BAB I PENDAHULUAN B AB II EVALUASI PELAKSANAAN … · (outputs), hasil (outcomes), manfaat...

47
BLH KABUPATEN LAMONGAN RENCANA KERJA (RENJA) 2016 i Halaman Daftar Isi ................................................................................... ......................... i Kata Pengantar ............................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................ 2 1.3 Tujuan dan Maksud ............................................................. 5 1.4 Sistematika Penulisan.......................................................... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU . 9 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ............. ..................................... 9 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................... 18 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................................................................ ........... 25 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............... 26 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyara- Kat…………………………………………………………… ...................... 34 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN .. 35 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional .................... 35 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................. 37 3.3 Program dan Kegiatan .................................................... 38 BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 43

Transcript of BAB I PENDAHULUAN B AB II EVALUASI PELAKSANAAN … · (outputs), hasil (outcomes), manfaat...

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 i

Halaman

Daftar Isi ................................................................................... ......................... i

Kata Pengantar ............................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................ 2

1.3 Tujuan dan Maksud ............................................................. 5

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU . 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD ............. ..................................... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................... 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD ................................................................ ........... 25

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............... 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyara-

Kat…………………………………………………………… ...................... 34

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN .. 35

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional .................... 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................. 37

3.3 Program dan Kegiatan .................................................... 38

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 43

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 1

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi

Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat di

Kabupaten Lamongan, maka disusun Rencana Kerja (RENJA)

Badan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2016.

Rencana Kerja tersebut sebagai bahan acuan dan pedoman bagi

Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Kabupaten Lamongan dalam merencanakan dan melaksanakan

tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi

acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam

pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi

penyelenggaraan pemerintah tahun 2015.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kinerja

Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25

tahun 2004 juga mewajibkan setiap Instansi membuat dan memiliki

Rencana Kerja (Renja) BLH, yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra BLH dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD

dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Lamongan tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan

seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 2

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara

berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Badan Lingkungan

Hidup.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

pada tahun 2015 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2016. Renja BLH

merupakan dokumen rencana pembangunan BLH yang berjangka

waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian

kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh BLH, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan

rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BLH tahun 2016

yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang

mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang

dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan

dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan Hukum penyusunan

Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 3

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

tahun 2005-2025

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 4

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun

2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota

18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Tahapan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah ( RPJPD ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 04 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamongan

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun

2011 tentang RPJMD Kabupaten LamonganTahun 2010 – 2015

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 5

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun

2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013

25. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 45 tahun 2008 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 disusun

dengan maksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang

memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang

menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya selama tahun 2016.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai acuan/pedoman BLH

dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lamongan tahun

2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah. Renja ini juga untuk

merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selama tahun 2016 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi BLH Kabupaten Lamongan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kedudukan, tugas dan

Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 terdiri dari 4 (Empat) bab dan beberapa

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 6

lampiran. Renja disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai

gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi

latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap

hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2014)

dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015), mengacu

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun

2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 7

kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya

terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs

(Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan proses yang

dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan temuan dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal

RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian

terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan

tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung

ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan

terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 8

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan

sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang

perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 9

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana

Strategis Badan Lingkungan Hidup tersebut. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun

dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup

tahun lalu (Tahun 2014) dan pencapaian capaian kinerja Renstra

Badan Lingkungan Hidup tahun berjalan (Tahun 2015) ditujukan

untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan BLH dalam

melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BLH, serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar

pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari

hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selama tahun 2014 dan

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 10

perkiraan target tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran

kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak

(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator

yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan

indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan

memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup

Tahun 2014 mengacu kepada penetapan Anggaran dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2014, dimana pada

Tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup memperoleh anggaran

sebesar Rp.11.606.732.900,- yang terdiri dari Belanja Tidak

Lansung (BTL) sebesar Rp.1.679.801.900,- dan Belanja Lansung

(BL) sebesar Rp.9.926.931.000,- yang diperuntukkan bagi 10

(sepuluh) program dan 51 (lima puluh satu) Kegiatan. Dengan

realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2014

sebesar 98,47 %.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 11

Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan s/d Tahun 2014

(tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di

bawah ini :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Efektif dan Efisien

13=12/7x100

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 08 Urusan Lingkungan

HidupI. 1 08 01 Program Pelayanan

administrasi

perkantoran.

1.258.675.500 635.845.000 351.890.000 58.975.664 52.466.361 94.040.044 128.042.974 333.525.043 969.370.043

1. 1 08 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat.

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 8.180.000 100 4.000.000 100 2.000.000 19 380.000 30 600.000 32 630.000 20 390.000 100 2.000.000 100 100 100 6.000.000 62,71 73,35

2. 1 08 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik.

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 352.984.450 100 166.700.000 100 68.400.000 18 12.620.664 19 13.064.661 20 13.612.544 23 15.900.074 81 55.197.943 81 81 90 221.897.943 42,66 62,86

3. 1 08 01 03 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor.

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 5.527.000 100 2.800.000 100 1.400.000 11 150.000 14 200.000 11 150.000 64 900.000 100 1.400.000 100 100 100 4.200.000 59,71 75,99

4. 1 08 01 06 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perijinan

kendaraan

dinas/operasional.

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 9.520.000 100 5.800.000 100 3.500.000 - - - - - - 94 3.299.500 94 3.299.500 94 94 97 9.099.500 48,32 95,58

5. 1 08 01 08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 120.670.000 100 42.000.000 100 12.000.000 25 3.000.000 25 3.000.000 25 3.000.000 25 3.000.000 100 12.000.000 100 100 100 54.000.000 35,30 44,75

6. 1 08 01 10 Penyediaan alat tulis

kantor

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 306.830.050 100 155.470.000 100 65.000.000 25 16.235.500 - - 50 32.514.500 25 16.250.000 100 65.000.000 100 100 100 220.470.000 55,19 71,85

7. 1 08 01 11 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 122.100.000 100 60.000.000 100 30.000.000 3 950.000 4 1.090.000 46 13.667.700 47 14.197.600 100 29.905.300 100 100 100 89.905.300 42,43 73,63

8. 1 08 01 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 16.381.000 100 14.000.000 100 15.000.000 - - 25 3.750.000 3 450.000 71 10.663.000 99 14.863.000 99 99 100 28.863.000 61,00 176

12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17

Badan

Lingkungan

Hidup

6 7 8 9 10 11

Ket.

I II III IV

1 2 3 45

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja &

Realisasi

Anggaran

Renja yang

Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

(%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

EVALUASI HASIL RENJA SKPD

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

PERIODE PELAKSANAAN : 2014

NO. Kode Program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2011 s/d

2015

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja

SKPD Tahun lalu (2012-

2013)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan (2014)

yang dievaluasi

13=12/7x100

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17

6 7 8 9 10 11

Ket.

I II III IV

1 2 3 45

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja &

Realisasi

Anggaran

Renja yang

Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

(%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

NO. Kode Program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2011 s/d

2015

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja

SKPD Tahun lalu (2012-

2013)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan (2014)

yang dievaluasi

9. 1 08 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 20.195.000 100 15.000.000 100 10.235.000 10 984.500 19 1.967.000 32 3.227.500 40 4.053.000 100 10.232.000 100 100 100 25.232.000 59,40 125

10. 1 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundangan.

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 9.638.000 100 5.520.000 100 4.000.000 17 666.000 25 999.000 25 999.000 33 1.332.000 100 3.996.000 100 100 100 9.516.000 67,86 98,73

11. 1 08 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 20.550.000 100 35.000.000 100 50.000.000 7 3.640.000 10 4.840.000 12 5.800.000 63 31.585.000 92 45.865.000 92 92 96 80.865.000 84,63 394

12. 1 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 105.100.000 100 50.000.000 100 25.000.000 13 3.176.500 28 7.055.700 16 4.088.800 42 10.572.800 100 24.893.800 100 100 100 74.893.800 47,57 71,26

13. 08 01 19 Penyediaan jasa tenaga

adminstrasi/teknis kegiatan

Peningkatan pela-

yanan administrasi

perkantoran

100 161.000.000 100 79.555.000 100 65.355.000 26 17.172.500 24 15.900.000 24 15.900.000 24 15.900.000 99 64.872.500 99 99 100 144.427.500 47,37 89,71

II. 1 08 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

418.514.000 573.000.000 375.000.000 38.878.000 117.485.500 216.374.150 116.132.936 373.734.786 946.734.786

1. 1 08 02 07 pengadaan perleng-kapan

gedung kantor

Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

100 98.375.000 100 114.000.000 100 50.000.000 63 31.500.000 - - - - 37 18.500.000 100 50.000.000 100 100 100 164.000.000 113 167

2. 1 08 02 22 pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor

Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

100 138.089.000 100 137.000.000 0 50.000.000 - - - - - - 100 49.999.836 - 49.999.836 - - 50 186.999.836 58,30 135

3. 1 08 02 23 pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan mobil jabatan

Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

100 66.050.000 100 48.000.000 100 30.000.000 10 2.888.000 23 6.950.100 30 8.865.000 37 11.215.000 100 29.918.100 100 100 100 77.918.100 74,79 118

4. 1 08 02 24 pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan

dinas/operasional.

Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

100 99.700.000 100 65.000.000 100 40.000.000 10 4.090.000 22 8.649.600 31 12.445.500 37 14.724.750 100 39.909.850 100 100 100 104.909.850 54,03 105

5. 1 08 02 26 pemeliharaan rutin/ berkala

perlengkapan kantor.

Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

100 8.150.000 100 7.000.000 100 5.000.000 2 100.000 18 900.000 35 1.750.000 45 2.250.000 100 5.000.000 100 100 100 12.000.000 49,08 147

6. 1 08 02 28 pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan kantor.

Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

100 8.150.000 100 7.000.000 100 5.000.000 6 300.000 13 650.000 23 1.150.000 58 2.900.000 100 5.000.000 100 100 100 12.000.000 47,85 147

13=12/7x100

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17

6 7 8 9 10 11

Ket.

I II III IV

1 2 3 45

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja &

Realisasi

Anggaran

Renja yang

Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

(%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

NO. Kode Program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2011 s/d

2015

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja

SKPD Tahun lalu (2012-

2013)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan (2014)

yang dievaluasi

7. 1 08 02 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat

Gedung Kantor

Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

0 100 195.000.000 100 195.000.000 - 40 - 93 182.163.650 6 11.743.350 40 193.907.000 40 99 70 388.907.000 -

III. 1 08 05 Program Peningkatan

Kapasitas sumber daya

aparatur

10.000.000 10.000.000 - - 5.000.000 2.400.000 7.400.000 17.400.000

1. 1 08 05 06 Bimbingan teknis,

pelatihan

Peningkatan Sumber

daya aparatur

100 75.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 - - - - 50 5.000.000 24 2.400.000 74 7.400.000 74 74 87 17.400.000 23,20

IV. 1 08 06 Program peningkatan

pengembangan sis-tem

laporan capaian kinerja

dan keuangan

84.615.000 30.000.000 30.000.000 1.648.000 3.352.000 5.000.000 20.000.000 30.000.000 60.000.000

1. 1 08 06 01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi SKPD

Peningkatan laporan

keuangan SKPD

disusun tepat waktu

100 28.205.000 100 10.000.000 100 5.000.000 33 1.648.000 67 3.352.000 - - - - 100 5.000.000 100 100 100 15.000.000 52,61 53,18

2. 1 08 06 02 penyusunan laporan

keuangan semesteran

Peningkatan laporan

keuangan SKPD

disusun tepat waktu

100 28.205.000 100 10.000.000 100 5.000.000 - - - - 100 5.000.000 - - 100 5.000.000 100 100 100 15.000.000 35,45 53,18

3. 1 08 06 04 penyusunan laporan

keuangan semesteran

akhir tahun

Peningkatan laporan

keuangan SKPD

disusun tepat waktu

100 28.205.000 100 10.000.000 100 5.000.000 - - - - - - 100 5.000.000 100 5.000.000 100 100 100 15.000.000 35,45 53,18

4. 1 08 06 05 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Tersusunnya La-poran

Perencanaan dan

Evaluasi

0 - 0 - 100 15.000.000 - - - - - - 100 15.000.000 100 15.000.000 100 100 50 15.000.000 - -

IV. 1 08 15 Program Pengem-

bangan Kinerja

Pengelolaan Per-

sampahan

- 3.745.515.000 2.794.640.900 4.934.777.400 312.457.700 409.451.850 532.731.000 3.320.034.300 4.897.126.600 7.691.767.500

1. 1 08 15 02 Penyediaan sarana dan

prasarana pengelolaan

persampahan

Peningkatan prosen-

tase penanganan

persampahan

2.634.328.750 70 1.181.880.900 100 1.059.777.400 0,2 2.430.000 29 307.711.300 - - 70 746.479.000 99,7 1.056.620.300 100 100 85 2.238.501.200 36,42 84,97

2. 1 08 15 05 Pengembangan Tek-nologi

Pengelolaan Persampahan

Peningkatan penge-

lolaan persampahan

263.896.250 100 450.000.000 100 2.500.000.000 0,2 3.752.000 4 99.818.000 2 48.180.000 93 2.316.560.000 98,7 2.468.310.000 99 99 99 2.918.310.000 88,53 1.106

3. 1 08 15 06 Bimbingan Teknis

Persampahan

Peningkatan penge-

lolaan persampahan

- 100 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - 50 25.000.000 88,53 -

13=12/7x100

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17

6 7 8 9 10 11

Ket.

I II III IV

1 2 3 45

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja &

Realisasi

Anggaran

Renja yang

Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

(%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

NO. Kode Program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2011 s/d

2015

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja

SKPD Tahun lalu (2012-

2013)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan (2014)

yang dievaluasi

4. 1 08 15 08 Kerjasama Pengelolaan

Sampah dan Eceng

Gondok

Peningkatan penge-

lolaan persampahan

- 0 - 80 30.000.000 - 86 25.800.000 8 2.400.000 - - 75,2 28.200.000 - 94 38 28.200.000 88,53 -

5. 1 08 15 11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan per-

sampahan.

Peningkatan penge-

lolaan persampahan

497.290.000 75 1.047.760.000 100 1.240.000.000 25 306.275.700 24 298.574.300 38 476.651.000 13 157.500.000 100 1.239.001.000 100 100 87 2.286.761.000 167 460

6. 1 08 15 12 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Persampahan

Peningkatan prosen-

tase penanganan

persampahan

100.000.000 75 90.000.000 100 105.000.000 - - - - 5 5.500.000 95 99.495.300 100 104.995.300 100 100 87 194.995.300 40,00 195

7. 1 08 15 13 Peningkatan Penge-lolaan

Persampahan

Peningkatan penge-

lolaan persampahan

250.000.000 75 - - - -

V. 1 08 16 Program Pengen-dalian

Pencemaran dan

Kerusakan Lingk Hidup

5.595.208.000 3.251.986.900 1.698.000.000 132.343.200 574.969.300 213.228.400 746.025.500 1.666.566.400 4.602.888.300

1. 1 08 16 01 Koordinasi penilaian kota

sehat/Adipura

Peningkatan penge-

lolaan persampahan

100 2.687.570.000 75 1.175.000.000 85 853.000.000 8 77.523.200 26 222.234.300 16 139.371.900 45 385.795.600 82 824.925.000 97 97 34 1.999.925.000 40,15 74,41

2. 1 08 16 03 Pemantauan Kualitas

Lingkungan

Peningkatan jumlah

usaha/keg yang

mentaati persyaratan

administrasi pence-

gahan pencemaran air

100 816.377.585 65 500.971.900 0 - - - - - - - - - - - - - 1 500.971.900 29,99 61,37

3. 1 08 16 06 Pengelolaan B3 dan

Limbah B3

Peningkatan jumlah

usaha/keg yang

mentaati persyaratan

administrasi pence-

gahan pencemaran air

100 89.219.000 65 40.000.000 100 20.000.000 - - - - 36 7.113.500 52 10.486.500 88 17.600.000 - 88 77 57.600.000 39,23 64,56

4. 1 08 16 13 Koordinasi dan Pembinaan

AMDAL/ UKL-UPL

Cakupan penga-wasan

terhadap AMDAL

80 168.840.500 75 90.000.000 75 100.000.000 - - - 11.595.000 88 88.405.000 75 100.000.000 - 100 75 190.000.000 25,14 113

13=12/7x100

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17

6 7 8 9 10 11

Ket.

I II III IV

1 2 3 45

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja &

Realisasi

Anggaran

Renja yang

Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

(%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

NO. Kode Program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2011 s/d

2015

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja

SKPD Tahun lalu (2012-

2013)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan (2014)

yang dievaluasi

5. 1 08 16 17 Pembinaan dan

Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah (PPLHD)

Prosentase jumlah

usaha/kegiatan yang

memenuhi persya-

ratan administrasi

pencemaran air.

50 231.150.000 75 110.000.000 100 75.000.000 - - - - - - 100 74.894.800 100 74.894.800 - 100 87 184.894.800 23,79 79,99

6. 1 08 16 18 Peningkatan pengelo-laan

lingkungan melalui Lomba-

lomba Lingkungan.

Prosentase pening-

katan pengelolaan

lingkungan.

75 460.534.735 75 285.015.000 0 - - - - - - - - - - - - - - 285.015.000 28,84 61,89

7. 08 16 23 Pembinaan adiwiyata Terwujudnya sekolah

adiwiyata

50 290.775.000 50 300.000.000 75 200.000.000 11 30.510.000 34 67.165.000 15 30.000.000 36 72.325.000 75 200.000.000 100 100 63 500.000.000 83,68 172

8. 1 08 16 24 Operasional dan

pemeliharaan laboratorium

Peningkatan pengen-

dalian pencemaran air

dan udara

100 175.056.000 50 60.000.000 100 105.000.000 3 2.700.000 69 72.654.000 1 1.500.000 27 27.930.000 100 104.784.000 100 100 75 164.784.000 34,27 94,13

9. 1 08 16 25 Peningkatan pembinaan

perijinan pembuangan

limbah cair

Prosentase jumlah

usaha yang mentaati

persyaratan admi-

nistrasi pencemaran

air.

