Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
-
Upload
miqdad-anwarie -
Category
Documents
-
view
88 -
download
1
description
Transcript of Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 1/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 3,690,297,851,000
Aceh 4,229,520,000
Sabang 4,229,520,000
Pemel iharaan Rut in Jalan 19.54 Km 642,760,000 RPM Sukakarya
Infrastruktur Jalan 1,414,840,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,147,580,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,024,340,000 DAK
Sumatera Utara 21,052,910,000
Serdang Bedagai 21,052,910,000
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Kota Tebing Tinggi 1.4 Km 7,956,680,000 RPM Tanjung
Beringin
Infrastruktur Irigasi 4,671,610,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,387,750,000 DAK
Infrastruktur Air minum 1,395,800,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 639,390,000 DAK
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Pematang Cermai 4000 ha 3,9 km 4,001,680,000 APBN
Riau 230,605,998,000
Rokan Hilir 48,874,204,000
Pelebaran Jalan Sp. Balam - sp. Batang 1 Km 10,223,344,000 RPM
Pelebaran SP. Batang - SP. Kulim Seksi A 2.6 Km 29,969,700,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 2,306,190,000 DAK
Infrastruktur Jalan 3,864,220,000 DAK
Infrastruktur Air minum 1,684,390,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 826,360,000 DAK
Bengkalis 113,982,465,000
Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota - Duri 1 Km 6,607,626,000 RPM
Pelebaran Jalan Bts. Kota Dumai - Duri (Myc) km 2,100,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Bts. Kota Dumai - Sp. Terminal 3 Km 40,000,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Duri - Kandis Seksi C 4 Km 44,337,500,000 RPM
Pelebaran Duri - Kandis Seksi D 1 Km 10,000,000,000 RPM
Pembangunan Pengaman Pantai makeruh Pulau Rupat Kab.
Bengkalis
0,20 km 3,437,339,000 APBN Rupat Utara
Rehabi li tasi ja ringan rawa DR.MAKERUH se luas 375 ha 17 km 7,500,000,000 APBNP
Indragiri Hilir 29,152,100,000
Rekonstruksi Jalan Kuala Cinaku - Rumbai Jaya 5 Km 20,000,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 3,757,340,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,966,490,000 DAK
Infrastruktur Air minum 1,283,810,000 DAK
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Page 1
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 2/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Infrastruktur Sanitasi 1,144,460,000 DAK
Dumai 5,086,640,000
Pemeliharaan Rutin Jalan 15.4 Km 924,000,000 APBNInfrastruktur Jalan 1,732,730,000 DAK
Infrastruktur Air minum 1,662,420,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 767,490,000 DAK
Kepulauan Meranti 25,796,669,000
Infrastruktur Irigasi 2,051,230,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,775,220,000 DAK
Infrastruktur Air minum 1,703,480,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 829,400,000 DAK
Pembangunan Pengamanan Pantai Tj. Kedabu 0,15 km 3,437,339,000 APBN Rangsang Barat
Peningkatan Jaringan Rawa DR. Rangsang Barat dan Rangsang
Pesisir
750 ha 15,000,000,000 APBNP Rangsang Bara t
Pelalawan 7,713,920,000Infrastruktur Irigasi 1,879,690,000 DAK
Infrastruktur Jalan 3,404,410,000 DAK
Infrastruktur Air minum 1,500,380,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 929,440,000 DAK
Kepulauan Riau 376,145,246,000
Natuna 88,234,060,000
Pemeliharaan Berkala Jalan Ranai - Sp. Tanjung 2.5 Km 5,875,000,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan Sp.Tanjung - Tanjung Datuk 5 Km 12,300,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Sp. Sekunyam - Desa Cemega 10 Km 44,000,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 2,914,720,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,505,910,000 DAK
Infrastruktur Air minum 1,119,500,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,093,930,000 DAK
Lanjutan Pembangunan DI.Kelarik (250Ha) 18,425,000,000 APBN Bunguran Utara
Batam 248,345,505,000
Pemeliharaan Berkala Jalan Muka Kuning - Tembesi (JL. Letjend
Suprato) (Batam)
9.5 Km 25,991,308,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan Tanjung Berikat - Sp. Sembulang 5 Km 16,425,000,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang - Pelabuhan Galang
Seksi I
7.5 Km 25,000,000,000 RPM
Page 2
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 3/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang - Pelabuhan Galang
Seksi II
7.5 Km 25,000,000,000 RPM 5073800
Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur - Batu Besar (JL. Hang
Tuah) (Batam)
3.9 Km 12,866,865,000 RPM
Pelebaran Jalan Sp. Kabil - Sp. Jam (JL. JEND. Sudirman) (Batam) 1 Km 4,400,000,000 RPM
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil (MYC) 30 Km 28,000,000,000 RPM
Pembangunan Fly Over Sp. Jam (MYC) 30 Km 28,000,000,000 RPM
Pembangunan Jalan Tembesi - Tanjung Berikat 1.5 Km 15,000,000,000 RPM
Pembangunan Jalan Batu Aji - Tanjung Uncang (JL. BRIGJEN
Katamso)
3.4 Km 39,100,000,000 RPM
Pembangunan Pengaman Pantai Karang Halen Mars (Pulau
Terluar)
0,05 km 10,000,000,000 APBN Belakang
Padang
Pembangunan Pengaman Pantai Batu Berhanti (Pu lau Terluar) km 4,200,000,000 APBN Belakang
Padang
Pembangunan Pengamanan Pantai PulauNongsa Pulau Terluar)
Tahap II di Kota Batam (0,1 km)
0,10 km 6,993,522,000 Nongsa
DAK Infrastruktur Jalan 2,558,890,000 DAK
DAK Infrastruktur Air Minum 3,794,650,000 DAKDAK Infrastruktur Sanitasi 1,015,270,000 DAK
Bintan 4,588,170,000
Infrastruktur Jalan 2,481,100,000 DAK
Infrastruktur Air minum 1,211,000,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 896,070,000 DAK
Karimun 27,882,841,000
Pemeliharaan Berkala Jalan Meral - Parit Rampak 2.7 Km 5,890,000,000
Pelebaran Jalan Meral-Parit Rampak 2.5 km 10,100,000,000
Infrastruktur Irigasi 1,595,140,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,444,320,000 DAK
Infrastruktur Air minum 1,128,670,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 848,990,000 DAK
Pembangunan Pengaman Pantai Timur Pulau Karimun Besar -
Tahap III
06 km 5,875,721,000 APBN Karimun
Kepulauan Anambas 7,094,670,000
Infrastruktur Irigasi 2,866,260,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,231,620,000 DAK
Infrastruktur Air minum 1,021,730,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 975,060,000 DAK
Kalimantan Barat 1,158,429,111,000
Page 3
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 4/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Sambas 134,260,470,000
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Sambas - Tebas 67 m 10,067,500,000 RPM
Pelebaran Jalan Galing - Tanjung, Tanjung - Aruk (30-RCP03) 9.2 Km 20,000,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 6,501,240,000 DAK
Infratstruktur Jalan 2,381,930,000 DAK
Infratstruktur Air Minum 1,299,460,000 DAK
Infratstruktur Sanitasi 1,076,540,000 DAK
Pembangunan Sarana Prasarana Pengaman Pantai Desa
Kalimantan (Tahap1)
km 8,022,800,000 Paloh
Pembangunan Sarana Prasarana Pengaman Pantai Desa
Kalimantan (Tahap 2)
0.105 km 10,000,000,000 Paloh
Penataan Kawasan PLBN Aruk 1 Kws 6,911,000,000
PSD Kws Perbatasan PPLB Aruk 1 Kws 33,000,000,000
PSD Kws Perbatasan DesaLini 1 Perbatasan Sambas 1 Kws 35,000,000,000
Bengkayang 218,764,156,000
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas BTS Kota Singkawang-Sei Duri 4 Km 10,000,000,000 RPM
Pemel iharaan Berkala Jembatan Ruas Tebas -Singkawang 126 m 10,000,000,000 RPM
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Tebas-Singkawang dan Ruas
Jalan Batas Kota Singkawang-Sei Duri
147 m 14,190,000,000 RPM
Singkawang-Tebas, By Pass Sambas, galing-Tj. Harapan (30-RCP-
02)
11.3 Km 89,519,046,000 RPM
PSD Kws Perbatasan PPLB Jagoi Babang 1 Kws 30,000,000,000
PSD Kws Pe rbatasan DesaLini 1 Perbatasan Bengkayang 1 Kws 25,000,000,000
PSD Kws Pulau Kecil Terluar Kep. Sungai Raya 1 Kws 32,000,000,000
Infrastruktur Irigasi 2,690,070,000 DAK
Infratstruktur Jalan 3,121,680,000 DAK
Infratstruktur Air Minum 1,219,200,000 DAK
Infratstruktur Sanitasi 1,024,160,000 DAK
Sanggau 319,452,285,000
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Teraju - BTS. Balai Berkuak -
Aur Kuning - Sandai
7.5 Km 15,000,000,000 RPM
Pemeliharaan Berkala Jalan Balai Karangan - Kembayan - Tanjung 4 Km 10,000,000,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan Sudirman (Sanggau) Longsoran 0.1 Km 2,500,000,000 RPM
Sosok - Tayan,Tanjung - Sanggau (30-RCP01) 10.5 Km 107,598,685,000 RPM dan PHLN
Peningkatan Struktur Jalan Batas Serawak - Entikong - Balai
Karangan - Kembayan
8.2 Km 36,661,500,000 RPM
Page 4
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 5/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau - Sekadau (Relokasi) 2 Km 12,000,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Ruas Tayan - Teraju 3 Km 16,500,000,000 RPM
Penataan Kawasan PLBN Entikong 1 Kwsn 30,763,000,000PSD Kws Perbatasan PPLB Entikong 1 Kwsn 35,000,000,000
PSD Kws Perbatasan DesaLini 1 Perbatasan Sanggau 1 Kwsn 35,000,000,000
Pembangunan TPA Entikong 1 Paket 9,700,000,000
Infrastruktur Irigasi 2,970,300,000 DAK
Infratstruktur Jalan 2,714,580,000 DAK
Infratstruktur Air Minum 1,492,370,000 DAK
Infratstruktur Sanitasi 1,551,850,000 DAK
Sintang 81,790,420,000
Penel iharaan Berkala Ja lan SP.nanga Si la t-SP.Se ji ram 4 Km 10,000,000,000 RPM
Peningkatan Struktur jalan MT. Haryono-sudirman (Sintang) 2.8 Km 9,691,500,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan SP. Nanga Silat-SP. Sejiram
(Longsoran)
0.2 Km 4,000,000,000 RPM
Penggantian Jembatan SP.Silat-SP.Sejiram 40 m 10,000,000,000 RPMPelebaran Jalan Tebelian-Sintang (Grand Jepang) 1 Km 10,000,000,000 RPM
PelebaranJalan BTS Kota Sintang-SP.NG.Silat (Bongkong) 1.5 Km 9,799,750,000 RPM
Pelebaran Jalan SP. NG.Silat-Sejiram 2 Km 15,129,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 4,906,600,000 DAK
Infrastruktur Jalan 4,934,900,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,775,740,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,552,930,000 DAK
Kapuas Hulu 404,161,780,000
Pemeliharaan Berkala Jalan Sp.Sejiram - Nanga Tepuai 3 Km 7,500,000,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan Sp.Sejiram-Ng.Tepuai-Ng.Semangut
(Longsoran)
0.3 Km 7,100,000,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan Putussibau - Nanga Era "A1" 6 Km 33,000,000,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan Nanga Era - Bts. Kaltim "O2" 7.3 Km 33,050,000,000 RPM
Penggantian Jembatan sp. Sejiram - Nanga Tepuai 55 m 13,750,000,000 RPM
Penggantian Jembatan Nanga Semangut - Putussibau m 12,400,000,000 RPM
Pelebaran jalan NG. Tepuai-NG.semangut 2.5 km 18,000,000,000 RPM
Pelebaran Jalan nanga Semangut-Bts Kota Pusibau dan Tjg Kerja-
Pussibau
3.4 Km 27,500,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Nanga Semangut Pussibau "02" 2.2 Km 18,000,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Putussibau-Kerja Tanjung "A1" 3 Km 24,000,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Mataso (Benua Martinus) - Tanjung Kerja 2.3 Km 14,500,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Lanjak - Mataso (Benua Martinus) 4 Km 30,000,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Nanga Badau - Lanjak 2.5 Km 18,250,000,000 RPM
Page 5
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 6/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Infrastruktur Irigasi 2,970,440,000 DAK
Infrastruktur Jalan 5,110,860,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,321,130,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,527,350,000 DAKPembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Poton
(lanjutan Tahap IV)
km 35,000,000,000 APBN Putusibau Utara
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Poton
(lanjutan Tahap V)
m3/det 15,000,000,000 APBNP Putusibau Utara
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Kecamatan
Badau (lanjutan Tahap I)
0.08
m3/det
26,400,000,000 APBNP Badau
Penataan Kawasan PLBN Nanga Badau 1 Kwsn 19,782,000,000
PSD Kws Perbatasan PPLB Nanga badau 1 Kwsn 40,000,000,000
Kalimantan Timur 54,692,660,000
Mahakam Ulu 54,692,660,000
Pembangunan/Pelebaran Jalan Paralel Tiong Onang-Long
Pahangai
8.5 Km 51,000,000,000 RPM
Infrastruktur Jalan 2,073,420,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,004,660,000 DAKInfrastruktur Sanitasi 614,580,000 DAK
Kalimantan Utara 2,095,283,000
Nunukan 875,990,000
KEGIATAN KEBINAMARGAAN
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN MENSALONG - SP.3 APAS 15,750,000,000
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP.3 APAS - SIMANGGARIS80,147,582,000
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SIMANGGARIS - BTS.NEGARA
(SERUDONG)
75,074,912,000
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SIMANGGARIS - SEI ULAR
(NUNUKAN)
15,750,000,000
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN LINGKAR PULAU SEBATIK 36,174,000,000
PEMBANGUNAN/PELEBARAN JLN DI KAW
STRATEGIS,PERBATASAN, WIL TERLUAR DAN TERDEPAN
LONG BUJUNGAN - LONG KEMUAT 1 53,000,000,000
LONG KEMUAT- LANGAP 1 58,000,000,000
MENSALONG- TAU LUMBIS 1 53,000,000,000
ZENI 1 ( Mensalong- Tau Lumbis 1) 42,600,000,000
ZENI 2 ( Mensalong- Tau Lumbis 2) 42,600,000,000
ZENI 3 ( Mensalong- Tau Lumbis 3) 47,100,000,000
ZENI 4 ( Malinau-long Midang 24,800,000,000
PEMBANGUNAN JALAN BARU :
Page 6
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 7/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
SIMANGGARIS - SEI ULAR 58,700,000,000
REKONSTRUKSI/PENINGKATAN STRUKTUR JALAN:
LINGKAR PULAU SEBATIK 59,000,000,000
DANA ALOKASI KHUSUSDAK Irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pipanisasi Tang Paye ( D.I.
Berian Baru ) 300,000,000
Peningkatan Jaringan Irigasi Liang Bunyu ( D.I. Liang Bunyu ) 600,000,000
Peningkatan Jaringan Irigasi Kebakil ( D.I. Kebakil) 400,000,000
Peningkatan Jaringan Irigasi kmp Tenggah Rt 02 Lancang ( D.I.
Tanjung Harapan )400,000,000
Peningkatan Jaringan Irigasi Mansapa Luar ( D.I. Mansapa ) 250,000,000
Peningkatan Jaringan Irigasi Rt 02 Binusan ( D.I. Fatimah ) 218,500,000
Peningkatan Jaringan Irigasi Rt 12 Sungai Nyamuk ( D.I. Tanjung
Aru ) 1,708,120,000
DAK Jalan
Peningkatan Jalan Dalam Kota Simanggaris 10,585,000,000
Peningkatan Jalan Bhakti Husada Menuju Kantor Kec Sebatik
Timur2,109,800,000
DAK Air Minum
Pembangunan Sistem Penyediaan Air bersih/ Air minum Menuju
Poltek Negeri Nunukan (Accessories pipa, Pipa PVC GIP, HDPE ,
dan Sambungan Rumah murah)
1,491,920,000
Pipa Distribusi ( Accessories pipa, Pipa PVC GIP, HDPE , dan
Sambungan Rumah murah)995,820,000
DAK SanitasiPembangunan MCK ++ Desa Kunyit 498,307,000
Pembangunan MCK ++ Desa Mensalong 498,307,000
Pembangunan MCK ++ Desa Atap 498,307,000
Pembangunan MCK ++ Desa Long Layu 325,495,000
Pembangunan MCK ++ Desa Pa Upan 325,495,000
Pembangunan MCK ++ Desa Pembeliangan 225,000,000
Pembangunan MCK ++ Desa Long Kewan 650,990,000
Pembangunan MCK ++ Desa Long Sebuluan 225,000,000
Malinau 1,219,293,000
KEGIATAN KEBINAMARGAAN
Pemeliharaan Berkala Jalan Malinau - Long Bawang 6,600,000,000
Page 7
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 8/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningkatan Struktur Jalan Sekatak Buji - Mainau 2 15,750,000,000
Peningkatan Struktur Jalan Malinau - Mensalong 15,750,000,000
Peningkatan Struktur Jalan Sekatak Buji - Mainau 44,300,000,000
Peningkatan Struktur Jalan Malinau - Long Bawan 16,353,530,000 Pembangunan Jembatan Malinau - Long Bawan 14,000,000,000
Pembangunan Jembatan Malinau - Long Bawan 12,250,000,000
Optimalisasi SPAM IKK Long Nawang 1,851,950,000
Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK Irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Tanjung Keranjang 1,379,810,000
DAK Jalan
Peningkatan Jalan Simpang Rumah Dinas Eksekutif - Graha
Pemuda- Kantor Camat Malinau Barat- Simpang Tanjung Lapang/
Pulau Sapi (Jalan Simpang - SMP 6)
10,000,000,000
Peningkatan Jalan Raja Alam - Batu Lidung (Jalan Raja Alam) 8,046,480,000
Peningkatan Jalan Samping Stadion ( Sta 241- Sta 996)3,760,050,000
DAK Air Minum
Optimalisasi SPAM IKK Long Nawang 1,851,950,000
Pipa Distribusi Air bersih Desa Setarap dan Desa Punan Setarap
(Jembatan Pipa, Pipa PVC, GIP, HDPE, Sambungan Murah Rumah)859,350,000
DAK Sanitasi
Pembangunan IPAL komunal desa Malinau Seberang 406,431,000
Pembangunan IPAL komunal desa Malinau Kota 406,431,000
Pembangunan IPAL komunal Desa Kuala Lapang 406,431,000
Sulawesi Utara 58,199,930,000
Kepulauan Sangihe 22,141,950,000
Infrastruktur Irigasi 2,461,030,000 DAK
Infrastruktur Jalan 3,105,600,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,280,160,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,295,160,000 DAK
Pembangunan Pengaman Pantai Kalama (lanjutan) kab.Kep.
Sangihe
0.25 km 10,000,000,000 APBN Tatoraeng
Pembangunan Pengaman Pantai Kalama (lanjutan) kab.Kep.
Sangihe
0,45 km 4,000,000,000 APBN Tahuna
Kepulauan Talaud 36,057,980,000
Page 8
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 9/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Infrastruktur Irigasi 2,211,730,000 DAK
Infrastruktur Jalan 1,722,060,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,173,560,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,243,040,000 DAKPembangunan Pengaman Pantai Kalama (lanjutan) kab.Kep.
Talaud
0.3km 29,707,590,000 APBN Miangas
Nusa Ten ara Timur 454,522,650,000
Kupang 74,916,337,000
Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Kupang 1.6 Km 9,744,577,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan Oesao - Bokong - Batu Putih Soe
(Black Spot) PPK 04
1 Km 3,000,000,000 RPM
Peningkatan Kapasitas Jalan Oesapa - Oesao (PPK 04) 3 Km 10,351,250,000 RPM
Peningkatan Kapasitas Jalan Oesao - Bokong (PPK 04) 5.5 Km 19,241,250,000 RPM
Peningkatan Kapasitas Jalan Bokong - Batu Putih (PPK 04) 3 Km 10,493,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 4,448,410,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,741,600,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,252,550,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,185,440,000 DAK
Pembangunan Embung Kecil 4 buah 4 buah 5,148,260,000 APBN Semau
Selatan(2bh)
Semau (2 bh)
Pembangunan Embung Kecil 6 buah 6 buah 7,310,000,000 APBN Kupang barat(2
bh)
Kupang Timur
(2bh), Fatuleu
(2bh)
Timor Tengah Utara 37,203,510,000
Berkala Jalan Eltari CS (A.Yani) (Kefamenanu) (06) 3.9 Km 7,849,000,000 RPM
Berkala Jalan Bts. Kota Kefamenanu-Maubesi CS
(Maubesi,Nesam) (06)
3.2 Km 6,480,000,000 RPM
Berkala Jalan Nesam (Kiupukan) - Halilulik CS (Halilulik,Atambua)
(07)
2.8Km 6,200,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Bts Kota Kefamenanu-Oelfaub (06) 2.7 Km 9,112,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 3,325,460,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,222,750,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,197,060,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 817,240,000 DAK
Belu 227,948,010,000
Berkala Jalan Nesam (Kiupukan) - Halilulik CS (Halilulik,Atambua)
(07)
2.8 Km 6,200,000,000 RPM
Berkala Jalan Bts. Kota Atambua-Motaain CS (Suprapto,Basuki
Rahmat) (07)
3.0 Km 6,840,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 2,669,570,000 DAK
Page 9
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 10/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Infrastruktur Jalan 1,778,000,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,282,630,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,206,810,000 DAK
Pembangunan Embung Kecil 6 buah 6 buah 7,310,000,000 APBN Tasifeto Timur (2bh)
tasifetoSelatan(2bh) dan
Raimanuk (2 bh)
Penataan Kawasan PBLN Mattomain 1 Kws 13,882,000,000
Penataan Kawasan PBLN Mattomasin 1 Kws 20,296,000,000
Pembangunan PSD Kawasan Perbatasan 1 Kws 135,000,000,000
Pembangunan Sanimas 1 Kws 400,000,000
Pembangunan Jaringan Perpipaan Mota ain 1 Kws 4,000,000,000
Pengembangan SPAMkap.15 l/det n jaringan Perpipaan
motamasin,malaka
1 Kws 25,000,000,000
Pengadaan Alat Berat (Excavator) untuk TPA A tambua 1 Kws 2,083,000,000
Alor 39,986,083,000
Pemeliharaan Berkala Jalan Junction - Lapangan Terbang Mali
(PPK 02)
1.67 Km 4,162,500,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Kalabahi - Taramana
(PPK 02)
4.9 Km 11,027,200,000 RPM
Peningkatan Struktur Jalan Taramana - Lantoka - Maritaing (PPK
03)
2.5 Km 10,947,123,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 3,411,510,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,638,740,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,291,010,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,263,000,000 DAK
Pembangunan Embung Kecil 3 buah di Kab. Alor 3 buah 5,245,000,000 APBN Alor Timur Kabola dan Pantar
Rote Ndao 36,305,530,000
Infrastruktur Irigasi 3,835,730,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,050,180,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,223,060,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,627,010,000 DAK
Pembangunan Embung Kecil 8 buah 8 buah 9,929,550,000 APBN Pantai baru(2bh) Lobalain
(2bh) dan Rote
Barat daya (2bh)
Rote Rimur (2 bh)
Lanjutan Tahap V PembangunanPantai Baa 0.7 km 17,640,000,000 APBNP Lobalain
Malaka 38,163,180,000
Page 10
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 11/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan Embung Kecil 6 buah 6 buah 7,310,000,000 APBN Malaka barat (2
bh), malaka
Timur dan
Reinhat
malaka Timur
(2bh) dan Reinhat
(2bh)
Pengembangan SPAMkap.15 l/det n jaringan Perpipaan
motamasin,malaka
1 Kws 25,000,000,000
Infrastruktur Irigasi 2,535,690,000 DAK
Infrastruktur Jalan 1,542,470,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,066,620,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 708,400,000 DAK
Maluku 314,126,530,000
Maluku Barat Daya 44,590,040,000
Peningkatan Struktur Jalan Ilwaki - Lurang 10 Km 33,205,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 2,389,570,000 04
Infrastruktur Jalan 3,107,310,000 04
Infrastruktur Air Minum 1,408,140,000 04
Infrastruktur Sanitasi 1,600,020,000 04
Rehabi li tasi embung AbususrP .Ki sar Kab.Ma luku Barat Daya 1 buah 956,000,000 APBN Kec. PP.
