BAB I PENDAHULUAN B AB II EVALUASI PELAKSANAAN … · (outputs), hasil (outcomes), manfaat...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN B AB II EVALUASI PELAKSANAAN … · (outputs), hasil (outcomes), manfaat...
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 i
Halaman
Daftar Isi ................................................................................... ......................... i
Kata Pengantar ............................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................ 2
1.3 Tujuan dan Maksud ............................................................. 5
1.4 Sistematika Penulisan .......................................................... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU . 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD ............. ..................................... 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................... 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD ................................................................ ........... 25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............... 26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyara-
Kat…………………………………………………………… ...................... 34
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN .. 35
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional .................... 35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................. 37
3.3 Program dan Kegiatan .................................................... 38
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 43
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 1
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat di
Kabupaten Lamongan, maka disusun Rencana Kerja (RENJA)
Badan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2016.
Rencana Kerja tersebut sebagai bahan acuan dan pedoman bagi
Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Kabupaten Lamongan dalam merencanakan dan melaksanakan
tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi
acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam
pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi
penyelenggaraan pemerintah tahun 2015.
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kinerja
Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25
tahun 2004 juga mewajibkan setiap Instansi membuat dan memiliki
Rencana Kerja (Renja) BLH, yang disusun dengan berpedoman
kepada Renstra BLH dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lamongan tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan
seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 2
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara
berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Badan Lingkungan
Hidup.
Sesuai amanat tersebut maka Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada tahun 2015 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2016. Renja BLH
merupakan dokumen rencana pembangunan BLH yang berjangka
waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai
dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian
kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh BLH, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan
rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BLH tahun 2016
yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang
mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang
dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan
dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Adapun yang menjadi Landasan Hukum penyusunan
Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 adalah:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 3
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
tahun 2005-2025
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 4
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Tahapan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah ( RPJPD ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 04 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Lamongan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun
2011 tentang RPJMD Kabupaten LamonganTahun 2010 – 2015
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 5
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
25. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 45 tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 disusun
dengan maksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang
menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya selama tahun 2016.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai acuan/pedoman BLH
dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lamongan tahun
2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah. Renja ini juga untuk
merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selama tahun 2016 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi BLH Kabupaten Lamongan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kedudukan, tugas dan
Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 terdiri dari 4 (Empat) bab dan beberapa
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 6
lampiran. Renja disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai
gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi
latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya
dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2014)
dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun
2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 7
kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya
terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs
(Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan proses yang
dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan temuan dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal
RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian
terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan
tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung
ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan
terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 8
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan
sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :
faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan
kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang
perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD
Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana
Strategis Badan Lingkungan Hidup tersebut. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun
dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup
tahun lalu (Tahun 2014) dan pencapaian capaian kinerja Renstra
Badan Lingkungan Hidup tahun berjalan (Tahun 2015) ditujukan
untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan BLH dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BLH, serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari
hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selama tahun 2014 dan
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 10
perkiraan target tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran
kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak
(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,
sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan
besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator
yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja.
Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2014 mengacu kepada penetapan Anggaran dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2014, dimana pada
Tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup memperoleh anggaran
sebesar Rp.11.606.732.900,- yang terdiri dari Belanja Tidak
Lansung (BTL) sebesar Rp.1.679.801.900,- dan Belanja Lansung
(BL) sebesar Rp.9.926.931.000,- yang diperuntukkan bagi 10
(sepuluh) program dan 51 (lima puluh satu) Kegiatan. Dengan
realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2014
sebesar 98,47 %.
Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 11
Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan s/d Tahun 2014
(tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di
bawah ini :
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Efektif dan Efisien
13=12/7x100
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 08 Urusan Lingkungan
HidupI. 1 08 01 Program Pelayanan
administrasi
perkantoran.
1.258.675.500 635.845.000 351.890.000 58.975.664 52.466.361 94.040.044 128.042.974 333.525.043 969.370.043
1. 1 08 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat.
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 8.180.000 100 4.000.000 100 2.000.000 19 380.000 30 600.000 32 630.000 20 390.000 100 2.000.000 100 100 100 6.000.000 62,71 73,35
2. 1 08 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik.
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 352.984.450 100 166.700.000 100 68.400.000 18 12.620.664 19 13.064.661 20 13.612.544 23 15.900.074 81 55.197.943 81 81 90 221.897.943 42,66 62,86
3. 1 08 01 03 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor.
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 5.527.000 100 2.800.000 100 1.400.000 11 150.000 14 200.000 11 150.000 64 900.000 100 1.400.000 100 100 100 4.200.000 59,71 75,99
4. 1 08 01 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan
dinas/operasional.
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 9.520.000 100 5.800.000 100 3.500.000 - - - - - - 94 3.299.500 94 3.299.500 94 94 97 9.099.500 48,32 95,58
5. 1 08 01 08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 120.670.000 100 42.000.000 100 12.000.000 25 3.000.000 25 3.000.000 25 3.000.000 25 3.000.000 100 12.000.000 100 100 100 54.000.000 35,30 44,75
6. 1 08 01 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 306.830.050 100 155.470.000 100 65.000.000 25 16.235.500 - - 50 32.514.500 25 16.250.000 100 65.000.000 100 100 100 220.470.000 55,19 71,85
7. 1 08 01 11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 122.100.000 100 60.000.000 100 30.000.000 3 950.000 4 1.090.000 46 13.667.700 47 14.197.600 100 29.905.300 100 100 100 89.905.300 42,43 73,63
8. 1 08 01 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 16.381.000 100 14.000.000 100 15.000.000 - - 25 3.750.000 3 450.000 71 10.663.000 99 14.863.000 99 99 100 28.863.000 61,00 176
12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17
Badan
Lingkungan
Hidup
6 7 8 9 10 11
Ket.
I II III IV
1 2 3 45
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
Renja yang
Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
(%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
EVALUASI HASIL RENJA SKPD
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2014
NO. Kode Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2011 s/d
2015
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra SKPD
sampai dengan Renja
SKPD Tahun lalu (2012-
2013)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan (2014)
yang dievaluasi
13=12/7x100
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17
6 7 8 9 10 11
Ket.
I II III IV
1 2 3 45
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
Renja yang
Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
(%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
NO. Kode Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2011 s/d
2015
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra SKPD
sampai dengan Renja
SKPD Tahun lalu (2012-
2013)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan (2014)
yang dievaluasi
9. 1 08 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 20.195.000 100 15.000.000 100 10.235.000 10 984.500 19 1.967.000 32 3.227.500 40 4.053.000 100 10.232.000 100 100 100 25.232.000 59,40 125
10. 1 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundangan.
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 9.638.000 100 5.520.000 100 4.000.000 17 666.000 25 999.000 25 999.000 33 1.332.000 100 3.996.000 100 100 100 9.516.000 67,86 98,73
11. 1 08 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 20.550.000 100 35.000.000 100 50.000.000 7 3.640.000 10 4.840.000 12 5.800.000 63 31.585.000 92 45.865.000 92 92 96 80.865.000 84,63 394
12. 1 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 105.100.000 100 50.000.000 100 25.000.000 13 3.176.500 28 7.055.700 16 4.088.800 42 10.572.800 100 24.893.800 100 100 100 74.893.800 47,57 71,26
13. 08 01 19 Penyediaan jasa tenaga
adminstrasi/teknis kegiatan
Peningkatan pela-
yanan administrasi
perkantoran
100 161.000.000 100 79.555.000 100 65.355.000 26 17.172.500 24 15.900.000 24 15.900.000 24 15.900.000 99 64.872.500 99 99 100 144.427.500 47,37 89,71
II. 1 08 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
418.514.000 573.000.000 375.000.000 38.878.000 117.485.500 216.374.150 116.132.936 373.734.786 946.734.786
1. 1 08 02 07 pengadaan perleng-kapan
gedung kantor
Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
aparatur
100 98.375.000 100 114.000.000 100 50.000.000 63 31.500.000 - - - - 37 18.500.000 100 50.000.000 100 100 100 164.000.000 113 167
2. 1 08 02 22 pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
aparatur
100 138.089.000 100 137.000.000 0 50.000.000 - - - - - - 100 49.999.836 - 49.999.836 - - 50 186.999.836 58,30 135
3. 1 08 02 23 pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan mobil jabatan
Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
aparatur
100 66.050.000 100 48.000.000 100 30.000.000 10 2.888.000 23 6.950.100 30 8.865.000 37 11.215.000 100 29.918.100 100 100 100 77.918.100 74,79 118
4. 1 08 02 24 pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan
dinas/operasional.
Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
aparatur
100 99.700.000 100 65.000.000 100 40.000.000 10 4.090.000 22 8.649.600 31 12.445.500 37 14.724.750 100 39.909.850 100 100 100 104.909.850 54,03 105
5. 1 08 02 26 pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan kantor.
Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
aparatur
100 8.150.000 100 7.000.000 100 5.000.000 2 100.000 18 900.000 35 1.750.000 45 2.250.000 100 5.000.000 100 100 100 12.000.000 49,08 147
6. 1 08 02 28 pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan kantor.
Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
aparatur
100 8.150.000 100 7.000.000 100 5.000.000 6 300.000 13 650.000 23 1.150.000 58 2.900.000 100 5.000.000 100 100 100 12.000.000 47,85 147
13=12/7x100
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17
6 7 8 9 10 11
Ket.
I II III IV
1 2 3 45
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
Renja yang
Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
(%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
NO. Kode Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2011 s/d
2015
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra SKPD
sampai dengan Renja
SKPD Tahun lalu (2012-
2013)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan (2014)
yang dievaluasi
7. 1 08 02 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat
Gedung Kantor
Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
aparatur
0 100 195.000.000 100 195.000.000 - 40 - 93 182.163.650 6 11.743.350 40 193.907.000 40 99 70 388.907.000 -
III. 1 08 05 Program Peningkatan
Kapasitas sumber daya
aparatur
10.000.000 10.000.000 - - 5.000.000 2.400.000 7.400.000 17.400.000
1. 1 08 05 06 Bimbingan teknis,
pelatihan
Peningkatan Sumber
daya aparatur
100 75.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 - - - - 50 5.000.000 24 2.400.000 74 7.400.000 74 74 87 17.400.000 23,20
IV. 1 08 06 Program peningkatan
pengembangan sis-tem
laporan capaian kinerja
dan keuangan
84.615.000 30.000.000 30.000.000 1.648.000 3.352.000 5.000.000 20.000.000 30.000.000 60.000.000
1. 1 08 06 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi SKPD
Peningkatan laporan
keuangan SKPD
disusun tepat waktu
100 28.205.000 100 10.000.000 100 5.000.000 33 1.648.000 67 3.352.000 - - - - 100 5.000.000 100 100 100 15.000.000 52,61 53,18
2. 1 08 06 02 penyusunan laporan
keuangan semesteran
Peningkatan laporan
keuangan SKPD
disusun tepat waktu
100 28.205.000 100 10.000.000 100 5.000.000 - - - - 100 5.000.000 - - 100 5.000.000 100 100 100 15.000.000 35,45 53,18
3. 1 08 06 04 penyusunan laporan
keuangan semesteran
akhir tahun
Peningkatan laporan
keuangan SKPD
disusun tepat waktu
100 28.205.000 100 10.000.000 100 5.000.000 - - - - - - 100 5.000.000 100 5.000.000 100 100 100 15.000.000 35,45 53,18
4. 1 08 06 05 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Tersusunnya La-poran
Perencanaan dan
Evaluasi
0 - 0 - 100 15.000.000 - - - - - - 100 15.000.000 100 15.000.000 100 100 50 15.000.000 - -
IV. 1 08 15 Program Pengem-
bangan Kinerja
Pengelolaan Per-
sampahan
- 3.745.515.000 2.794.640.900 4.934.777.400 312.457.700 409.451.850 532.731.000 3.320.034.300 4.897.126.600 7.691.767.500
1. 1 08 15 02 Penyediaan sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan
Peningkatan prosen-
tase penanganan
persampahan
2.634.328.750 70 1.181.880.900 100 1.059.777.400 0,2 2.430.000 29 307.711.300 - - 70 746.479.000 99,7 1.056.620.300 100 100 85 2.238.501.200 36,42 84,97
2. 1 08 15 05 Pengembangan Tek-nologi
Pengelolaan Persampahan
Peningkatan penge-
lolaan persampahan
263.896.250 100 450.000.000 100 2.500.000.000 0,2 3.752.000 4 99.818.000 2 48.180.000 93 2.316.560.000 98,7 2.468.310.000 99 99 99 2.918.310.000 88,53 1.106
3. 1 08 15 06 Bimbingan Teknis
Persampahan
Peningkatan penge-
lolaan persampahan
- 100 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - 50 25.000.000 88,53 -
13=12/7x100
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17
6 7 8 9 10 11
Ket.
I II III IV
1 2 3 45
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
Renja yang
Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
(%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
NO. Kode Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2011 s/d
2015
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra SKPD
sampai dengan Renja
SKPD Tahun lalu (2012-
2013)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan (2014)
yang dievaluasi
4. 1 08 15 08 Kerjasama Pengelolaan
Sampah dan Eceng
Gondok
Peningkatan penge-
lolaan persampahan
- 0 - 80 30.000.000 - 86 25.800.000 8 2.400.000 - - 75,2 28.200.000 - 94 38 28.200.000 88,53 -
5. 1 08 15 11 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan per-
sampahan.
Peningkatan penge-
lolaan persampahan
497.290.000 75 1.047.760.000 100 1.240.000.000 25 306.275.700 24 298.574.300 38 476.651.000 13 157.500.000 100 1.239.001.000 100 100 87 2.286.761.000 167 460
6. 1 08 15 12 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Persampahan
Peningkatan prosen-
tase penanganan
persampahan
100.000.000 75 90.000.000 100 105.000.000 - - - - 5 5.500.000 95 99.495.300 100 104.995.300 100 100 87 194.995.300 40,00 195
7. 1 08 15 13 Peningkatan Penge-lolaan
Persampahan
Peningkatan penge-
lolaan persampahan
250.000.000 75 - - - -
V. 1 08 16 Program Pengen-dalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingk Hidup
5.595.208.000 3.251.986.900 1.698.000.000 132.343.200 574.969.300 213.228.400 746.025.500 1.666.566.400 4.602.888.300
1. 1 08 16 01 Koordinasi penilaian kota
sehat/Adipura
Peningkatan penge-
lolaan persampahan
100 2.687.570.000 75 1.175.000.000 85 853.000.000 8 77.523.200 26 222.234.300 16 139.371.900 45 385.795.600 82 824.925.000 97 97 34 1.999.925.000 40,15 74,41
2. 1 08 16 03 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Peningkatan jumlah
usaha/keg yang
mentaati persyaratan
administrasi pence-
gahan pencemaran air
100 816.377.585 65 500.971.900 0 - - - - - - - - - - - - - 1 500.971.900 29,99 61,37
3. 1 08 16 06 Pengelolaan B3 dan
Limbah B3
Peningkatan jumlah
usaha/keg yang
mentaati persyaratan
administrasi pence-
gahan pencemaran air
100 89.219.000 65 40.000.000 100 20.000.000 - - - - 36 7.113.500 52 10.486.500 88 17.600.000 - 88 77 57.600.000 39,23 64,56
4. 1 08 16 13 Koordinasi dan Pembinaan
AMDAL/ UKL-UPL
Cakupan penga-wasan
terhadap AMDAL
80 168.840.500 75 90.000.000 75 100.000.000 - - - 11.595.000 88 88.405.000 75 100.000.000 - 100 75 190.000.000 25,14 113
13=12/7x100
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17
6 7 8 9 10 11
Ket.
I II III IV
1 2 3 45
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
Renja yang
Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
(%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
NO. Kode Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2011 s/d
2015
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra SKPD
sampai dengan Renja
SKPD Tahun lalu (2012-
2013)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan (2014)
yang dievaluasi
5. 1 08 16 17 Pembinaan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah (PPLHD)
Prosentase jumlah
usaha/kegiatan yang
memenuhi persya-
ratan administrasi
pencemaran air.
50 231.150.000 75 110.000.000 100 75.000.000 - - - - - - 100 74.894.800 100 74.894.800 - 100 87 184.894.800 23,79 79,99
6. 1 08 16 18 Peningkatan pengelo-laan
lingkungan melalui Lomba-
lomba Lingkungan.
Prosentase pening-
katan pengelolaan
lingkungan.
75 460.534.735 75 285.015.000 0 - - - - - - - - - - - - - - 285.015.000 28,84 61,89
7. 08 16 23 Pembinaan adiwiyata Terwujudnya sekolah
adiwiyata
50 290.775.000 50 300.000.000 75 200.000.000 11 30.510.000 34 67.165.000 15 30.000.000 36 72.325.000 75 200.000.000 100 100 63 500.000.000 83,68 172
8. 1 08 16 24 Operasional dan
pemeliharaan laboratorium
Peningkatan pengen-
dalian pencemaran air
dan udara
100 175.056.000 50 60.000.000 100 105.000.000 3 2.700.000 69 72.654.000 1 1.500.000 27 27.930.000 100 104.784.000 100 100 75 164.784.000 34,27 94,13
9. 1 08 16 25 Peningkatan pembinaan
perijinan pembuangan
limbah cair
Prosentase jumlah
usaha yang mentaati
persyaratan admi-
nistrasi pencemaran
air.
