 6,697,298.04
JUMLAH HUTANG
AWAM DLM 930,496,980.77 0.00 36,662,000.00 2,719,994.71 1,576,580.35 2,968,919.21 0.00 912,694,439.65 135,708,548.99
NEGERI 3,984,362.63 0.00 0.00 2,272,794.41 366,785.84 123,100.67 0.00 10,534,235.19
76
10,433,426.05
93,933,426.05
883,297,933.92
0.00
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
LAMPIRAN 6
PENYATA LENGKAP
KUMPULANWANG AMANAH AWAM
Lampiran 6
Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam
2014 2013
RM RM
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
Akaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam Bukit 0.00 0.00
Mendum, Seremban
Tabung Amanah Pengambilan Tanah 8,251,854.60 0.00
Akaun Amanah Istana- Istana Milik Kerajaan 724,582.83 1,130,378.83
Akaun Amanah Sambutan Hari Peladang, Penternak dan
Nelayan Negeri, Kebangsaan dan MAHA
Kumpulan Wang Amanah Pembiayaan Projek-Projek
Rumah Awam Harga Rendah (RAHR)
Tabung Amanah Jaringan Sosial Negeri Sembilan 0.00 0.00
Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah 12,352.05 122,017.05
Seremban
Tabung Amanah Unit Penyelarasan Pelaburan 131,275.79 131,275.79
Amanah Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri, 26,871.10 46,771.10
Negeri Sembilan
Akaun Amanah Untuk Bantuan Bencana Negeri Sembilan 365,073.83 414,421.48
Akaun Tabung Amanah Sumbangan Infrastruktur
dan Kemudahan Awam
Membiayai Perpindahan Pejabat Menteri Besar
Negeri Sembilan
Akauan Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan dan
Majlis-Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan
Akaun Lembaga Pengurusan Pelancongan Negeri
Sembilan
Akaun Amanah Bagi Urusan Peperiksaan Anjuran
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Diseluruh
Negeri Sembilan
Akaun Amanah Kuota Bumiputra Bagi Pembangunan 3,940,896.44 3,968,240.82
Lot-Lot Perumahan, Perniagaan Dan Perindustrian
Akaun Amanah Permasalahan Rakyat 3,229,010.90 13,102,775.25
Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah Rembau 2,500,000.00 -
JUMLAH PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN 99,122,070.82 80,272,415.25
seperti pada 31 Disember 2014
Perihal
Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
(Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air)
Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (Projek Pembangunan
Bekalan Air)
Akaun Amanah Projek Pemasangan Paip Utama dan Kolam Air Simpanan
0.00
15,238,867.37
0.00 4,006,075.33
0.00
34,155,083.88
143,033.48 294,199.06
31,578,017.27 29,936,817.13
5,901,893.188,683,337.61
2,500,000.00
0.00 3,773.30
2,865,192.23 3,289,027.75
15,488.81 185,881.81
2,500,000.00
77
`
Lampiran 6
Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam
2014 2013
RM RM
PEJABAT KEWANGAN NEGERI
Akaun Amanah Pengurusan SPEKS 665,517.68 674,862.89
Akaun Amanah Pelaburan Negeri Sembilan 28,717,421.50 43,717,421.50
JUMLAH PEJABAT KEWANGAN NEGERI 29,382,939.18 44,392,284.39
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
Kenaboi River Challenge 20,512.45 4,883.90
JUMLAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 20,512.45 4,883.90
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
Kumpulan Wang Bagi Kawalan Penyakit Dan Rawatan Haiwan 258,934.11 196,040.45
Akaun Amanah Perusahaan Susu Lembu 341,351.78 346,056.78
JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR 600,285.89 542,097.23
JABATAN PERHUTANAN NEGERI
Kumpulanwang Pembangunan Hutan 1,077,485.84 1,255,790.10
JUMLAH JABATAN PERHUTANAN NEGERI 1,077,485.84 1,255,790.10
JABATAN KERJA RAYA
Tabung Amanah Dana Pusingan Untuk Pembaikan Jalan 1,900,000.00 1,900,000.00
Di Negeri Sembilan.