Terselatan
Rehabi li tasi Embung Kota lama P.Ki sar Kab.Maluku Barat Daya 1 buah 945,000,000 APBN Kec. PP.
Terselatan
Rehabi li tasi Embung Lebe lau p .K isar Kab.Maluku Bara t Daya 1 buah 979,000,000 APBN Kec. PP.
Terselatan
Maluku Tenggara Barat 264,742,610,000
Peningkatan Struktur Jalan Siwahan - Arma 6 Km 23,495,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Aruidas - Arma "A1" 15 Km 60,000,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Saumlaki - Aruidas "A1" 15 Km 60,000,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Arma - Aruidas "O2" 169 Km 67,400,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Langgur - IBRA 5.5 Km 18,452,550,000 RPM
Pelebaran Jalan IBRA - LANGGUR "A1" 7 Km 28,000,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 1,780,710,000 DAK
Infrastruktur Jalan 2,872,260,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,311,210,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,430,880,000 DAK
Kepulauan Aru 4,793,880,000
Infrastruktur Jalan 2,185,460,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,281,980,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,326,440,000 DAK
Maluku Utara 67,582,055,000
Page 11
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 12/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Morotai 67,582,055,000
Pelebaran Jalan Daeo - Bere-Bere 6 Km 20,937,925,000 RPM
Pelebaran Jalan Bere-Bere - Daeo "A1" 7.2 Km 25,511,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 1,659,280,000 DAKInfrastruktur Jalan 2,451,220,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 921,260,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,101,370,000 DAK
Pembangunan Konstruksi Pengaman Pantai Sabatai
BaruKab.Pulau Morotai
0.5 km 15,000,000,000 APBNP Morota i Selatan
Papua 939,571,528,000
Merauke 174,033,380,000
Pemeliharaan Berkala Jalan Bupul - Muting - BTS. Kabupaten
"O2"
4 Km 20,000,000,000 RPM
Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Sota - Km. 40 - Bts.
Kota Merauke
3 Km 15,000,000,000 RPM
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Bupul - Erambu - Sota
II "O2"
2 Km 10,000,000,000 RPM
Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Bupul - Erambu -
Sota
2 Km 10,000,000,000 RPM
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Bupul - Muting -
Mandom "A1"
8 Km 40,000,000,000 RPM
Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan getentiri - bts. Kota
boven digoel
2.5 Km 15,000,000,000 RPM
Penggantian Jembatan Muting 1 6.3 m 3,000,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 8,709,700,000 DAK
Infrastruktur Jalan 10,496,680,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 2,302,120,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,824,120,000 DAK
Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Ulilin (lanjutan) (392 Ha) 5,032,220,000 APBN Ulilin
Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Muting (lanjutan) (378 Ha) 5,032,220,000 APBN Muting
Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Muting Paket I
(500Ha)
19 Km 5,034,080,000 APBNP Eligobel
Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Muting Paket I
500 Ha
19 Km 6,534,080,000 APBNP Muting
Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Ulilin Paket I
680 Ha
24.4 km 8,034,080,000 APBNP Ulilin
Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Kuler-Tomer-
Tomerau 500 Ha
19.7 km 8,034,080,000 APBNP Naukenjerai
Boven Digoel 110,242,920,000
Page 12
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 13/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Tanah Merah -
Mindiptana
1.9 Km 9,500,000,000 RPM
Eskalasi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mandom -
Getentiri (MYC)
1 Km 4,200,000,000 RPM
Eskalasi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Tanah Merah -
Getentiri I (MYC)
1 Km 3,100,000,000 RPM
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Tanah Merah -
Mindiptana "A1"
14.8 Km 74,000,000,000 RPM
Eskalasi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mindiptana -
Waropko (MYC)
1 Km 2,200,000,000 RPM
Infrastruktur Jalan 3,605,660,000 04
Infrastruktur Air Minum 1,422,380,000 04
Infrastruktur Sanitasi 1,146,720,000 04
Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Asiki (400Ha) 19.0 km 6,034,080,000 APBNP Jair
Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Getentiri (360Ha) 14.0 km 5,034,080,000 APBNP Jair
Keerom 208,597,833,000
Pemeliharaan Rutin Jalan 310.72 Km 14,687,923,000 01
Pemeliharaan Rutin Jembatan 2804 m 1,304,500,000 01
Pemeliharaan Berkala Jalan Waris - Yetti [62.004] 2.2 Km 10,000,000,000 RPM
Pemeliharaan Berkala Jalan Abepura - Arso 1.8 Km 7,000,000,000 RPM
Pemeliharaan Berkala Jalan Yetti - Senggi - Usku 1.7 Km 7,500,000,000 RPM
Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Arso - Waris - Yetti 6.9 Km 34,500,000,000 RPM
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Arso-Waris-Yetti
(Penanganan Longsoran) "A1"
7.5 Km 45,000,000,000 RPM
Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Yetti - Ubrub 4.4 Km 20,000,000,000 RPM
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Yetti - Senggi -
Mamberamo
6 Km 30,000,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Abepura-Arso Seksi I "O2" 1.8Km 14,000,000,000 RPM
Pelebaran Jalan Abepura - Arso Seksi II "A1" 1.9 Km 15,000,000,000 RPM
Infrastruktur Irigasi 2,062,890,000 DAK
Infrastruktur Jalan 3,544,660,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,114,440,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,366,020,000 DAK
Pengendalian Banjir, Lahar gunung berapi dan Pengamanan
pantai (Detail desain Sistem Pengendalian Banjir diDistrik Arso,
Skamto dan Arso Timur)
1,517,400,000 APBN Arso Timur, Arso
dan Skamto
Jayapura 433,332,985,000
Pemeliharaan Berkala Holtekang - Koya - Skouw / BTS.PNG
[62.032]
2 Km 7,000,000,000 RPM
Pembangunan Jembatan Holtekamp 400 m 200,500,000,000 RPM
Page 13
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 14/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pelebaran Jalan Raya Abepura 1.8 Km 30,000,000,000 RPM
Infrastruktur Jalan 2,020,650,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 2,680,070,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,639,930,000 DAKRehabilitasi Tanggul Penutup Lanjutan DI Koya 5000 ha Kota
Jayapura
6,000,000,000 APBN Muara Tami
Pembangunan Breakwater Pengaman Pantai Holtecamp Kota
Jayapura (0.22 km) (lanjutan)
0.2 km 4,500,000,000 APBN Muara Tami
Peningkatan Saluran sekunder BT.1-BKB1DI Koya 5000Ha Kota
Jayapura
5,905,725,000 APBN Muara tami
Peningkatan Saluran sekunder DI Koya; (627.77 Ha) 0.7km 9,000,000,000 APBNP Muara tami
Peningkatan Saluran sekunder DI Koya; (534,31 Ha) 1,5 km 9,054,910,000 APBNP Muara Tami
Rehabilitasi Saluran sekunder BKT.1 - BKT.3 DI Koya;Kota
Jayapura (383.944 Ha)
2.0 km 5,055,900,000 APBNP Muara Tami
Rehabilitasi Saluran sekunder BKT.3 - BKT.5 DI Koya;Kota
Jayapura (506.916 Ha)
2.0 km 9,055,900,000 APBNP Muara Tami
Rehabilitasi Saluran sekunder BKU.9- BKU.9.Ki3 DI Koya;Kota
Jayapura (493.96 Ha)
1.5 Km 8,055,900,000 APBNP Muara Tami
Pembangunan Penyediaan Air Baku Kampung (Bukit Barisan kota
Jayapura (0.01m3/dtk)
6,000,000,000 APBN Jayapura Utara
Penataan Kawasan Skow/Jayapura PBLN 1 Kws 67,664,000,000
PSD Kawasan Perbatasan kawasan skow 1 Kws 35,000,000,000
Peningkatan/Optimalisasi Pelayanan dan pembangunan
SPAMSkow muara Tamu kap.10l/det, Kota Jayapura
1 Kws 20,000,000,000
Pembangunan TPS 3R Kota jayapura 1 Kws 700,000,000
Pengadaan Alat Berat TPA Sampah (Bulldozer) Kota Jayapura 1 Kws 3,500,000,000
Pegunungan Bintang 8,780,120,000
Infrastruktur Jalan 4,926,460,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 2,004,810,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 1,848,850,000 DAK
Supiori 4,584,290,000
Infrastruktur Jalan 2,471,280,000 DAKInfrastruktur Air Minum 1,158,570,000 DAK
Infrastruktur Sanitasi 954,440,000 DAK
Papua Barat 9,044,430,000
Raja Ampat 9,044,430,000
Infrastruktur Irigasi 3,244,180,000 DAK
Infrastruktur Jalan 3,397,570,000 DAK
Infrastruktur Air Minum 1,324,480,000 DAK
Page 14
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 15/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Infrastruktur Sanitasi 1,078,200,000 DAK
2. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 3,411,421,184,558
Aceh 76,275,052,000
Sabang 76,275,052,000
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuk
supervisi) Km.0 -Kota Sabang
1 Paket 1,114,400,000 SATKER
PENGEMBANGAN
LLAJ Aceh
x
Pembangunan mess syahbandar 1 Paket 955,059,000 KSOP SABANG x
Rehabilitasi Menara Suar di Pulau Tinggi DSI-2885 1 Paket 3,260,095,000 DISNAV SABANG x
Replace Rambu Suar 25 M Darat di Bukit Ujung Babang Sinabang
DSI-2880
1 Paket 1,678,688,000 DISNAV SABANG x
Replace Rambu Suar 20 M Darat di Pulau Buro DSI-80 1 Paket 1,167,300,000 DISNAV SABANG x
Replace Rambu Suar 20 M Darat Konstruksi Beton Penimpun DSI-
20
1 Paket 2,987,590,000 DISNAV SABANG x
Replace Lampu Pelabuhan 25 M Darat di Pelabuhan Malahayati
DSI-83
1 Paket 1,633,595,000 DISNAV SABANG x
Pengadaan Alat Survey Kenavigasian Distrik Navigasi Kelas-II
Sabang
1 Paket 9,856,500,000 DISNAV SABANG x
Pembangunan Pagar Lokasi Menara Suar Pulau Rondo DSI-11 1 Paket 1,398,620,000 DISNAV SABANG x
Pembangunan Pagar Lokasi Menara Suar Pulau Bunta DSI-77 1 Paket 636,443,000 DISNAV SABANG x
Pembangunan Pagar Lokasi Menara Suar Ujung Pidie DSI-84 1 Paket 1,118,490,000 DISNAV SABANG x
Pembangunan Gudang Pantai di Menara Suar P.Rondo DSI-11 1 Paket 151,757,000 DISNAV SABANG x
Pembangunan Gudang Pantai di Menara Suar Ujung Pidie DSI-84 1 Paket 151,757,000 D ISNAV SABANG x
Pembangunan Gudang Pantai di Menara Suar P.Bunta DSI-77 1 Paket 151,757,000 DISNAV SABANG x
Rehabilitasi Rumah Penjaga Menara Suar P. Salaut Besar 1 Paket 1,186,422,000 DISNAV SABANG x
Rehabilitasi Instalasi Menara Suar Pulau Beras DSI-50/60 1 Paket 10,005,100,000 DISNAV SABANG x
Pengadaan Vessel Navigation Sistem 1 Paket 900,000,000 DISNAV SABANG x
Pengadaan GMDSS Kn. Antares 1 Paket 4,800,000,000 DISNAV SABANG x
Pengadaan Alat Bantu Pemeliharaan SROP 1 Paket 3,800,000,000 DISNAV SABANG x
Page 15
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 16/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pelapisan landas pacu dengan hotmix tebal rata-rata 5cm
termasuk marking dan pengawasan
1 Paket 18,876,154,000 Bandara Maimun
Saleh
x
Pembuatan jalan masuk 75 M (75 M x 3,5 M) Paket 433,125,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Pemotongan obstacle daerah transisi Paket 501,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Penyelesaian reinstalasi l is tr ik gedung terminal ( lantai I I) Paket 250,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Pembuatan land scape terminal Paket 350,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Pembuatan musholah Paket 265,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Pembuatan pagar harmonika Paket 361,200,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Penggantian tiang SSB Paket 75,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Pengadaan kendaraan operasional roda 2 Paket 50,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Pengadaan kendaraan roda 4 maintenance termasuk
kelengkapannya
Paket 250,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Pengadaan wheel tractor dan rotary mower Paket 600,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Pengadaan kursi tunggu 1 set @ 3 Seat Paket 50,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Pengadaan dan pemasangan lampu jalan dengan solar cel l Paket 210,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Pengadaan kendaraan ambulance termasuk kelengkapannya Paket 550,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Page 16
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 17/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan dan Pengi riman PKP-PK FT T ipe IV (APBNP) Paket 6 ,500,000,000 Un it Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh
x
Riau 138,986,173,000
Rokan Hilir 24,224,605,000
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut bagan S iap i-Api Paket 23,834,615,000 KSOP BAGAN
SIAPI-API
x
Pembuatan sumur bor Paket 389,990,000 UPP PANIPAHAN x
Ke ulauan Meranti 20,000,000,000
Pemb. Derm. Penyeb. Desa Pecah Buyung, Kec. Rangsang Barat
Pecah Buyung Tahap I (Termasuk Supervisi)
Paket 20,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Riau
x
Dumai 94,761,568,000
Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Dumai Paket 9,387,974,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Riau
x
Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuksupervisi) 'Simpang Balam-Simpang Batang-Bts Kota Dumai
Paket 3,500,000,000 SatkerPengembangan
LLAJ Riau
x
Replace Rambu Suar 20 M Darat DSI. 929 Tembilahan Paket 1,059,337,000 DISNAV DUMAI x
Replacement RLB One Fanthom Bank DSI 571 Selat Malaka Paket 9,350,000,000 DISNAV DUMAI x
Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut 2 Unit Paket 1,919,737,000 DISNAV DUMAI x
Pembangunan Gedung Kantor, Gedung Bengkel dan Gedung
Gudang Teluk Makmur
Paket 6,388,082,000 DISNAV DUMAI x
Pembangunan Taman Pelampung Teluk Makmur Seluas 2000 M² Paket 2,573,527,000 DISNAV DUMAI x
Perawatan Bangunan SBNP / Penunjang SBNP Menara Suar dijaga Paket 1,141,343,000 DISNAV DUMAI x
Pembangunan Talud Tanjung Parit Sepanjang 65 M Tinggi 2.5 M Paket 2,117,165,000 DISNAV DUMAI x
Pembangunan Dermaga Kenavigasian Mundam Paket 43,972,695,000 DI SNAV DUMAI x
Docking Kapal KN. Pari Paket 8,643,157,000 DISNAV DUMAI x
penyelesaian pembangunan demaga kenavigasian Tanjung Medang Paket 4,708,551,000 DISNAV DUMAI x
Kepulauan Riau 558,588,636,000
Batam 6,000,000,000
Peningkatan Perangkat ATCS di Kota Batam Paket 6,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLAJ Kepri
x
Page 17
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 18/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Bintan 164,750,518,000
Pemb. Derm. Penyeb. Tambelan Paket 25,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri
x
Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tanjung
Pinang
Paket 16,710,153,000 KSOP TANJUNG
PINANG
x
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dompak Paket 42,404,791,000 K SOP TANJUNG
PINANG
x
Pembangunan rambu suar 15m laut Karang Singa Paket 2,600,000,000 DISNAV
TANJUNG
PINANG
x
Pembangunan rambu suar 15m laut Karang Berakit Paket 2,600,000,000 DISNAV
TANJUNG
PINANG
x
Pembangunan ramsu laut (single pipe) Pelabuhan Tg. Berakit 11
unit
Paket 3,850,000,000 DISNAV
TANJUNG
PINANG
x
Replacement menara suar matang 30 m dara t dsi .1080 Paket 1 ,689,053,000 DISNAV
TANJUNGPINANG
x
Replacement menara suar kentar 30 m dara t dsi . 1120 Paket 1 ,689,053,000 DISNAV
TANJUNG
PINANG
x
Replacement rambu suar pangkil 15 m lau t dsi. 1071 Paket 1,258,234,000 DISNAV
TANJUNG
PINANG
x
Replacement rambu suar lobam 15 m laut dsi. 990 Paket 1,258,234,000 DISNAV
TANJUNG
PINANG
x
Pengadaan pelampung suar 12 Unit Paket 6,810,000,000 DISNAV
TANJUNG
PINANG
x
Pengadaan peralatan pengamatan laut Paket 1,000,000,000 DISNAV
TANJUNGPINANG
x
Pembangunan Faspel Laut Dompak Paket 10,000,000,000 KSOP TANJUNG
PINANG
x
Pembangunan Faspel Laut Mocoh Paket 47,881,000,000 KSOP TANJUNG
PINANG
x
Natuna 249,053,335,000
Pengembangan Faspel Laut Midai Paket 23,040,127,000 UPP Tarempa x
Page 18
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 19/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengembangan Faspel Laut Subi Paket 75,824,962,000 UPP Tarempa x
Pembangunan Faspel Laut Pulau Laut Pulau Terluar Paket 23,834,615,000 UPP Tarempa x
Pembangunan Faspel Laut Letung Paket 8,500,000,000 UPP Tarempa x
Pembangunan Faspel Laut Midai Paket 5,000,000,000 UPP Tarempa x
Pembangunan Faspel Laut Pulau Laut Paket 35,000,000,000 UPP Tarempa x
Pembangunan Faspel Laut Subi Paket 25,253,631,000 UPP Tarempa x
Pembangunan Faspel Laut Serasan Paket 27,600,000,000 UPP Tarempa x
Pemb. Derm. Penyeb. Penagi Paket 25,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri
x
Kepulauan Anambas 74,600,000,000
Pembangunan Dermaga penyeberangan Matak (Kepulauan
Anambas)
Paket 10,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri
x
Pengad. & Pemas. Rambu Suar di Pel. Penyeb. Matak (Termasuk
desain dan supervisi)
Paket 600,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri
x
Pemb. Derm. Penyeb. Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban -
Matak Thp VI (Termasuk supervisi)
Paket 25,000,000,000 Satker
PengembanganLLASDP Kepri
x
Lanjutan Pembangunan Faspel Letung Paket 39,000,000,000 Satker Sementara
Pembangunan
Faspel Laut Pulau
Terluar
x
Karimun 64,184,783,000
Pengad. & Pemas. Rambu Suar 1 (Satu) Unit di Pel. Penyeb. Selat
Belia (Termasuk desain dan supervisi)
Paket 550,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri
x
Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuk
supervisi) Ruas Jalan Nasional Kabupaten Karimun
Paket 1,216,464,000 Satker
Pengembangan
LLAJ Kepri
x
Pekerjaan penyempurnaan Runway strip serta konstruksi apron,fillet dan taxiway termasuk marking dan pengawasan Paket 26,028,112,000 Unit Pelaks.Bandar Udara
Seibati
x
Pekerjaan Perbaikan dan Peningkatan Daya Dukung Konstruksi
Runway serta Perpanjangan Runway termasuk Marking dan
Pengawasan
Paket 34,162,399,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati
x
Pembangunan Gedung watchroom Paket 399,808,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati
x
Page 19
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 20/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan dan Pemasangan PAPI 1 sisi, 1 ujung pada Runway 27 Paket 850,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati
x
Pengadaan Meubelair dan Kursi Terminal Paket 150,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati
x
Pengadaan dan Pemasangan AC Free Standing Kapasitas 5 PK Paket 100,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati
x
Pengadaan Tangga Gunting (Scissor Lift) Paket 200,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati
x
Pengadaan Mobil Patroli AVSEC Paket 450,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati
x
Pengadaan Kendaraan Patroli Roda 2 Paket 50,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati
x
Pengadaan Hendheld Metal Detector Paket 14,000,000 Unit Pelaks.
Bandar UdaraSeibati
x
Pengadaan Handy Talky Paket 14,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati
x
Kalimantan Barat 167,621,437,000
Sambas 26,737,862,000
Pemb. Der. Penyeb Ciremai di Kabupaten Sambas Lts. Sumpit -
Ciremai (Termasuk supervisi) Selesai
Paket 7,853,662,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Kalbar
x
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tebas Kuala Paket 6,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Kalbar
x
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Parigi Piai Paket 12,884,200,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Kalbar
x
Sanggau 106,887,318,000
Pemb. Der. Penyeb Jangkang II (Termasuk Supervisi) Selesai Paket 25,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Kalbar
x
Page 20
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 21/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningk. Dermaga Sungai Tayan Kab. Sanggau Paket 15,420,112,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Kalbar
x
Pekerjaan cut and fill di daerah sisi udara (Treshould R/W 09)
termasuk pengawasan
Paket 4,000,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara Tebelian -
Sintang
x
Pelapisan landas pacu, turning area dengan aspal concrete tebal
rata-rata 5 cm termasuk marking dan pengawasan
Paket 12,299,300,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pembuatan drainase tertutup pada apron Paket 1,949,150,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pembuatan drainase terbuka pasang batu sisi udara tipe III Paket 2,800,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pembuatan drainase terbuka pasang batu s is i darat t ipe II Paket 900,000,000 Unit Pelas.Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pembuatan landscap / pertamanan Paket 965,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pekerjaan pembuatan service road 2.390 M2, pembuatan jalan
inspeksi 5.600 M2, lanjutan pembangunan jalan lingkungan 5.000
M2, dan lanjutan pembangunan pelataran parkir 2.000 M2
Paket 7,799,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Lanjutan pembangunan terminal penumpang Paket 14,500,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pembuatan bak air (kapasitas 12.000 Ltr) dan sumur bor termasuk
pompa dan instalasinya
Paket 75,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengawasan pembangunan sisi darat Paket 1,248,756,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Page 21
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 22/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan dan pemasangan AC split 2 PK Paket 300,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan dan pemasangan PABX 32 saluran Paket 120,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan dan pemasangan genset 250 KVA termsuk ACOS dan
panel distribusi
Paket 1,500,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pembangunan gedung operasional type 54 (1 unit) dan type 36 (15
unit)
Paket 3,267,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pembangunan pos jaga (9 M2 x 2) Paket 99,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 Paket 300,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 Paket 125,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan sirine 5 PK Paket 250,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan dan pemasangan penangkal pet ir ter integrasi Paket 1,000,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan kursi di ruang tunggu keberangkatan 1set @ 3 seat Paket 200,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Page 22
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 23/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan dan pemasangan conveyor tipe 0 Paket 1,000,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan dan pemasangan Flood light tiang ganda Paket 500,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan dan pemasangan AFL Paket 7,200,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan kendaraan patroli bandara Paket 450,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan ambulance termasuk kelengkapnnya Paket 550,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan dan pemasangan walkthrough MD Paket 150,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan APAR 6 kg Paket 35,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan HT Paket 35,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan pemadam portable CO2 beroda kapasitas 25 kg Paket 30,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Pengadaan dan pemasangan NDB-LR Paket 2,750,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Page 23
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 24/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan VHF Portable Paket 70,000,000 Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian -
Sintang
x
Kapuas Hulu 33,996,257,000
Pekerjaan pemasangan saluran terbuka pasangan batu termasuk
pengawasan
Paket 7,365,600,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Lanjutan pelapisan landas pacu (22.500m2), taxiway (2.160m2),
apron (3.600m2) dan fillet (258m2) dengan hotmix tebal rata-rata
5cm termasuk marking dan pengawasan
Paket 9,319,350,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Lanjutan Pembuatan pagar pembatas sisi udara dengan BRC T 2,2
cm
Paket 300,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Rehabilitasi gedung operasional dan gedung A2B Paket 497,000,000 U.P. Bandar
Udara PangsumaPutussibau
x
Pembangunan jalan lingkungan sampai dengan aspalt concrete
(300 m x 4 m), filled PKP-PK (268 M2)
Paket 2,239,307,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Rekonstruksi jalan lingkungan Paket 480,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Perluasan g edung terminal termasuk pengawasan Paket 2,700,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Pengadaan wheel tractor dan rotary mower Paket 650,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Pengadaan dan pemasangan master clock Paket 250,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Page 24
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 25/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan dan pemasangan Rotating Beacon Paket 185,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Pengadaan dan pemasangan sirine 5 PK Paket 250,000,000 U.P. BandarUdara Pangsuma
Putussibau
x
Pengadaan dan pemasangan gun light Paket 85,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Pengadaan dan penggantian assesoris AFL Paket 400,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Pengadaan peralatan dan perlengkapan terminal Paket 750,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Pengadaan AC free standing 5 PK Paket 200,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
instalasi air bersih ke gedung operasional dinas Paket 275,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Pengadaan peralatan workshop Paket 350,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Pengadaan dan pemasangan ground cable TM dari PH ke
DVOR/DME
Paket 1,750,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Pengadaan dan pengi riman kendaraan PKP-PK type V Paket 5 ,500,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Page 25
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 26/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan dan pengiriman kendaraan patroli Paket 450,000,000 U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau
x
Kalimantan Timur 10,415,000,000
Mahakam Hulu 10,415,000,000
Pelapisan landas pacu tebal rata-rata 5cm Termasuk Marking dan
Pengawasan
Paket 4,746,000,000 Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai
x
Renovasi dan Perluasan Gedung PKP-PK (300 M2) Paket 2,640,000,000 Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai
x
Renovasi dan perluasan Gedung Kantor (200 M2) Paket 1,803,000,000 Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai
x
Penyusunan KKOP dan DLKR Paket 900,000,000 Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai
x
Pengadaan Kendaraan roda 3 Paket 35,000,000 Unit Pelaks,Bandar Udara
Data Dawai
x
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (4 TTK)
dengan Solar Cell
Paket 181,000,000 Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai
x
Pengadaan dan Pemasangan AC Free Standing 5 PK Paket 110,000,000 Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai
x
Kalimantan Utara 96,738,864,000
Nunukan 41,868,464,000
Peningkatan Bandara Yuvai Semaring 27,315,584,000
Peningkatan Bandara Nunukan 6,908,880,000
Dermaga S. Simanggaris 7,644,000,000
Malinau 54,870,400,000
Peningkatan Bandara Long Ampung 40,698,400,000
Peningkatan Bandara Malinau 14,172,000,000
Nusa Tenggara Timur 304,706,244,705
Timor Tengah Utara 10,000,000,000
Page 26
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 27/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan Terminal ALBN Kevamenanu Paket 10,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLAJ NTT
x
Belu 34,178,111,705
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Gurita Paket 3,210,711,705 Satker
Pengembangan
ASDP NTT
x
Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway dan Apron dengan Hotmix tebal
rata-rata 5cm termasuk marking dan pengawasan
Paket 21,295,400,000 Bandara Haliwen
Atambua
x
Pembuatan Bronjong Penahan Tanah Daerah Strip Landasan Pacu Paket 2,700,000,000 U.P. Bandara
Haliwen Atambua
x
Timbunan Tanah di Runway Strip 08 Paket 3,800,000,000 U.P. Bandara
Haliwen Atambua
x
Perluasan Gedung NDB Paket 162,000,000 U.P. Bandara
Haliwen Atambua
x
Pembangunan gedung Operasional Tipe 36 - 2 unit Paket 360,000,000 U.P. Bandara
Haliwen Atambua
x
Peningkatan Daya L istr ik PLN dari 33 kVA menjadi 131 kVA Paket 500,000,000 U.P. Bandara
Haliwen Atambua
x
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan
dan Parkir dengan solar cell
Paket 300,000,000 U.P. Bandara
Haliwen Atambua
x
Pengadaan dan Pemasangan Lampu PAPI satu ujung satu sisi Paket 850,000,000 U.P. Bandara
Haliwen Atambua
x
Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Bagasi dengan Aplikasi TIP Paket 850,000,000 U.P. Bandara
Haliwen Atambua
x
Pengadaan dan Pemasangan Walkthrough Metal Detector Paket 150,000,000 U.P. Bandara
Haliwen Atambua
x
Kupang 115,751,404,000
Subsidi angkutan laut perintis pangkalan Kupang Paket 28,684,425,000 KSOP Kupang x
Pengembangan Faspel Laut Tenau Kupang Paket 20,478,701,000 KSOP Kupang x
Page 27
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 28/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan Menara Suar 40 M Darat Konstruksi Beton di TG.