75 104.200.000 75 40.000.000 100 25.000.000 - - - - - - 100 24.995.000 100 24.995.000 - 100 87 64.995.000 14,40 62,38
10. 1 08 16 26 Peningkatan pengendalian
pencemaran sungai
Peningkatan pengen-
dalian pencemaran air.
75 571.485.180 50 320.000.000 80 160.000.000 10 20.400.000 34 54.461.000 15 23.648.000 38 61.193.600 80 159.702.600 100 100 65 479.702.600 37,19 83,94
11. 1 08 16 27 Penyusunan Kajian
Penataan Lingkungan
Industri
Peningkatan Akses
Data dan Informasi
Lingkungan
100 85.000.000 - - - - - - 85.000.000 -
12. 1 08 16 28 Pengendalian Polusi dan
pencemaran Lingkungan
Peningkatan pengen-
dalian pencemaran air.
80 156.000.000 100 160.000.000 1 1.210.000 158.455.000 - - - 100 159.665.000 90
13. 1 08 16 29 Penyusunan Naskah
Akademik Perda Bidang
Lingkungan
100 90.000.000 - - - - - - - - - - 90.000.000 -
13=12/7x100
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17
6 7 8 9 10 11
Ket.
I II III IV
1 2 3 45
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
Renja yang
Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
(%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
NO. Kode Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2011 s/d
2015
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra SKPD
sampai dengan Renja
SKPD Tahun lalu (2012-
2013)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan (2014)
yang dievaluasi
VI. 1 08 17 Program perlin-dungan
dan konservasi Sumber
Daya alam.
806.323.850 367.124.000 266.600.000 - - - 132.803.400 241.510.000 266.510.000 633.634.000
1. 1 08 17 01 Konservasi Sumber Daya
Air dan Pengendalian
Kerusak-an Sumber Daya
Air
Peningkatan kon-
servasi Sumber daya
alam
40 367.522.500 100 73.924.000 100 125.000.000 - - - - - - 100 124.960.000 100 124.960.000 100 100 100 198.884.000 39,53 54,11
2. 1 08 17 07 Peningkatan Konservasi
Daerah Tangkapan dan
Sumber-sumber Air
Peningkatan kon-
servasi Sumber daya
alam
40 - - -
3. 1 08 17 10 Pengelolaan
keanekaragaman hayati
dan Ekosistem (DAK)
Peningkatan kon-
servasi Sumber daya
alam
100 438.801.350 100 233.200.000 100 116.600.000 - - - - - - 100 116.550.000 100 116.550.000 100 100 100 349.750.000 30,30 79,71
4. 1 08 17 11 Pengembangan dan
Pengelolaan Konservasi
Laut
Prosentase Penu-
runan Lahan Kritis
- 100 60.000.000 100 25.000.000 - - 54 13.450.000 46 11.550.000 - - 100 25.000.000 100 100 100 85.000.000 -
VII. 1 08 19 Program Peningkatan
Kualitas & Akses
Informasi SDA dan
Lingkungan
1.199.175.000 480.000.000 910.000.000 189.937.000 50.923.000 22.340.000 646.354.000 909.554.000 1.389.554.000
1. 1 08 19 01 Peningkatan Edukasi dan
komunikasi Masyarakat di
bidang lingkungan.
Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat.
75 343.050.000 80 180.000.000 100 700.000.000 27 189.937.000 7 47.123.000 3 22.340.000 63 440.154.000 100 699.554.000 100 100 90 879.554.000 23,32 256
2. 1 08 19 02 Pengembangan Data dan
informasi Lingkungan
Peningkatan kualitas
dan akses informasi
SDA dan lingkungan
80 381.675.000 75 130.000.000 100 70.000.000 - - 5 3.800.000 - - 95 66.200.000 100 70.000.000 100 100 88 200.000.000 26,20 52,40
3. 1 08 19 08 Peningkatan Ekopesantren Meningkatnya
Pesantren
berwawasan
100 177.400.000 100 60.000.000 100 30.000.000 - - - - - - 100 30.000.000 100 30.000.000 100 100 100 90.000.000 16,91 50,73
4. 1 08 19 09 Pembinaan
desa/Kelurahan bersih dan
lestari (BerserI)
Terwujudnya desa/
kelurahan berseri.
100 297.050.000 75 110.000.000 100 110.000.000 - - - - - - 100 110.000.000 100 110.000.000 100 100 88 220.000.000 18,52 74,06
13=12/7x100
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17
6 7 8 9 10 11
Ket.
I II III IV
1 2 3 45
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
Renja yang
Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
(%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
NO. Kode Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2011 s/d
2015
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra SKPD
sampai dengan Renja
SKPD Tahun lalu (2012-
2013)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan (2014)
yang dievaluasi
VIII. 1 08 20 Program Peningkatan
dan Pengendalian Polusi
1.096.790.000 1.370.454.900 451.663.600 3.980.000 14.185.000 - 432.478.500 450.643.500 1.631.098.400
1. 1 08 20 01 Pengujian emisi kendaraan
bermotor
Peningkatan pengen-
dalian pencemaran
udara
- 100 50.000.000 100 25.000.000 16 3.980.000 30 7.540.000 - - 53 13.180.000 99 24.700.000 99 99 99 74.700.000 -
2. 1 08 20 03 Pengujian kadar polusi
limbah padat/cair bagi
Industri Hasil Tembakau
(cukai)
Peningkatan jumlah
usaha/keg yang
mentaati persyarat an
administrasi
pencegahan
pencemaran air
100 849.300.000 50 250.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - 250.000.000 33,15 29,44
3. 1 08 20 04 Pembangunan Tempat
Pembuangan Benda
Padat/Cair yang
Menimbulkan Polusi (DAK)
Peningkatan kualitas
lingkungan
100 50 845.454.900 100 401.663.600 - - - - - - 100 400.943.500 100 400.943.500 - 99,8 - 1.246.398.400 -
4. 1 08 20 05 Penyuluhan dan
Pengendalian Polusi dan
Pencemaran
Beroperasinya
laboratorium ling
kungan dengan baik
100 35.000.000 100 25.000.000 - - 27 6.645.000 - - 73 18.355.000 100 25.000.000 100 100 100 60.000.000 -
5. 1 08 20 06 Penyusunan laporan
ketaatan lingkungan
industri rokok (cukai)
Peningkatan jumlah
usaha/keg yang
mentaati persyarat an
administrasi pen
cegahan pencemaran
air
0 30 190.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - 190.000.000 -
6. 1 08 20 07 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Peningkatan jumlah
usaha/keg yang
mentaati persyarat an
administrasi
pencegahan
pencemaran air
100 247.490.000 30 - - - - - - - - - - - - - - 92,93 -
IX. 1 08 24 Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
2.075.424.300 722.000.000 892.000.000 399.874.000 154.937.000 - 336.957.500 891.768.500 100 1.613.768.500
1. 1 08 24 05 Penataan RTH Terpeliharanya
Lingkungan Hijau
100 380.000.000 100 - - - - - - - - - - - - 13,95 -
13=12/7x100
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
12 = 8+9+10+11 14 = 6+12 15 = 14/5 x 10016 17
6 7 8 9 10 11
Ket.
I II III IV
1 2 3 45
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
Renja yang
Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
(%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
NO. Kode Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2011 s/d
2015
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra SKPD
sampai dengan Renja
SKPD Tahun lalu (2012-
2013)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan (2014)
yang dievaluasi
2. 1 08 24 06 Pemeliharaan Lingkungan
Hijau
Terpeliharanya
Lingkungan Hijau
100 380.000.000 100 110.000.000 100 550.000.000 36 199.859.000 27 149.937.000 - - 36 200.067.500 100 549.863.500 100 100 100 659.863.500 174
3. 1 08 24 09 Gerakan Indonesia
menanam
Pemulihan kerusakan
lingkungan
65 493.845.000 65 502.000.000 100 342.000.000 58 200.015.000 1 5.000.000 - - 40 136.890.000 100 341.905.000 100 100 82 843.905.000 42,52 171
4. 1 08 24 11 Peningkatan RTH Terpeliharanya
Lingkungan Hijau
100 821.579.300 110.000.000 100 - - - - - - - - - 110.000.000 22,52 13,39
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
1. Tersedianya peralatan laboratorium lingkungan yang terdiri dari unit pemantauan kualitas udara dan air di Kab. Lamongan
2. Adanya dukungan kebijakan regulasi di bidang Lingkungan Hidup khususnya keberadaan Peraturan Perundangan/peraturan Gubernur maupun Perda
3. Adanya organisasi yang telah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berbentuk Badan dengan Instrumen yang cukup lengkap dan sarjana yang sesuai bidangnya
4. Adanya Dukungan dana dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup melalui dukungan Dana DAK
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :
1. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama serta kecenderungan bahwa pelaksanaan kegiatan hanya merupakan upaya penyerapan anggaran
2. Masih kurangnya sinergi antara stake holder terkait dalam hal-hal yang bersifat informatif
3. Masih minimnya SDM yang memiliki sertifikat penilai AMDAL maupun penyusun AMDAL
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 18
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dan ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan, dimana Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.
Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan ditentukan sebagai berikut:
a. Kepala Badan
b. Sekretariat
1) Sub. Bagian Umum
2) Sub. Bagian Keuangan
3) Sub. Bagian Program
c. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL
1) Sub. Bidang Tata Lingkungan
2) Sub. Bidang AMDAL.
d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
1) Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2) Sub. Bidang Pengelolaan Limbah B3.
e. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
dan Komunikasi Lingkungan.
1) Sub. Bidang Pemulihan Lingkungan
2) Sub. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi
Lingkungan
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 19
f. Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Kab.
Lamongan
Adapun bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan sebagaimana gambar
Bagan sebagai berikut :
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIS
SUB BAG
UMUM
SUB BAG
KEUANGAN
SUB BAG
PROGRAM
BIDANG TATA
LINGKUNGAN DAN AMDAL
BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN
LINGKUNGAN DAN
PENGELOLAAN LIMBAH
SUBBID
TATA LINGKUNGAN
SUBBID
ANALIS MENGENAI
DAMPAK INGKUNGAN
SUBBID
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
LINGKUNGAN
SUBBID
PENGEL. LIMBAH
DOMESTIK DAN BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN
BIDANG PEMULIHAN
LINGKUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SUBBID
PEMULIHAN
LINGKUNGAN
SUBBID
PEMBERDAYAAN MASY
& KOMUNIKASI LINGK.
UPTB
KEL. JABATAN
FUNGSIONAL
GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 21
Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan
Hidup, maka pada Tahun 2014 dan 2015 Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan telah melakukan pelayanan kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan
program dan kegiatan dalam upaya mencapai Visi dan Misi Badan
Lingkungan Hidup, antara lain :
a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan,
dengan kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan, Pengembangan teknologi
pengolahan persampahan, Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan, Monitoring, evaluasi dan
pelaporan persampahan
b. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup, dengan kegiatan : Koordinasi penilaian kota
sehat/adipura, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Peningkatan
Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), Koordinasi pembinaan
AMDAL/UKL-UPL, Pembinaan dan pengelolaan lingkungan
hidup daerah (PPLHD), Pembinaan Adiwiyata, Operasional dan
pemeliharaan laboratorium lingkungan, Peningkatan
pembinaan perijinan pembuangan limbah cair, Pengendalian
pencemaran sungai, Pengendalian polusi dan pencemaran
lingkungan, Pembinaan perijinan limbah B3.
c. Program perlindungan dan konservasi SDA, dengan kegiatan
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan
sumber-sumber air, Peningkatan Konservasi daerah tangkapan
air dan sumber-sumber air, Pengelolaan keanekaragaman
hayati dan Ekosistem, Pengembangan dan pengelolaan
konservasi laut.
d. Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA
danLingkungan Hidup, dengan kegiatan Peningkatan edukasi
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 22
dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan,
Pengembangan data dan informasi lingkungan, peningkatan
ekopesantren, Pengendalian Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari
(Berseri)
e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan kegiatan
Pengujian emisi kendaraan bermotor, Pengujian kadar polusi
limbah padat/cair, Penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran.
f. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan
melaksanakan kegiatan: Pemeliharaan lingkungan hijau dan
kegiatan Gerakan Indonesia Menanam.
Untuk menganalisa capaian kinerja pelayanan yang
dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan,
maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
menggunakan indicator yang terdapat pada SPM bidang
lingkungan hidup. Berdasarkan SPM Bidang lingkungan hidup
indikator yang digunakan adalah : Persentase usaha/kegiatan yang
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam pencegahan
pencemaran air, persentase usaha/kegiatan yang mentaati
persyaratan admnistrasi dan teknis dalam pencegahan pencemaran
udara dari sumber tidak bergerak, Persentase luasan lahan yang
telah diinfomasikan status kerusakan lahannya dan persentase
pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang
ditindaklanjuti.
Untuk lebih jelasnya analisis kinerja Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
Realisasi Capaian
SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran
Air
Prosentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan yang
mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran
air
60 67 75 83 90 90 100 100
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran
Udara Dari Sumber Tidak Bergerak
Prosentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan
sumber yang tidak
bergerak yang memenuhi
persyaratan administrasi
dan teknis pencegahan
pencemaran udara
67 100 100 100 100 83,3 100 100
3. Pelayanan Penyediaan Informasi
Status Kerusakan Lahan Dan/Atau
Tanah Untuk Produksi Biomassa
Prosentase luasan lahan
dan/atau tanah untuk
produksi biomassa yang
telah ditetapkan dan
diinformasikan status
kerusakannya
55 56 57 57 80 85 100 100
4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran Dan/Atau Perusakan
Lingkungan Hidup
Prosentase jumlah
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti
100 100 100 100 100 100 100 100
Proyeksi
SPM/ standar nasionalIKK (PP-
6/'08)No. INDIKATOR
Target Renstra SKPD
Tahun
2014
Tahun
2015
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN
Catatan
AnalisisTahun
2012
Tahun
2016
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2013
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 24
Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan
urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
a. Masih banyaknya lahan-lahan kritis yang ada di wilayah
Kabupaten Lamongan dengan terlihatnya pada musim kemarau
sangat sulit mencari air bersih, dan banyak lahan-lahan yang
gersang.
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan
lingkungan, termasuk dalam hal persampahan dan kebersihan
lingkungan.
c. Masih minimnya jumlah fasilitator dan motivator dalam rangka
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
d. Masih minimnya kegiatan/usaha industry yang melaporkan
pelaksanaan RKL-RPL
e. Masih minimnya kegiatan/usaha industry yang memiliki izin
Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat utamanya para pelaku
usaha dan para petani dalam rangka menjaga kelestarian
lingkungan serta dalam pembuangan limbah domestik ke sungai
maupun laut
g. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam
pembuangan dan mengelola limbah cair secara baik
Adapun solusi pemecahan masalah adalah sebagai berikut:
a. Salah satu solusi penanggulangan sumber mata air adalah
dengan memperbanyak penanaman pohon, utamanya pohon
pelindung sehingga Kabupaten Lamongan sangat perlu untuk
menambah/memperbanyak lagi gerakan-gerakan ke
masyarakat untuk menanam pohon.
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 25
b. Sosialisasi, pembinaan, monitoring dan pengawasan lingkungan
secara rutin.
c. Penambahan jumlah fasilitator dan motivator dalam rangka
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
d. Melaksanakan bimbingan teknik dalam rangka penyusunan
Laporan RKL-RPL
e. Peningkatan Sosialisasi dan pembinaan melalui kegiatan
Peningkatan Pembinaan Perijinan Pembuangan Limbah Cair
f. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan utamanya para
pelaku usaha dan para petani dalam rangka menjaga
kelestarian lingkungan serta dalam pembuangan limbah
domestik ke sungai maupun laut
g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku
usaha dalam pembuangan dan mengelola limbah cair secara
baik melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah
B3
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan
Nomor 45 Tahun 2008, bahwa Badan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan Hidup
dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan mempunyai tugas :
a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 26
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
di bidang lingkungan hidup.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dalam di bidang
lingkungan hidup;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, yang
akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang
ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana
capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Di samping itu,
dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,
kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.
Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
Rancangan awal RKPD Tahun 2015 tidak mengalami
perubahan, karena pengusulan program/kegiatan pada Rancangan
awal RKPD sudah berdasarkan SPM Bidang Lingkungan Hidup,
tupoksi Badan Lingkungan Hidup yang bersifat rutin dan isu isu
strategis dari hasil analisa kinerja tahun-tahun sebelumnya. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup.