JUMLAH JABATAN KERJA RAYA 1,900,000.00 1,900,000.00
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
Kumpulanwang Amanah Kelas Al-Quran & Fardhu Ain 610,970.39 171,371.13
Amanah Pembinaan/Pengubahsuaian Surau/Masjid 0.00 0.00
Di Negeri Sembilan
AkaunAmanah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan di Negeri Sembilan 8,840,000.00 0.00
JUMLAH JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 9,450,970.39 171,371.13
PEJABAT MUFTI NEGERI
Akaun Amanah Mufti Kerajaan Negeri 454,135.68 357,537.32
JUMLAH PEJABAT MUFTI NEGERI 454,135.68 357,537.32
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
Akaun Amanah Sokongan Keluarga Negeri Sembilan 95,700.00 98,800.00
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan
JUMLAH JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH 95,700.00 98,800.00
Perihal
seperti pada 31 Disember 2014
78
Lampiran 6
Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam
seperti pada 31 Disember 2014
2014 2013
RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Jelebu 9,773.26 9,773.26
JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU 9,773.26 9,773.26
PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan 11,436.07 3,723.07
Ruang Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Port Dickson 7,938.50 11,362.00
JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON 19,374.57 15,085.07
PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Rembau 27,090.00 14,990.00
JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU 27,090.00 14,990.00
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Seremban 26,281.00 33,481.00
JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN 26,281.00 33,481.00
PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Tampin 164,946.41 178,824.41
JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN 164,946.41 178,824.41
PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Kecil Gemas 5,876.20 6,369.90
JUMLAH PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS 5,876.20 6,369.90
JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR
Akaun Amanah PERHILITAN Negeri Sembilan 17,992.33 5,791.73
JUMLAH JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR 17,992.33 5,791.73
PEJABAT MENTERI BESAR
Akaun Amanah Dana Khas Menteri Besar 1,283,092.82 1,962,714.22
JUMLAH PEJABAT MENTERI BESAR 1,283,092.82 1,962,714.22
JUMLAH KUMPULANWANG AMANAH AWAM 143,658,526.84 131,222,208.91
Perihal
79
LAMPIRAN 7
PENYATA LENGKAP DEPOSIT
seperti pada 31 Disember 2014
Penyata Akaun Wang Deposit
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Sewa Rumah Kos Rendah
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Cagaran
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Cagaran
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
332,614.24
6,257,614.55
1,937,376.41
0.00
17,796.95
10,000.00
36,000.00
0.00
282,000.00
397,085.42
8,660.00
30,727.50
346,435.87
5,258,055.73
1,988,921.45
0.00
17,656.95
0.00
30,530.00
0.00
249,000.00
554,852.12
5,583.80
30,002.65
DEPOSIT AM
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
PEJABAT KEWANGAN NEGERI
JABATAN PERTANIAN
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
JABATAN PERHUTANAN NEGERI
8,527,605.20
0.00
17,796.95
46,000.00
679,085.42
39,387.50
7,593,413.05
0.00
17,656.95
30,530.00
803,852.12
35,586.45
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Perihal(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
2014
RM RM
2013
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Pejabat Kewangan Negeri
Jabatan Pertanian
Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Lampiran 7
80
seperti pada 31 Disember 2014
Penyata Akaun Wang Deposit
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Cagaran
Akaun Deposit Bijih Mineral Untuk Negeri Sembilan
Akaun Deposit Dan Lesen Bijih Mineral Untuk Negeri Melaka
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Deposit Lelong Harta Kerajaan
Akaun Deposit Tender
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Bon Jamin Mahkamah Syariah
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
11,190.00
1,479,606.10
715,078.57
800.00
700.00
3,002,299.63
6,642,764.31
144,290.25
0.00
0.00
0.00
232,050.00
593,026.45
8,846.10
2,551,048.85
1,026,295.40
800.00
700.00
4,237,219.63
4,870,769.84
0.00
1,197.60
13,278.74
15,000.00
196,800.00
491,394.45
JABATAN GALIAN
JABATAN KERJA RAYA
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
2,205,874.67
1,500.00
9,789,354.19
0.00
232,050.00
593,026.45
3,586,190.35
1,500.00
9,109,187.07
28,278.74
196,800.00
491,394.45
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Perihal(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
2014
RM RM
2013
Jabatan Perhutanan Negeri
Jabatan Galian
Jabatan Kerja Raya
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
Jabatan Kehakiman Syariah
Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu
Lampiran 7
81
seperti pada 31 Disember 2014
Penyata Akaun Wang Deposit
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Cagaran Sewa Bangunan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Cagaran Kantin
Akaun Cagaran Sewa Bangunan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
382,804.00
322,430.60
66,635.20
5,875,411.98
173,504.20
900.00
23,640,835.21
3,050.00
800.00
519,958.00
142,138.00
1,385,068.18
312,520.60
80,635.20
6,435,214.98
408,409.75
900.00
21,313,642.78
2,400.00
800.00
779,567.00
189,160.00
PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL
PEJABAT TANAH DAN DAERAH KUALA PILAH
PEJABAT TANAH DAN DAERAH PORT DICKSON
PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
382,804.00
322,430.60
5,942,047.18
173,504.20
23,644,785.21
520,758.00
142,138.00
1,385,068.18
312,520.60
6,515,850.18
408,409.75
21,316,942.78
780,367.00
189,160.00
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Perihal(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
2014
RM RM
2013
Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol
Pejabat Tanah Dan Daerah Kuala Pilah
Pejabat Tanah Dan Daerah Port Dickson
Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau
Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban
Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin
Pejabat Daerah Kecil Dan Tanah Gemas
Lampiran 7
82
seperti pada 31 Disember 2014
Penyata Akaun Wang Deposit
Akaun Deposit Sistem Kultur Laut
Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan
20,903.00
0.00
20,903.00
0.00
DEPOSIT PELARASAN
PEJABAT PERIKANAN PORT DICKSON
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
20,903.00
0.00
20,903.00
0.00
Jumlah
Jumlah
Perihal(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
2014
RM RM
53,281,050.57
0.00
52,823,610.67
0.00
JUMLAH DEPOSIT AM
JUMLAH DEPOSIT PELARASAN
2013
Pejabat Perikanan Port Dickson
Pejabat Setiausaha Kerajaan
JUMLAH KESELURUHAN 53,281,050.57 52,823,610.67
Lampiran 7
83