Motamasin dan Fasilitas Penunjang
Paket 6,707,330,000 Disnav Kupang x
Pembangunan Lampu Pelabuhan 20 M Darat Baja Galvanis di
Pelabuhan Wuring dan P. Treweng
Paket 2,669,512,000 Disnav Kupang x
Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut Modular Pipe Beacon(Karang Depan Pel. Waingapu, Tg. Muna, Tg. Lai Ei dan Pel.
Marapokot)
Paket 6,000,000,000 Disnav Kupang x
Replacement Rambu Suar 20 M Darat Konstruksi Beton di Pulau
Mangudu
Paket 2,376,680,000 Disnav Kupang x
Pembangunan Gedung Stasiun Radio Pantai Kelas IV/a Seba Paket 1,500,000,000 Disnav Kupang x
Rehab Rambu suar Pulau Dana 30 M Darat Paket 1,334,756,000 Disnav Kupang x
Rehab Menara Suar (Tg. Gamuk, P. Ndao, Lirang, Tg. Laisumbu,
Kupang)
Paket 5,000,000,000 Disnav Kupang x
Pengadaan Alat Pengolahan Air Tawar di Mensu Tg. Sasar, Tg.
Undu, Tg. Eden, Tg. Liegeta, P. Ndao, dan Tg. Laisumbu
Paket 9,000,000,000 Disnav Kupang x
Repowering Kapal Negara Kenavigasian Paket 22,000,000,000 Disnav Kupang x
Pembangunan faspel laut Nunbaunsabu Paket 10,000,000,000 KSOP Kupang x
Rote Ndao 114,061,246,000Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Batutua Paket 21,221,546,000 Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Ba'a
x
Rehabi li tasi Kantor dan Termina l di Pelabuhan Papela Paket 1 ,521,600,000 Uni t
Penyelenggara
Pelabuhan Ba'a
x
Rehabilitasi Kantor dan Terminal di Pelabuhan Ba' a Paket 2,744,000,000 Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Ba'a
x
Pembangunan faspel laut Batutua Paket 30,000,000,000 Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Ba'a
x
Pembangunan faspel laut Kolbano Paket 15,000,000,000 Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Ba'a
x
Lanjutan pembuatan pagar bandara dengan BRC T.2.2 m Paket 2,310,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Pembangunan Jalan GSE dari Terminal Baru ke Apron dengan
aspal concrete
Paket 135,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Page 28
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 29/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
pembangunan jalan akses menuju terminal baru beserta lanskap
termasuk pengawaasan
Paket 1,001,700,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Pelapisan landas pacu (Runway) dalam rangka peningkatan daya
dukung PCN tebal rata-rata 7,5 cm dengan aspal concrete
Paket 13,310,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara aDC Saudale
x
Perluasan landas parkir (apron) dari 100m x 48m menjadi 100m x
60m sampai dengan aspal concrete termasuk marking dan
pengawasan
Paket 1,000,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Pembangunan tower penampung air Tinggi 10M / Vol. 10.000 Ltr
termasuk instalasi
Paket 500,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Penambahan catu daya listrik PLN dari 16,5 kVA menjadi 131 kVA
dan instalasi ground cable
Paket 1,600,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Paket 60,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Pengadaan Mobil Operasional Paket 250,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara aDC Saudale
x
Pengadaan dan pemasangan AFL Paket 5,500,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Pengadaan Mobil Patroli Paket 450,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Pengadaan Binocullar Paket 60,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Pekerjaan Levelling Landas Pacu Paket 8,980,000,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Pekerjaan Talud Penahan Tanah Paket 8,417,400,000 Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale
x
Alor 30,715,483,000
Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Maritaing Paket 2,033,085,000 KSOP Kalabahi x
Pekerjaan cut and fill persiapan perpanjangan landas pacu arah
R/W 21 seluas 38,400 m2 termasuk pengawasan
Paket 13,596,428,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 5,150 M3 termasuk
pengawasan
Paket 6,851,520,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Page 29
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 30/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pekerjaan pagar sisi darat sepanjang 500 m’ termasuk pengawasan Paket 431,450,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Pengadaan dan Pemasangan Power Quality 80 kVA Paket 800,000,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Pengadaan dan Pemasangan Penangkal Pet ir ter integrasi Paket 400,000,000 UP Bandar UdaraMali Alor
x
Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor dan Water Supply Paket 1,100,000,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell (15
titik)
Paket 525,000,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Pengadaan kelengkapan kantor Paket 135,000,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Pengadaan dan pemasangan AFL System Paket 2,453,000,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Re-instalasi jaringan listrik dari gedung PH ke gedung Tower,
Terminal dan gedung operasional lainnya
Paket 1,100,000,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Pengadaan dan pemasangan Flood Li ght t iang ganda Paket 250,000,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Renovasi dan perluasan gedung PKP-PK Paket 1,040,000,000 UP Bandar Udara
Mali Alor
x
Sulawesi Utara 141,554,027,000
Kepulauan Sangihe 76,350,857,000
Pekerjaan Kubus Beton dan Lampu penerangan di Pelabuhan
Makalehi
Paket 802,459,000 UPP Ulu Siau x
Pembangunan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Pehe Paket 1,987,000,000 UPP Ulu Siau x
Pembangunan Lampu Penerangan dan Pagar di Pelabuhan Ulu
Siau
Paket 770,465,000 UPP Ulu Siau x
Rehabilitasi Rumah Dinas type 70 di Pelabuhan Ulu Siau Paket 146,444,000 UPP Ulu Siau x
Pembangunan Lampu Penerangan dan Pagar di Pelabuhan Biaro Paket 1,543,507,000 UPP Ulu Siau x
Pembangunan 2 unit rumah dinas type 54 di Pelabuhan Sawang Paket 1,173,982,000 UPP Ulu Siau x
Pembangunan faspel laut Buhias Paket 10,000,000,000 UPP Ulu Siau x
Lanjutan pembuatan Pagar Wiremesh tinggi 2,2 termasuk
Supervisi
Paket 810,000,000 Bandara Naha x
Pelapisan Landas Pacu (1600 X 30 M) Taxiway (71,5 X 15 M) Apron
(40 X 60 M), Turning Area (315 M2) dengan Asphalt Concrete tebal
rata rata 5 Cm Termasuk marking dan pengawasan
Paket 16,302,000,000 UP. Bandar Udara
Naha
x
Pekerjaan pembuatan Saluran Drainase Terbuka Dengan
Pasangan Batu
Paket 1,616,000,000 UP. Bandar Udara
Naha
x
Page 30
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 31/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan dan pemasangan Rotating Beacon Paket 180,000,000 UP. Bandar Udara
Naha
x
Pengadaan dan Pemasangan Sirene 3 PK Paket 119,000,000 UP. Bandar Udara
Naha
x
Pengadaan Mobil Mantenance Equipment Paket 450,000,000 UP. Bandar UdaraNaha
x
Pengadaan Mobil Security Double Cabin Paket 450,000,000 UP. Bandar Udara
Naha
x
BANDARA SIAU Paket 40,000,000,000 UP. Bandar Udara
Naha
x
Kepulauan Talaud 65,203,170,000
Pemb. Derm. Penyeb Miangas Kab. Kep. Talaud Lintas Melonguane
- Marampit - Miangas (Termasuk Supervisi)
Paket 20,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Sulut
x
Pemb. Derm. Penyeb Miangas Thp II (Termasuk Supervisi) Paket 14,152,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Sulut
x
Pembangunan Fasilitas Penunjang Sisi Darat di Pelabuhan Lirung Paket 1,631,220,000 UPP Lirung x
Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat di Pelabuhan Lirung Paket 1,001,945,000 UPP Lirung x
Pembangunan Fasilitas Penunjang Sisi Darat di Pelabuhan
Melonguane
Paket 1,441,553,000 UPP Lirung x
Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat di Pelabuhan Melonguane Paket 670,712,000 UPP Lirung x
Pembangunan Fasilitas Penunjang Sisi Darat di Pelabuhan
Mangarang
Paket 1,160,901,000 UPP Lirung x
Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Mangarang Paket 210,277,000 UPP Lirung x
Pengadaan/pemasangan fender dan solar cell di Pelabuhan
Karatung
Paket 1,102,807,000 UPP Lirung x
Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Karatung Paket 210,277,000 UPP Lirung x
Pembangunan Pagar rumah dinas di UPP Lirung Paket 461,439,000 UPP Lirung x
Pekerjaan kubus beton, fender dan solar cell di Pelabuhan Miangas Paket 1,569,762,000 UPP Lirung x
Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Miangas Paket 210,277,000 UPP Lirung x
Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu dengan Asphalt Concrete Tebal
rata-rata 5cm termasuk marking dan pengawasan
Paket 14,700,000,000 U.P. Bandar
Udara
Melongguane
x
Pembangunan rumah dinas type 36-2 unit (kopel) dan type 72-1
unit
Paket 720,000,000 U.P. Bandar
Udara
Melongguane
x
Pengadaan Kursi Terminal 1 set @3 seat Paket 90,000,000 U.P. Bandar
Udara
Melongguane
x
Page 31
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 32/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
pengadaan dan pemasangan pagar BRC tinggi 2,2 M Paket 2,400,000,000 U.P. Bandar
Udara
Melongguane
x
Reinstalasi Jaringan Listrik di Rumah Dinas dan pemasangan
ground cable dari Powerhouse ke Kantor dan Terminal
Paket 400,000,000 U.P. Bandar
UdaraMelongguane
x
Pengadaan dan pemasangan NDB Paket 2,750,000,000 U.P. Bandar
Udara
Melongguane
x
Pengadaan SSB termasuk antena Paket 160,000,000 U.P. Bandar
Udara
Melongguane
x
Pengadaan VHF Portable Paket 160,000,000 U.P. Bandar
Udara
Melongguane
x
Maluku 777,291,982,524
Maluku Barat Daya 100,424,559,464
Pemb. Derm. Penyeb Wunlah di Pulau Yamdena Kab. Maluku
Tenggara Barat Lintas Saumlaki-Adaud-Wunlah-Larat (Termasuk
Supervisi)
Paket 25,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Maluku
x
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Wonreli Paket 7,824,109,464 UPP Wonreli x
Pengerukan alur Pelayaran Pelabuhan Lirang vol. 100.000 m3 Paket 36,360,450,000 UPP Wonreli x
Pembangunan Faspel Laut Dawelor Paket 7,000,000,000 UPP Wonreli x
Pembangunan Faspel Laut Wonreli Paket 10,000,000,000 UPP Wonreli x
Pembangunan Faspel Laut Mahaleta Paket 11,000,000,000 UPP Wonreli x
Perluasan Terminal Penumpang Paket 840,000,000 U.P. Bandar
Udara Kisar
x
Pembangunan Gedung Operasional Type 36 (4 Unit) Paket 756,000,000 U.P. Bandar
Udara Kisar
x
Pembangunan Jalan Akses 300 m x 4 m Paket 720,000,000 U.P. Bandar
Udara Kisar
x
Pembangunan Area Parkir Depan Terminal Penumpang Paket 174,000,000 U.P. Bandar
Udara Kisar
x
Pembuatan Sumur Bor, Reservoir Air termasuk instalasi Paket 400,000,000 U.P. Bandar
Udara Kisar
x
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Umum Tipe Solar Cell Paket 350,000,000 U.P. Bandar
Udara Kisar
x
Maluku Tenggara Barat 527,534,616,566
Page 32
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 33/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pemb. Derm. Penyeb Wunlah Thp. II (Termasuk Supervisi) Paket 16,559,000,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Maluku
x
Lanjutan Pembangunan Faspel Tutu Kembong Paket 43,450,485,000 UPP Saumlaki x
Subsidi Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki Paket 34,730,549,000 UPP Saumlaki xLanjutan Pembangunan Faspel Laut Kroing Paket 26,359,917,000 UPP Saumlaki x
Pembangunan Faspel Laut Saumlaki Paket 6,395,621,566 UPP Saumlaki x
Pembangunan Faspel Laut Larat Paket 2,450,000,000 UPP Saumlaki x
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dawelor Paket 1,496,189,000 Unit
Penyelenggara
Pelabuhan
Wonreli
x
Pembangunan Faspel Laut Tutu kembong Paket 16,000,000,000 UPP Saumlaki x
Pembangunan Faspel Laut Saumlaki Paket 39,877,085,000 UPP Saumlaki x
Pembangunan Faspel Laut Larat Paket 10,000,000,000 UPP Saumlaki x
Pembuatan Box Culve rt d i u jung RW 11 dan Tax iway B Paket 6 ,400,000,000 Bandara
Saumlaki
x
Pembuatan bronjong termasuk pengawasan Paket 4,765,000,000 x
Penyelesaian Terminal Paket 5,000,000,000 x
Pekerjaan tanah untuk pemenuhan RW Strip dan RESA R/W 11 Paket 6,870,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan dan pemasangan Airfield Lighting System (AFL) Paket 7,000,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pembuatan j al an GSE, akses PKP-PK dan l ingkungan Paket 14,716,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pembuatan Gedung Operasional tipe 36 Kopel 10 unit dan tipe 54
1 unit
Paket 2,277,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan dan pemasangan Conveyor Belt keberangkatan dan
kedatangan
Paket 800,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan dan pemasangan timbangan Paket 90,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan Wheel Tractor dan Rotary Mower Paket 600,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong Paket 60,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan kursi terminal 1 set @ 3 seat Paket 150,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan dan pemasangan AC Standing 5 PK Paket 150,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan dan pemasangan AC Split 2 PK Paket 60,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan kendaraan roda 4 Maintenance Pick Up Single Cabin Paket 280,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Page 33
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 34/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
/
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan trolly bagage Paket 250,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan Kursi roda Paket 10,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pembuatan Saluran Sisi Darat dan sisi udara Paket 8,361,000,000 U.P. BandarUdara Saumlaki
x
Lanjutan pembuatan pagar pembatas bandara dengan BRC T 2,2
m
Paket 1,137,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan penangkal petir dan grounding system konvensional 5
titik
Paket 150,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan dan pemasangan ground cable dari gedung PH ke
gedung Terminal dan gedung operasional lainnya
Paket 1,281,200,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pembangunan water supply system Paket 1,630,670,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan Handy Talky Paket 14,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan dan Pengi riman Kendaraan PKP-PK T ipe IV Paket 6 ,550,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Konstruksi Perpanjangan Landas Pacu (250 x 30 M) dan Turning
Area 1500 M2 termasuk marking dan pengawasan
Paket 9,900,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Lanjutan Konstruksi Taxiway B termasuk Fillet; box culvert dan
Pelebaran Apron termasuk marking dan pengawasan
Paket 11,030,900,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu Paket 330,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pembangunan Rumah Operasional Type 36 (8 Unit) Paket 1,512,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan dan pemasangan kawat duri diatas Pagar BRC Paket 900,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pemotongan Pohon Paket 250,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Paket 230,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan Kendaraan A irport Maintenance Roda 4 Paket 450,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Paket 350,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan dan Pemasangan Genset 100 Kva termasuk panel
distribusi
Paket 800,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distr ibusi Bandara Paket 1,700,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan Conveyor Belt kedatangan Paket 480,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Page 34
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 35/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan Power Quality 80 kva Paket 900,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan Alat bantu Kerja Workshop Paket 250,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan Wheel Tractor dan Rotary Mower Paket 650,000,000 U. P. Bandar Tual Baru
x
Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara Kisar dan Bandara Larat Paket 1,250,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan Baby Roller Paket 300,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan dan Pemasangan AC Free Standing Paket 150,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan Kendaraan PKP-PK Type IV Paket 6,500,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan Kendaraan Ambulance Paket 550,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan Mobil Tangki 5000 Liter Paket 750,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pembuatan Pagar BRC tinggi 2,4 M Paket 950,000,000 Bandara Larat x
Pembuatan Sumur Bor, Reservoir Air termasuk instalasi Paket 400,000,000 Bandara Larat x
Lanjutan pembangunan gedung Tower Paket 2,600,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Perpanjangan Runway 359 m x 30 m Paket 34,924,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pelebaran Taxiway 145 m x 8 m Paket 2,356,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pelapisan Runway,Taxiway, Apron Paket 26,284,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pekerjaan Pengawasan Paket 1,500,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan Fasilitas Keamanan Penerbangan(PKP-PK FT type IV
dan Comando Car)
Paket 7,250,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan dan Pemasangan NDB-LR Paket 2,750,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pengadaan Fasilitas Navigasi Penerbangan(Tower set, VSAT, VHF
Portable, HF -SSB)
Paket 2,390,000,000 U.P. Bandar
Udara Saumlaki
x
Pelebaran Landas Pacu 2.350 m x 15 m Paket 45,825,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pelapisan Runway (5 cm) Paket 25,800,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pelapisan Taxiway (2700), Apron(10.205),fillet (600) Paket 5,402,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Page 35
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 36/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pekerjaan Talud Penahan daerah runway strip Paket 13,320,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Lanjutan pekerjaan tanah Paket 20,825,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pelebaran Apron (54m x 204 m) dan Taxiway (8 x 125) + fillet (800) Paket 15,730,000,000 U. P. Bandar Tual Baru
x
Pembersihan lahan aproach area Paket 3,750,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pekerjaan Pengawasan Paket 3,000,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan dan Pemasangan X Ray Cabin TIP dan Walktrough Paket 1,000,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan Comando Car Paket 825,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Pengadaan dan Pemasangan DVOR Paket 5,500,000,000 U. P. Bandar
Tual Baru
x
Kepulauan Aru 149,332,806,493
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lamerang Paket 17,960,708,000 Satker
Pengembangan
LLASDP Maluku
x
Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Dobo vol. 350.000 m3 Paket 29,070,350,000 UPP Dobo x
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kobror termasuk supervisi Paket 9,566,548,493 UPP Dobo x
Pembangunan Faspel Laut Marlasi Paket 4,000,000,000 UPP Dobo x
Pembangunan Faspel Laut Kobror Paket 10,000,000,000 UPP Dobo x
Pembangunan Faspel Laut Marlasi Paket 10,000,000,000 UPP Dobo x
Pembangunan Faspel Laut Dobo Paket 12,000,000,000 UPP Dobo x
Lanjutan Pekerjaan Pemotongan Bukit (137.000 M3), penimbunan
dan pemadatan area RESA (123.500 M3) dan penyempurnaan
standar runway strip (40.300 M2) termasuk pengawasan
Paket 21,123,000,000 Bandara Dobo x
Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area
dan Fillet untuk peningkatan PCN dengan Aspal Concrete Tebal
rata-rata 7.5 Cm termasuk Marking dan Pengawasan
Paket 19,699,200,000 Bandara Dobo x
Pembangunan Gedung Workshop Paket 600,000,000 U.P. Bandar
Udara Dobo
x
Rehabilitasi Gedung Genset Paket 168,000,000 U.P. Bandar
Udara Dobo
x
Pembangunan Rumah Dinas type 36-4 Unit dan Type 54-2 Unit Paket 1,260,000,000 U.P. Bandar
Udara Dobo
x
Page 36
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 37/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan Meubelair untuk Gedung Kantor Paket 300,000,000 U.P. Bandar
Udara Dobo
x
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 Paket 300,000,000 U.P. Bandar
Udara Dobo
x
Tinjau Ulang Rencana Induk Paket 800,000,000 U.P. BandarUdara Dobo
x
Pengadaan dan Pemasangan AC 1 PK Paket 35,000,000 U.P. Bandar
Udara Dobo
x
Pengadaan dan Pemasangan AFL Paket 5,500,000,000 U.P. Bandar
Udara Dobo
x
Penambahan daya PLN dari 16 KVA menjadi 82 KVA Paket 400,000,000 U.P. Bandar
Udara Dobo
x
Pengadaan Kendaraan PKP-PK FT type IV Paket 6,550,000,000 U.P. Bandar
Udara Dobo
x
Maluku Utara 52,902,393,945
Morotai 52,902,393,945
Penyelesaian Pembangunan Laut Faspel Daruba Paket 8,764,249,945 UPP Daruba x
Pembangunan Faspel Laut Daruba Paket 35,000,000,000 UPP Daruba x
Pekerjaan Leveling Runway 100 m x 30 m Runway 22 Tebal Rata -
rata 5 cm termasuk pengawasan
Paket 1,164,000,000 U. P. Bandara
GamarmalamoGalela
x
Pembuatan Gedung Operasional Type 72 (2 unit) Paket 792,000,000 U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela
x
Pembangunan Gedung PKP-PK (Fire Station ) Paket 1,625,000,000 U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela
x
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Tiga Paket 40,000,000 U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela
x
Pengadaan Peralatan Bengkel A2B dan alat listrik Paket 50,000,000 U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela
x
Pengadaan Hand Held Metal Detektor Paket 14,000,000 U. P. Bandara
GamarmalamoGalela
x
Pengadaan Handy Talkie Paket 35,000,000 U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela
x
Lanjutan Perluasan Terminal Penumpang Paket 1,560,000,000 U. P. Bandara Leo
Wattimena
x
Page 37
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 38/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembuatan Gedung Operasional 4 Unit Type 36 Paket 792,000,000 U. P. Bandara Leo
Wattimena
x
Pembuatan Gedung Administrasi Paket 660,000,000 U. P. Bandara Leo
Wattimena
x
Pembuatan Saluran Terbuka Paket 1,062,144,000 U. P. Bandara LeoWattimena x
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Enam Paket 650,000,000 U. P. Bandara Leo
Wattimena
x
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Masuk
Bandar Udara dengan solar cell
Paket 350,000,000 U. P. Bandara Leo
Wattimena
x
Pengadaan Kendaraan Operasional Paket 270,000,000 U. P. Bandara Leo
Wattimena
x
Pengadaan Hand Held Metal Detektor Paket 14,000,000 U. P. Bandara Leo
Wattimena
x
Kendaraan Patroli Roda Dua Paket 60,000,000 U. P. Bandara Leo
Wattimena
x
Papua 791,320,095,000
Jayapura 280,321,947,000
PENGADAAN & PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN (termasuk
supervisi) di Jl. Sentani - Batas Kota Jayapura (Kab.Jayapura)
Paket 1,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLAJ Papua
x
PENGADAAN & PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN (termasuk
supervisi) di Jl. Holtekam-Koya-Skow/Bts PNG (Kota Jayapura)
Paket 1,000,000,000 Satker
Pengembangan
LLAJ Papua
x
Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Jayapura Paket 38,144,288,000 KSOP Jayapura x
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Jayapura Paket 50,216,441,000 KSOP Jayapura x
Pembangunan Faspel Laut Depapre Paket 25,000,000,000 KSOP Jayapura x
Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat Konstruksi Baja Galvanis
Pel. Dawai
Paket 2,371,461,000 Disnav Jayapura x
Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat Konstruksi Baja Galvanis
Pel. Miosnum
Paket 2,371,461,000 Disnav Jayapura x
Pembangunan Gedung Gudang Logistik (18x10) 180 M² Paket 1,190,594,000 Disnav Jayapura x
Pembangunan Rumah Operasional SROP Nabire type 50 Paket 868,570,000 Disnav Jayapura x
Pembangunan Rumah Operasional SROP Biak type 50 Paket 832,887,000 Disnav Jayapura x
Pemagaran Lokasi Srop Nabire (300 M²) Paket 957,449,000 Disnav Jayapura x
Rehab Fasilitas Pendukung Kenavigasian Mensu Batas RI-PNG Paket 1,767,458,000 Disnav Jayapura x
Page 38
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 39/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Rehabilitasi Gedung Srop Biak (Type 70) Paket 678,252,000 Disnav Jayapura x
Rehabilitasi Gedung Srop Sarmi (Type 70) Paket 576,974,000 Disnav Jayapura x
Pembangunan talud di SROP Nabire Paket 400,000,000 Disnav Jayapura x
Rehabilitasi Gedung Srop Serui (Type 70) Paket 572,527,000 Disnav Jayapura x
Rehabilitasi Rumah PMS Karang Semi (Type 50) 3 Unit Paket 1,522,307,000 Disnav Jayapura x
Rehabilitasi Fender Dermaga Khusus Navigasi Jayapura Paket 580,131,000 Disnav Jayapura x
Rehab KN Aldebran Paket 3,285,742,000 Disnav Jayapura x
Pengadaan GMDSS Kelas IV SROP Serui Paket 6,000,000,000 Disnav Jayapura x
Pembangunan Sheet Pile (400 M') Sungai Plapouw untuk
pengaman paralel taxiway termasuk pengawasan
Paket 27,800,000,000 Bandara Sentani x
Pembuatan Box Culvert paralel taxiway dan taxiway helly AURI
(106 M') termasuk pengawasan
Paket 2,450,000,000 Bandara Sentani x
Pembuatan Paved Shoulder dengan Rigid tebal rata-rata 15 cm (
2X 7,5 X 500 M) akibat perpanjangan runway
Paket 4,310,005,000 Bandara Sentani x
Lanjutan pembuatan Perimeter Road sampai dengan AC akibat
perpanjangan landas pacu
Paket 1,938,000,000 Bandara Sentani x
Lanjutan pembuatan Talud akibat perpanjangan landas pacu Paket 1,928,400,000 Bandara Sentani x
Perluasan dan Rehabilitasi Gedung PH Paket 2,500,000,000 Bandara Sentani x
Pengadaan dan pemasangan Hydrant, Sprinkler dan Pengolah Air
Kotor Gedung Terminal
Paket 3,500,000,000 Bandara Sentani x