338.849.000 338.849.000
1. BLH 100% 2.500.000 BLH 100% 2.500.000
2. BLH 12 bulan 80.400.000 BLH 12 bulan 80.400.000
3. BLH 100% 1.500.000 BLH 100% 1.500.000
4. BLH 4 unit 3.500.000 BLH 4 unit 3.500.000
5. BLH 12 bulan 12.000.000 BLH 12 bulan 12.000.000
6. BLH 12 bulan 55.000.000 BLH 12 bulan 55.000.000
7. BLH 12 bulan 35.000.000 BLH 12 bulan 35.000.000
8. BLH 100% 9.500.000 BLH 100% 9.500.000
9. BLH 100% 10.235.000 BLH 100% 10.235.000
10. BLH 12 bulan 7.000.000 BLH 12 bulan 7.000.000
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
Tersedianya
komponen
instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya Surat
Kabar Harian
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundangan
Penyediaan jasa
Kebersihan
Tersedianya jasa
kebersihan
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya surat
menyurat
Terpenuhinya
penyediaan jasa
komunikasi
Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan jasa pera-latan
dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Terwujudnya
pemeliharaan &
perijinan ken-
daraan dinas/
operasional
Tersedianya Surat
Kabar Harian
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
Terwujudnya
pemeliharaan &
perijinan ken-
daraan dinas/
operasional
Tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
TABEL 2.4
KABUPATEN LAMONGAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanProgram/Kegiatan
No.Program/Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
LokasiTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif
Terpenuhinya
penyediaan jasa
komunikasi
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya surat
menyurat
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundangan
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa pera-latan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
Kebersihan
Tersedianya jasa
kebersihan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
Tersedianya
komponen
instalasi listrik
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanProgram/Kegiatan
No.Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
11. BLH 100% 30.000.000 BLH 100% 30.000.000
12. 100% 25.000.000 100% 25.000.000
13. BLH 12 bulan 67.214.000 BLH 12 bulan 67.214.000
B. 135.000.000 135.000.000
1. BLH 100% 30.000.000 BLH 100% 30.000.000
2. BLH 100% 25.000.000 BLH 100% 25.000.000
3. BLH 100% 30.000.000 BLH 100% 30.000.000
4. BLH 100% 37.500.000 BLH 100% 37.500.000
5. BLH 100% 6.500.000 BLH 100% 6.500.000
6. BLH 100% 6.000.000 BLH 100% 6.000.000
C.
10.000.000 10.000.000
1. BLH 4 orang 10.000.000 BLH 4 orang 10.000.000
Peningkatan
kuantitas sarana
dan prasarana
Bimbingan teknis Pelatihan Peningkatan
pegawai yang
meliputi
pendidikan dan
latihan
Peningkatan
kuantitas sarana
Pemeliharan rutin/ berkala
mobil jabatan
Peningkatan
kuantitas sarana
Pemeliharan rutin/ berkala
mobil dinas operasional
Peningkatan
kuantitas sarana
dan prasarana
Peningkatan
kuantitas sarana
dan prasarana
Pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya
makan minum
rapat/ tamu/
study banding
Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan jasa
administrasi/teknis
kegiatan
Tersedianya Jasa
administrasi/
teknis kegiatan
Peningkatan
kuantitas sarana
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor
Bimbingan teknis Pelatihan
Pemprop Jatim
dan luar Prop
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Pemeliharan rutin/ berkala
gedung kntor.
Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor
Peningkatan
kuantitas sarana
dan prasarana
Peningkatan
kuantitas sarana
Peningkatan
kuantitas sarana
dan prasarana
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/
berkala mobil dinas
operasional
Tersedianya
makan minum
rapat/ tamu/
study banding
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Tersedianya Jasa
administrasi/
teknis kegiatan
Peningkatan
kuantitas sarana
Peningkatan
kuantitas sarana
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kntor.
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Peningkatan
pegawai yang
meliputi
pendidikan dan
latihan
Pemprop Jatim
dan luar Prop
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
aparatur
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Penyediaan jasa
administrasi/teknis
kegiatan
Peningkatan
kuantitas sarana
dan prasarana
Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
aparatur
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanProgram/Kegiatan
No.Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
D. 30.000.000 30.000.000
1. BLH 1 dokumen 5.000.000 BLH 1 dokumen 5.000.000
2. BLH 2 dokumen 5.000.000 BLH 2 dokumen 5.000.000
3. BLH 3 dokumen 5.000.000 BLH 3 dokumen 5.000.000
4. BLH 4 dokumen 15.000.000 BLH 15.000.000
E. 9.075.000.000 9.075.000.000
1. Kab. Lamongan - Pengadaan Tosa 7.450.000.000 Kab. Lamongan - Pengadaan Tosa 7.450.000.000
(5 unit) (5 unit)
- Pengadaan Bak - Pengadaan Bak
sampah skala jalan sampah skala jalan
- Pengadaan Bank - Pengadaan Bank
sampah (10 unit) sampah (10 unit)
- Pengadaan TPS 3R - Pengadaan TPS 3R
(2 unit) (2 unit)
2. Kab. Lamongan - Pengadaan konden- 550.000.000 Kab. Lamongan - Pengadaan konden- 550.000.000
sor dan dryer untuk sor dan dryer untuk
PLTSa PLTSa
- Unit pemanfaatan - Unit pemanfaatan
gas metan gas metan
3. Kab. Lamongan - 3 R 1.000.000.000 Kab. Lamongan - 3 R 1.000.000.000
- Kampung Green - Kampung Green
And Clean (1200 RT) And Clean (1200 RT)
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
Terbinanya
Gerakan LGC
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Meningkatnya
volume sampah
yang ada
Pengembangan teknologi
pengelolaan persampahan
Peningkatan
pengelolaan
persampahan
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Penyusunan laporan
capaian kerja dan ihktisar
realisasi kinerja SKPD
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Meningkatnya
volume sampah
yang ada
Penyusunan laporan
capaian kerja dan ihktisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya
dokumen Lap
Keuangan Akhir
Tahun
Tersusunnya
dokumen Lap
Capaian Kerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Terbinanya
Gerakan LGC
Tersusunnya Lap
LKPJ, LPPD, LAKIP
dan RENJA
Peningkatan
pengelolaan
persampahan
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pe-
ngelolaan persampahan
4 dokumen (LKPJ,
Renja, LAKIP, LPPD)
Tersusunnya
dokumen Lap
Keuangan
Semesteran
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Program Peningkatan
Pengembngan Sistem
Laporan Capaian Kinerja
Keuangan
Program Peningkatan
Pengembngan Sistem
Laporan Capaian Kinerja
Keuangan
Pengembangan teknologi
pengelolaan persampahan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanProgram/Kegiatan
No.Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
4. Kab. Lamongan 75.000.000 Kab. Lamongan 75.000.000
F. 1.620.000.000 1.620.000.000
1. Kab. Lamongan - 3 R 742.500.000 Kab. Lamongan - 3 R 742.500.000
- Adipura Kencana - Adipura Kencana
2. Kab. Lamongan 30.000.000 Kab. Lamongan 30.000.000
3. Kab. Lamongan Pembinaan Proper
(25 Perusahaan)
250.000.000 Kab. Lamongan Pembinaan Proper
(25 Perusahaan)
250.000.000
4. Kab. Lamongan 44.000.000 Kab. Lamongan 44.000.000
5. Kab. Lamongan - Pembinaan indus- 27.500.000 Kab. Lamongan - Pembinaan indus- 27.500.000
tri dan evaluasi tri dan evaluasi
pelaporan RKL/RPL pelaporan RKL/RPL
- Pembinaan Peri- - Pembinaan Peri-
jinan LB3 jinan LB3
6. Pembinaan Adiwiyata Kab. Lamongan - 47 sekolah (75 %) 150.000.000 Pembinaan Adiwiyata Kab. Lamongan - 47 sekolah (75 %) 150.000.000
7. Kab. Lamongan 45.000.000 Kab. Lamongan 45.000.000
Koordinasi pembinaan
AMDAL/UKL-UPL
Pembinaan dan
pengelolaan lingkungan
hidup daerah (PPLHD)
Prosentase
jumlah
usaha/kegiatan
yang memenuhi
persyaratan
administrasi
pencemaran air
Terwujudnya
sekolah adiwiyata
Operasional dan
pemeliharaan
Laboratorium Lingkungan
Beroperasinya
Lab.Lingk dengan
baik
Peningkatan
cakupan
terhadap
pengawasan
Amdal
Koordinasi penilaian kota
sehat/adipura
Peningkatan
Pengelolaan
Persampahan
Pengelolaan B3 dan limbah
B3
Peningkatan
Pengendalian
Polusi.
Peningkatan
Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan
prosentase
penanganan
sampah
Beroperasinya
Lab.Lingk dengan
baik
Pembinaan dan
pengelolaan lingkungan
hidup daerah (PPLHD)
Prosentase
jumlah
usaha/kegiatan
yang memenuhi
persyaratan
administrasi
pencemaran air
Monitoring evaluasi dan
pelaporan persampahan
Terwujudnya
sekolah adiwiyata
Operasional dan
pemeliharaan
Laboratorium Lingkungan
Koordinasi pembinaan
AMDAL/UKL-UPL
Pengelolaan B3 dan limbah
B3
Peningkatan
Pengendalian
Polusi.