75 104.200.000 75 40.000.000 100 25.000.000 - - - - - - 100 24.995.000 100 24.995.000 - 100 87 64.995.000 14,40 62,38

10. 1 08 16 26 Peningkatan pengendalian

pencemaran sungai

Peningkatan pengen-

dalian pencemaran air.

75 571.485.180 50 320.000.000 80 160.000.000 10 20.400.000 34 54.461.000 15 23.648.000 38 61.193.600 80 159.702.600 100 100 65 479.702.600 37,19 83,94

11. 1 08 16 27 Penyusunan Kajian

Penataan Lingkungan

Industri

Peningkatan Akses

Data dan Informasi

Lingkungan

100 85.000.000 - - - - - - 85.000.000 -

12. 1 08 16 28 Pengendalian Polusi dan

pencemaran Lingkungan

Peningkatan pengen-

dalian pencemaran air.

80 156.000.000 100 160.000.000 1 1.210.000 158.455.000 - - - 100 159.665.000 90

13. 1 08 16 29 Penyusunan Naskah

Akademik Perda Bidang

Lingkungan

100 90.000.000 - - - - - - - - - - 90.000.000 -

13=12/7x100

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17

6 7 8 9 10 11

Ket.

I II III IV

1 2 3 45

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja &

Realisasi

Anggaran

Renja yang

Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

(%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

NO. Kode Program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2011 s/d

2015

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja

SKPD Tahun lalu (2012-

2013)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan (2014)

yang dievaluasi

VI. 1 08 17 Program perlin-dungan

dan konservasi Sumber

Daya alam.

806.323.850 367.124.000 266.600.000 - - - 132.803.400 241.510.000 266.510.000 633.634.000

1. 1 08 17 01 Konservasi Sumber Daya

Air dan Pengendalian

Kerusak-an Sumber Daya

Air

Peningkatan kon-

servasi Sumber daya

alam

40 367.522.500 100 73.924.000 100 125.000.000 - - - - - - 100 124.960.000 100 124.960.000 100 100 100 198.884.000 39,53 54,11

2. 1 08 17 07 Peningkatan Konservasi

Daerah Tangkapan dan

Sumber-sumber Air

Peningkatan kon-

servasi Sumber daya

alam

40 - - -

3. 1 08 17 10 Pengelolaan

keanekaragaman hayati

dan Ekosistem (DAK)

Peningkatan kon-

servasi Sumber daya

alam

100 438.801.350 100 233.200.000 100 116.600.000 - - - - - - 100 116.550.000 100 116.550.000 100 100 100 349.750.000 30,30 79,71

4. 1 08 17 11 Pengembangan dan

Pengelolaan Konservasi

Laut

Prosentase Penu-

runan Lahan Kritis

- 100 60.000.000 100 25.000.000 - - 54 13.450.000 46 11.550.000 - - 100 25.000.000 100 100 100 85.000.000 -

VII. 1 08 19 Program Peningkatan

Kualitas & Akses

Informasi SDA dan

Lingkungan

1.199.175.000 480.000.000 910.000.000 189.937.000 50.923.000 22.340.000 646.354.000 909.554.000 1.389.554.000

1. 1 08 19 01 Peningkatan Edukasi dan

komunikasi Masyarakat di

bidang lingkungan.

Meningkatnya

Pemberdayaan

Masyarakat.

75 343.050.000 80 180.000.000 100 700.000.000 27 189.937.000 7 47.123.000 3 22.340.000 63 440.154.000 100 699.554.000 100 100 90 879.554.000 23,32 256

2. 1 08 19 02 Pengembangan Data dan

informasi Lingkungan

Peningkatan kualitas

dan akses informasi

SDA dan lingkungan

80 381.675.000 75 130.000.000 100 70.000.000 - - 5 3.800.000 - - 95 66.200.000 100 70.000.000 100 100 88 200.000.000 26,20 52,40

3. 1 08 19 08 Peningkatan Ekopesantren Meningkatnya

Pesantren

berwawasan

100 177.400.000 100 60.000.000 100 30.000.000 - - - - - - 100 30.000.000 100 30.000.000 100 100 100 90.000.000 16,91 50,73

4. 1 08 19 09 Pembinaan

desa/Kelurahan bersih dan

lestari (BerserI)

Terwujudnya desa/

kelurahan berseri.

100 297.050.000 75 110.000.000 100 110.000.000 - - - - - - 100 110.000.000 100 110.000.000 100 100 88 220.000.000 18,52 74,06

13=12/7x100

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17

6 7 8 9 10 11

Ket.

I II III IV

1 2 3 45

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja &

Realisasi

Anggaran

Renja yang

Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

(%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

NO. Kode Program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2011 s/d

2015

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja

SKPD Tahun lalu (2012-

2013)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan (2014)

yang dievaluasi

VIII. 1 08 20 Program Peningkatan

dan Pengendalian Polusi

1.096.790.000 1.370.454.900 451.663.600 3.980.000 14.185.000 - 432.478.500 450.643.500 1.631.098.400

1. 1 08 20 01 Pengujian emisi kendaraan

bermotor

Peningkatan pengen-

dalian pencemaran

udara

- 100 50.000.000 100 25.000.000 16 3.980.000 30 7.540.000 - - 53 13.180.000 99 24.700.000 99 99 99 74.700.000 -

2. 1 08 20 03 Pengujian kadar polusi

limbah padat/cair bagi

Industri Hasil Tembakau

(cukai)

Peningkatan jumlah

usaha/keg yang

mentaati persyarat an

administrasi

pencegahan

pencemaran air

100 849.300.000 50 250.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - 250.000.000 33,15 29,44

3. 1 08 20 04 Pembangunan Tempat

Pembuangan Benda

Padat/Cair yang

Menimbulkan Polusi (DAK)

Peningkatan kualitas

lingkungan

100 50 845.454.900 100 401.663.600 - - - - - - 100 400.943.500 100 400.943.500 - 99,8 - 1.246.398.400 -

4. 1 08 20 05 Penyuluhan dan

Pengendalian Polusi dan

Pencemaran

Beroperasinya

laboratorium ling

kungan dengan baik

100 35.000.000 100 25.000.000 - - 27 6.645.000 - - 73 18.355.000 100 25.000.000 100 100 100 60.000.000 -

5. 1 08 20 06 Penyusunan laporan

ketaatan lingkungan

industri rokok (cukai)

Peningkatan jumlah

usaha/keg yang

mentaati persyarat an

administrasi pen

cegahan pencemaran

air

0 30 190.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - 190.000.000 -

6. 1 08 20 07 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Peningkatan jumlah

usaha/keg yang

mentaati persyarat an

administrasi

pencegahan

pencemaran air

100 247.490.000 30 - - - - - - - - - - - - - - 92,93 -

IX. 1 08 24 Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

2.075.424.300 722.000.000 892.000.000 399.874.000 154.937.000 - 336.957.500 891.768.500 100 1.613.768.500

1. 1 08 24 05 Penataan RTH Terpeliharanya

Lingkungan Hijau

100 380.000.000 100 - - - - - - - - - - - - 13,95 -

13=12/7x100

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17

6 7 8 9 10 11

Ket.

I II III IV

1 2 3 45

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja &

Realisasi

Anggaran

Renja yang

Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2015

(%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

NO. Kode Program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2011 s/d

2015

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja

SKPD Tahun lalu (2012-

2013)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan (2014)

yang dievaluasi

2. 1 08 24 06 Pemeliharaan Lingkungan

Hijau

Terpeliharanya

Lingkungan Hijau

100 380.000.000 100 110.000.000 100 550.000.000 36 199.859.000 27 149.937.000 - - 36 200.067.500 100 549.863.500 100 100 100 659.863.500 174

3. 1 08 24 09 Gerakan Indonesia

menanam

Pemulihan kerusakan

lingkungan

65 493.845.000 65 502.000.000 100 342.000.000 58 200.015.000 1 5.000.000 - - 40 136.890.000 100 341.905.000 100 100 82 843.905.000 42,52 171

4. 1 08 24 11 Peningkatan RTH Terpeliharanya

Lingkungan Hijau

100 821.579.300 110.000.000 100 - - - - - - - - - 110.000.000 22,52 13,39

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

1. Tersedianya peralatan laboratorium lingkungan yang terdiri dari unit pemantauan kualitas udara dan air di Kab. Lamongan

2. Adanya dukungan kebijakan regulasi di bidang Lingkungan Hidup khususnya keberadaan Peraturan Perundangan/peraturan Gubernur maupun Perda

3. Adanya organisasi yang telah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berbentuk Badan dengan Instrumen yang cukup lengkap dan sarjana yang sesuai bidangnya

4. Adanya Dukungan dana dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup melalui dukungan Dana DAK

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :

1. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama serta kecenderungan bahwa pelaksanaan kegiatan hanya merupakan upaya penyerapan anggaran

2. Masih kurangnya sinergi antara stake holder terkait dalam hal-hal yang bersifat informatif

3. Masih minimnya SDM yang memiliki sertifikat penilai AMDAL maupun penyusun AMDAL

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 18

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dan ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan, dimana Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan ditentukan sebagai berikut:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

1) Sub. Bagian Umum

2) Sub. Bagian Keuangan

3) Sub. Bagian Program

c. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL

1) Sub. Bidang Tata Lingkungan

2) Sub. Bidang AMDAL.