Penggantian kabel Runway termasuk pembuatan bak trafo dan
reinstalasi Runway Light
Paket 6,000,000,000 Bandara Sentani x
Renovasi jaringan air bersih gedung terminal akibat perluasan
Gedung Terminal
Paket 4,239,000,000 Bandara Sentani x
Rekondisi jaringan listrik power house Paket 3,620,000,000 Bandara Sentani x
Penambahan Conveyor belt Check-in terminal akibat perluasan
gdg terminal
Paket 5,300,000,000 Bandara Sentani x
Pengadaan dan Pemasangan Motorized Flood Light akibat
perluasan apron
Paket 1,500,000,000 Bandara Sentani x
Upgrade perlatan Automatic PAS akibat perluasan gdg terminal Paket 1,000,000,000 B andara Sentani x
Page 39
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 40/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan Kursi penumpang 1 set @ 3 seat Paket 3,400,000,000 Bandara Sentani x
Relokasi Glide Path dan Middle Marker akibat perpanjangan
landas pacu termasuk pembuatan flight procedure
Paket 3,000,000,000 Bandara Sentani x
Pembayaran ganti rugi tanah Paket 48,000,000,000 Bandara Sentani x
Pengadaan dan pengiriman Kendaraan PKP-PK Type II Paket 13,000,000,000 Bandara Sentani x
Pengadaan dan pemasangan CCTV untuk Sisi Udara (15 titik) Paket 2,500,000,000 Bandara Sentani x
Pengadaan dan Pemasangan X-Ray large cargo dual view Paket 5,000,000,000 Bandara Sentani x
Keerom 13,699,400,000
Perpanjangan landas pacu (150x23 M) dan Pelebaran landas pacu
(5x750) sampai dengan kolakan termasuk marking dan
pengawasan
Paket 12,074,400,000 Bandara Senggeh x
Pembangunan gedung operasional 2 unit @ type 36 (72 M2) Paket 450,000,000 Bandara Senggeh x
Pembuatan Sumur Bor termasuk bak penampungan,pompa dan
instalasinya
Paket 650,000,000 Bandara Senggeh x
Perluasan gedung PK-PPK Paket 175,000,000 Bandara Senggeh x
Pengadaan kendaraan patroli roda 4 Paket 350,000,000 Bandara Senggeh x
Pegunungan Bintang 25,094,842,000
Pembangunan gedung operasional type 36 (4 unit) dan type 45 (1
unit)
Paket 1,890,000,000 Bandara Oksibil x
Pekerjaan pemasangan pagar BRC tinggi 1,75 m termasuk
pengawasan
Paket 4,125,000,000 Bandara Oksibil x
Lanjutan pekerjaan talud di sekitar gedung tower Paket 800,000,000 Bandara Oksibil x
Pembangunan gedung administrasi Paket 2,449,000,000 Bandara Oksibil x
Pembangunan gedung PKP-PK Paket 1,356,000,000 Bandara Oksibil x
Rehabilitasi gedung terminal lama Paket 480,000,000 Bandara Oksibil x
Pengadaan dan pengiriman kendaraan PKP-PK Foam Tender typeVI
Paket 5,868,500,000 Bandara Oksibil x
Perbaikan kerusakan apron akibat bencana banjir dan lanjutan
pelapisan apron dengan aspal kolakan tebal rata-rata 5cm
termasuk marking dan pengawasan
Paket 2,479,646,000 Bandara Batom x
Perbaikan kerusakan bronjong akibat bencana banjir Paket 3,710,696,000 Bandara Batom x
Pembangunan gedung PH (Power House) Paket 312,000,000 Bandara Batom x
Pembangunan gedung administrasi (kantor 8x6 = 48 M2) Paket 624,000,000 Bandara Batom x
Page 40
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 41/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Penyusunan RTT sisi udara dan sisi darat Paket 1,000,000,000 Bandara Batom x
Boven Digoel 72,391,262,000
Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuk
supervisi) di Jl. Bts Kab. Merauke - Boven Digoel - Muting
(Kab.Boven Digoel)
Paket 1,345,262,000 Satker
Pengembangan
LLAJ Papua
x
Perpanjangan landas pacu (200 m x 18 m) dengan aspal kolakan
termasuk pengawasan
Paket 5,340,000,000 Bandara
Mindiptanah
x
Pelapisan landas pacu, landas hubung, landas parkir dengan aspal
kolakan tebal rata-rata 5 cm termasuk marking dan pengawasan
Paket 9,210,000,000 Bandara
Mindiptanah
x
Pembangunan gedung operasional type 36 (4 unit) Paket 1,296,000,000 Bandara
Mindiptanah
x
Rehab gedung terminal Paket 540,000,000 Bandara
Mindiptanah
x
Pengadaan penangkal petir konvensional Paket 250,000,000 Bandara
Mindiptanah
x
Pengadaan lampu penerangan bandara dengan Solar Cell Paket 175,000,000 Bandara
Mindiptanah
x
Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara Paket 900,000,000 Bandara
Mindiptanah
x
Penyusunan RTT fasilitas sisi Udara Paket 500,000,000 Bandara
Mindiptanah
x
Pengadaan kendaraan patroli roda 2 Paket 60,000,000 Bandara
Mindiptanah
x
Pekerjaan Pelapisan landas pacu dengan aspal kolakan tebal rata-
rata 5 cm termasuk marking dan pengawasan
Paket 11,225,000,000 Bandara Bomakia x
Lanjutan Pemenuhan standar runway strip termasuk pengawasan Paket 4,050,000,000 Bandara Bomakia x
Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara Paket 900,000,000 Bandara Bomakia x
Penyusunan RTT Fasilitas Sisi Udara Paket 500,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara Paket 900,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Perpanjangan landas pacu (RW-25) dengan aspal concretetermasuk pengawasan
Paket 15,000,000,000 Bandara TanahMerah
x
Pemagaran area bandara dengan wiremesh tinggi 2,2 meter
termasuk kawat duri
Paket 4,800,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Pembuatan jalan lingkungan dengan aspal concrete termasuk
pengawasan
Paket 2,340,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Lanjutan pemenuhan standar runway strip termasuk pengawasan Paket 1,300,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Page 41
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 42/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Perluasan gedung kantor Paket 720,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Pebangunan gedung operasional type 36 (2 unit) dan type 72 (1
unit)
Paket 1,296,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Pengadaan dan pemasangan f lood l ight t iang tunggal Paket 250,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Pengadaan dan pemasangan penangkal pet ir konvensional Paket 250,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Pengadaan kendaraan maintenance roda 4 Paket 250,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Pengadaan kendaraa operasional roda 2 Paket 120,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Penambahan daya PLN dari 33 kVA me njadi 66 kVA Paket 450,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Pengadaan dan pemasangan AFL Paket 6,500,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Pembangunan Gedung CCR Paket 324,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Pengadaan dan pengiriman kendaraan PKP-PK Type RIV Paket 1,600,000,000 Bandara Tanah
Merah
x
Merauke 399,812,644,000
Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Merauke Paket 35,777,419,000 KSOP Merauke x
Rehabilitasi gedung kantor Paket 560,000,000 KSOP Merauke x
Pengadaan dan pemasangan alat pengolah air minum di Mensu
SG. Torasi dan P. Kolepon 2 Unit
Paket 4,500,000,000 Disnav Merauke x
Pengadaan alat survey multi beam Paket 10,000,000,000 Disnav Merauke x
Pembangunan pagar pengaman tanah menara suar Dsi 6000
774,10 M'
Paket 1,935,250,000 Disnav Merauke x
Pembangunan pagar pengaman tanah lokasi mwrb 281,5 M' Paket 703,750,000 Disnav Merauke x
Pengadaan peralatan GMDSS SROP Merauke Paket 14,019,380,000 Disnav Merauke x
Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6006 diMuara SG Maro
Paket 1,606,161,000 Disnav Merauke x
Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6009 di
Muara SG Maro
Paket 1,606,161,000 Disnav Merauke x
Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6011,1 di
Muara SG Digul
Paket 1,716,161,000 Disnav Merauke x
Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6011,3 di
P. Habe Aman
Paket 1,716,161,000 Disnav Merauke x
Page 42
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 43/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki merah dan
hijau di Muara Selat Muli
Paket 3,284,596,000 Disnav Merauke x
Pembangunan lampu pelabhuhan 10 m laut single pipe 4 kaki di
Tanjung Kumbis
Paket 1,684,893,000 Disnav Merauke x
Pembangunan rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki di Muara
Sungai Atsy 4 Unit
Paket 6,978,896,000 Disnav Merauke x
Pembangunan lampu pelabhuhan 10 m laut single pipe 4 kaki di
Kelapa Lima
Paket 1,605,741,000 Disnav Merauke x
Pembangunan rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki di reff
Melintang - Sungai Digul
Paket 1,772,114,000 Disnav Merauke x
Pembangunan lampu pelabhuhan 10 m laut single pipe 4 kaki di
Pelb. Banamepe
Paket 1,662,114,000 Disnav Merauke x
Rehabilitasi gedung ruang rapat / gedung serbaguna Paket 726,933,000 Disnav Merauke x
Pembangunan pos KP3U Paket 690,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pembangunan gedung kantor Paket 7,700,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pembangunan gedung power house Paket 1,950,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pembangunan rumah operasional type 36 (12 unit) Paket 2,484,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Rehabilitasi rumah dinas type 70 (5 unit) dan mess bandara Paket 1,811,250,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Per luasan apron t ermasuk mark ind dan pengawasan Paket 64,393,168,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pekerjaan lanjutan pelapisan runway, apron, taxiway dan Fillet
tebal rata2 7,5 cm termasuk marking dan pengawasan
Paket 41,128,366,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pemenuhan standar runway str ip termasuk pengawasan Paket 3,677,922,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Reinstalasi jalur distribusi listrik ke gedung operasional
elektronika
Paket 450,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pengadaan dan pemasangan lampu jalan dengan solar cel l Paket 720,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pengadaan dan pemasangan flood light motorize Paket 500,000,000 U.P. BandaraMopah
x
Pengadaan dan pemasangan PABX 100 channel Paket 808,800,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pengadaan kendaraan operasional AMC Paket 350,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pengadaan dan pemasangan pembangunan energi alternatif solar
cell 180 KVA
Paket 7,822,364,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Page 43
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 44/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Lanjutan pemagaran areal bandara termasuk pengawasan Paket 2,523,145,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pengadaan dan pemasangan X-Ray Cabin Dual View Paket 2,100,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pengadaan dan pemasangan X-Ray Cargo Dual View Paket 5,839,778,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pengadaan dan pengi riman kendaraan PKP-PK type I II Paket 8 ,500,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pengadaan dan pengiriman Nurse Tender Car Paket 4,500,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pengadaan peralatan penunjang PKP-PK Paket 500,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Pengadaan dan pemasangan Walk Through Metal Detector Paket 150,000,000 U.P. Bandara
Mopah
x
Penyusunan Rencana Induk Paket 1,000,000,000 U.P.Bandara
Kamur
x
Pembuatan talud termasuk pengawasan Paket 4,462,740,000 U.P.Bandara
Kamur
x
Pekerjaan lapis atas landas pacu (600 m x 18 m) dengan aspal
kolakan tebal rata-rata 5 cm dan konstruksi apron (50 m x 20 m)
dengan aspal kolakan termasuk marking dan pengawasan
Paket 8,848,560,000 U.P.Bandara
Kamur
x
Pembangunan gedung terminal Paket 960,000,000 U.P.Bandara
Kamur
x
Pembangunan gedung power house (PH) Paket 96,000,000,000 U.P.Bandara
Kamur
x
Penyusunan Rencana Induk Paket 980,758,000 Bandara Kimam x
Penimbunan persiapan perpanjangan landas pacu termasuk
pengawasan
Paket 18,684,420,000 Bandara Kimam x
Pembangunan gedung PKP-PK Paket 720,000,000 Bandara Kimam x
Pembuatan jalan akses PKP-PK dengan aspal kolakan Paket 834,143,000 Bandara Kimam x
Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan dengan solar cell Paket 180,000,000 B andara Kimam x
Renovasi gedung terminal termasuk pengawasan Paket 1,440,000,000 Bandara Okaba x
Pembuatan jalan lingkungan Paket 1,815,000,000 Bandara Okaba x
Pembuatan drainase terbuka Paket 1,500,000,000 Bandara Okaba xPengadaan Lampu Penerangan dengan Solar Cell Paket 160,000,000 Bandara Okaba x
Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara Paket 1,000,000,000 Bandara Okaba x
Perpanjangan landas pacu, pelebaran apron dan turning area
dengan konstruksi soil semen dan aspal kolakan termasuk
pengawasan
Paket 10,772,500,000 Bandara Okaba x
Papua Barat 295,021,279,385
Page 44
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 45/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Raja Ampat 295,021,279,385
Rehab gedung kantor dan mess Paket 1,423,389,385 UPP Saonek x
Pembangunan Faspel Laut Sausafor Paket 20,000,000,000 UPP Saonek x
Tinjau Ulang Rencana Induk Paket 700,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Penyusunan RTT sisi udara Bandara Paket 800,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pelapisan Landas Pacu 2.060 M x 45 M dengan aspal concrete
tebal rata- rata 7,5 cm termasuk Marking dan Pengawasan
Paket 37,428,020,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pelapisan jalan lingkungan bandara dengan aspal concrete
termasuk Pengawasan
Paket 3,809,220,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Konstruksi perluasan landas parkir (Apron) 96 M x 100 M
Termasuk Marking dan Pengawasan
Paket 25,474,910,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Lanjutan Pembuatan Talud pada Area Bandara Paket 5,174,660,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pengadaan dan Pemasangan Pagar Bandara BRC T: 2,4 M Paket 1,512,100,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal dan Pengawasan Paket 95,000,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pembangunan Gedung Work Shop Paket 2,100,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pembangunan Gedung CCR Paket 600,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pembangunan Gedung Power House (PH) Paket 900,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pengadaan dan Pemasangan Flood Light Motorized serta
Pergeseran Tiang Flood Light Akibat Perluasan Gedung Terminal
Paket 1,308,600,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pengadaan dan pemasangan Panel ACOS 250 KVA Paket 450,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Page 45
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 46/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Reinstalasi Pengadaan dan Pemasangan Peralatan A irfield Lighting
System
Paket 6,992,500,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Rekondisi Jaringan Kelistrikan Paket 7,038,800,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pengadaan Comando Car Paket 750,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pengadaan kendaraan patroli roda 4 Paket 448,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pemenuhan standar Runway Strip Area Termasuk Pengawasan Paket 52,811,080,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Lanjutan Pembangunan Bandara Segun Paket 25,000,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Cabin Dual View Paket 2,000,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Bagasi Dual View Paket 3,000,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
Pengadaan dan Pemasangan Walk Through Metal Detector Paket 300,000,000 U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok
x
3. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1,260,331,497,000
Aceh 94,300,000,000
Sabang 94,300,000,000
Pembangunan PLTD Kapasitas 6000 Kw di Pu lau We 6 Unit 59,300,000,000 Sukakarya
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw di Pulau We 1 Unit 35,000,000,000
Sumatera Utara 9,500,000,000
Serdang Bedagai 9,500,000,000Pembangunan PLTD Kapas it as 300 Kw d i Pulau Beha la 3 Un it 2 ,000,000,000 P . Be rha la
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw di Pulau Berhala 1 Unit 7,500,000,000 P. Berhala
Riau 69,000,000,000
Kepulauan Meranti 69,000,000,000
Page 46
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 47/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan PLTD Kapasitas 1500 Kw 3 Unit 19,500,000,000 Rangsang Barat
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 150 Kw 1 Unit 15,000,000,000
Pembangunan PLTD Kapasitas 300 Kw 3 Unit 19,500,000,000 Rangsang Pesisir
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 150 Kw 1 Unit 15,000,000,000
Kepulauan Riau 141,400,000,000
Natuna 70,700,000,000
Pembangunan PLTD Kapasitas 4000 Kw 4 Unit 35,700,000,000 Bunguran Timur
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw 1 Unit 35,000,000,000
Kepulauan Anambas 70,700,000,000
Pembangunan PLTD Kapasitas 4000 Kw 4 Unit 35,700,000,000 Anambas
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw 1 Unit 35,000,000,000
Kalimantan Barat 103,431,497,000
Sambas 20,581,497,000
Pembangunan PLTD kapasitas 400 Kw 2 Unit 13,800,000,000 Paloh
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,781,497,000
Sanggau 33,000,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 1500 Kw 3 Unit 19,500,000,000 Entikong
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 150 Kw 1 Unit 13,500,000,000
Kapuas Hulu 17,850,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 11,100,000,000 Badau
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,750,000,000
Bengkayang 23,550,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Jagoi Babang
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,750,000,000
Sintang 8,450,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,750,000,000
Kalimantan Timur 43,100,000,000
Mahakam Ulu 43,100,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw 3 Unit 14,800,000,000 Long Apari
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,750,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw 3 Unit 14,800,000,000 Long Pahangai
Page 47
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 48/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw 1 Unit 6,750,000,000
Kalimantan Utara 176,800,000,000
Nunukan 150,600,000,000
Pembangunan PLTD 2 unit 13,800,000,000 01 Lumbis Ogong
6 unit 18,400,000,000 01 Simanggaris
2 unit 23,600,000,000 01 Sebatik
2 unit 16,800,000,000 01 Sebuku
3 unit 19,500,000,000 01 Tulin Onsoi
Pembangunan PLTS Hibryd 100 Kw 9,000,000,000 01 Lumbis Ogong
100 Kw 9,000,000,000 01 Simanggaris
200 Kw 18,000,000,000 01 Sebatik
100 Kw 9,000,000,000 01 Sebuku
150 Kw 13,500,000,000 01 Tulin Onsoi
Malinau 26,200,000,000
Pembangunan PLTD 5 Unit 17,200,000,000 01 Kayan Hulu
Pembangunan PLTS Hibryd 100 Kw 9,000,000,000 01
Nusa Tenggara Timur 187,150,000,000
Kupang 27,200,000,000Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw 3 Unit 14,900,000,000 Amfoang Timur
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,300,000,000
Timor Tengah Utara 29,100,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Kefamenanu
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,300,000,000
Rote Ndao 29,100,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Rote Barat Daya
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,300,000,000
Malaka 29,100,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Kobalima Timur
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,300,000,000
Belu 72,650,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 3000 Kw 3 Unit 29,600,000,000 Atambua Barat
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw 1 Unit 43,050,000,000
Page 48
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 49/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Sulawesi Utara 26,400,000,000
Kepulauan Talaud 26,400,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Miangas
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 11,500,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 P. Karatung
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 11,500,000,000
Maluku 265,900,000,000
Maluku Barat Daya 113,300,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Wetar
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 Pulau-Pulau
Terselatan/P.Kis
ar
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw 3 Unit 14,900,000,000 P. Leti
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw 2 Unit 16,800,000,000 P. Moa
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000
Maluku Tenggara Barat 123,800,000,000Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 13,100,000,000 Tanimbar
Selatan
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw 3 Unit 14,900,000,000 P. Selaru
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 5000 Kw 5 Unit 41,800,000,000 P. Yamdena
Saumlaki
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 250 Kw 1 Unit 30,000,000,000
Kepulauan Aru 28,800,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 500 Kw 2 Unit 16,800,000,000 P.Aru
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw 1 Unit 12,000,000,000
Maluku Utara 69,850,000,000
Morotai 69,850,000,000Pembangunan PLTD kapasitas 3000 Kw 3 Unit 29,600,000,000 Morotai Selatan
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw 1 Unit 40,250,000,000
Papua 73,500,000,000
Boven Digoel 44,100,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Waropko
Page 49
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 50/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw 1 Unit 13,000,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Mindiptana
Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw 1 Unit 13,000,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Kombut
Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw 1 Unit 13,000,000,000
Keerom 14,700,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Arso Timur
Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw 1 Unit 13,000,000,000
Merauke 14,700,000,000
Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw 2 Unit 1,700,000,000 Sota
Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw 1 Unit 13,000,000,000
4. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 100,000,000,000
Kalimantan Utara 76,000,000,000
Nunukan 38,000,000,000
Pembangunan BTS 7 Titik 14,000,000,000 01 Kec Krayan:
Desa long
Umung, Desa
Long Lembudud,
Desa Trang
Baru, Desa long
Midang dan
Desa Binuang,
Pa'Padi,long
Puak
Pembangunan BTS 2 Titik 4,000,000,000 01 Kec Krayan
Selatan: Long
Ruangan,
Pa'Padi
Pembangunan BTS 7 Titik 14,000,000,000 01 Kec Lumbis
Ogong : Tau
Lumbis,
Panas,Labang,Suman
Tobal,Binter,
Suka Maju, Ubal
Pembangunan BTS 1 Titik 2,000,000,000 01 Kec Sebatik
Tengah
Page 50
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 51/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan BTS 1 Titik 2,000,000,000 01 Kec Simanggaris
Pembangunan BTS 1 Titik 2,000,000,000 01 kel Nunukan
Selatan
Malinau 38,000,000,000
Pembangunan BTS 2 Titik 4,000,000,000 01 Kec Kayan Hulu:
Long
Temunyat,long
Payau
Pembangunan BTS 2 Titik 4,000,000,000 01 Kec Kayan Hulir:
Long Metun,long
Sei Anai
Pembangunan BTS 2 Titik 4,000,000,000 01 Kec Bahau
Hulu: Apau ping,
long Berini
Pembangunan BTS 7 Titik 14,000,000,000 01 Kec Pujungan:
Long Aran, long
Paliaran,Long
Jelet, Long
Pua,Setarap,
Long Masahan,
Long Ketaman
Pembangunan BTS 4 Titik 8,000,000,000 01 Kec Kayan
Selatan: Long
Payau, long
Bena,Long
Lame, Long
Belaka Pitau
Pembangunan BTS 1 Titik 2,000,000,000 01 Kec Malinau
Selatan Hilir :
Setulang
Pembangunan BTS 1 Titik 2,000,000,000 01 Kec Malinau
Utara Timur :
Salap
Nusa Tenggara Timur 12,000,000,000
Pembangunan BTS 12,000,000,000
Papua 12,000,000,000
Pembangunan BTS 12,000,000,000
Page 51
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 52/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
5. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 808,262,790,000
Aceh 13,091,920,000
Sabang 13,091,920,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 4,581,870,000 04
2. Program Pendidikan SMP 3,573,450,000 04
3. Program Pendidikan SMA 2,083,640,000 04
4. Program Pendidikan SMK 2,852,960,000 04
Sumatera Utara 27,274,240,000
Serdang Berdagai 27,274,240,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 6,818,980,000 04
2. Program Pendidikan SMP 5,819,700,000 04
3. Program Pendidikan SMA 6,544,620,000 04
4. Program Pendidikan SMK 8,090,940,000 04
Riau 76,760,950,000
Rokan Hilir 19,476,650,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar -
2. Program Pendidikan SMP 7,777,040,000 04
3. Program Pendidikan SMA 5,044,990,000 044. Program Pendidikan SMK 6,654,620,000 04
Indra iri Hilir 38,205,120,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 15,409,390,000 04
2. Program Pendidikan SMP 9,244,740,000 04
3. Program Pendidikan SMA 6,288,450,000 04
4. Program Pendidikan SMK 7,262,540,000 04
Pelalawan 19,079,180,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,185,060,000 04
2. Program Pendidikan SMP 4,893,620,000 04
3. Program Pendidikan SMA 3,246,540,000 04
4. Program Pendidikan SMK 3,753,960,000 04
Kepulauan Riau 94,017,240,000
Karimun 15,076,770,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 4,566,090,000 04
2. Program Pendidikan SMP 4,568,910,000 04
3. Program Pendidikan SMA 2,450,190,000 04
4. Program Pendidikan SMK 3,491,580,000 04
Bintan 20,059,360,000
Page 52
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 53/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 9,261,150,000 04
2. Program Pendidikan SMP 3,965,580,000 04
3. Program Pendidikan SMA 2,588,700,000 04
4. Program Pendidikan SMK 4,243,930,000 04
Natuna 16,309,990,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 4,826,880,000 04
2. Program Pendidikan SMP 3,991,480,000 04