Pengujian kualitas
lingkungan (1 paket)
Sosialisasi dan
pembinaan AMDAL/
UKL-UPL
Laporan volume
sampah (1 dok)
Monitoring evaluasi dan
pelaporan persampahan
Pengawasan
Pengelolaan B3 da
Limbah B3 (1 paket)
Peningkatan
cakupan terhadap
pengawasan
Amdal
Koordinasi penilaian kota
sehat/adipura
Sosialisasi dan
pembinaan AMDAL/
UKL-UPL
Pengujian kualitas
lingkungan (1 paket)
Peningkatan Peringkat
Kinerja Perusahaan
(Proper)
Pengawasan
Pengelolaan B3 da
Limbah B3 (1 paket)
Laporan volume
sampah (1 dok)
Program pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup
Program pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup
Peningkatan
prosentase
penanganan
sampah
Prosentase
jumlah
usaha/kegiatan
yang memenuhi
persyaratan
administrasi
pencemaran air
dan udara
Peningkatan Peringkat
Kinerja Perusahaan
(Proper)
Prosentase
jumlah
usaha/kegiatan
yang memenuhi
persyaratan
administrasi
pencemaran air
dan udara
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanProgram/Kegiatan
No.Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
8. Kab. Lamongan 27.500.000 Kab. Lamongan 27.500.000
9. Kab. Lamongan 1 paket 100.000.000 Kab. Lamongan 1 paket 100.000.000
10. Kab. Lamongan 176.000.000 Kab. Lamongan 176.000.000
11. Kab. Lamongan 27.500.000 Kab. Lamongan 27.500.000
G. 305.000.000 305.000.000
1. Kab. Lamongan 45.000.000 Kab. Lamongan 45.000.000
2. Kab. Lamongan 60.000.000 Kab. Lamongan 60.000.000
3. Kec. Lamongan - Pengurukan tanah 150.000.000 Kec. Lamongan - Pengurukan tanah 150.000.000
- Penataan tanaman - Penataan tanaman
pada kebun kehati pada kebun kehati
4. Kab. Lamongan 50.000.000 Kab. Lamongan 50.000.000 Pengembangan dan
pengelolaan konservasi
laut
Peningkatan
konservasi SDA
Konservasi SDA dan
pengendalian Kerusakan
Sumber Daya Air
Pengelolaan
keanekaragaman hayati
dan ekosistem (DAK)
Prosentase
penurunan lahan
kritis
Pengendalian pencemaran
sungai
Terselesaikan-nya
masalah eceng
gondok di Kab.
Lamongan
Pengendalian Polusi dan
Pencemaran Lingkungan
Peningkatan pembinaan
perijinan pembuangan
limbah cair
Penanaman pada
daerah-daerah
tangkapan air
Pembinaan perijinan
limbah B3
Prosentase
jumlah usaha/
kegiatan yang
memenuhi
persyaratan
administrasi
pencemaran air
Peningkatan Konservasi
daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air (DAK)
Terbangunnya
sarana konservasi
sumber daya air
Prosentase
jumlah usaha/
kegiatan yang
memenuhi
persyaratan
administrasi
pencemaran air
Peningkatan
terhadap
pemanfaatan
limbah cair
rumah tangga
Pembinaan perijinan
limbah B3
Peningkatan
konservasi SDA
Prosentase
jumlah usaha/
kegiatan yang
memenuhi
persyaratan
administrasi
pencemaran air
Peningkatan Konservasi
daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air
Terbangunnya
sarana konservasi
sumber daya air
Peningkatan
konservasi SDA
Pembinaan Perijinan
limbah B3
Pengelolaan
keanekaragaman hayati
dan ekosistem (DAK)
Penanaman
Mangrove
Pengembangan dan
pengelolaan konservasi
laut
Prosentase
penurunan lahan
kritis
Pengadaan Filter
Limbah Cair Rumah
Tangga
Pengendalian pencemaran
sungai
Terselesaikan-nya
masalah eceng
gondok di Kab.
Lamongan
Pengendalian Polusi dan
Pencemaran Lingkungan
Peningkatan pembinaan
perijinan pembuangan
limbah cair
Peningkatan
terhadap
pemanfaatan
limbah cair
rumah tangga
Peningkatan
konservasi SDA
Konservasi SDA dan
pengendalian Kerusakan
Sumber Daya Air
Pembinaan Perijinan
IPLC
Prosentase
jumlah usaha/
kegiatan yang
memenuhi
persyaratan
administrasi
pencemaran air
Pengadaan sumur
resapan (4 unit)
Pengadaan sumur
resapan (4 unit)
Penanaman
Mangrove
Pembinaan Perijinan
IPLC
Pengadaan Filter
Limbah Cair Rumah
Tangga
Pembinaan Perijinan
limbah B3
Program perlindungan
dan konservasi sumber
daya alam
Program perlindungan
dan konservasi sumber
daya alam
Penanaman pada
daerah-daerah
tangkapan air
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanProgram/Kegiatan
No.Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
H. 600.000.000 600.000.000
1. Kab. Lamongan - Pelaks Workshop 350.000.000 Kab. Lamongan - Pelaks Workshop 350.000.000
- Penayangan CTV - Penayangan CTV
- Peningk SDM Kader - Peningk SDM Kader
Lingkungan Lingkungan
- Peringatan Hari - Peringatan Hari
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
- Duta Lingkungan - Duta Lingkungan
- Pelaksanaan sosi- - Pelaksanaan sosi-
alisasi alisasi
2. Kab. Lamongan - Laporan SLHD 100.000.000 Kab. Lamongan - Laporan SLHD 100.000.000
3. Kab. Lamongan 50.000.000 Kab. Lamongan 50.000.000
4. kab. Lamongan 5 desa/kel 100.000.000 kab. Lamongan 5 desa/kel 100.000.000
I. 155.000.000 155.000.000
1. Kab. Lamongan 1 paket 40.000.000 Kab. Lamongan 1 paket 40.000.000
2. Kab. Lamongan 1 paket 70.000.000 Kab. Lamongan 1 paket 70.000.000
3. Kab. Lamongan - Pengawasan pada 45.000.000 Kab. Lamongan - Pengawasan pada 45.000.000
Industri di Kab. Industri di Kab.
Lamongan (1 paket) Lamongan (1 paket)
Pengujian emisi kendaraan
bermotor
Peningkatan
kualitas
lingkungan.
Pengujian kadar polusi
limbah padat/cair
Peningkatan
kualitas
lingkungan.
Penyuluhan dan
pengendalian polusi dan
pencemaran
Beroperasinya
lab.lingk dengan
baik
Pengembangan data dan
informasi lingkungan
Prosentase
jumlah usaha/
kegiatan yang
mentaati
administrasi
Peningkatan ekopesantren Meningkatkan
Ekopesantren
Pembinaan Desa/
Kelurahan Bersih dan
Lestari (Berseri)
Terwujudnya
desa/kelurahan
Berseri
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
Penyuluhan dan
pengendalian polusi dan
pencemaran
Beroperasinya
lab.lingk dengan
baik
Peningkatan
kualitas
lingkungan.
Terwujudnya
desa/kelurahan
Berseri
Peningkatan ekopesantren Meningkatkan
Ekopesantren
Pengujian kadar polusi
limbah padat/cair
Pelaks. Sosialisasi
Ponpes di Kab.
Lamongan
Pengembangan data dan
informasi lingkungan
Prosentase
jumlah usaha/
kegiatan yang
mentaati
administrasi
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
Pembinaan Desa/
Kelurahan Bersih dan
Lestari (Berseri)
Pengujian emisi kendaraan
bermotor
Peningkatan
kualitas
lingkungan.
Program peningkatan
pengendalian polusi
Program peningkatan
pengendalian polusi
Pelaks. Sosialisasi
Ponpes di Kab.
Lamongan
Program peningkatan
kualitas dan akses
informasi sumber daya
alam dan lingkungan
Program peningkatan
kualitas dan akses
informasi sumber daya
alam dan lingkungan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanProgram/Kegiatan
No.Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian
KinerjaPagu Indikatif Pagu Indikatif
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
J. 300.000.000 300.000.000
1. 200.000.000 200.000.000
2. Kab. Lamongan Sengonisasi 100.000.000 Kab. Lamongan Sengonisasi 100.000.000
Pemeliharaan lingkungan
hijau
Pemeliharaan
lingkungan
Gerakan Indonesia
Menanam
Prosentase
penurunan lahan
kritis
Lamongan,
Babat, Pucuk
Pemeliharaan lingkungan
hijau
Pemeliharaan
lingkungan
Gerakan Indonesia
Menanam
Prosentase
penurunan lahan
kritis
Program pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Lamongan,
Babat, Pucuk
Penambahan/pe-
nyulaman tanaman
12.568.849.000 12.568.849.000
Penambahan/pe-
nyulaman tanaman
JUMLAH
Program pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 34
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan akan
menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan
kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kecamatan.