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

1) Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

2) Sub. Bidang Pengelolaan Limbah B3.

e. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

dan Komunikasi Lingkungan.

1) Sub. Bidang Pemulihan Lingkungan

2) Sub. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi

Lingkungan

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 19

f. Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Kab.

Lamongan

Adapun bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan sebagaimana gambar

Bagan sebagai berikut :

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIS

SUB BAG

UMUM

SUB BAG

KEUANGAN

SUB BAG

PROGRAM

BIDANG TATA

LINGKUNGAN DAN AMDAL

BIDANG PENGENDALIAN

PENCEMARAN

LINGKUNGAN DAN

PENGELOLAAN LIMBAH

SUBBID

TATA LINGKUNGAN

SUBBID

ANALIS MENGENAI

DAMPAK INGKUNGAN

SUBBID

PENGENDALIAN

PENCEMARAN

LINGKUNGAN

SUBBID

PENGEL. LIMBAH

DOMESTIK DAN BAHAN

BERBAHAYA DAN

BERACUN

BIDANG PEMULIHAN

LINGKUNGAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SUBBID

PEMULIHAN

LINGKUNGAN

SUBBID

PEMBERDAYAAN MASY

& KOMUNIKASI LINGK.

UPTB

KEL. JABATAN

FUNGSIONAL

GAMBAR 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMONGAN

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 21

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan

Hidup, maka pada Tahun 2014 dan 2015 Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan telah melakukan pelayanan kepada

masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan

program dan kegiatan dalam upaya mencapai Visi dan Misi Badan

Lingkungan Hidup, antara lain :

a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan,

dengan kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan, Pengembangan teknologi

pengolahan persampahan, Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan, Monitoring, evaluasi dan

pelaporan persampahan

b. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup, dengan kegiatan : Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Peningkatan

Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), Koordinasi pembinaan

AMDAL/UKL-UPL, Pembinaan dan pengelolaan lingkungan

hidup daerah (PPLHD), Pembinaan Adiwiyata, Operasional dan

pemeliharaan laboratorium lingkungan, Peningkatan

pembinaan perijinan pembuangan limbah cair, Pengendalian

pencemaran sungai, Pengendalian polusi dan pencemaran

lingkungan, Pembinaan perijinan limbah B3.

c. Program perlindungan dan konservasi SDA, dengan kegiatan

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

sumber-sumber air, Peningkatan Konservasi daerah tangkapan

air dan sumber-sumber air, Pengelolaan keanekaragaman

hayati dan Ekosistem, Pengembangan dan pengelolaan

konservasi laut.

d. Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA

danLingkungan Hidup, dengan kegiatan Peningkatan edukasi

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 22

dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan,

Pengembangan data dan informasi lingkungan, peningkatan

ekopesantren, Pengendalian Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari

(Berseri)

e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan kegiatan

Pengujian emisi kendaraan bermotor, Pengujian kadar polusi

limbah padat/cair, Penyuluhan dan pengendalian polusi dan

pencemaran.

f. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan

melaksanakan kegiatan: Pemeliharaan lingkungan hijau dan

kegiatan Gerakan Indonesia Menanam.

Untuk menganalisa capaian kinerja pelayanan yang

dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan,

maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

menggunakan indicator yang terdapat pada SPM bidang

lingkungan hidup. Berdasarkan SPM Bidang lingkungan hidup

indikator yang digunakan adalah : Persentase usaha/kegiatan yang

memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam pencegahan

pencemaran air, persentase usaha/kegiatan yang mentaati

persyaratan admnistrasi dan teknis dalam pencegahan pencemaran

udara dari sumber tidak bergerak, Persentase luasan lahan yang

telah diinfomasikan status kerusakan lahannya dan persentase

pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang

ditindaklanjuti.

Untuk lebih jelasnya analisis kinerja Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Realisasi Capaian

SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran

Air

Prosentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan

administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran

air

60 67 75 83 90 90 100 100

2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran

Udara Dari Sumber Tidak Bergerak

Prosentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan

sumber yang tidak

bergerak yang memenuhi

persyaratan administrasi

dan teknis pencegahan

pencemaran udara

67 100 100 100 100 83,3 100 100

3. Pelayanan Penyediaan Informasi

Status Kerusakan Lahan Dan/Atau

Tanah Untuk Produksi Biomassa

Prosentase luasan lahan

dan/atau tanah untuk

produksi biomassa yang

telah ditetapkan dan

diinformasikan status

kerusakannya

55 56 57 57 80 85 100 100

4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran Dan/Atau Perusakan

Lingkungan Hidup

Prosentase jumlah

pengaduan masyarakat

akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan

hidup yang

ditindaklanjuti

100 100 100 100 100 100 100 100

Proyeksi

SPM/ standar nasionalIKK (PP-

6/'08)No. INDIKATOR

Target Renstra SKPD

Tahun

2014

Tahun

2015

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMONGAN

Catatan

AnalisisTahun

2012

Tahun

2016

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2013

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 24

Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan

urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

a. Masih banyaknya lahan-lahan kritis yang ada di wilayah

Kabupaten Lamongan dengan terlihatnya pada musim kemarau

sangat sulit mencari air bersih, dan banyak lahan-lahan yang

gersang.

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan

lingkungan, termasuk dalam hal persampahan dan kebersihan

lingkungan.

c. Masih minimnya jumlah fasilitator dan motivator dalam rangka

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan

d. Masih minimnya kegiatan/usaha industry yang melaporkan

pelaksanaan RKL-RPL

e. Masih minimnya kegiatan/usaha industry yang memiliki izin

Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat utamanya para pelaku

usaha dan para petani dalam rangka menjaga kelestarian

lingkungan serta dalam pembuangan limbah domestik ke sungai

maupun laut

g. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam

pembuangan dan mengelola limbah cair secara baik

Adapun solusi pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

a. Salah satu solusi penanggulangan sumber mata air adalah

dengan memperbanyak penanaman pohon, utamanya pohon

pelindung sehingga Kabupaten Lamongan sangat perlu untuk

menambah/memperbanyak lagi gerakan-gerakan ke

masyarakat untuk menanam pohon.

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 25

b. Sosialisasi, pembinaan, monitoring dan pengawasan lingkungan

secara rutin.

c. Penambahan jumlah fasilitator dan motivator dalam rangka

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan

d. Melaksanakan bimbingan teknik dalam rangka penyusunan

Laporan RKL-RPL

e. Peningkatan Sosialisasi dan pembinaan melalui kegiatan

Peningkatan Pembinaan Perijinan Pembuangan Limbah Cair

f. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan utamanya para

pelaku usaha dan para petani dalam rangka menjaga

kelestarian lingkungan serta dalam pembuangan limbah

domestik ke sungai maupun laut

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku

usaha dalam pembuangan dan mengelola limbah cair secara

baik melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah

B3

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Lamongan Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan

Nomor 45 Tahun 2008, bahwa Badan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan Hidup

dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan mempunyai tugas :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 26

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah

di bidang lingkungan hidup.

c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dalam di bidang

lingkungan hidup;

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, yang

akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana

capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Di samping itu,

dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,

kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Rancangan awal RKPD Tahun 2015 tidak mengalami

perubahan, karena pengusulan program/kegiatan pada Rancangan

awal RKPD sudah berdasarkan SPM Bidang Lingkungan Hidup,

tupoksi Badan Lingkungan Hidup yang bersifat rutin dan isu isu

strategis dari hasil analisa kinerja tahun-tahun sebelumnya. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup.