3. Program Pendidikan SMA 3,328,220,000 04
4. Program Pendidikan SMK 4,163,410,000 04
Anambas 16,156,230,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,333,120,000 04
2. Program Pendidikan SMP 4,102,760,000 04
3. Program Pendidikan SMA 3,373,620,000 04
4. Program Pendidikan SMK 3,346,730,000 04
Batam 26,414,890,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,183,430,000 04
2. Program Pendidikan SMP 6,811,290,000 04
3. Program Pendidikan SMA 6,254,260,000 044. Program Pendidikan SMK 8,165,910,000 04
Nusa Tenggara Timur 164,075,020,000
Kupang 28,436,560,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 6,442,240,000 04
2. Program Pendidikan SMP 7,816,600,000 04
3. Program Pendidikan SMA 6,862,660,000 04
4. Program Pendidikan SMK 7,315,060,000 04
Timor Tengah Utara 21,792,010,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 6,457,990,000 04
2. Program Pendidikan SMP 6,075,020,000 04
3. Program Pendidikan SMA 4,505,810,000 04
4. Program Pendidikan SMK 4,753,190,000 04
Belu 21,786,160,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,942,280,000 04
2. Program Pendidikan SMP 5,218,090,000 04
3. Program Pendidikan SMA 5,399,870,000 04
4. Program Pendidikan SMK 5,225,920,000 04
Alor 25,864,820,000
Page 53
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 54/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,926,200,000 04
2. Program Pendidikan SMP 6,586,830,000 04
3. Program Pendidikan SMA 3,862,010,000 04
4. Program Pendidikan SMK 7,489,780,000 04
Rote Ndao 21,149,070,0001. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,990,610,000 04
2. Program Pendidikan SMP 5,002,300,000 04
3. Program Pendidikan SMA 3,510,190,000 04
4. Program Pendidikan SMK 4,645,970,000 04
Malaka 23,130,560,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,539,830,000 04
2. Program Pendidikan SMP 5,915,250,000 04
3. Program Pendidikan SMA 5,153,980,000 04
4. Program Pendidikan SMK 4,521,500,000 04
Sabu Raijua 21,915,840,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 8,704,450,000 04
2. Program Pendidikan SMP 5,504,800,000 04
3. Program Pendidikan SMA 3,261,970,000 044. Program Pendidikan SMK 4,444,620,000 04
Kalimantan Barat 113,592,790,000
Sambas 33,566,920,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 8,917,340,000 04
2. Program Pendidikan SMP 7,290,910,000 04
3. Program Pendidikan SMA 4,579,470,000 04
4. Program Pendidikan SMK 12,779,200,000 04
Sintang 26,265,040,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,641,250,000 04
2. Program Pendidikan SMP 6,895,840,000 04
3. Program Pendidikan SMA 6,118,260,000 04
4. Program Pendidikan SMK 5,609,690,000 04
Sanggau 28,217,230,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 9,732,940,000 04
2. Program Pendidikan SMP 6,806,420,000 04
3. Program Pendidikan SMA 4,855,040,000 04
4. Program Pendidikan SMK 6,822,830,000 04
Kapuas Hulu 5,368,660,000
Page 54
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 55/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar -
2. Program Pendidikan SMP -
3. Program Pendidikan SMA 5,368,660,000 04
4. Program Pendidikan SMK -
Bengkayang 20,174,940,0001. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,685,550,000 04
2. Program Pendidikan SMP 5,691,430,000 04
3. Program Pendidikan SMA 4,586,320,000 04
4. Program Pendidikan SMK 4,211,640,000 04
Kalimantan Utara 16,464,810,000
Nunukan 16,464,810,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,073,800,000 04
2. Program Pendidikan SMP 4,562,530,000 04
3. Program Pendidikan SMA 2,918,060,000 04
4. Program Pendidikan SMK 3,910,420,000 04
Sulawesi Utara 42,475,410,000
Kepulauan Talaud 20,995,510,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 8,623,330,000 04
2. Program Pendidikan SMP 5,756,850,000 04
3. Program Pendidikan SMA 2,777,600,000 04
4. Program Pendidikan SMK 3,837,730,000 04
Kepulauan Sangihe 21,479,900,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 6,076,510,000 04
2. Program Pendidikan SMP 5,665,620,000 04
3. Program Pendidikan SMA 4,289,770,000 04
4. Program Pendidikan SMK 5,448,000,000 04
Maluku 73,527,900,000
Maluku Tenggara Barat 25,068,340,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 10,426,000,000 04
2. Program Pendidikan SMP 6,631,980,000 04
3. Program Pendidikan SMA 3,504,070,000 04
4. Program Pendidikan SMK 4,506,290,000 04
Maluku Barat Daya 30,077,880,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,951,240,000 04
2. Program Pendidikan SMP 7,810,550,000 04
3. Program Pendidikan SMA 6,192,780,000 04
4. Program Pendidikan SMK 8,123,310,000 04
Page 55
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 56/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Kepulauan Aru 18,381,680,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,982,550,000 04
2. Program Pendidikan SMP 5,590,290,000 04
3. Program Pendidikan SMA 2,829,850,000 04
4. Program Pendidikan SMK 3,978,990,000 04
Maluku Utara 18,785,860,000
Morotai 18,785,860,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 7,127,560,000 04
2. Program Pendidikan SMP 4,812,330,000 04
3. Program Pendidikan SMA 2,971,890,000 04
4. Program Pendidikan SMK 3,874,080,000 04
Pa ua 143,830,630,000
Jayapura 17,697,400,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,075,800,000 04
2. Program Pendidikan SMP 4,597,930,000 04
3. Program Pendidikan SMA 3,479,550,000 04
4. Program Pendidikan SMK 4,544,120,000 04
Keerom 15,527,930,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,640,900,000 04
2. Program Pendidikan SMP 3,997,050,000 04
3. Program Pendidikan SMA 2,451,110,000 04
4. Program Pendidikan SMK 3,438,870,000 04
Supiori 21,734,500,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 9,611,570,000 04
2. Program Pendidikan SMP 4,913,360,000 04
3. Program Pendidikan SMA 3,045,750,000 04
4. Program Pendidikan SMK 4,163,820,000 04
Merauke 36,227,460,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 11,778,440,000 04
2. Program Pendidikan SMP 9,533,520,000 04
3. Program Pendidikan SMA 6,668,740,000 044. Program Pendidikan SMK 8,246,760,000 04
Pe unun an Bintan 34,246,460,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 11,241,750,000 04
2. Program Pendidikan SMP 9,656,710,000 04
3. Program Pendidikan SMA 5,640,380,000 04
Page 56
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
LOKASIKEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 57/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
4. Program Pendidikan SMK 7,707,620,000 04
Boven Digul 18,396,880,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 5,951,450,000 04
2. Program Pendidikan SMP 5,642,700,000 04
3. Program Pendidikan SMA 2,529,130,000 044. Program Pendidikan SMK 4,273,600,000 04
Papua Barat 24,366,020,000
Raja Ampat 24,366,020,000
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar 6,825,570,000 04
2. Program Pendidikan SMP 6,962,850,000 04
3. Program Pendidikan SMA 5,379,360,000 04
4. Program Pendidikan SMK 5,198,240,000 04
6. KEMENTERIAN KESEHATAN 457,812,968,750
Aceh 6,855,740,000
Sabang 6,855,740,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
3,434,730,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,169,030,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,251,980,000 04
Sumatera Utara 8,384,930,000
Serdang Berdagai 8,384,930,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
4,035,920,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,381,860,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,967,150,000 04
Riau 26,535,402,000
Rokan Hilir 3,911,482,000
Tugas Pembantuan BUK 3,911,482,000 03
Bengkalis 1,600,000,000
Tugas Pembantuan BUK 1,600,000,000 03
Indragiri Hilir 8,921,460,000
Page 57
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
LOKASIKEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 58/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
3,974,650,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,302,780,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,644,030,000 04
Ke ulauan Meranti 4,450,000,000
Tugas Pembantuan BUK 4,450,000,000 04
Pelalawan 7,652,460,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
3,833,740,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,617,490,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,201,230,000 04
Kepulauan Riau 58,315,980,000
Natuna 12,038,280,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
3,469,340,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,977,110,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,473,830,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,118,000,000 03
Kepulauan Anambas 9,632,920,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
4,054,210,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,843,210,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,735,500,000 04
Batam 13,769,980,000Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
3,800,450,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,830,240,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,489,290,000 04
Page 58
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
/LOKASIKEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 59/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Tugas Pembantuan BUK 4,650,000,000 03
Bintan 9,875,150,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
3,696,550,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan KesehatanRujukan
1,682,820,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,295,780,000 04
Tugas Pembantuan BUK 3,200,000,000 03
Karimun 12,999,650,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
3,496,470,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,676,250,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,076,930,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,750,000,000 03
Kalimantan Barat 70,607,530,000
Sambas 15,584,460,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
4,656,460,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,714,540,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,413,460,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,800,000,000 03
Bengkayang 13,630,050,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
4,257,870,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,898,820,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,023,360,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,450,000,000 03
Sanggau 14,797,320,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
5,507,800,000 04
Page 59
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI/ ANGGARAN SUMBERLOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 60/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
1,623,160,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,816,360,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,850,000,000 03
Sintang 14,727,680,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
5,213,970,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,243,690,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,570,020,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,700,000,000 03
Kapuas Hulu 11,868,020,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
6,833,280,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,858,910,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,175,830,000 04
Kalimantan Timur 5,636,880,000
Mahakam Ulu 5,636,880,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
3,014,380,000 04
Tugas Pembantuan BUK 2,622,500,000 03
Kalimantan Utara 16,844,746,750
Malinau 5,571,266,000
Tugas Pembantuan BUK (Pengadaan Mobil Pusling double Gardan 1 unit) 7 Unit 3,310,536,000 03 Pulau Sapi,
Malinau
Sebrang,
Setulang, Long
Loreh, Long
Berang, Sungai
Boh, Data Dian
Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian 2,260,730,000 04
Nunukan 11,273,480,750
Page 60
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI/ ANGGARAN SUMBERLOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 61/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Sosial Dasar:
Pembangunan Rumah dinas Paramedis Pusk. Sei Taiwan (Kopel) 624,520,250 04 Sebatik
Pembangunan Rumah dinas Paramedis Pusk. Laprie (Kopel) 624,520,250 04 Sebatik Utara
P em ba ng un an R um ah d in as P ara me di s P us k. L um bi s O go ng ( Ko pe l) 6 24 ,5 20 ,2 50 04 Lumbis Ogong
Pembangunan Rawat Inap dan Poned Pusk. Seimanggaris 1,345,000,00004 Simanggaris
Pembangunan Rumah dinas Medis Pusk. Sei Taiwan (2 paket) 860,000,000 04 Sebatik
Tugas Pembantuan BOK 992,000,000 03
Alat Kesehatan/Kedokteran 4,500,000,000 03 Sedadap,
Seimenggaris,
Setabu, Lapri,
Sungai Taiwan,
Long Bawan, Aji
Kuning
Sub Bidang Pelayanan Kefarnasian 1,702,920,000 04
Nusa Tenggara Timur 74,979,930,000
Kupang 11,835,340,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
4,589,500,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
1,399,910,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,895,930,000 04
Tugas Pembantuan BUK 3,950,000,000 03
Timor Tengah Utara 12,131,500,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
4,649,340,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,077,410,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,404,750,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,000,000,000 03
Belu 12,371,730,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
3,724,240,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
1,937,240,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,042,750,000 04
Page 61
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
PROGRAM/KEGIATAN VOLUMEANGGARAN SUMBER
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 62/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
Tugas Pembantuan BUK 4,667,500,000 03
Malaka 8,245,900,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
3,631,700,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan KesehatanRujukan
2,557,980,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,056,220,000 04
Rote Ndao 11,866,740,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
3,644,810,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,775,010,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,446,920,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,000,000,000 03
Alor 9,269,870,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
4,002,180,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,365,440,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,902,250,000 04
Sabu Raijua 9,258,850,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
4,600,030,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
2,621,400,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,037,420,000 04
Sulawesi Utara 25,725,890,000
Kepulauan Sangihe 11,577,470,000Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
5,484,270,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,716,900,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,376,300,000 04
Page 62
LOKASI NON LOKASI
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
PROGRAM/KEGIATAN VOLUME ANGGARAN SUMBER
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 63/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOKABUPATEN/KOTA
PROGRAM/KEGIATAN VOLUME(Rp.) PEMBIAYAAN
Kepulauan Talaud 14,148,420,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
5,824,270,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
5,805,790,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,518,360,000 04
Maluku 35,521,060,000
Maluku Barat Daya 8,558,220,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
6,036,330,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,521,890,000 04
Maluku Tenggara Barat 14,914,020,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
4,999,750,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,863,600,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,050,670,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,000,000,000 03
Kepulauan Aru 12,048,820,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
5,802,110,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,404,150,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,027,920,000 04
Tugas Pembantuan PPPL 814,640,000 03
Maluku Utara 9,653,830,000
Morotai 9,653,830,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan KesehatanDasar
4,171,230,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,427,630,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,054,970,000 04
Page 63
LOKASI NON LOKASI
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
PROGRAM/KEGIATAN VOLUME ANGGARAN SUMBER
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 64/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
NOKABUPATEN/KOTA
PROGRAM/KEGIATAN VOLUME(Rp.) PEMBIAYAAN
Papua 104,838,720,000
Merauke 20,927,450,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
11,210,590,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
6,200,040,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
3,516,820,000 04
Boven Digoel 16,723,040,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
6,141,270,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,933,920,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,147,850,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,500,000,000 03
Pegunungan Bintang 30,895,550,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
17,970,670,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
6,580,300,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
6,344,580,000 04
Keerom 12,264,900,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
6,412,740,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3,874,020,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,978,140,000 04
Jayapura 7,823,910,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
4,885,920,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
2,937,990,000 04
Supiori 16,203,870,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
5,883,760,000 04
Page 64
LOKASI NON LOKASI
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(R )
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 65/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
OKABUPATEN/KOTA
OG / G O U(Rp.) PEMBIAYAAN
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
4,327,130,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
1,992,980,000 04
Tugas Pembantuan BUK 4,000,000,000 03
Papua Barat 13,912,330,000
Raja Ampat 13,912,330,000
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
5,861,420,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan
4,574,670,000 04
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
3,476,240,000 04
7. KEMENTERIAN PERDAGANGAN 67,606,850,000
Aceh 1,972,010,000
Sabang 1,972,010,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,972,010,000 04
Sumatera Utara 1,910,060,000
Serdang Bedagai 1,910,060,000Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) 1,910,060,000 04
Riau 3,824,050,000
Indragiri Hilir 1,913,820,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,913,820,000 04
Pelalawan 1,910,230,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,910,230,000 04
Kepulauan Riau 4,000,000,000
Kepulauan Anambas 4,000,000,000
Pembangunan Gudang Non SRG 1 Unit 4,000,000,000 04
Kalimantan Barat 8,279,930,000
Sambas 1,922,570,000Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,922,570,000 04
Sanggau 2,031,500,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,031,500,000 04
Sintang 2,232,180,000
Page 65
LOKASI NON LOKASI
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp )
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 66/170
PRIORITAS PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
KABUPATEN/KOTA (Rp.) PEMBIAYAAN
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,232,180,000 04
Bengkayang 2,093,680,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,093,680,000 04
Kalimantan Utara 8,920,500,000
Nunukan 6,858,700,000
Pembangunan Pasar Rakyat Desa Binalawan 1 Unit 1,650,000,000 04 Kec. Sebatik
Barat
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi
Perdagangan/Pembangunan Gudang Non SRG
1 Unit 3,300,000,000 04 Kec. Krayan
selatan
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi
Perdagangan/Revitalisasi Pasar Rakyat
1 Unit 1,908,700,000 04 (DAK
tambahan 2015)
Malinau 2,061,800,000
Pembangunan dan Pengembangan sarana Distribusi
Perdagangan/Revitalisasi Pasar rakyat
1 Unit 2,061,800,000 04 (DAK
tambahan 2015)
Nusa Tenggara Timur 10,027,050,000
Kupang 1,912,710,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,912,710,000 04
Alor 2,175,150,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,175,150,000 04
Rote Ndao 2,128,690,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,128,690,000 04
Belu 1,979,070,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,979,070,000 04
Timor Tengah Utara 1,831,430,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 1 ,831,430,000 04
Sulawesi Utara 4,841,170,000
Kepulauan Talaud 2,403,620,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,403,620,000 04
Kepulauan Sangihe 2,437,550,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,437,550,000 04
Maluku 7,589,440,000
Maluku Barat Daya 2,676,900,000
Page 66
LOKASI NON LOKASI
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 67/170
PRIORITAS PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
KABUPATEN/KOTA (Rp.) PEMBIAYAAN
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,676,900,000 04
Maluku Tenggara Barat 2,559,070,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,559,070,000 04
Kepulauan Aru 2,353,470,000
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) 2,353,470,000
Maluku Utara 2,358,440,000
Morotai 2,358,440,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,358,440,000 04
Papua 10,931,780,000
Supiori 3,169,420,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 3 ,169,420,000 04
Boven Digoel 2,821,190,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,821,190,000 04
Keerom 2,761,660,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,761,660,000 04
Jayapura 2,179,510,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,179,510,000 04
Papua Barat 2,952,420,000
Raja Ampat 2,952,420,000
Pen ingka tan Sarana D is tr ibusi Perdagangan (Pasar) 1 Un it 2 ,952,420,000 1 Un it
8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 322,023,443,001
Aceh 4,770,930,000
Sabang 4,770,930,000
Sumatera Utara 5,697,680,000
Serdang Berdagai 5,697,680,000
Ruas Jalan dsn II menuju dsn IV Desa Jambur Pulo 1 Paket 1,178,000,000 04 Perbaungan
Ruas Jalan dsn Delima Desa Melati II 1 Paket 1,400,000,000 04 PerbaunganRuas Jalan dsn II menuju dsn I desa Sei Rejo 1 Paket 984,000,000 04 Sei Rampah
Ruas Jalan dsn II Sei Rejo menuju dsn II Sei Rampah 1 Paket 1,186,680,000 04 Sei Rampah
Ruas Jalan dsn IV Pemantang rampah 1 Paket 949,000,000 04 Sei Rampah
Riau 33,988,580,000
Rokan Hilir 5,709,300,000
Page 67
LOKASI NON LOKASI
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 68/170
PRIORITAS PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
/ ( p )
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,709,300,000 04
Indragiri Hilir 11,865,170,000
Pembangunan Jalan Desa KW.Gaung , Desa Guntung, Desa
Kateman
1 Paket 5,986,170,000 04 Kateman
Pembangunan Kantor Camat 1 Unit 5,879,000,000 04 Tembelabar
Kepulauan Meranti 6,062,360,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 4,662,360,000
Pembangunan Gedung Kantor BPP Kabupaten 1 Unit 1,400,000,000 03
Pelalawan 5,626,250,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 5,626,250,000
Dumai 4,725,500,000
Pembangunan j al an Garuda kelurahan Gurun Pan jang 1 Paket 4 ,725,500,000
Kepulauan Riau 35,073,968,001
Natuna 5,814,370,001
Pembangunan jalan Datuk Megat Batubi 1 Paket 1,523,124,369 04 Bunguran Barat
Pembangunan jalan Poros Pelantar Beton Tg. Kumbik Desa Pulau
Tiga
1 Paket 1,454,410,680 04 Pulau Tiga
Pembangunan jalan Teluk Labuh ke Desa Sededap 1 Paket 1,553,398,058 04 Pulau Tiga
Pembangunan jalan Tg. Kumbik Utara menuju setumuk
kecamatan Pulau Tiga
1 Paket 485,436,893 04 Pulau Tiga
Belanja pengecatan bodu bus + asesoris informasi 1 Paket 20,194,175 04
Belanja stiker asesoris informasi mobil pick-up 1 Paket 1,165,049 04
Pengadaan mobil bus untuk angkutan penumpang 1 Paket 407,708,738 04
Pengadaan pick-up untuk angkutan barang 1 Paket 368,932,039 04
Ke ulauan Anambas 12,380,760,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 4,544,760,000 04
Pembangunan Kantor Camat 1 Unit 1,000,000,000 03 Jemaja
Pembangunan Kantor Camat 1 Unit 6,836,000,000 04 Jemaja
Batam 5,495,330,000Pembangunan Pelabuhan Se to tok 1 Paket 1 ,599,994,500 04 Bulang
Pembangunan Pelabuhan Pulau Air 1 Paket 1 ,408,685,600 04 Bulang
Pembangunan Pelabuhan Pulau Teluk Bakau 1 Paket 1,501,649,900 04 Belakang
Padang
Pengadaan Boat Pancung 1 Paket 985,000,000 04 Belakang
Padang
Page 68
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 69/170
PRIORITAS PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
Bintan 5,841,028,000
Pembangunan/pengaspalan jalan kp.melayu desa gunung kijang 1 Paket 2,789,028,000 04
Pembangunan jalan sidomulyo KM18 kelurahan Sei. Lekop (biaya
pekerjaan tersebut sudah termasuk dana pendamping 10% dari
daerah)
1 Paket 2,552,000,000 04 Bintan timur
Pembangunan Kantor Desa 1 Unit 500,000,000 03 Desa Kelong
Karimun 5,542,480,000
Realisasinya masih 0% , masalahnya masih dalam proses lelang 1 Paket 4,892,480,000 04 Moro
Pembangunan Kantor Desa 1 Unit 650,000,000 03 Desa Pangke
Barat, Kec.