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 35
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional Tahun 2015
– 2019 di Bidang Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan
Perubahan Iklim. Adapun kebijakan upaya perbaikan kualitas
lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan
dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara
dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan
lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: kelembagaan, sumber
daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran
masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah
lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang
bersih dan sehat
Tujuan dan sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan pada pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah
:
1. Mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup
Sasaran :
Penurunan beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara,
atmosfer, laut, dan tanahPenurunan laju kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan,
keanekaragaman hayati, energi, atmosfir, serta ekosistem pesisir
laut
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 36
Terintegrasinya dan diterapkannya pertimbangan pelestarian
fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan serta pengawasan pemanfaatan ruang dan
lingkungan
Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk
menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup
2. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di bidang
pengelolaan lingkungan hidup ( Good Environmental Governance)
Sasaran :
Terwujudnya pengarusutamaan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup di pusat dan daerah
3. Meningkatkan kapasitas KLH yang handal dan proaktif dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Sasaran :
Terwujudnya peningkatan kapasitas KLH dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi
Adapun identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
terkait Penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Lamongan
No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
A. Nasional
1. Peningkatan pemantauan
kualitas lingkungan,
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup,
Arah Kebijakan
Umum Nasional
pada RPJMN 2015-
2019
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 37
penegakan hukum lingkungan
hidup
2. Mengurangi risiko bencana,
meningkatkan ketangguhan
pemerintah dan masyarakat
terhadap bencana, serta
memperkuat kapasitas mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim
B. Propinsi
1. Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
Program Prioritas
pada RPJMD
Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019
2. Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
3. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
4. Program Adaptasi dan Mitigasi
Perubahan Iklim
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Maksud penyusunan Rencana Kerja BLH Kabupaten
Lamongan tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan
daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai acuan/pedoman BLH
dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lamongan tahun
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 38
2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
Renja ini juga untuk merumuskan program dan kegiatan
pembangunan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
selama tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLH
Kabupaten Lamongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu
dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan Hidup dalam
melaksanakan tugas tersebut, Badan mempunyai tugas :
a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
daerah di bidang lingkungan hidup.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dalam di bidang
lingkungan hidup;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan
hidup;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup.
1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338.849.000 358.849.000
1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat menyurat BLH 100% 2.500.000 APBD Kab. 100% 2.500.000
1.08.1.08.01.01.02 BLH 12 bulan 80.400.000 APBD Kab. 12 bulan 80.400.000
1.08.1.08.01.01.03 BLH 100% 1.500.000 APBD Kab. 100% 1.500.000
1.08.1.08.01.01.06 BLH 4 unit 3.500.000 APBD Kab. 4 unit 3.500.000
1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa Kebersihan Tersedianya jasa kebersihan BLH 12 bulan 12.000.000 APBD Kab. 12 bulan 12.000.000
1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor BLH 12 bulan 55.000.000 APBD Kab. 12 bulan 55.000.000
1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BLH 12 bulan 35.000.000 APBD Kab. 12 bulan 35.000.000
1.08.1.08.01.01.12 BLH 12 bulan 9.500.000 APBD Kab. 12 bulan 9.500.000
1.08.1.08.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BLH 12 bulan 10.235.000 APBD Kab. 12 bulan 10.235.000
1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundanganTersedianya Surat Kabar Harian BLH 12 bulan 7.000.000 APBD Kab. 12 bulan 7.000.000
1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman BLH 12 bulan 30.000.000 APBD Kab. 12 bulan 50.000.000
1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan 25.000.000 APBD Kab. 12 bulan 25.000.000
1.08.1.08.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan BLH 12 bulan 67.214.000 APBD Kab. 12 bulan 67.214.000
1.08.1.08.01.02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur 135.000.000 135.000.000
1.08.1.08.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BLH 1 paket 30.000.000 APBD Kab. 1 paket 30.000.000
1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kntor. BLH 1 paket 25.000.000 APBD Kab. 1 paket 25.000.000
1.08.1.08.01.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan BLH 1 unit 30.000.000 APBD Kab. 1 unit 30.000.000
1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala mobil dinas operasional BLH 3 unit 37.500.000 APBD kab. 3 unit 37.500.000
1.08.1.08.01.02.26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor BLH 12 bulan 6.500.000 APBD Kab. 12 bulan 6.500.000
USULAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU 2017
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
KODEURUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Rencana Tahun 2016 CATATAN
PENTING
(*)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Terpenuhinya penyediaan jasa
komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan
Tersedianya komponen instalasi
listrik
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya makan minum rapat/
tamu/study banding
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pemprop Jatim
dan luar Prop
Tersedianya Jasa administrasi/
teknis kegiatan
Peningkatan kuantitas sarana dan
prasarana kantor
Peningkatan kuantitas sarana dan
prasarana kantor
Peningkatan kuantitas sarana dan
prasarana kantor
Peningkatan kuantitas sarana dan
prasarana kantor
Peningkatan kuantitas sarana dan
prasarana kantor
KODEURUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Rencana Tahun 2016 CATATAN
PENTING
(*)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor BLH 12 bulan 6.000.000 APBD Kab. 12 bulan 6.000.000
1.08.1.08.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
10.000.000 10.000.000
1.08.1.08.01.05.06 Bimbingan teknis Pelatihan BLH 4 orang 10.000.000 APBD Kab. 4 orang 10.000.000
1.08.1.08.01.06 30.000.000 30.000.000
1.08.1.08.01.06.01 BLH 1 dokumen 5.000.000 APBD Kab. 1 dokumen 5.000.000
1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran BLH 2 dokumen 5.000.000 APBD Kab. 2 dokumen 5.000.000
1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BLH 3 dokumen 5.000.000 APBD Kab. 3 dokumen 5.000.000
1.08.1.08.01.06.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BLH 15.000.000 APBD Kab. 15.000.000
1.08.1.08.01.15 9.075.000.000 9.310.000.000
1.08.1.08.01.15.02 Kab. Lamongan - Pengadaan Tosa 450.000.000 APBD Kab. - Pengadaan Tosa 450.000.000
(5 unit) (5 unit)
- Pengadaan Bak - Pengadaan Bak
sampah skala jalan sampah skala jalan
8 Kel dan 2 Desa - Bank Sampah 4.000.000.000 DAK - Bank Sampah 4.000.000.000
(10 unit) (10 unit)
- TPS 3 R (2 unit) 3.000.000.000 DAK - TPS 3 R (2 unit) 3.000.000.000
1.08.1.08.01.15.05 Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan Kab. Lamongan - Pengadaan konden- 550.000.000 APBD Kab. 1 paket 550.000.000
sor dan dryer untuk
PLTSa
- Unit pemanfaatan
gas metan
1.08.1.08.01.15.11 Terbinanya Gerakan LGC Kab. Lamongan - 3 R 1.000.000.000 APBD Kab. - 3 R 1.250.000.000
- Kampung Green - Kampung Green
And Clean (1200 RT) And Clean
1.08.1.08.01.15.12 Monitoring evaluasi dan pelaporan persampahan Kab. Lamongan 75.000.000 APBD Kab. 60.000.000
1.08.1.08.01.16 1.620.000.000 1.704.000.000
1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Kab. Lamongan - 3 R 742.500.000 APBD Kab. - 3 R 742.500.000