338.849.000 338.849.000

1. BLH 100% 2.500.000 BLH 100% 2.500.000

2. BLH 12 bulan 80.400.000 BLH 12 bulan 80.400.000

3. BLH 100% 1.500.000 BLH 100% 1.500.000

4. BLH 4 unit 3.500.000 BLH 4 unit 3.500.000

5. BLH 12 bulan 12.000.000 BLH 12 bulan 12.000.000

6. BLH 12 bulan 55.000.000 BLH 12 bulan 55.000.000

7. BLH 12 bulan 35.000.000 BLH 12 bulan 35.000.000

8. BLH 100% 9.500.000 BLH 100% 9.500.000

9. BLH 100% 10.235.000 BLH 100% 10.235.000

10. BLH 12 bulan 7.000.000 BLH 12 bulan 7.000.000

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

Tersedianya

komponen

instalasi listrik

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya Surat

Kabar Harian

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundangan

Penyediaan jasa

Kebersihan

Tersedianya jasa

kebersihan

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya surat

menyurat

Terpenuhinya

penyediaan jasa

komunikasi

Sumber Daya Air

dan Listrik

Penyediaan jasa pera-latan

dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Terwujudnya

pemeliharaan &

perijinan ken-

daraan dinas/

operasional

Tersedianya Surat

Kabar Harian

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas/operasional

Terwujudnya

pemeliharaan &

perijinan ken-

daraan dinas/

operasional

Tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

TABEL 2.4

KABUPATEN LAMONGAN

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanProgram/Kegiatan

No.Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan jasa

Komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

LokasiTarget Capaian

KinerjaPagu Indikatif

Terpenuhinya

penyediaan jasa

komunikasi

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya surat

menyurat

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan jasa

Komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Pagu Indikatif

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundangan

Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa pera-latan

dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa

Kebersihan

Tersedianya jasa

kebersihan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

Tersedianya

komponen

instalasi listrik

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanProgram/Kegiatan

No.Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian

KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

11. BLH 100% 30.000.000 BLH 100% 30.000.000

12. 100% 25.000.000 100% 25.000.000

13. BLH 12 bulan 67.214.000 BLH 12 bulan 67.214.000

B. 135.000.000 135.000.000

1. BLH 100% 30.000.000 BLH 100% 30.000.000

2. BLH 100% 25.000.000 BLH 100% 25.000.000

3. BLH 100% 30.000.000 BLH 100% 30.000.000

4. BLH 100% 37.500.000 BLH 100% 37.500.000

5. BLH 100% 6.500.000 BLH 100% 6.500.000

6. BLH 100% 6.000.000 BLH 100% 6.000.000

C.

10.000.000 10.000.000

1. BLH 4 orang 10.000.000 BLH 4 orang 10.000.000

Peningkatan

kuantitas sarana

dan prasarana

Bimbingan teknis Pelatihan Peningkatan

pegawai yang

meliputi

pendidikan dan

latihan

Peningkatan

kuantitas sarana

Pemeliharan rutin/ berkala

mobil jabatan

Peningkatan

kuantitas sarana

Pemeliharan rutin/ berkala

mobil dinas operasional

Peningkatan

kuantitas sarana

dan prasarana

Peningkatan

kuantitas sarana

dan prasarana

Pemeliharaan rutin berkala

perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya

makan minum

rapat/ tamu/

study banding

Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Terlaksananya

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Penyediaan jasa

administrasi/teknis

kegiatan

Tersedianya Jasa

administrasi/

teknis kegiatan

Peningkatan

kuantitas sarana

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin berkala

perlengkapan gedung

kantor

Pemeliharaan rutin berkala

peralatan gedung kantor

Bimbingan teknis Pelatihan

Pemprop Jatim

dan luar Prop

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Pemeliharan rutin/ berkala

gedung kntor.

Pemeliharaan rutin berkala

peralatan gedung kantor

Peningkatan

kuantitas sarana

dan prasarana

Peningkatan

kuantitas sarana

Peningkatan

kuantitas sarana

dan prasarana

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/

berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/

berkala mobil dinas

operasional

Tersedianya

makan minum

rapat/ tamu/

study banding

Terlaksananya

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Tersedianya Jasa

administrasi/

teknis kegiatan

Peningkatan

kuantitas sarana

Peningkatan

kuantitas sarana

Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kntor.

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Peningkatan

pegawai yang

meliputi

pendidikan dan

latihan

Pemprop Jatim

dan luar Prop

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Program Peningkatan

sarana dan Prasarana

aparatur

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Penyediaan jasa

administrasi/teknis

kegiatan

Peningkatan

kuantitas sarana

dan prasarana

Program Peningkatan

sarana dan Prasarana

aparatur

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanProgram/Kegiatan

No.Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian

KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

D. 30.000.000 30.000.000

1. BLH 1 dokumen 5.000.000 BLH 1 dokumen 5.000.000

2. BLH 2 dokumen 5.000.000 BLH 2 dokumen 5.000.000

3. BLH 3 dokumen 5.000.000 BLH 3 dokumen 5.000.000

4. BLH 4 dokumen 15.000.000 BLH 15.000.000

E. 9.075.000.000 9.075.000.000

1. Kab. Lamongan - Pengadaan Tosa 7.450.000.000 Kab. Lamongan - Pengadaan Tosa 7.450.000.000

(5 unit) (5 unit)

- Pengadaan Bak - Pengadaan Bak

sampah skala jalan sampah skala jalan

- Pengadaan Bank - Pengadaan Bank

sampah (10 unit) sampah (10 unit)

- Pengadaan TPS 3R - Pengadaan TPS 3R

(2 unit) (2 unit)

2. Kab. Lamongan - Pengadaan konden- 550.000.000 Kab. Lamongan - Pengadaan konden- 550.000.000

sor dan dryer untuk sor dan dryer untuk

PLTSa PLTSa

- Unit pemanfaatan - Unit pemanfaatan

gas metan gas metan

3. Kab. Lamongan - 3 R 1.000.000.000 Kab. Lamongan - 3 R 1.000.000.000

- Kampung Green - Kampung Green

And Clean (1200 RT) And Clean (1200 RT)

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

Terbinanya

Gerakan LGC

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Meningkatnya

volume sampah

yang ada

Pengembangan teknologi

pengelolaan persampahan

Peningkatan

pengelolaan

persampahan

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan

capaian kerja dan ihktisar

realisasi kinerja SKPD

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

Meningkatnya

volume sampah

yang ada

Penyusunan laporan

capaian kerja dan ihktisar

realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya

dokumen Lap

Keuangan Akhir

Tahun

Tersusunnya

dokumen Lap

Capaian Kerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Terbinanya

Gerakan LGC

Tersusunnya Lap

LKPJ, LPPD, LAKIP

dan RENJA

Peningkatan

pengelolaan

persampahan

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pe-

ngelolaan persampahan

4 dokumen (LKPJ,

Renja, LAKIP, LPPD)

Tersusunnya

dokumen Lap

Keuangan

Semesteran

Program pengembangan

kinerja pengelolaan

persampahan

Program pengembangan

kinerja pengelolaan

persampahan

Program Peningkatan

Pengembngan Sistem

Laporan Capaian Kinerja

Keuangan

Program Peningkatan

Pengembngan Sistem

Laporan Capaian Kinerja

Keuangan

Pengembangan teknologi

pengelolaan persampahan

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanProgram/Kegiatan

No.Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian

KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

4. Kab. Lamongan 75.000.000 Kab. Lamongan 75.000.000

F. 1.620.000.000 1.620.000.000

1. Kab. Lamongan - 3 R 742.500.000 Kab. Lamongan - 3 R 742.500.000

- Adipura Kencana - Adipura Kencana

2. Kab. Lamongan 30.000.000 Kab. Lamongan 30.000.000

3. Kab. Lamongan Pembinaan Proper

(25 Perusahaan)

250.000.000 Kab. Lamongan Pembinaan Proper

(25 Perusahaan)

250.000.000

4. Kab. Lamongan 44.000.000 Kab. Lamongan 44.000.000

5. Kab. Lamongan - Pembinaan indus- 27.500.000 Kab. Lamongan - Pembinaan indus- 27.500.000

tri dan evaluasi tri dan evaluasi

pelaporan RKL/RPL pelaporan RKL/RPL

- Pembinaan Peri- - Pembinaan Peri-

jinan LB3 jinan LB3

6. Pembinaan Adiwiyata Kab. Lamongan - 47 sekolah (75 %) 150.000.000 Pembinaan Adiwiyata Kab. Lamongan - 47 sekolah (75 %) 150.000.000

7. Kab. Lamongan 45.000.000 Kab. Lamongan 45.000.000

Koordinasi pembinaan

AMDAL/UKL-UPL

Pembinaan dan

pengelolaan lingkungan

hidup daerah (PPLHD)

Prosentase

jumlah

usaha/kegiatan

yang memenuhi

persyaratan

administrasi

pencemaran air

Terwujudnya

sekolah adiwiyata

Operasional dan

pemeliharaan

Laboratorium Lingkungan

Beroperasinya

Lab.Lingk dengan

baik

Peningkatan

cakupan

terhadap

pengawasan

Amdal

Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura

Peningkatan

Pengelolaan

Persampahan

Pengelolaan B3 dan limbah

B3

Peningkatan

Pengendalian

Polusi.