Meral Barat
Kalimantan Barat 35,506,860,000
Sambas 7,061,670,000
Pengairan dan energi sumber daya mineral Kab. Sambas 1 Paket 5,561,670,000 04
Pembangunan Rumah Singgah/Guest House di Desa 1 Unit 1,500,000,000 03 Desa Temajuk
(Kec. Paloh)
Bengkayang 6,200,000,000
Pembangunan j embatan gan tung sunga i Saparan 1 Paket 700,000,000 04 Jago i
Pen ingka tan j al an Parare l-Sarapan 1 Paket 1 ,000,000,000 04 Jago i
Pen ingka tan j al an Sebuj it S id ing 1 Paket 3 ,000,000,000 04 Siding
Pembangunan Kantor Desa 4 Unit 1,500,000,000 03 Desa Sekida,
Semunying
(Kec.Jagoi
Babang) dan
Desa Siding,
Tangguh (Kec.
Siding)
Sanggau 7,003,540,000
Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Makuk-Emberas-Mungguk
Dian
1 Paket 1,700,000,000 04 Tayan Hilir
Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Tunggul Boyo-
Rondam/daerah penyangah nanti ke daerah perbatasan
1 Paket 1,600,000,000 04 Bonti
Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Entakai-Desa Tonye-Desa
Binding
1 Paket 1,235,000,000 04 Kapuas
Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Sungai Batu-Desa Sei.
Munti
1 Paket 1,213,540,000 04 Kapuas
Page 69
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 70/170
PRIORITAS PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan moda transportasi pedesaan Desa Kambong 1 Paket 365,000,000 04 Kapuas
Pembangunan Rumah Singgah/Guest House 2 Unit 890,000,000 03 Desa Palapasang
Kec. Entikong
dan Desa
Melenggang Kec.
Sekayam
Sintang 6,868,360,000
Pembangunan Jalan Makam Pahlawan Simpang Lingkar Sei.
Durian
1 Paket 1,208,360,000 04
Pemeliharaan Jalan Desa Wana Bhakti-Kp.Baru-Tabau Desa
Swadaya
1 Paket 1,500,000,000 04 Ketungau
Tengah
Pembangunan Jalan dari Kebangak-Lubuk Nibung Desa Swadaya 1 Paket 975,000,000 04 Ketungau
Tengah
Pemeliharaan Jalan Sekayu-Menalap Baru-Simpang Beltang 1 Paket 2,500,000,000 04 Tempunak
Pembangunan Jembatan Gantung Kemangai 1 Paket 685,000,000 04
Kapuas Hulu 8,373,290,000
Pembangunan jalan sepan-bejabang-kedungkang 1 Paket 5,173,290,000 04 Batang Lupar
Pembangunan dermaga apung mini dan pengadaan angkutansungai : batanglupar, jongkong, suhaid
1 Paket 1,000,000,000 04 Batang Lupar
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan BPU 2 Unit 2,200,000,000 03 Empanang
Kalimantan Timur 12,812,450,000
Mahakam Ulu 12,812,450,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 5,833,450,000 04
Pembangunan Kantor Camat 1 Unit 6,979,000,000 04 Long Bagun
Kalimantan Utara 18,189,605,000
Nunukan 12,479,625,000
Pengadaan Transportasi Perdesaan Jalan Desa Katul menuju Desa
Mambulu (Pembukaan Badan Jalan)
1 Paket 2,585,000,000 04 Lumbis
Pengadaan Transportasi Perdesaan Jalan Trans Provinsi menuju
Pemukiman Baru Desa Patas (Pembukaan Badan Jalan)
1 Paket 2,922,625,000 04 Lumbis Sembakung
Pembangunan Kantor BPP 1 Unit 5,472,000,000 04
Pembangunan Kantor Desa Padaidi 1 Unit 500,000,000 03 Sebatik
Pembangunan Kantor Desa Maspul 1 Unit 500,000,000 03 Sebatik Tengah
Pembangunan Kantor Desa Bambangan 1 Unit 500,000,000 03 Sebatik Barat
Page 70
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 71/170
PRIORITAS PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
Malinau 5,709,980,000
Pembangunan Jalan Simpang Jalan Poros Provinsi menuju Desa
Sembuak Warot
1.410 x 5
(PxL)2,583,909,000 04 Desa Sembuak
warod (Malinau
Utara)
Pembangunan Jembatan Mal inau I menuju Desa Luso 2000 x 6
(PxL)3,126,071,000 04 Desa Luso dan
Sembuak warod
(Malinau Utara)
Nusa Tenggara Timur 53,827,280,000
Nusa Tenggara Timur 210,000,000
Pembayaran Kekurangan Dana Pembangunan Gedung Kantor BPP
Provinsi NTT TP.2013
1 Unit 210,000,000 03
Kupang 13,112,570,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,820,570,000 04
Pembangunan Kantor Desa 3 Unit 1,500,000,000 03 Desa
Netemnanu
Utara, Nifu dan
Nunuama
(Kec.Amfoang
Timur)
Pembangunan Kantor Arsip 1 Unit 5,792,000,000 04
Timor Tengah Utara 6,691,630,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,591,630,000 04
Pembangunan Rumah Dinas Camat dan Kantor Desa 3 Unit 1,100,000,000 03
Belu 12,517,640,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,766,640,000
Pembangunan Kantor Desa dan Aula Perbatasan Desa 2 Unit 1,100,000,000 03 Desa Lakmanen
dan Maumede
Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (Sarana
Prasarana Pemerintahan)
5,651,000,000 04
Malaka 7,851,670,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 6,351,670,000 04Pembangunan Gedung Kantor BPP Kecamatan 1 Unit 1,500,000,000 03 Malaka Tengah
Rote Ndao 5,940,640,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,940,640,000 04
Page 71
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 72/170
1 2 3 4 5 6 7 8
Alor 7,503,130,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 6,003,130,000 04
Pembangunan Kantor BPP Kabupaten 1 Unit 1,500,000,000 03
Sulawesi Utara 15,238,890,000
Kepulauan Sangihe 7,541,460,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 5,541,460,000 04
Pembangunan Kantor Kelurahan 3 Unit 2,000,000,000 03 Kelurahan
Apengsembeka,
Soataloara,
Sawang
(Kec.Tahuna)
Kepulauan Talaud 7,697,430,000
Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 6 ,597,430,000 04
Pembangunan Kantor Camat dan Rumah Dinas 2 Unit 1,100,000,000 03 Miangas
Maluku 21,847,750,000
Maluku Barat Daya 6,764,100,000
Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 6 ,764,100,000 04
Maluku Tenggara Barat 8,034,710,000
Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 7 ,034,710,000 04
Pembangunan Gedung Kantor Lurah Saumlaki 1 Unit 1,000,000,000 03 Saumlaki
Kepulauan Aru 7,048,940,000
Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 7 ,048,940,000 04
Maluku Utara 6,946,080,000
Morotai 6,946,080,000
Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 6 ,946,080,000 04
Papua 67,439,920,000
Papua 764,700,000
Perbaikan Tower Pemantau/Mercusuar di PPLB 1 Unit 764,700,000 03 Skouw Distrik
Muara Tami
Merauke 20,517,820,000
Pembangunan jalan pedesaan kampung wasur 2 1 Paket 1,401,820,000 04 Ulilin
Pembangunan jalan pedesaan kampung Bupul Indah - Belbeland 1 Paket 4,500,000,000 04
Pembangunan jalan pedesaan kampung Bouwer - Kandrakay 1 Paket 4,000,000,000 04
Page 72
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 73/170
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Kantor Bappeda 1 Unit 9,266,000,000 04
Pembangunan BPU Kampung 1 Unit 1,350,000,000 03 Kampung
Baidup, Distrik
Ulilin
Boven Digoel 8,589,820,000
Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 8 ,589,820,000 04
Pegunungan Bintang 14,865,790,000
Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 14,865,790,000 04
Keerom 8,125,780,000
Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 8 ,125,780,000 04
Jayapura 7,662,190,000
Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 6 ,662,190,000 04
Pembangunan BPU Distrik 1 Unit 1,000,000,000 03 Distrik Muara
Tami
Supiori 6,913,820,000
Infrast ruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa ) 1 Paket 6 ,913,820,000 04
Papua Barat 10,683,450,000
Ra a Am at 10,683,450,000
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa) 1 Paket 8,183,450,000 04 Ayau dan
Kepulauan
Ayau
Pembangunan Gedung Kantor BPP Kabupaten 1 Unit 2,500,000,000 03
9. KEMENTERIAN PERTAHANAN 828,806,896,550
Kodam VI/MLW 64,329,600,000
Pengadaan PPTA (Fix Wing) 5 Unit 5,194,100,000 01
Pengadaan PPTA (Fix Wing KL) 4 Unit 59,135,500,000 01
Kodam XII/TPR 277,251,600,000
Pengadaan PPTA (Fix Wing) 5 Unit 5,194,100,000 01
Pengadaan PPTA (Fix Wing KL) 4 Unit 59,135,500,000 01Pengadaan Alberzi 1 Paket 212,922,000,000 01
Lain-Lain 688,813,000
Perundingan RI-Malaysia 3 Kali 688,813,000 01
Kepulauan Riau 14,350,000,000
Page 73
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 74/170
1 2 3 4 5 6 7 8
Natuna 14,350,000,000
Pembangunan Posal Pulau Laut 1 Paket 4,150,000,000 01 Pulau Laut
Pembangunan Posal Pulau Subi 1 Paket 4,150,000,000 01 Pulau Subi
Pembangunan Posal Pulau Serasan 1 Paket 4,150,000,000 01 Pulau Serasan
Pembangunan Gedung Serbaguna dan Perbaikan Staf Lanal Ranai 1 Paket 1,900,000,000 Bunguran Timur
Riau 4,150,000,000
Rokan Hilir 4,150,000,000
Pembangunan Posal Pulau Jemur 4,150,000,000 Pasir Limau
Kapas
Maluku 8,300,000,000
Maluku Barat daya 8,300,000,000
Pembangunan Posal Wetar 4,150,000,000 Wetar
Pembangunan Posal Pulau Kaisar 4,150,000,000 Wetar
Kalimantan Barat 256,849,461,950
Kalimantan Barat 157,774,869,000
Pembangunan JIPP 80 Km 90,805,680,000 01
Pembangunan Jalan Administrasi 59 Km 66,969,189,000 01
Sambas 14,737,628,350
Pengadaan PPTA (MR) 7 Unit 420,000,000 01
Pengadaan Alat Transportasi 14 Unit 490,000,000 01
Pengadaan Alat Komunikasi 14 Unit 811,720,000 01
Bela Negara 2 Giat 900,000,000 01
Sosialisasi Batas Darat 1 Giat 180,000,000 01
Bhakti TNI 1 Giat 413,000,000 01
Pos Simpang Tiga Lokpon (Pembangunan Pos Tampas) 1 Paket 3,036,335,000 01 Kec. Sajingan
Besar
Pos Terpadu Sajingan Besar (Renovasi Pos Tampas) 1 Paket 411,588,000 01 Kec. Sajingan
Besar
Pos Berjongkok (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sajingan
Besar
Pos Simpang Tiga Lokpon (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sajingan
Besar
Pos Terpadu Sajingan Besar (Pembangunan PLTS)) 2 Unit 663,500,000 01 Kec. Sajingan
Besar
Pos Terpadu Sajingan Besar (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sajingan
Besar
Pos Simpang Tiga Lokpon (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sajingan
Besar
Page 74
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 75/170
1 2 3 4 5 6 7 8
Pos Sei Daun/Camar Bulan (Pengadaan Pos Pamtas) 1 Paket 2,912,907,000 01 Kec. Paloh
Pos Sei Daun/Camar Bulan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Paloh
Pos Sei Daun/Camar Bulan (Pembangunan PLTS ) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Paloh
Pos Sei Daun/Camar Bulan (Pengadaan Penjernih Air ) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Paloh
Pos Temanjuk (Pengadaan Pos Pamtas) 1 Paket 208,884,000 01 Palu
Pos Temanjuk (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Palu
Pos Temanjuk (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Palu
Pos Temanjuk (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Palu
Sanggau 32,157,901,500
Pengadaan PPTA (MR) 10 Unit 600,000,000 01
Pengadaan Alat Transportasi 20 Unit 700,000,000 01
Pengadaan Alat Komunikasi 20 Unit 115,960,000 01
Bela Negara 2 Giat 900,000,000 01
Penyuluhan Hukum 1 Giat 150,000,000 01
Sosialisasi Batas Darat 1 Giat 180,000,000 01
Bhakti TNI 1 Giat 413,000,000 01
Pos Entabang (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,178,277,000 01 Kec. Entikong
Pos Serangkang (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,159,763,000 01 Kec. Entikong
Pos Panga (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,036,335,000 01 Kec. Entikong
Gantem Bawang (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 311,472,000 01 Kec. Entikong
Pos Entabang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. EntikongPos Sarangkarag (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Entikong
Pos Panga (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Entikong
Pos Gantem Bawang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Entikong
Pos Mangkau (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Entikong
Pos Entabang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Entikong
Pos Serangkang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Entikong
Pos Panga (Pengangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Entikong
Pos Gantem Bawang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Entikong
Pos Entabang (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Entikong
Pos Serangkang (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Entikong
Pos Panga (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Entikong
Pos Gante m Bawang (Pengadaan Penjernih A ir) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Entikong
Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,036,335,000 01 Kec. Sekayam
Pos Sei Seira (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 2,912,907,000 01 Kec. SekayamPos Segumum (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 92,700,000 01 Kec. Sekayam
Pos Sei Beruang (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 40,788,000 01 Kec. Sekayam
Pos Sei Tekam (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 540,750,000 01 Kec. Sekayam
Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sekayam
Pos Sei Seira (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sekayam
Pos Segumun (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sekayam
Page 75
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 76/170
1 2 3 4 5 6 7 8
Pos Sei Beruang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sekayam
Pos Kout Balai Karangan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Sekayam
Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sekayam
Pos Sei Seira (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sekayam
Pos Segumun (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sekayam
Pos Sei Beruang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sekayam
Pos Sei Tekam (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Sekayam
Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sekayam
Pos Sei Seira (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sekayam
Pos Segumun (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sekayam
Pos Sei Beruang (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sekayam
Pos Sei Tekam (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Sekayam
Sintang 20,574,394,700
Pengadaan PPTA (MR) 9 Unit 540,000,000 01
Pengadaan Alat Transportasi 18 Unit 630,000,000 01
Pengadaan Alat Komunikasi 18 Unit 104,364,000 01
Bela Negara 1 Giat 450,000,000 01
Pos Jaung (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,283,191,000 01 Ketungau
Tengah
Pos Tanjung Lesung (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3 ,159,763,000 01 Kec. Ketungau Tengah
Pos Jaung (Pembangunan Pos Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Ketungau
Tengah
Pos Tanjung Lesung (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Ketungau
Tengah
Pos Jaung (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau
Tengah
Pos Tanjung Lesung ( Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau
Tengah
Pos Jaung (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau
Tengah
Pos Tanjung Lesung (Pe ngadaan Penjernih A ir) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau
Tengah
Pos Sepanbadak (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,159,763,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Nanga Bayan (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 695,250,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Semareh (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 84,975,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Enteli (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 278,100,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Page 76
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 77/170
1 2 3 4 5 6 7 8
Pos Sepanbadak (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Nanga Bayan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Semareh (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Seluang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. KetungauHulu
Pos Sepanbadak (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Nanga Bayan (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Semareh (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Enteli (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Sepanbadak (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Nanga Bayan (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Pos Semareh (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau
HuluPos Enteli (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Ketungau
Hulu
Bengkayang 9,831,836,450
Pengadaan PPTA (MR) 7 Unit 420,000,000 01
Pengadaan Alat Transportasi 14 Unit 490,000,000 01
Pengadaan Alat Komunikasi 14 Unit 811,720,000 01
Bela Negara 2 Giat 900,000,000 01
Sosialisasi Batas Darat 1 Giat 180,000,000 01
Gunung Anggas (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,036,335,000 01 Kec. Siding
Pos Siding (Renovasi Pas Pamtas) 1 Paket 695,250,000 01 Kec. Siding
Pos Siding (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Siding
Pos Gunung Anggas (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Siding
Pos Siding (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Siding
Pos Gunung Anggas (Pengadaan Penjernih A ir) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. SidingPos Siding Anggas (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Siding
Pos Semunying (Renovasi Pos Pamtas) 1 Unit 216,300,000 01 Kec. Jagoi
Babang
Pos Semunying (Pengadaan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Jagoi
Babang
Page 77
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 78/170
Pos Semunying (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Jagoi
Babang
Kapuas Hulu 21,772,831,950
Pengadaan PPTA (MR) 12 Unit 720,000,000 01
Pengadaan Alat Transportasi 24 Unit 840,000,000 01
Pengadaan Alat Komunikasi 24 Unit 139,152,000 01
Penyuluhan Hukum 2 Giat 230,000,000 01
Pos Sungai Sungai Mawang 2 (Pembangunan PLTS) 1 Paket 3,036,335,000 01 Puring Kencana
Pos Langau (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 3,036,335,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Kantuk Asem (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 883,122,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Langau (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 40,788,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Marakai Panjang (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 736,038,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Kantuk Asem (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Langau (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Puring
Kencana Pos Marakai Panjang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Kantuk Balau (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Sungai Mawang 2 (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Langau 2 (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Kantuk Asem (Pengadaan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Langau (Pengadaan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Marakai Panjang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Sungai Mawang 2 (Pengadaan Pernjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Langau (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Kantuk Asem (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Puring
Kencana
Page 78
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 79/170
Pos Langau (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Marakai Panjang (Pengadaaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Puring
Kencana
Pos Perumbang (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 275,628,000 01 Kec. Nanga
Badau
Pos Nanga Badau (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 257,088,000 01 Kec. NangaBadau
Pos Perumbang (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Nanga
Badau
Pengadaan Alsatri Pos Nanga Badau 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Nanga
Badau
Pos Seringan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Nanga
Badau
Pos Perumbang (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Nanga
Badau
Pembangunan PLTS Pos Nanga Badau 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Nanga
Badau
Pos Perumbang (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Nanga
Badau
Pos Nanga Badau (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 01 Kec. Nanga
BadauPos Kelawik (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Batang
Lupar
Pos Gunung Batu (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Batang
Lupar
Pos Gunung Permai ((Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Batang
Lupar
Pos Upak Hulu (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Batang
Lupar
Kalimantan Timur 35,783,424,500
Mahakam Hulu 35,783,424,500
Pengadaan PPTA (MR) 1 Unit 60,000,000 01
Pengadaan Alat Transportasi 2 Unit 37,000,000 01
Pengadaan Alat Komunikasi 2 Unit 11,596,000,000 01
Bela Negara 1 Giat 450,000,000 01
Pos Lasantuyan (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,519,469,000 01 Kec. Long Apari
Pos Sunga i Matura i (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3 ,421,080,000 01 Kec. Long Apari
Pos Persinggahan (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,421,080,000 01 Kec. Long Apari
Pos Danum Bayong (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 2 ,968,573,000 01 Kec. Long Apari
Pos Sungai Cini (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,508,314,000 01 Kec. Long Apari
Pos Lasantuyan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,681,450 01 Kec. Long Apari
Page 79
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 80/170
Pos Sungai Marutai (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,681,450 01 Kec. Long Apari
Pos Persinggahan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,681,450 01 Kec. Long Apari
Pos Danum Bayong (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,681,450 01 Kec. Long Apari
Pos Sungai Cini (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,681,450 01 Kec. Long Apari
Pos Sungai Cini (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Long Apari
Pos Danum Bayong (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Long Apari
Pos Lasantuyan (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Long ApariPos Sungai Marutai (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Long Apari
Pos Persinggahan (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 01 Kec. Long Apari
Pos Sungai Cini (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,250 01 Kec. Long Apari
Pos Danum Bayong (Pengadaan Penjernih A ir) 1 Unit 195,200,250 01 Kec. Long Apari
Pos Lasantuyan (Pengadaan Perjernih Air) 1 Unit 195,200,250 01 Kec. Long Apari
Pos Sungai Marutai (pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,250 01 Kec. Long Apari
Pos Persinggahan (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,250 01 Kec. Long Apari
Kalimantan Utara 73,780,125,400
Nunukan 45,550,219,500
Pembangunan JIPP 22,701,420,000
Pembangunan Jalan Administrasi 5,675,355,000
Pengadaan PTTA (MR) 1,320,000,000
Pengadaan Alat Transportasi 1,540,000,000
Pengadaan Alat Komunikasi 255,112,000 Renovasi Pos Sei Kaca 1,634,950,000
Renovasi Pos Simanggaris 1,759,995,000
Pengadaan Alsatri Pos Sei Kaca 501,681,450
Pengadaan Alsatri Pos Simanggaris 506,131,450
Pembangunan PLTS Pos Sei Kaca 663,500,000
Pembangunan PLTS Pos Simanggaris 663,500,000
Pengadaan Penjernih Air Pos Sei Kaca 195,200,250
Pengadaan Penjernih Air Pos Simanggaris 195,200,250
Renovasi Pos Simantobol 161,476,000
Renovasi Pos Labang 1,604,637,000
Renovasi Pos Simantipal 1,596,016,000
Pengadaan Alsatri Pos Simantobol 506,131,450
Pengadaan Alsatri Pos Labang 501,681,450
Pengadaan Alsatri Pos Simantipal 506,131,450
Pembangunan PLTS Pos Labang 663,500,000
Pembangunan PLTS Pos Simantipal 663,500,000
Pembangunan PLTS Pos Simantobol 663,500,000
Pengadaan Penjernih Air Pos Labang 195,200,250
Pengadaan Penjernih Air Pos Simantipal 195,200,250
Pengadaan Penjernih Air Pos Simantobol 195,200,250
Renovasi Rumdis 486,000,000
Page 80
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 81/170
Malinau 28,229,905,900
Pengadaan PTTA (MR) 360,000,000
Pengadaan Alat Transportasi 420,000,000
Pengadaan Alat Komunikasi 69,576,000
Pembangunan Pos Long Kemuat 3,422,406,000
Pengadaan Alsatri Pos Long Kemuat 501,681,450 Pembangunan PLTS Pos Long Kemuat 663,500,000
Pengadaan Penjernih Air Pos Long Kemuat 195,200,250
Pembangunan Pos Iwan Hilir 3,455,959,000
Pembangunan Pos Long Bena 3,392,504,000
Pengadaan Alsatri Pos Iwan Hilir 500,836,150
Pengadaan Alsatri Pos Long Bena 501,681,450
Pembangunan PLTS Pos Iwan Hilir 663,500,000
Pembangunan PLTS Pos Long Bena 663,500,000
Pengadaan Penjernih Air Pos Iwan Hilir 195,200,250
Pengadaan Penjernih Air Pos Long Bena 195,200,250
Pembangunan Pos Sungai Ikang 3,367,907,000
Pembangunan Pos Sungai Sangae 3,455,959,000
Pengadaan Alsatri Pos Sungai Ikang 501,681,450
Pengadaan Alsatri Pos Sungai Sangae 501,681,450
Pembangunan PLTS Pos Sungai Sangae 663,500,000 Pembangunan PLTS Pos Sungai Ikang 663,500,000
Pengadaan Penjernih Air Pos Sungai Sangae 195,200,250
Pengadaan Penjernih Air Pos Sungai Ikang 195,200,250
Renovasi Pos Lumbis 1,601,300,000
Pengadaan Alsatri Pos Lumbis 506,131,450
Pembangunan PLTS Pos Lumbis 663,500,000
Pengadaan Penjernih Air Pos Lumbis 195,200,250
Renovasi Rumdis 518,400,000
Nusa Tenggara Timur 33,379,338,850
Kupang 5,311,763,900
Pos Pulau Batek (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 3,445,301,000 APBN Kec. Pulau
Batek
Pos Pulau Batek (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,631,450 APBN Kec. Pulau
Batek
Pos Pulau Batek (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Pulau
Batek
Pos Pulau Batek (Pembangunan PLTS) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Pulau
Batek
Pengadaan Alsatri Pos Oipoli Pantai 1 Paket 4,500,000 APBN Kec. Amfoang
Timur
Page 81
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan Alsatri Pos Natukan 1 Paket 501 631 450 APBN Kec Amfoang
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 82/170
Pengadaan Alsatri Pos Natukan 1 Paket 501,631,450 APBN Kec. Amfoang
Timur
Timur Tengah Utara 15,061,097,800
Pos Manamas (Pembangunan Pos Manamas 1 Paket 1,521,940,000 APBN Kec. Naibenu
Pos Manamas (Pembangunan PLTS Pos Manamas) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Naibenu
Pos Manamas (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. NaibenuMako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Paket1) (Pembangunan Mako) 1 Paket 3,092,533,000 APBN Kec.