- Adipura Kencana - Adipura Kencana
Peningkatan kuantitas sarana dan
prasarana kantor
Peningkatan pegawai yang meliputi
pendidikan dan latihan
Program Peningkatan Pengembngan Sistem
Laporan Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan laporan capaian kerja dan ihktisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen Lap Capaian
Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Tersusunnya dokumen Lap
Keuangan Semesteran
Tersusunnya dokumen Lap
Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Lap LKPJ, LPPD, LAKIP
dan RENJA
4 dokumen (LKPJ,
Renja, LAKIP, LPPD)
4 dokumen (LKPJ,
Renja, LAKIP, LPPD)
Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Meningkatnya volume sampah yang
ada
Kel
Tumenggungan
Peningkatan pengelolaan
persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
Peningkatan prosentase
penanganan sampah
Laporan volume
sampah (1 dok)
Laporan volume
sampah (1 dok)
Program pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
Peningkatan Pengelolaan
Persampahan
KODEURUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Rencana Tahun 2016 CATATAN
PENTING
(*)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
1.08.1.08.01.16.06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Peningkatan Pengendalian Polusi. Kab. Lamongan 30.000.000 APBD Kab. 40.000.000
1.08.1.08.01.16.09 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Kab. Lamongan 250.000.000 APBD Prop 250.000.000
1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi pembinaan AMDAL/UKL-UPL Kab. Lamongan 44.000.000 APBD Kab. 44.000.000
1.08.1.08.01.16.17 Kab. Lamongan - Pembinaan indus- 27.500.000 APBD Kab. - Pembinaan indus- 27.500.000
tri dan evaluasi tri dan evaluasi
pelaporan RKL/RPL pelaporan RKL/RPL
1.08.1.08.01.16.23 Pembinaan Adiwiyata Terwujudnya sekolah adiwiyata Kab. Lamongan - 47 sekolah (75 %) 150.000.000 APBD Kab. - 47 sekolah (75 %) 200.000.000
1.08.1.08.01.16.24 Operasional dan pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Kab. Lamongan 45.000.000 APBD Kab. 55.000.000
1.08.1.08.01.16.25 Kab. Lamongan 27.500.000 APBD Kab. 27.500.000
1.08.1.08.01.16.26 Pengendalian pencemaran sungai Kab. Lamongan 1 paket 100.000.000 APBD Kab. 1 paket 110.000.000
1.08.1.08.01.16.28 Pengendalian Polusi dan Pencemaran Lingkungan Kab. Lamongan 176.000.000 APBD Kab. 180.000.000
1.08.1.08.01.16.29 Pembinaan perijinan limbah B3 Kab. Lamongan 27.500.000 APBD Kab. 27.500.000
1.08.1.08.01.17 305.000.000 310.000.000
1.08.1.08.01.17.01 Peningkatan konservasi SDA Kab. Lamongan 45.000.000 APBD Kab. 50.000.000
1.08.1.08.01.17.07 Kab. Lamongan 60.000.000 APBD Kab. 60.000.000
1.08.1.08.01.17.10 Peningkatan konservasi SDA Kec. Lamongan - Pengurukan tanah 150.000.000 APBD Kab. 150.000.000
- Penataan tanaman
pada kebun kehati
1.08.1.08.01.17.11 Pengembangan dan pengelolaan konservasi laut Prosentase penurunan lahan kritis Kab. Lamongan 50.000.000 APBD Kab. 50.000.000
Pengawasan
Pengelolaan B3 da
Limbah B3 (1 paket)
Pengawasan
Pengelolaan B3 da
Limbah B3 (1 paket)
Prosentase jumlah usaha/kegiatan
yang memenuhi persyaratan
administrasi pencemaran air dan
udara
Pembinaan Proper
(25 Perusahaan)
Pembinaan Proper
(25 Perusahaan)
Peningkatan cakupan terhadap
pengawasan Amdal
Sosialisasi dan
pembinaan AMDAL/
UKL-UPL
Sosialisasi dan
pembinaan AMDAL/
UKL-UPL
Pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah
(PPLHD)
Prosentase jumlah usaha/kegiatan
yang memenuhi persyaratan
administrasi pencemaran air
Beroperasinya Lab.Lingk dengan
baik
Pengujian kualitas
lingkungan (1 paket)
Pengujian kualitas
lingkungan (1 paket)
Peningkatan pembinaan perijinan pembuangan
limbah cair
Prosentase jumlah usaha/kegiatan
yang memenuhi persyaratan
administrasi pencemaran air
Pembinaan Perijinan
IPLC
Pembinaan Perijinan
IPLC
Terselesaikannya masalah eceng
gondok di Kab. Lamongan
Peningkatan terhadap pemanfaatan
limbah cair rumah tangga
Pengadaan Filter
Limbah Cair Rumah
Tangga
Pengadaan Filter
Limbah Cair Rumah
Tangga
Prosentase jumlah usaha/kegiatan
yang memenuhi persyaratan
administrasi pencemaran air
Pembinaan Perijinan
limbah B3
Pembinaan Perijinan
limbah B3
Program perlindungan dan konservasi sumber daya
alam
Konservasi SDA dan pengendalian Kerusakan Sumber
Daya Air
Pengadaan sumur
resapan (4 unit)
Pengadaan sumur
resapan (4 unit)
Peningkatan Konservasi daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air
Terbangunnya sarana konservasi
sumber daya air
Penanaman pada
daerah-daerah
tangkapan air
Penanaman pada
daerah-daerah
tangkapan air
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Penataan Tanaman
pada Kebun Kehati
Penanaman
Mangrove
Penanaman
Mangrove
KODEURUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Rencana Tahun 2016 CATATAN
PENTING
(*)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
1.08.1.08.01.19 600.000.000 835.000.000
1.08.1.08.01.19.01 Kab. Lamongan - Pelaks Workshop 350.000.000 APBD Kab. - Pelaks Workshop 400.000.000
- Penayangan CTV - Penayangan CTV
- Peningk SDM Kader - Peningk SDM Kader
Lingkungan Lingkungan
- Peringatan Hari - Peringatan Hari
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
- Duta Lingkungan - Duta Lingkungan
- Pelaksanaan sosi- - Pelaksanaan sosi-
alisasi alisasi
1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kab. Lamongan - Laporan SLHD 100.000.000 APBD Kab. - Laporan SLHD 110.000.000
1.08.1.08.01.19.08 Peningkatan ekopesantren Meningkatkan Ekopesantren Kab. Lamongan 50.000.000 APBD Kab. 60.000.000
1.08.1.08.01.19.09 Pembinaan Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) kab. Lamongan 3 desa/kel 100.000.000 APBD Kab. 3 desa/kel 265.000.000
1.08.1.08.01.20 Program peningkatan pengendalian polusi 155.000.000 180.000.000
1.08.1.08.01.20.01 Pengujian emisi kendaraan bermotor Peningkatan kualitas lingkungan. Kab. Lamongan 1 paket 40.000.000 APBD Kab. 1 paket 50.000.000
1.08.1.08.01.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat/cair Peningkatan kualitas lingkungan. Kab. Lamongan 1 paket 70.000.000 APBD Kab. 1 paket 80.000.000
1.08.1.08.01.20.05 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Beroperasinya lab.lingk dengan baik Kab. Lamongan - Pengawasan pada 45.000.000 APBD Kab. - Pengawasan pada 50.000.000
Industri di Kab. Industri di Kab.
Lamongan (1 paket) Lamongan (1 paket)
1.08.1.08.01.24 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 300.000.000 300.000.000
1.08.1.08.01.24.06 Pemeliharaan lingkungan hijau Pemeliharaan lingkungan 200.000.000 APBD Kab. 200.000.000
1.08.1.08.01.24.09 Gerakan Indonesia Menanam Prosentase penurunan lahan kritis Kab. Lamongan Sengonisasi 100.000.000 APBD Kab. Sengonisasi 100.000.000
5.318.849.000 5.922.849.000
250.000.000 250.000.000
7.000.000.000 7.000.000.000
Jumlah Total 12.568.849.000 13.172.849.000
Program peningkatan kualitas dan akses informasi
sumber daya alam dan lingkungan
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat
Prosentase jumlah usaha/kegiatan
yang mentaati administrasi
pencemaran air
Pelaks. Sosialisasi
Ponpes di Kab.
Lamongan
Pelaks. Sosialisasi
Ponpes di Kab.
Lamongan
Terwujudnya desa/kelurahan
Berseri
Lamongan, Babat,
Pucuk
Penambahan/pe-
nyulaman tanaman
Penambahan/pe-
nyulaman tanaman
Jumlah APBD Kabupaten
Jumlah APBD Propinsi
Jumlah APBN/DAK
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 43
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan
perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung
jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat
dan merupakan komitmen bersama yang wajib dilaksanakan agar
tercapai Visi, Misi dan tujuan BLH, dan tidak semata hanya untuk
kepentingan BLH saja, namun juga untuk kepentingan yang lebih luas
yaitu kepentingan terwujudnya visi, misi dan tujuan Pemerintah
Kabupaten Lamongan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun
Pemerintah Negara Kesatuan RI dalam melaksanakan kebijakan rencana
pembangunan nasional. Rencana strategis ini masih perlu ditindaklanjuti
dalam rumusan operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah
nyata berupa perencanaan teknis kegiatan BLH, yang harus
memperhitungkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya
yang ada maupun seluruh kondisi lingkungan strategis yang melingkupinya.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016
berfungsi pula sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015,
RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan
yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran di BLH
Kabupaten Lamongan.
BLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2016 44
RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BLH
Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke
arah yang lebih baik dimasa datang.
Lamongan, September 2015
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. SUKIMAN, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19620922 198603 1 007