Peningkatan

Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan

prosentase

penanganan

sampah

Beroperasinya

Lab.Lingk dengan

baik

Pembinaan dan

pengelolaan lingkungan

hidup daerah (PPLHD)

Prosentase

jumlah

usaha/kegiatan

yang memenuhi

persyaratan

administrasi

pencemaran air

Monitoring evaluasi dan

pelaporan persampahan

Terwujudnya

sekolah adiwiyata

Operasional dan

pemeliharaan

Laboratorium Lingkungan

Koordinasi pembinaan

AMDAL/UKL-UPL

Pengelolaan B3 dan limbah

B3

Peningkatan

Pengendalian

Polusi.

Pengujian kualitas

lingkungan (1 paket)

Sosialisasi dan

pembinaan AMDAL/

UKL-UPL

Laporan volume

sampah (1 dok)

Monitoring evaluasi dan

pelaporan persampahan

Pengawasan

Pengelolaan B3 da

Limbah B3 (1 paket)

Peningkatan

cakupan terhadap

pengawasan

Amdal

Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura

Sosialisasi dan

pembinaan AMDAL/

UKL-UPL

Pengujian kualitas

lingkungan (1 paket)

Peningkatan Peringkat

Kinerja Perusahaan

(Proper)

Pengawasan

Pengelolaan B3 da

Limbah B3 (1 paket)

Laporan volume

sampah (1 dok)

Program pengendalian

pencemaran dan

kerusakan lingkungan

hidup

Program pengendalian

pencemaran dan

kerusakan lingkungan

hidup

Peningkatan

prosentase

penanganan

sampah

Prosentase

jumlah

usaha/kegiatan

yang memenuhi

persyaratan

administrasi

pencemaran air

dan udara

Peningkatan Peringkat

Kinerja Perusahaan

(Proper)

Prosentase

jumlah

usaha/kegiatan

yang memenuhi

persyaratan

administrasi

pencemaran air

dan udara

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanProgram/Kegiatan

No.Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian

KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

8. Kab. Lamongan 27.500.000 Kab. Lamongan 27.500.000

9. Kab. Lamongan 1 paket 100.000.000 Kab. Lamongan 1 paket 100.000.000

10. Kab. Lamongan 176.000.000 Kab. Lamongan 176.000.000

11. Kab. Lamongan 27.500.000 Kab. Lamongan 27.500.000

G. 305.000.000 305.000.000

1. Kab. Lamongan 45.000.000 Kab. Lamongan 45.000.000

2. Kab. Lamongan 60.000.000 Kab. Lamongan 60.000.000

3. Kec. Lamongan - Pengurukan tanah 150.000.000 Kec. Lamongan - Pengurukan tanah 150.000.000

- Penataan tanaman - Penataan tanaman

pada kebun kehati pada kebun kehati

4. Kab. Lamongan 50.000.000 Kab. Lamongan 50.000.000 Pengembangan dan

pengelolaan konservasi

laut

Peningkatan

konservasi SDA

Konservasi SDA dan

pengendalian Kerusakan

Sumber Daya Air

Pengelolaan

keanekaragaman hayati

dan ekosistem (DAK)

Prosentase

penurunan lahan

kritis

Pengendalian pencemaran

sungai

Terselesaikan-nya

masalah eceng

gondok di Kab.

Lamongan

Pengendalian Polusi dan

Pencemaran Lingkungan

Peningkatan pembinaan

perijinan pembuangan

limbah cair

Penanaman pada

daerah-daerah

tangkapan air

Pembinaan perijinan

limbah B3

Prosentase

jumlah usaha/

kegiatan yang

memenuhi

persyaratan

administrasi

pencemaran air

Peningkatan Konservasi

daerah tangkapan air dan

sumber-sumber air (DAK)

Terbangunnya

sarana konservasi

sumber daya air

Prosentase

jumlah usaha/

kegiatan yang

memenuhi

persyaratan

administrasi

pencemaran air

Peningkatan

terhadap

pemanfaatan

limbah cair

rumah tangga

Pembinaan perijinan

limbah B3

Peningkatan

konservasi SDA

Prosentase

jumlah usaha/

kegiatan yang

memenuhi

persyaratan

administrasi

pencemaran air

Peningkatan Konservasi

daerah tangkapan air dan

sumber-sumber air

Terbangunnya

sarana konservasi

sumber daya air

Peningkatan

konservasi SDA

Pembinaan Perijinan

limbah B3

Pengelolaan

keanekaragaman hayati

dan ekosistem (DAK)

Penanaman

Mangrove

Pengembangan dan

pengelolaan konservasi

laut

Prosentase

penurunan lahan

kritis

Pengadaan Filter

Limbah Cair Rumah

Tangga

Pengendalian pencemaran

sungai

Terselesaikan-nya

masalah eceng

gondok di Kab.

Lamongan

Pengendalian Polusi dan

Pencemaran Lingkungan

Peningkatan pembinaan

perijinan pembuangan

limbah cair

Peningkatan

terhadap

pemanfaatan

limbah cair

rumah tangga

Peningkatan

konservasi SDA

Konservasi SDA dan

pengendalian Kerusakan

Sumber Daya Air

Pembinaan Perijinan

IPLC

Prosentase

jumlah usaha/

kegiatan yang

memenuhi

persyaratan

administrasi

pencemaran air

Pengadaan sumur

resapan (4 unit)

Pengadaan sumur

resapan (4 unit)

Penanaman

Mangrove

Pembinaan Perijinan

IPLC

Pengadaan Filter

Limbah Cair Rumah

Tangga

Pembinaan Perijinan

limbah B3

Program perlindungan

dan konservasi sumber

daya alam

Program perlindungan

dan konservasi sumber

daya alam

Penanaman pada

daerah-daerah

tangkapan air

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanProgram/Kegiatan

No.Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian

KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

H. 600.000.000 600.000.000

1. Kab. Lamongan - Pelaks Workshop 350.000.000 Kab. Lamongan - Pelaks Workshop 350.000.000

- Penayangan CTV - Penayangan CTV

- Peningk SDM Kader - Peningk SDM Kader

Lingkungan Lingkungan

- Peringatan Hari - Peringatan Hari

Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

- Duta Lingkungan - Duta Lingkungan

- Pelaksanaan sosi- - Pelaksanaan sosi-

alisasi alisasi

2. Kab. Lamongan - Laporan SLHD 100.000.000 Kab. Lamongan - Laporan SLHD 100.000.000

3. Kab. Lamongan 50.000.000 Kab. Lamongan 50.000.000

4. kab. Lamongan 5 desa/kel 100.000.000 kab. Lamongan 5 desa/kel 100.000.000

I. 155.000.000 155.000.000

1. Kab. Lamongan 1 paket 40.000.000 Kab. Lamongan 1 paket 40.000.000

2. Kab. Lamongan 1 paket 70.000.000 Kab. Lamongan 1 paket 70.000.000

3. Kab. Lamongan - Pengawasan pada 45.000.000 Kab. Lamongan - Pengawasan pada 45.000.000

Industri di Kab. Industri di Kab.

Lamongan (1 paket) Lamongan (1 paket)

Pengujian emisi kendaraan

bermotor

Peningkatan

kualitas

lingkungan.

Pengujian kadar polusi

limbah padat/cair

Peningkatan

kualitas

lingkungan.

Penyuluhan dan

pengendalian polusi dan

pencemaran

Beroperasinya

lab.lingk dengan

baik

Pengembangan data dan

informasi lingkungan

Prosentase

jumlah usaha/

kegiatan yang

mentaati

administrasi

Peningkatan ekopesantren Meningkatkan

Ekopesantren

Pembinaan Desa/

Kelurahan Bersih dan

Lestari (Berseri)

Terwujudnya

desa/kelurahan

Berseri

Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

Penyuluhan dan

pengendalian polusi dan

pencemaran

Beroperasinya

lab.lingk dengan

baik

Peningkatan

kualitas

lingkungan.

Terwujudnya

desa/kelurahan

Berseri

Peningkatan ekopesantren Meningkatkan

Ekopesantren

Pengujian kadar polusi

limbah padat/cair

Pelaks. Sosialisasi

Ponpes di Kab.

Lamongan

Pengembangan data dan

informasi lingkungan

Prosentase

jumlah usaha/

kegiatan yang

mentaati

administrasi

Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

Pembinaan Desa/

Kelurahan Bersih dan

Lestari (Berseri)

Pengujian emisi kendaraan

bermotor

Peningkatan

kualitas

lingkungan.

Program peningkatan

pengendalian polusi

Program peningkatan

pengendalian polusi

Pelaks. Sosialisasi

Ponpes di Kab.

Lamongan

Program peningkatan

kualitas dan akses

informasi sumber daya

alam dan lingkungan

Program peningkatan

kualitas dan akses

informasi sumber daya

alam dan lingkungan

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanProgram/Kegiatan

No.Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian

KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Program /

Kegiatan

J. 300.000.000 300.000.000

1. 200.000.000 200.000.000

2. Kab. Lamongan Sengonisasi 100.000.000 Kab. Lamongan Sengonisasi 100.000.000

Pemeliharaan lingkungan

hijau

Pemeliharaan

lingkungan

Gerakan Indonesia

Menanam

Prosentase

penurunan lahan

kritis

Lamongan,

Babat, Pucuk

Pemeliharaan lingkungan

hijau

Pemeliharaan

lingkungan

Gerakan Indonesia

Menanam

Prosentase

penurunan lahan

kritis

Program pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Lamongan,

Babat, Pucuk

Penambahan/pe-

nyulaman tanaman

12.568.849.000 12.568.849.000

Penambahan/pe-

nyulaman tanaman

JUMLAH

Program pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 34

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan akan

menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan

kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kecamatan.