Kefamenanu
Mako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Paket2) (Pembangunan Mako) 1 Paket 2,347,983,000 APBN Kec.
Kefamenanu
Mako Satgas (Pengadaaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec.
Kefamenanu
Mako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec.
Kefamenanu
Mako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec.
Kefamenanu
Pengadaan Alsatri Pos Haumeniana 1 Paket 506,131,450 Kec. Bikomi
Nilulat
Pengadaan Alsatri Pos Ninulat 1 Paket 506,131,450 Kec. Bikomi
Nilulat
Pos Naikeke B (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 1,521,940,000 APBN Kec. MutisPos Naikeke B (Pembangunan PLTS) 1 Paket 663,500,000 APBN Kec. Mutis
Pos Naikeke B (Pengadaan Penjernih Air) 1 Paket 195,200,000 APBN Kec. Mutis
Renovasi Pos Haomani Anna 1 Paket 1,121,876,000 APBN Bikomi Nilulat
Pembangunan PLTS Pos Haomani anna 1 Unit 663,500,000 APBN Bikomi Nilulat
Pengadaan Penjernih Air Pos Haomani Anna 1 Unit 195,200,000 APBN Bikomi Nilulat
Pos Bijael Sunan (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 501,631,450 APBN Kec. Bijael
Sunan
Belu 12,500,345,700
Pos Mahen (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 403,760,000 APBN Kec. Lasiolat
Pos Mahen (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Lasiolat
Pos Mahen (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Lasiolat
Pos Dafala (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 692,160,000 APBN Kec. Tasifeto
Timur
Pos Fatubasi Atas ( Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 873,369,000 APBN Kec. Tasifeto
Timur
Pos Asualait (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 279,748,000 APBN Kec. Tasifeto
Timur
Pos Dafala (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Tasifeto
Timur
Page 82
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pos Fatubesi Atas (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Tasifeto
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 83/170
Pos Fatubesi Atas (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Tasifeto
Timur
Pos Asualait (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Tasifeto
Timur
Pos Dafala (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Tasifeto
Timur
Pos Fatubesi Atas (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Tasifeto Timur
Pos Asualait (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Tasifeto
Timur
Pos Fatubesi Atas ( Pengadaan Alsatri) 1 Paket 4,500,000 APBN Kec. Tasifeto
Timur
Pos Maubusa (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 403,760,000 APBN Kec. Raihat
Pos Maubusa (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Raihat
Pos Maubusa (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Raihat
Pos Olbinose (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 138,947,000 APBN Kec. Miomabar
Pos Olbinose (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,000 APBN Kec. Miomabar
Pos Olbinose (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Miomabar
Pos Olbinose (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Miomabar
Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 1,158,044,000 APBN Kec. Atambua
Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur (Pembangunan PLTS) 1 Unit 663,500,450 APBN Kec. Atambua
Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 195,200,000 APBN Kec. Atambua
Pos Haliwen (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Atambua
Pos Asualiat(Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Atambua
Pos Nananoe (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 4,500,000 APBN Kec. Nanaet
Duabesi
Pos Laktulus (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Nanaet
Duabesi
Pos Fohululik (Pengadaaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Lamaknen
Selatan
Malaka 506,131,450
Pos Ailala (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Kobalima
Timur
Sulawesi Utara 8,300,000,000
Kepulauan Tahuna 4,150,000,000
Pembangunan Posal Marore 1 Paket 4,150,000,000 Tabukan Utara
Kepulauan Sangihe 4,150,000,000
Pembangunan Posal Miangas 1 Paket 4,150,000,000 Nanusa
Page 83
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 84/170
Maluku 8,300,000,000
Maluku Barat Daya 8,300,000,000
Pembangunan Posal Wetar 4,150,000,000 Wetar
Pembangunan Posal Pulau Kaisar 4,150,000,000 Wetar
Papua 43,344,532,850Pegunungan Bintang 5,878,311,450
Pos Oksibil (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 4,460,292,000 APBN Kec. Oksibil
Pos Oksibil (Pembangunan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Oksibil
Pos Oksibil (Pembangunan (PLTS) 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Oksibil
Pos Oksibil (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Oksibil
Boven Digoel 19,126,568,350
Pos Kombut (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 579,746,000 APBN Ke. Kombut
Pos Kombut (Pembangunan PLTS)) 1 Unit 686,500,000 APBN Ke. Kombut
Pos Kombut (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 225,388,000 APBN Ke. Kombut
Pembangunan Pos Kali Tape 1 Paket 4,460,292,000 APBN Kec. Waropoko
Pembangunan Pos Camp Modern 1 Paket 4,460,292,000 APBN Kec. Waropoko
Pembangunan Pos Kangewot 1 Paket 4,460,292,000 APBN Kec. Waropoko
Pengadaan Alsatri Pos Kali Tape 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Waropoko
Pengadaan Alsatri Pos Camp Modern 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. WaropokoPengadaan Alsatri Pos Kangewot 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Waropoko
Pembangunan PLTS Pos Kali Tape 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Waropoko
Pembangunan PLTS Pos Camp Modern 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Waropoko
Pembangunan PLTS Pos Kangewot 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Waropoko
Pengadaan penjernih Air Pos Kali Tape 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Waropoko
Pengadaan Penjernih Air Pos Camp Modern 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Waropoko
Pengadaan Penjernih Air Pos Kangewot 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Waropoko
Merauke 1,997,765,450
Pos Bupul Merauke (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 579,746,000 APBN Kec. Bupul
Pos Bupul Merauke (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Bupul
Pos Bupul Merauke (Pembangunan PLTS) 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Bupul
Pos Bupul Merauke (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Bupul
Keerom 16,341,887,600
Pos Skamto (Pembangunan Pos Pamtas) 1 Paket 2,406,086,000 APBN Kec. Skamto
Pos Skamto (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Skamto
Pos Skamto (Pembangunan PLTS) 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Skamto
Pos Skamto (Pengadaan Penjernih Air) 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Skamto
Pos Ujung Karang Keerom (Renovasi Pos Pamtas) 1 Paket 520,789,000 APBN Kec. Arso Timur
Page 84
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Wembi Keerom (Renovasi Pos) 1 Paket 149,062,000 APBN Kec. Arso Timur
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 85/170
Pos Ujung Karang Keerom (Pengadaan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Arso Timur
Pos Wembi Keerom (Pengembangan Alsatri) 1 Paket 506,131,450 APBN Kec. Arso Timur
Pos Ujung Karang Keerom (Pembangunan PLTS) 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Arso Timur
Pos Wembi Keerom (Pembangunan PLTS) 1 Unit 686,500,000 APBN Kec. Arso Timur
Pos Ujung Karang Keerom(Pengadaan Penj ernih Air ) 1 Un it 225,388,000 APBN Kec. Arso Timur
Pos Wembi Keerom (Pengadaan Penjernih Air 1 Unit 225,388,000 APBN Kec. Arso Timur
Renovasi Pos Km-14 Keerom 1 Paket 149,062,000 01 Kec. Arso
Pengadaan Alsatri Pos Km-14 Keerom 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Arso
Pembangunan PLTS Pos Km-14 Keerom 1 Unit 686,500,000 01 Kec. Arso
Pengadaan Penjernih Air Pos Km-14 Keerom 1 Unit 225,388,000 01 Kec. Arso
Renovasi Pos Kalimao Keerom 1 Paket 540,441,000 01 Kec. Waris
Renovasi Pos Km-140 Keerom 1 Paket 540,441,000 01 Kec. Waris
Renovasi Pos Bompay Keerom 1 Paket 151,410,000 01 Kec. Waris
Renovasi Pos Km-146 Keerom 1 Paket 540,441,000 01 Kec. Waris
Pengadaan Alsatri Pos Kalimao Keerom 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Waris
Pengadaan Alsatri Pos Km-140 Keerom 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Waris
Pengadaan Alsatri Pos Bompay Keerom 1 Paket 506,131,450 01 Kec. Waris
Pembangunan PLTS Pos Kalimao Keerom 1 Unit 686,500,000 01 Kec. Waris
Pembangunan PLTS Pos Km-140 Keerom 1 Unit 686,500,000 01 Kec. Waris
Pembangunan PLTS Pos Bompay Keerom 1 Unit 686,500,000 01 Kec. Waris
Pembangunan PLTS Pos Km-146 Keerom 1 Unit 686,500,000 01 Kec. Waris
Pengadaan Penjernih Air Pos Kalimao Keerom 1 Unit 225,388,000 01 Kec. Waris
Pengadaan Penjernih Air Pos Km-140 Keerom 1 Unit 225,388,000 01 Kec. Waris
Pengadaan Penjernih Air Pos Bompay Keerom 1 Unit 225,388,000 01 Kec. Waris
Pengadaan Penjernih Air Pos Km-146 Keerom 1 Unit 225,388,000 01 Kec. Waris
Pengadaan Alsatri Pos Senggi Kota 506,131,450 01 Kec. Senggi
10. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 7,197,188,000
Riau 405,504,000
Bengkalis 385,524,000
Operasional Pemeriksaan Imigrasi 385,524,000
Kepulauan Meranti 19,980,000
Rakor dengan Instansi Terkait di Bandara, Pelabuhan dan Tempat
lainnya
19,980,000
Page 85
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 86/170
Kepulauan Riau 5,136,000,000
Batam 5,136,000,000
Rakor PLB (DN dan LN) 5,136,000,000
Kalimantan Barat 271,508,000
Ka uas Hulu 50,940,000Rakor PLB (DN dan LN) 50,940,000
Sanggau 79,690,000
Pembinaan & Pengawasan Pemeriksaan keimigrasian di TPI & PLB 79,690,000
Sambas 140,878,000
Rakor PLB (DN dan LN) 140,878,000
Kalimantan Utara 447,789,000
Nunukan 447,789,000
Rakor PLB (DN dan LN) 447,789,000
Sulawesi Utara 91,090,000
Kepulauan Sangihe 91,090,000
Operasional Pemeriksaan keimigrasian 91,090,000
Nusa Tenggara Timur 700,508,000
Kupang 261,040,000
Rapat Koordinasi PLB (DN dan LN) 261,040,000
Belu 439,468,000
Rakor dengan Instansi Terkait di TPI 439,468,000
Papua 144,789,000
Merauke 144,789,000
Rapat Koordinasi PLB (DN dan LN) 144,789,000
11. KEMENTERIAN PERTANIAN 261,514,607,000
Aceh 200,000,000
Sabang 200,000,000Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sukakarya
Sumatera Utara 1,273,000,000
Serdang Berdagai 1,273,000,000
Page 86
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman
karet
100 Ha 123,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 87/170
karet
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Tanjung
Beringin
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Teluk Mengkudu
Peningkatan Produksi Pakan Ternak 3 Klp 750,000,000
Riau 6,427,353,000
Rokan Hilir 2,826,272,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet
150 Ha 1,123,950,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pemberdayaan masyarakat
dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan
kebun
1 Dok 164,072,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa
sawit
200 Ha 173,250,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
2 Klp 625,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi
Tanaman - Ruminansia
1 Klp 340,000,000
Indragiri Hilir 969,755,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan kelapa
100 Ha 247,600,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pemberdayaan petani kelapa
150 Org 104,930,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pembangunan kebun induk kelapa
5 Ha 77,500,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa 100 Ha 139,725,000 Kec. Enok dan
Kec. Batang
Tuaka
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Gaung
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Enok
Kepulauan Meranti 1,618,826,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Indikasi geografis tan. Rempah penyegar
1 Keg 40,700,000
Page 87
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet
150 Ha 1,121,750,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 88/170
Tahunan/Peremajaan karet
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pemurnian kebun entres karet
1 Keg 56,376,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Rangsang Barat
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Rangsang Pesisir
Bengkalis 400,000,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Bukit Batu
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Bantan
Dumai 612,500,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sungai Sembilan
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Dumai Barat
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Usaha Kambing
Perah
1 Klp 212,500,000
Kepulauan Riau 4,204,359,000
Bintan 1,003,075,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet
100 Ha 803,075,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Bintan Timur
Karimun 1,003,775,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet
100 Ha 803,775,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Tebing
Natuna 1,597,509,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan
200 Ha 1,597,509,000
Batam 400,000,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Belakang
PadangKawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Bulang Lintang
Anambas 200,000,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Palmatak
Page 88
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Kalimantan Barat 129,301,832,000
Kalimantan Barat 178,750,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 89/170
Kalimantan Barat 178,750,000
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 2 Kab 178,750,000
Bengkayang 24,530,100,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/SLPHT kare t 2 KT 198,940,000 Kec. Monterado
dan Kec.
Samalantan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Intensifikasi kakao
100 Ha 627,000,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Penanggung jawab pelaksanaan keg. Kakao
24 OB 10,800,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Pemberdayaan petani kakao
100 Org 84,200,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Penilaian BPT cengkeh
4 OT 30,500,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet
200 Ha 1,306,500,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan kelapa
100 Ha 188,000,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Perluasan kelapa sawit
100 Ha 747,750,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Jagoi Babang
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Siding
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)
250,000,000 Desa : Tirta
Kencana
Kecamatan :
Bengkayang
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)
400,000,000 Desa : Bumi
Emas
Kecamatan :
Bengkayang
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan
Sapi/Betina Bunting
2 Klp 200,000,000
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 299,850,000
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Kambing 2 Klp 325,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi
Tanaman - Ruminansia
1 Klp 340,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Unit
Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia
1 Klp 300,000,000
Page 89
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penguatan Pakan Sapi
Potong Penggemukan (Persilangan)
2 Klp 534,710,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 90/170
Tanaman Pangan 9,636,850,000
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN 2000 Ha 2,400,000,000
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 5000 Ha 6,250,000,000
Kapuas Hulu 13,952,453,000Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan
1 Dok 34,127,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet
400 Ha 2,556,200,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pemurnian kebun entres karet
1 Keg 42,276,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Embalon Hulu
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Putussibau
Utara
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi pengembangan bokar bersih
300,000,000 Kecamatan :
Hulu Gurung
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 299,850,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi
Tanaman - Ruminansia
1 Klp 340,000,000
Tanaman Pangan 3,155,000,000
Pengembangan optimasi lahan 1000 Ha 1,200,000,000
Pengembangan jaringan irigasi 450 Ha 5,625,000,000
Sambas 55,040,485,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Perluasan lada
200 Ha 2,759,500,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Pemberdayaan petani lada
168 Org 206,100,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan
1 Dok 14,955,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan
150 Ha 986,250,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan kelapa
200 Ha 483,250,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pemberdayaan masyarakat
dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan
kebun
1 Dok 157,702,000 Kec. Paloh, Kec.
Tebas, Kec.
Selakau dan
Kec. Subah
Page 90
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa 100 Ha 95,783,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 91/170
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman
karet
100 Ha 134,700,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Demfarm pengendalian JAP
karet
10 Ha 21,525,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sajingan BesarKawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Galing
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi
Pertanian/Pengkajian Model Pembangunan Pertanian Berbasis
Inovasi di Kawasan Perbatasan Kab. Sambas
99,500,000 Kec. Paloh dan
Sajingan Besar
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)
250,000,000 Desa : Twi
Mentibar
Kecamatan :
Selakau
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)
800,000,000 Desa : Twi
Mentibar
Kecamatan :
Selakau
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak
200,000,000 Desa : Teluk
Pandan
Kecamatan :
Galing
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi pengembangan bokar bersih
300,000,000 Desa : Lubuk
Dagang
Kecamatan :
Sambas
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan
Sapi/Betina Bunting
2 Klp 200,000,000
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 299,850,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Sumber
Bibit/Benih HPT di Kelompok
1 Klp 75,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi
Tanaman - Ruminansia
1 Klp 340,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Unit
Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia
1 Klp 300,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penguatan Pakan SapiPotong Penggemukan (Persilangan)
2 Klp 534,710,000
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 8 Desa 3,256,460,000 Kec. Paloh
Tanaman Pangan 9,285,200,000
Pengembangan optimasi lahan 3200 Ha 3,840,000,000
Pengembangan jaringan irigasi 24000 Ha 30,000,000,000
Page 91
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Sanggau 26,280,664,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 92/170
Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan
Usaha/Penanganan pascapanen tanaman karet
2 KT 143,000,000 Kec. Kapuas
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Intensifikasi kakao
100 Ha 627,500,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Penanggung jawab pelaksanaan keg. Kakao
24 OB 10,800,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Perluasan lada
100 Ha 1,394,500,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Pemberdayaan petani kakao
100 Org 86,200,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan
1 Dok 27,964,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet
200 Ha 1,311,500,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Integrasi tanaman tahunan-ternak
1 KT 90,450,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pemberdayaan petani kelapa sawit
180 Org 155,955,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pemeliharaan kebun entres karet
2 Ha 37,970,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman
karet
134,700,000 Kec. Kapuas
Lingku Liku dan
Kec. Balai Desa
Kebadu
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Entikong
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sekayam
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Pasar Lelang Karet
250,000,000 Desa : Embala
Kecamatan :
Parindu
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi pengembangan bokar bersih
200,000,000 Kecamatan :
Bonti, Parindu
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)
300,000,000 Kecamatan :
Balai, Kembayan
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan
Sapi/Betina Bunting
1 Klp 100,000,000
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 5 Desa 2,101,625,000 Entikong
Tanaman Pangan 7,808,500,000
Pengembangan optimasi lahan 3000 Ha 3,600,000,000
Pengembangan jaringan irigasi 6000 Ha 7,500,000,000
Page 92
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Sintang 9,319,380,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/SLPHT karet 2 Kt 198,940,000 Kec. Kelam
P i d K
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 93/170
Permai dan Kec.
Binjai Hulu
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman
karet
100 Ha 134,700,000 Kec. Sungai
Tebelian
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan
1 Dok 30,140,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan
150 Ha 986,750,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Ketungau Hulu
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)
250,000,000 Kecamatan :
Ketungau Hilir
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Agroindustri berbasis sumber daya lokal
250,000,000 Kecamatan :
Ketungau Hilir
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 299,850,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi
Tanaman - Ruminansia
1 Klp 340,000,000
Tanaman Pangan 189,000,000
Pengembangan optimasi lahan 1200 Ha 1,440,000,000
Pengembangan jaringan irigasi 4000 Ha 5,000,000,000
Kalimantan Timur 7,822,962,000
Kutai Barat 4,652,962,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan
1 Dok 22,556,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet
75 Ha 708,750,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan
100 Ha 989,990,000
Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan
Usaha/Penanganan pascapanen tanaman karet
2 KT 133,586,000 Kec. Sekolaq
Darat dan Kec.
Mook Manaar
Bulatan
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Long Hubung
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Long BagunPeningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 312,500,000
Peningkatan Produksi Ternak/Penyebaran Pejantan Kerbau 45 ekor 1,328,800,000
Tanaman Pangan 756,780,000
Page 93
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Berau 3,170,000,000
P b ti i l h 1600 H 1 920 000 000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 94/170
Pengembangan optimasi lahan 1600 Ha 1,920,000,000
Pengembangan jaringan irigasi 1000 Ha 1,250,000,000
Kalimantan Utara 9,381,309,000
Malinau 2,841,125,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan
100 Ha 986,125,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Malinau Utara
Peningkatan Produksi Ternak/ Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 305,000,000
Tanaman Pangan 600,000,000
Pengembangan optimasi lahan 500 Ha 375,000,000
Pengembangan jaringan irigasi 300 Ha 375,000,000
Nunukan 6,540,184,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan
1 Dok 30,822,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sebatik
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Lumbis
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Hortikultura/Penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaankegiatan pengembangan hortikuktura (1 lap), penataan dan
pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan,
kepegawaian kegiatan pengembangan hortikultura (2 dokumen),
layanan perkantoran (12 bln)
105,900,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah
Lingkungan/Pengembangan kawasan tan buah (156 Ha), sekolah
lapang GAP (2 klp), sekolah lapang GHP (1 klp), sarana prasarana
pascapanen (280 unit)
1,872,455,000 Sebatik
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan
Tanaman Obat Ramah Lingkungan/Sekolah lapang GAP (1 klp),
sarana prasarana budidaya (102 unit), pengembangan kawasan
tan obat (40 Ha)
567,207,000 Sebatik
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi
Pertanian/Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi di Kawasan
Perbatasan
166,800,000 Krayan dan
Sebatik
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak
200,000,000 Nunukan
Selatan
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan
Sapi Potong
1 Klp 330,000,000
Page 94
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan
Sapi/Betina Bunting
2 Klp 100,000,000
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi 2 Klp 625 000 000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 95/170
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
2 Klp 625,000,000
Tanaman Pangan 412,000,000
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN 400 Ha 480,000,000
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 1000 Ha 1,250,000,000
Nusa Tenggara Timur 38,529,372,000
Nusa Tenggara Timur 196,000,000
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 2 Kab 196,000,000
Alor 3,606,147,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Intensifikasi kakao
150 Ha 1,024,550,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Penanggung jawab pelaksanaan keg. Kakao
24 Ob 10,800,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan kelapa
300 Ha 772,250,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Perluasan jambu mete
150 Ha 332,940,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pemberdayaan petani kelapa
250 Org 160,410,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Alor Selatan
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Alor Timur
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Agroindustri Jagung
250,000,000 Kecamatan :
Teluk Mutiara,
Alor Tengah
Utara, Alor Barat
Laut, Lembur,
Alor Barat Daya
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Pemasaran Unit Poktan/Gapoktan
200,000,000 Kecamatan :
Alor Timur Laut,
Alor Barat Laut
Tanaman Pangan 455,197,000
Belu 13,068,860,000Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan jambu mete
277,150,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengembangan kemiri sunan
142,715,000
Page 95
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Kobalima Timur
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Tasifeto Timur
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 96/170
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Tasifeto Timur
Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Perkebunan/Pengembangan Teknologi Tanaman Perkebunan di
wilayah perbatasan dan sub optimal
608,500,000 Atambua
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan/Pengembangan
laboratorium lapang di NTT
900,000,000 Atambua
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi
Pertanian/Pengembangan Laboratorium Lapang inovasi pertanian
(LLIP) kawasan perbatasan RI-RDTL Prov. NTT
153,000,000 Raihat dan
Lamaknen Utara
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penguatan Padang
Penggembalaan
262 Ha 300,000,000
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 13 Desa 5,280,495,000 Tasifeto Barat,
Lamaknen
Selatan, Tasifeto
Timur
Tanaman Pangan 3,182,000,000
Pengembangan optimasi lahan 1000 Ha 1,200,000,000
Pengembangan jaringan irigasi 5000 H 625,000,000
Kupang 7,822,240,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Operasional laboratorium
lapangan
1 Unit 161,890,000 Kec. Oebobo
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Amfoang Timur
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Amfoang Utara
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)
400,000,000 Kecamatan :
Kupang Tengah,
Kupang Timur,
Amfoang Utara
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak
800,000,000 Masyarakat (Non
Kelompok)
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi dan Revitalisasi Pengolahan Buah
400,000,000 Kecamatan :
Kupang Tengah,Kupang Timur
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 4 Desa 1,716,680,000 Amfoang Timur
Tanaman Pangan 3,943,670,000
Page 96
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Rote Ndao 6,412,750,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman 100 Ha 261,200,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 97/170
g
Tahunan/Peremajaan kelapa
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan jambu mete
100 Ha 248,550,000
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi dan Revitalisasi Pengolahan Buah
400,000,000 Kecamtan : Rote
Timur, Rote
Barat Laut,
Pantai Baru,
Lobalain
Peningkatan Produksi Ternak/Penyebaran Pejantan Sapi potong 360,000,000
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
312,500,000
Tanaman Pangan 4,830,500,000
Timor Tengah Utara 5,321,575,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan kelapa
491,200,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa 111,375,000 Kec. Muimafo
Timur, Kec.
Insana, Kec.Insana Barat,
Kec. Insana
Tengah, Kec.