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 35

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional Tahun 2015

– 2019 di Bidang Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Kualitas

Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan

Perubahan Iklim. Adapun kebijakan upaya perbaikan kualitas

lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas

lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan

dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara

dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan

lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: kelembagaan, sumber

daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran

masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah

lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang

bersih dan sehat

Tujuan dan sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan pada pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah

:

1. Mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup

Sasaran :

Penurunan beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara,

atmosfer, laut, dan tanahPenurunan laju kerusakan lingkungan

hidup yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan,

keanekaragaman hayati, energi, atmosfir, serta ekosistem pesisir

laut

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 36

Terintegrasinya dan diterapkannya pertimbangan pelestarian

fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan serta pengawasan pemanfaatan ruang dan

lingkungan

Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk

menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup

2. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di bidang

pengelolaan lingkungan hidup ( Good Environmental Governance)

Sasaran :

Terwujudnya pengarusutamaan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup di pusat dan daerah

3. Meningkatkan kapasitas KLH yang handal dan proaktif dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan kapasitas KLH dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi

Adapun identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

terkait Penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kabupaten Lamongan

No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

A. Nasional

1. Peningkatan pemantauan

kualitas lingkungan,

pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup,

Arah Kebijakan

Umum Nasional

pada RPJMN 2015-

2019

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 37

penegakan hukum lingkungan

hidup

2. Mengurangi risiko bencana,

meningkatkan ketangguhan

pemerintah dan masyarakat

terhadap bencana, serta

memperkuat kapasitas mitigasi

dan adaptasi perubahan iklim

B. Propinsi

1. Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan Sumber

Daya Alam

Program Prioritas

pada RPJMD

Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019

2. Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

3. Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

4. Program Adaptasi dan Mitigasi

Perubahan Iklim

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Maksud penyusunan Rencana Kerja BLH Kabupaten

Lamongan tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan

daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai acuan/pedoman BLH

dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lamongan tahun

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 38

2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

Renja ini juga untuk merumuskan program dan kegiatan

pembangunan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

selama tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLH

Kabupaten Lamongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Keputusan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang

Kedudukan, tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis

dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu

dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan Hidup dalam

melaksanakan tugas tersebut, Badan mempunyai tugas :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah

daerah di bidang lingkungan hidup.

c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dalam di bidang

lingkungan hidup;

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan

hidup;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup.

1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338.849.000 358.849.000

1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat menyurat BLH 100% 2.500.000 APBD Kab. 100% 2.500.000

1.08.1.08.01.01.02 BLH 12 bulan 80.400.000 APBD Kab. 12 bulan 80.400.000

1.08.1.08.01.01.03 BLH 100% 1.500.000 APBD Kab. 100% 1.500.000

1.08.1.08.01.01.06 BLH 4 unit 3.500.000 APBD Kab. 4 unit 3.500.000

1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa Kebersihan Tersedianya jasa kebersihan BLH 12 bulan 12.000.000 APBD Kab. 12 bulan 12.000.000

1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor BLH 12 bulan 55.000.000 APBD Kab. 12 bulan 55.000.000

1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BLH 12 bulan 35.000.000 APBD Kab. 12 bulan 35.000.000

1.08.1.08.01.01.12 BLH 12 bulan 9.500.000 APBD Kab. 12 bulan 9.500.000

1.08.1.08.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BLH 12 bulan 10.235.000 APBD Kab. 12 bulan 10.235.000

1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundanganTersedianya Surat Kabar Harian BLH 12 bulan 7.000.000 APBD Kab. 12 bulan 7.000.000

1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman BLH 12 bulan 30.000.000 APBD Kab. 12 bulan 50.000.000

1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan 25.000.000 APBD Kab. 12 bulan 25.000.000

1.08.1.08.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan BLH 12 bulan 67.214.000 APBD Kab. 12 bulan 67.214.000

1.08.1.08.01.02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur 135.000.000 135.000.000

1.08.1.08.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BLH 1 paket 30.000.000 APBD Kab. 1 paket 30.000.000

1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kntor. BLH 1 paket 25.000.000 APBD Kab. 1 paket 25.000.000

1.08.1.08.01.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan BLH 1 unit 30.000.000 APBD Kab. 1 unit 30.000.000

1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala mobil dinas operasional BLH 3 unit 37.500.000 APBD kab. 3 unit 37.500.000

1.08.1.08.01.02.26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor BLH 12 bulan 6.500.000 APBD Kab. 12 bulan 6.500.000

USULAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU 2017

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

KODEURUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

Rencana Tahun 2016 CATATAN

PENTING

(*)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/ PAGU

INDIKATIF

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terpenuhinya penyediaan jasa

komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik

Tersedianya jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan

Tersedianya komponen instalasi

listrik

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya makan minum rapat/

tamu/study banding

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Pemprop Jatim

dan luar Prop

Tersedianya Jasa administrasi/

teknis kegiatan

Peningkatan kuantitas sarana dan

prasarana kantor

Peningkatan kuantitas sarana dan

prasarana kantor

Peningkatan kuantitas sarana dan

prasarana kantor

Peningkatan kuantitas sarana dan

prasarana kantor

Peningkatan kuantitas sarana dan

prasarana kantor

KODEURUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

Rencana Tahun 2016 CATATAN

PENTING

(*)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/ PAGU

INDIKATIF

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor BLH 12 bulan 6.000.000 APBD Kab. 12 bulan 6.000.000

1.08.1.08.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

10.000.000 10.000.000

1.08.1.08.01.05.06 Bimbingan teknis Pelatihan BLH 4 orang 10.000.000 APBD Kab. 4 orang 10.000.000

1.08.1.08.01.06 30.000.000 30.000.000

1.08.1.08.01.06.01 BLH 1 dokumen 5.000.000 APBD Kab. 1 dokumen 5.000.000

1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran BLH 2 dokumen 5.000.000 APBD Kab. 2 dokumen 5.000.000

1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BLH 3 dokumen 5.000.000 APBD Kab. 3 dokumen 5.000.000

1.08.1.08.01.06.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BLH 15.000.000 APBD Kab. 15.000.000

1.08.1.08.01.15 9.075.000.000 9.310.000.000

1.08.1.08.01.15.02 Kab. Lamongan - Pengadaan Tosa 450.000.000 APBD Kab. - Pengadaan Tosa 450.000.000

(5 unit) (5 unit)

- Pengadaan Bak - Pengadaan Bak

sampah skala jalan sampah skala jalan

8 Kel dan 2 Desa - Bank Sampah 4.000.000.000 DAK - Bank Sampah 4.000.000.000

(10 unit) (10 unit)

- TPS 3 R (2 unit) 3.000.000.000 DAK - TPS 3 R (2 unit) 3.000.000.000

1.08.1.08.01.15.05 Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan Kab. Lamongan - Pengadaan konden- 550.000.000 APBD Kab. 1 paket 550.000.000

sor dan dryer untuk

PLTSa

- Unit pemanfaatan

gas metan

1.08.1.08.01.15.11 Terbinanya Gerakan LGC Kab. Lamongan - 3 R 1.000.000.000 APBD Kab. - 3 R 1.250.000.000

- Kampung Green - Kampung Green

And Clean (1200 RT) And Clean

1.08.1.08.01.15.12 Monitoring evaluasi dan pelaporan persampahan Kab. Lamongan 75.000.000 APBD Kab. 60.000.000

1.08.1.08.01.16 1.620.000.000 1.704.000.000

1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Kab. Lamongan - 3 R 742.500.000 APBD Kab. - 3 R 742.500.000

- Adipura Kencana - Adipura Kencana

Peningkatan kuantitas sarana dan

prasarana kantor

Peningkatan pegawai yang meliputi

pendidikan dan latihan

Program Peningkatan Pengembngan Sistem

Laporan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan laporan capaian kerja dan ihktisar

realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen Lap Capaian

Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Tersusunnya dokumen Lap

Keuangan Semesteran

Tersusunnya dokumen Lap

Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Lap LKPJ, LPPD, LAKIP

dan RENJA

4 dokumen (LKPJ,

Renja, LAKIP, LPPD)

4 dokumen (LKPJ,

Renja, LAKIP, LPPD)

Program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

Meningkatnya volume sampah yang

ada

Kel

Tumenggungan

Peningkatan pengelolaan

persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

Peningkatan prosentase

penanganan sampah

Laporan volume

sampah (1 dok)

Laporan volume

sampah (1 dok)

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

Peningkatan Pengelolaan

Persampahan

KODEURUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

Rencana Tahun 2016 CATATAN

PENTING

(*)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/ PAGU

INDIKATIF

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

1.08.1.08.01.16.06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Peningkatan Pengendalian Polusi. Kab. Lamongan 30.000.000 APBD Kab. 40.000.000

1.08.1.08.01.16.09 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Kab. Lamongan 250.000.000 APBD Prop 250.000.000

1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi pembinaan AMDAL/UKL-UPL Kab. Lamongan 44.000.000 APBD Kab. 44.000.000

1.08.1.08.01.16.17 Kab. Lamongan - Pembinaan indus- 27.500.000 APBD Kab. - Pembinaan indus- 27.500.000

tri dan evaluasi tri dan evaluasi

pelaporan RKL/RPL pelaporan RKL/RPL

1.08.1.08.01.16.23 Pembinaan Adiwiyata Terwujudnya sekolah adiwiyata Kab. Lamongan - 47 sekolah (75 %) 150.000.000 APBD Kab. - 47 sekolah (75 %) 200.000.000

1.08.1.08.01.16.24 Operasional dan pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Kab. Lamongan 45.000.000 APBD Kab. 55.000.000

1.08.1.08.01.16.25 Kab. Lamongan 27.500.000 APBD Kab. 27.500.000

1.08.1.08.01.16.26 Pengendalian pencemaran sungai Kab. Lamongan 1 paket 100.000.000 APBD Kab. 1 paket 110.000.000

1.08.1.08.01.16.28 Pengendalian Polusi dan Pencemaran Lingkungan Kab. Lamongan 176.000.000 APBD Kab. 180.000.000

1.08.1.08.01.16.29 Pembinaan perijinan limbah B3 Kab. Lamongan 27.500.000 APBD Kab. 27.500.000

1.08.1.08.01.17 305.000.000 310.000.000

1.08.1.08.01.17.01 Peningkatan konservasi SDA Kab. Lamongan 45.000.000 APBD Kab. 50.000.000

1.08.1.08.01.17.07 Kab. Lamongan 60.000.000 APBD Kab. 60.000.000

1.08.1.08.01.17.10 Peningkatan konservasi SDA Kec. Lamongan - Pengurukan tanah 150.000.000 APBD Kab. 150.000.000

- Penataan tanaman

pada kebun kehati

1.08.1.08.01.17.11 Pengembangan dan pengelolaan konservasi laut Prosentase penurunan lahan kritis Kab. Lamongan 50.000.000 APBD Kab. 50.000.000

Pengawasan

Pengelolaan B3 da

Limbah B3 (1 paket)

Pengawasan

Pengelolaan B3 da

Limbah B3 (1 paket)

Prosentase jumlah usaha/kegiatan

yang memenuhi persyaratan

administrasi pencemaran air dan

udara

Pembinaan Proper

(25 Perusahaan)

Pembinaan Proper

(25 Perusahaan)

Peningkatan cakupan terhadap

pengawasan Amdal

Sosialisasi dan

pembinaan AMDAL/

UKL-UPL

Sosialisasi dan

pembinaan AMDAL/

UKL-UPL

Pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah

(PPLHD)

Prosentase jumlah usaha/kegiatan

yang memenuhi persyaratan

administrasi pencemaran air

Beroperasinya Lab.Lingk dengan

baik

Pengujian kualitas

lingkungan (1 paket)

Pengujian kualitas

lingkungan (1 paket)

Peningkatan pembinaan perijinan pembuangan

limbah cair

Prosentase jumlah usaha/kegiatan

yang memenuhi persyaratan

administrasi pencemaran air

Pembinaan Perijinan

IPLC

Pembinaan Perijinan

IPLC

Terselesaikannya masalah eceng

gondok di Kab. Lamongan

Peningkatan terhadap pemanfaatan

limbah cair rumah tangga

Pengadaan Filter

Limbah Cair Rumah

Tangga

Pengadaan Filter

Limbah Cair Rumah

Tangga

Prosentase jumlah usaha/kegiatan

yang memenuhi persyaratan

administrasi pencemaran air

Pembinaan Perijinan

limbah B3

Pembinaan Perijinan

limbah B3

Program perlindungan dan konservasi sumber daya

alam

Konservasi SDA dan pengendalian Kerusakan Sumber

Daya Air

Pengadaan sumur

resapan (4 unit)

Pengadaan sumur

resapan (4 unit)

Peningkatan Konservasi daerah tangkapan air dan

sumber-sumber air

Terbangunnya sarana konservasi

sumber daya air

Penanaman pada

daerah-daerah

tangkapan air

Penanaman pada

daerah-daerah

tangkapan air

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Penataan Tanaman

pada Kebun Kehati

Penanaman

Mangrove

Penanaman

Mangrove

KODEURUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

Rencana Tahun 2016 CATATAN

PENTING

(*)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/ PAGU

INDIKATIF

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

1.08.1.08.01.19 600.000.000 835.000.000

1.08.1.08.01.19.01 Kab. Lamongan - Pelaks Workshop 350.000.000 APBD Kab. - Pelaks Workshop 400.000.000

- Penayangan CTV - Penayangan CTV

- Peningk SDM Kader - Peningk SDM Kader

Lingkungan Lingkungan

- Peringatan Hari - Peringatan Hari

Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

- Duta Lingkungan - Duta Lingkungan

- Pelaksanaan sosi- - Pelaksanaan sosi-

alisasi alisasi

1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kab. Lamongan - Laporan SLHD 100.000.000 APBD Kab. - Laporan SLHD 110.000.000

1.08.1.08.01.19.08 Peningkatan ekopesantren Meningkatkan Ekopesantren Kab. Lamongan 50.000.000 APBD Kab. 60.000.000

1.08.1.08.01.19.09 Pembinaan Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) kab. Lamongan 3 desa/kel 100.000.000 APBD Kab. 3 desa/kel 265.000.000

1.08.1.08.01.20 Program peningkatan pengendalian polusi 155.000.000 180.000.000

1.08.1.08.01.20.01 Pengujian emisi kendaraan bermotor Peningkatan kualitas lingkungan. Kab. Lamongan 1 paket 40.000.000 APBD Kab. 1 paket 50.000.000

1.08.1.08.01.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat/cair Peningkatan kualitas lingkungan. Kab. Lamongan 1 paket 70.000.000 APBD Kab. 1 paket 80.000.000

1.08.1.08.01.20.05 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Beroperasinya lab.lingk dengan baik Kab. Lamongan - Pengawasan pada 45.000.000 APBD Kab. - Pengawasan pada 50.000.000

Industri di Kab. Industri di Kab.

Lamongan (1 paket) Lamongan (1 paket)

1.08.1.08.01.24 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 300.000.000 300.000.000

1.08.1.08.01.24.06 Pemeliharaan lingkungan hijau Pemeliharaan lingkungan 200.000.000 APBD Kab. 200.000.000

1.08.1.08.01.24.09 Gerakan Indonesia Menanam Prosentase penurunan lahan kritis Kab. Lamongan Sengonisasi 100.000.000 APBD Kab. Sengonisasi 100.000.000

5.318.849.000 5.922.849.000

250.000.000 250.000.000

7.000.000.000 7.000.000.000

Jumlah Total 12.568.849.000 13.172.849.000

Program peningkatan kualitas dan akses informasi

sumber daya alam dan lingkungan

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

Meningkatkan pemberdayaan

masyarakat

Prosentase jumlah usaha/kegiatan

yang mentaati administrasi

pencemaran air

Pelaks. Sosialisasi

Ponpes di Kab.

Lamongan

Pelaks. Sosialisasi

Ponpes di Kab.

Lamongan

Terwujudnya desa/kelurahan

Berseri

Lamongan, Babat,

Pucuk

Penambahan/pe-

nyulaman tanaman

Penambahan/pe-

nyulaman tanaman

Jumlah APBD Kabupaten

Jumlah APBD Propinsi

Jumlah APBN/DAK

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 43

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan

perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung

jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat

dan merupakan komitmen bersama yang wajib dilaksanakan agar

tercapai Visi, Misi dan tujuan BLH, dan tidak semata hanya untuk

kepentingan BLH saja, namun juga untuk kepentingan yang lebih luas

yaitu kepentingan terwujudnya visi, misi dan tujuan Pemerintah

Kabupaten Lamongan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun

Pemerintah Negara Kesatuan RI dalam melaksanakan kebijakan rencana

pembangunan nasional. Rencana strategis ini masih perlu ditindaklanjuti

dalam rumusan operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah

nyata berupa perencanaan teknis kegiatan BLH, yang harus

memperhitungkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya

yang ada maupun seluruh kondisi lingkungan strategis yang melingkupinya.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016

berfungsi pula sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015,

RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan

yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran di BLH

Kabupaten Lamongan.

BLH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 44

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BLH

Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke

arah yang lebih baik dimasa datang.

Lamongan, September 2015

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SUKIMAN, Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 19620922 198603 1 007