Insana Utara,
Kec. Insana
Fafinesu dan
Kec. Muimafo
Tengah
Kawasan Mandiri Pangan 200,000,000 Bikomi Nilulat
Kawasan Mandiri Pangan 200,000,000 Bikomi Utara
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 K lp 312,500,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Sumber
Bibit/Benih HPT di Kelompok
1 K lp 75,000,000
Tanaman Pangan 1 Kawasan 1,481,500,000PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN 1000 Ha 1,200,000,000
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 1000 Ha 1,250,000,000
Malaka 2,101,800,000
Page 97
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan kelapa
200 Ha 491,800,000
Pengembangan optimasi lahan 300 Ha 360,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 98/170
Pengembangan jaringan irigasi 1000 Ha 1,250,000,000
Sulawesi Utara 1,513,045,000
Kepulauan Sangihe 877,170,000
Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan
Usaha/Penanganan pascapanen pala
1 KT 173,650,000 Kec. Tahuna
Timur
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 303,520,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Kendahe
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Nusa Tabukan
Kepulauan Talaud 635,875,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Beo
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Lirung
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa 150 Ha 235,875,000 Kec. Beo dan
Kec. Ehsang
Maluku 4,271,750,000
Maluku Tenggara Barat 1,849,250,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan/Peremajaan kelapa
611,750,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Selaru
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Nirunmas
Peningkatan Produksi Ternak/Pengadaan Pejantan Pemacek Sapi
Bali
30 Ekor 675,000,000
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Kambing 1 Klp 162,500,000
Kepulauan Aru 712,500,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Aru Selatan
Timur
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Aru Tengah
Timur
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 312,500,000
Maluku Barat Daya 1,710,000,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Letti
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan
Kerbau
1 Klp 330,000,000
Page 98
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan
Kambing/Domba
2 Klp 380,000,000
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan
P bibit K bi /D b di K b t T ilih
1 Paket 800,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 99/170
Pembibitan Kambing/Domba di Kabupaten Terpilih
Maluku Utara 2,854,636,000
Morotai 2,854,636,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan kelapa
300 Ha 795,061,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Perluasan jambu mete
150 Ha 406,100,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa 200 Ha 313,075,000 Kec. Morotai
Selatan dan Kec.
Morotai Selatan
Timur
Peningkatan Produksi Ternak/Penyebaran Pejantan Sapi potong 25 Ekor 625,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi
Tanaman - Ruminansia
1 Klp 315,400,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Morotai Jaya
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Morotai Timur
Papua 53,911,289,000
Merauke 37,900,325,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Semusim/Rintisan kebun benih tebu
50 Ha 6,661,500,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Semusim/Operasional TKP dan PLP-TKP tebu
8 Org 187,200,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Semusim/Pengadaan traktor
3 Unit 2,850,000,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Semusim/Pengadaan Dumptruck
2 Unit 600,000,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Semusim/Pengadaan GPS
10 Unit 60,000,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Semusim/Pengadaan Pompa Air
5 Unit 75,000,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan/Pemeliharaan kebun induk kelapa
5 Ha 49,175,000
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Operasional laboratorium
lapangan
1 Unit 96,200,000 Abepura
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT Tebu 20 Ha 65,400,000 Kunik
Page 99
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Noukenjerai
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Sota
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi
Pertanian/Pengembangan LL berbasi kelapa melalui
93,700,000 Noukenjeri
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 100/170
Pertanian/Pengembangan LL berbasi kelapa melalui
pendampingan teknologi dan kelembagaan di wilayah perbatasan
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak
300,000,000 Kecamatan :
Merauke, Malind
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)
400,000,000 Kecamatan :
Muting, Ulilin
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan
Sapi/Betina Bunting
2 Klp 200,000,000
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan
Sapi Potong
1 Klp 340,000,000
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
5 Klp 1,555,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi
Ternak-Tanaman Pangan
1 Klp 285,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penanaman dan
Pengembangan Pakan Ternak Berkualitas
20.000 Stek 120,000,000
Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya
Saing/Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet
1 Unit 425,700,000
Tanaman Pangan 10,146,450,000
Pengembangan optimasi lahan 7700 Ha 9,240,000,000
Pengembangan jaringan irigasi 2500 Ha 3,750,000,000
Boven Digoel 985,024,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pemeliharaan kebun entres karet
22,524,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Waropko
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Mindiptana
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Agroindustri berbasis sumber daya lokal
250,000,000 Kecamatan :
Mandobo
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 312,500,000
Jayapura 2,702,450,000Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Penataan tanaman sagu
100 Ha 444,300,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pemberdayaan petani sagu
1 Keg 78,150,000
Page 100
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Pemasaran Unit Poktan/Gapoktan
200,000,000 Muara Tami
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)
400,000,000 Muara Tami
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 101/170
PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)
Tanaman Pangan 230,000,000
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN 600,000,000
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 750,000,000
Keerom 5,264,540,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan
1 Dok 12,500,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Penataan tanaman sagu
200 Ha 855,910,000
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pemberdayaan petani sagu
1 Keg 78,150,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Waris
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Arso Timur
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 312,500,000
Peningkatan Produksi Ternak/Pengadaan Pejantan Pemacek Sapi 30 Ekor 570,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi
Tanaman - Ruminansia
1 Klp 319,000,000
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penanaman dan
Pengembangan Pakan Ternak Berkualitas
20.000 Stek 120,000,000
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan
Sapi/Betina Bunting
1 Klp 100,000,000
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)
250,000,000 Arso, Arso
Timur, Skanto
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Agroindustri berbasis sumber daya lokal
250,000,000 Arso, Arso
Timur, Skanto,
Senggi
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak
800,000,000 Kecamatan :
Towe, Web
Tanaman Pangan 746,480,000
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 300 Ha 450,000,000
Supiori 1,245,000,000Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Supiori Selatan
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Kep Aruri
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Agroindustri Aneka Kacang
250,000,000 Supiori Timur
Page 101
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi dan fasilitasi agroindustri perkebunan (kelapa)
350,000,000 Supiori Barat
Tanaman Pangan 245 000 000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 102/170
Tanaman Pangan 245,000,000
Pegunungan Bintang 770,000,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Oksibil
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Serambakon
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)
250,000,000 Non Kelompok
Tanaman Pangan 120,000,000
Jayapura 5,043,950,000
Tanaman Pangan 5,043,950,000
Papua Barat 690,500,000
Raja Ampat 690,500,000
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Walgeo Selatan
Kawasan Mandiri Pangan 1 Kawasan 200,000,000 Meos Mansar
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
1 Klp 290,500,000
KEPRI, KALTARA,KALBAR, NTT, Maluku,
Papua
1,133,200,000
Belu, TTU, Nunukan,
Sambas, Kepri, Kep. Aru,
Jayapura, Boven Diegoel,
Merauke
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan/Kunjungan Kerja
Tematik dan Penyusunan Model Percepatan Pembangunan
Pertanian berbasis inovasi wilayah perbatasan
1,133,200,000 Atambua,
Sebatik Barat,
Krayan, Paloh,
Sajingan Besar,
Bintan, Pulau-
Pulau Aru,
Muara Tami,
Kombut,
Mindiptana,
Sota, Noukenjeri
12. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 251,086,374,000
Aceh 4,577,696,000
Sabang 4,577,696,000
Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 GT (Konstruksi Glass)
APBN-P
1 Paket 1,013,856,000 03 Sukakarya
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan 1 Unit 3,563,840,000 04 Sukakarya
Page 102
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Sumatera Utara 6,095,230,000
Serdang Berdagai 6,095,230,000
Model Penerapan Teknologi Anjuran dan CCBIB Komoditas 1 Paket 780,950,000 03
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 103/170
p g j
Gurame, Lele dan Patin
, ,
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,314,280,000 04
Riau 14,328,240,000
Rokan Hilir 4,924,130,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,924,130,000 04
Indragiri Hilir 4,890,600,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,890,600,000 04
Kepulauan Meranti 4,513,510,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,513,510,000 04
Kepulauan Riau 48,211,063,000
Karimun 3,925,390,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 3,925,390,000 04
Bintan 9,097,895,000
Pengembangan Demfarm Budidaya Ikan 1 Paket 3,921,055,000 03Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,176,840,000 04
Batam 15,006,223,000
Pembangunan Kapal Nelayan Tahun 2015 beserta alat tangkap 1 Paket 1,258,855,000 03
Penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan Nelayan dalam
mendukung Nelayan Sekayam Maritim
1 Paket 921,488,000 03
Pengembangan/Fasi li tasi L ingkungan Sekayam Marit im 1 Paket 4,630,080,000 03
Coremap-CTI 1 Paket 3,000,000,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,195,800,000 04
Natuna 13,256,080,000
Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT 1 Paket 2,517,710,000 03
Pengembangan Distribusi Hasil Perikanan di daerah terisolir dan
perbatasan (APBN-P)
1 Paket 1,000,000,000 03
Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan
distribusi hulu hilir (APBN-P)
1 Paket 500,000,000 03
Dukungan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah
(KKPD)
1 Paket 3,000,000,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 6,238,370,000 04
Page 103
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Kepulauan Anambas 6,925,475,000
Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT 1 Paket 1,258,855,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,666,620,000 04
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 104/170
Kalimantan Barat 26,852,041,000
Sambas 11,510,831,000
Pembangunan PPI Selakau 1 Unit 2,000,000,000 03
Pengembangan Demfarm Budidaya Ikan/Udang 1 Paket 770,262,000 03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan 1 Unit 2,772,278,000 03
Pengembangan Pesisir Tangguh 1 Unit 755,841,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,212,450,000 04
Sanggau 3,330,730,000
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan 3,330,730,000 04
Kapuas Hulu 4,858,430,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,858,430,000 04
Sintang 3,157,240,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 3,157,240,000 04
Bengkayang 3,994,810,000Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 3,994,810,000 04
Kalimantan Utara 15,980,104,000
Nunukan 10,871,754,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,197,730,000 04
Pembangunan Kapal Penangkapan Ikan 10 - 20 GT (APBN-P) 1 Paket 1,103,856,000 03
Pengembangan / Fasilitasi Lingkungan Sekaya Maritim (APBN-P) 1 Paket 4,648,680,000 03
Penguatan Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Nelayan Dalam
Mendukung Nelayan Sekaya Maritim
1 Paket 921,488,000 03
Malinau 5,108,350,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,108,350,000 04
Nusa Tenggara Timur 32,101,378,000
Kupang 5,755,190,000
Pengembangan garam rakyat (APBN-P) 1 Paket 1,137,000,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,618,190,000 04
Alor 6,393,750,000
Page 104
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengembangan garam rakyat (APBN-P) 1 Paket 918,000,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,475,750,000 04
Timor Tengah Utara 3,648,580,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 105/170
Pengembangan garam rakyat (APBN-P) 1 Paket 890,000,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 2,758,580,000 04
Belu 10,912,138,000
Pengembangan /Fasi li tasi Lingkungan Sekaya Mari tim 1 Paket 4 ,645,080,000 03
Penguatan Kelembagaan melalui Pemberdayaan Nelayan dalam
mendukung nelayan sekaya Maritim
1 Paket 921,488,000 03
Penyediaan Sarana Sistem rantai Dingin dalam rangka Penguatan
Distribusi Hulu Hilir
1 Paket 2,000,000,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 3,345,570,000 04
Rote Ndao 5,391,720,000
Pengembangan Damfam Budidaya Ikan 1 Paket 674,400,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 4,717,320,000 04
Sulawesi Utara 10,616,550,000
Kepulauan Talaud 5,090,630,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,090,630,000 04
Kepulauan Sangihe 5,525,920,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,525,920,000 04
Maluku 22,760,730,000
Maluku Barat Daya 6,547,810,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 6,547,810,000 04
Maluku Tenggara Barat 9,704,930,000
Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT 1 Paket 2,157,250,000 03
Pengembangan Distribusi Hasil Perikanan di daerah terisolir dan
perbatasan (APBN-P)
1 Paket 100,000,000 03
Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan
distribusi hulu hilir (APBN-P)
1 Paket 1,000,000,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 6,447,680,000 04
Kepulauan Aru 6,507,990,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 6,507,990,000 04
Maluku Utara 10,651,143,000
Morotai 10,651,143,000
Page 105
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT 1 Paket 1,078,855,000 03
Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan
Hasil Perikanan
1 Paket 597,628,000 03
Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan
distribusi hulu hilir (APBN P)
1 Paket 2,000,000,000 03
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 106/170
distribusi hulu hilir (APBN-P)
Pengembangan Pesisir Tangguh 1 Paket 810,710,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 6,163,950,000 04
Papua 44,942,969,000
Supiori 5,647,210,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,647,210,000 04
Boven Digoel 3,332,590,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 3,332,590,000 04
Keerom 2,703,710,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 2,703,710,000 04
Merauke 22,830,429,000
Pembangunan Kapal Nelayan Tahun 2015 beserta alat tangkap 1 Paket 211,771,000 03
Pengembangan/Fasilitasi Lingkungan Sekaya Maritim (desa
Samakai dan Urumb)
1 Paket 3,166,670,000 03
Penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan nelayan dalam
mendukung nelayan sekaya maritim
1 Paket 921,488,000 03
Pengembangan Distribusi Hasil Perikanan di daerah terisolir dan
perbatasan (APBN-P)
1 Paket 960,880,000 03
Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan
distribusi hulu hilir (APBN-P)
1 Paket 639,120,000 03
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Kelautan
1 Paket 3,899,781,000 03
Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Per ikanan 1 Paket 2,650,219,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 10,380,500,000 04
Pegunungan Bintang 5,290,200,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,290,200,000 04
Jayapura 5,138,830,000
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 5,138,830,000 1 Unit
Papua Barat 13,969,230,000
Raja Ampat 13,969,230,000
Pengembangan Demfam budidaya rumput laut 1 Paket 682,130,000 03
Page 106
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengembangan Pusat Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan 1 Paket 825,000,000 03
Monitoring Biofisik Terumbu Karang 1 Paket 161,000,000 03
Monitoring Kondisi Sosek 1 Paket 125,000,000 03
Finalisasi dan Legalisasi RZWP3K 1 Paket 150 000 000 03
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 107/170
Finalisasi dan Legalisasi RZWP3K 1 Paket 150,000,000 03
Bimtek Metode Survey dan Identifikasi Jenis Ikan 1 Paket 204,000,000 03
Pelatihan Budidaya Perikanan Berkelanjutan 1 Paket 100,000,000 03
Asistensi Penyusunan Bisnis Plan Kelompok Usaha 1 Paket 78,500,000 03Pengawasan Ekosistem Pesisir dan Laut 1 Paket 125,000,000 03
Upgrade Pondok Informasi 1 Paket 75,000,000 03
Pengadaan Alat Monitoring 1 Paket 200,000,000 03
Program Sertifikasi dan Pelatihan Metode Pemantauan Terumbu
Karang
1 Paket 250,000,000 03
Penguatan Kapasitas Tenaga Pengelola Proyek Tingkat Kampung
dengan Mitra Usaha
1 Paket 86,500,000 03
Fasilitas Penataan Batas 1 Paket 160,000,000 03
Pelatihan Ekonomi Berkelanjutan bagi Kelompok Usaha Tingkat
Kampung dengan Mitra Usaha
1 Paket 210,000,000 03
Fasilitas Pendanaan Berkelanjutan KKP 1 Paket 50,000,000 03
Rehap Kantor Coremap 1 Paket 400,000,000 03
Sosialisasi dan Publikasi 1 Paket 300,000,000 03
Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan KKP 1 Paket 150,000,000 03
Revitalisasi RPTK 1 Paket 75,000,000 03Inisiasi Pertemuan Kelompok dan Stakeholder 1 Paket 100,000,000 03
Pembangunan infrastruktur kelau tan dan perikanan 1 Unit 9,462,100,000 1 Unit
13. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 531,150,000,000
Riau 20,000,000,000
Kepulauan Meranti 20,000,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 Paket 20,000,000,000
Kepulauan Riau 11,750,000,000
Natuna 8,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih 1 Paket 1,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 2 paket 2,500,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
Kepulauan Anambas 3,750,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp 1,250,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih 1,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Page 107
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Kalimantan Barat 147,626,000,000
Sambas 33,540,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 2 paket 2,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 24 540 000 000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 108/170
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 24,540,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000
Sanggau 22,050,000,000
Pembangunan Jembatan 1 paket 1,500,000,000
Pembangunan Jalan 2 paket 3,000,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 2 paket 2,000,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 5 paket 6,250,000,000
Pengadaan PLTS 10 Kwp (APBNP) 1 paket 2,300,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000
Kapuas Hulu 13,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih 3 paket 4,500,000,000
Pembangunan Jembatan 1 paket 1,500,000,000
Pembangunan Jalan 2 paket 3,000,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000
Sintang 50,132,000,000
Pembangunan Embung 1 paket 1,500,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 5 paket 6,250,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000
Pembangunan Jembatan (APBNP) 1 paket 8,500,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 25,382,000,000
Pembangunan Embung (APBNP) 1 paket 1,500,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000
Bengkayang 28,904,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 2 paket 2,000,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 5 paket 6,250,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000
Pembangunan Jembatan (APBNP) 1 paket 5,000,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 9,654,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
Page 108
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Kalimantan Timur 13,000,000,000
Mahakam ulu 13,000,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp 8 paket 10,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 109/170
Kalimantan Utara 29,750,000,000
Nunukan 19,250,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 5 paket 6,250,000,000Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 10,000,000,000
Malinau 10,500,000,000
Pembangunan Jembatan 1 paket 1,500,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 4 paket 5,000,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000
Nusa Tenggara Timur 72,800,000,000
Kupang 33,000,000,000 33,000,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 2 paket 2,500,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 Paket 25,000,000,000
Pembangunan Embung (APBNP) 1 paket 1,500,000,000MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
Alor 9,000,000,000 9,000,000,000
Pembangunan Embung 1 paket 1,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 2 paket 2,500,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000
Timor Tengah Utara 3,500,000,000 3,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pembangunan Embung (APBNP) 1 paket 1,500,000,000
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000
Malaka 2,500,000,000 2,500,000,000
Pembangunan Jalan 1 paket 1,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Belu 5,000,000,000 5,000,000,000
Pembangunan Jalan 1 paket 1,500,000,000
Page 109
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembangunan Embung 1 paket 1,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000
Rote Ndao 10,300,000,000 10,300,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 110/170
Pengadaan PLTS 5 Kwp 2 paket 2,500,000,000
Pembangunan Jalan 1 paket 1,500,000,000
Pembangunan Embung 1 paket 1,500,000,000Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pengadaan PLTS 10 Kwp (APBNP) 1 paket 2,300,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000
Sabu Raijua 9,500,000,000 9,500,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp 2 paket 2,500,000,000
Pembangunan Jalan 1 paket 1,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
72,800,000,000
Sulawesi Utara 24,330,000,000
Kepulauan Talaud 24,330,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp 2 paket 2,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 19,330,000,000
Maluku 63,844,000,000
Maluku Barat Daya 2,500,000,000
Pembangunan Jembatan 1 paket 1,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Maluku Tenggara Barat 27,094,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 26,094,000,000
Kepulauan Aru 34,250,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp 2 paket 2,500,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih 1 paket 1,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 1 paket 1,250,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 2 paket 3,000,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 25,000,000,000
Page 110
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Maluku Utara 22,500,000,000
Morotai 22,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 20,000,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 111/170
Papua 93,300,000,000
Supiori 5,500,000,000Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
Boven Digoel 35,800,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih 2 paket 3,000,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 2 paket 2,500,000,000
Pengadaan PLTS 10 Kwp (APBNP) 1 paket 2,300,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 25,000,000,000
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000
Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua
dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)
2 Paket 1,000,000,000
Keerom 19,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 15,000,000,000
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP) 1 Paket 1,000,000,000
Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua
dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)
2 Paket 1,000,000,000
Merauke 6,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP) 1 Paket 3,000,000,000
Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua
dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)
2 Paket 1,000,000,000
Pegunungan Bintang 26,000,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp 2 paket 2,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP) 1 paket 1,500,000,000
Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 20,000,000,000
Page 111
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua
dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)
2 Paket 1,000,000,000
Papua Barat 32,250,000,000
Raja Ampat 32,250,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 112/170
Pembangunan Fasilitas Air Bersih 1 paket 1,500,000,000
Pengembangan Potensi Sumber Daya 1 paket 1,000,000,000
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP) 2 paket 3,750,000,000Pembangunan Jalan (APBNP) 1 paket 25,000,000,000
Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua
dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)
2 Paket 1,000,000,000
14. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 709,193,000
Aceh 138,926,000
I dentifikasi Data Terpilah yang Mendukung RPJMD 1 Paket 69,691,000 01
Fasilitasi Pelatihan Sistem Pencatatan dan pelaporan data
Kekerasan
1 Paket 62,335,000 01
Monev Data Kekerasan 1 Paket 6,900,000 01
Sumatera Utara 85,165,000
Monitoring Sistem Data Terpilah 1 Paket 27,645,000 01
Fasilitasi Forum Koordinasi Penanganan ABH 1 Paket 57,520,000 01
Riau 56,400,000
Advokasi dan sosialisasi penerapan sistem data terpilah bidang
kesehatan
1 Paket 56,400,000 01
Kepulauan Riau 140,250,000
Fasilitasi Pengembangan Sistem Data Terpilah yang mendukung
Industri Rumahan
1 Paket 73,030,000 01
Pendampingan Penyusunan Data Terpilah Bidang KUKM, INDAG
untuk Pelaksanaan PPRG
1 Paket 67,220,000 01
Kalimantan Barat 110,627,000
Monitoring dan Evaluasi Hasil Pendampingan dalam
Pengumpulan, Analisis dan Pemanfaatan Data TPPO
1 Paket 56,332,000 01
Fasilitasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan
Daerah tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
1 Paket 54,295,000 01
Kalimantan Utara 69,235,000
Fasilitasi Pelatihan Sistem Pencatatan dan pelaporan data
Kekerasan
1 Paket 62,335,000 01
Page 112
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Monev Data Kekerasan 1 Paket 6,900,000 01
Nusa Tenggara Timur 54,295,000
Fasilitasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan
Daerah tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
1 Paket 54,295,000 01
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 113/170
Papua 54,295,000Fasilitasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan
Daerah tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
1 Paket 54,295,000 01
15. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1,720,000,000
Sumatera Utara 215,000,000
Serdang Berdagai 215,000,000
Workshop Seni Budaya Pemuda 1 Kegiatan 215,000,000 Tanjung
Beringin
Riau 215,000,000
Pelalawan 215,000,000
Workshop Seni Budaya Pemuda 1 Kegiatan 215,000,000 Kuala Kampar
Kalimantan Utara 215,000,000
Nunukan 215,000,000
Workshop Seni Budaya Pemuda 1 Kegiatan 215,000,000 Sebuku
Kalimantan Timur 215,000,000
Mahakam Ulu 215,000,000
Workshop Seni Budaya Pemuda 1 Kegiatan 215,000,000 Long Apari
Sulawesi Utara 215,000,000
Kepulauan Sangihe 215,000,000
Workshop Seni Budaya Pemuda 215,000,000 Tahuna
Nusa Tenggara Timur 215,000,000
Alor 215,000,000
Workshop Seni Budaya Pemuda 215,000,000 Teluk Mutiara
Maluku 215,000,000
Maluku Barat Daya 215,000,000
Workshop Seni Budaya Pemuda 215,000,000 Pulau Leti
Papua Barat 215,000,000
Page 113
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Raja Ampat 215,000,000
Workshop Seni Budaya Pemuda 215,000,000 Kepulauan
Ayau
16. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 10,075,133,500
Sumatera Utara 213 464 000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 114/170
Sumatera Utara 213,464,000
Serdang Bedagai 213,464,000
Fasilitasi Perbaikan Sarana Produksi Sentra IKM Pangan 106,732,000 01Fasilitasi Perbaikan Sarana Produksi Sentra IKM Pangan 106,732,000 01
Riau 561,440,000
Rokan Hilir 122,809,000
Pelatihan Teknis Sentra Serat Daun Nenas menjadi Tenun 122,809,000 02
Indragiri Hilir 438,631,000
Pelat ihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Keraj inan Gerabah 438,631,000 01
Kepulauan Riau 446,460,000
Natuna 199,280,000
Pelatihan Pengolahan Sagu menjadi Makanan 199,280,000 02
Kepulauan Anambas 247,180,000
Pelatihan Peningkatan Mutu Tempe Higienis 247,180,000 02
Kalimantan Barat 1,337,201,000
Sambas 730,712,000
Pelatihan Teknis dan Fasilitasi Sarana Produksi IKM Tenun 427,624,000 01
Pelatihan Peningkatan Desain Produk Rotan dan Bambu 216,233,000 01
Pendampingan Sentra Tenun Songket 86,855,000 02
Sanggau 606,489,000
Pengembangan Produksi Alsintan/Pande Besi 91,930,000 02
Pelatihan Teknis dan Fasilitasi Sarana Produksi IKM
Mebel/Furniture
426,504,000 01
Pendampingan Sentra Aneka Kerajinan Anyaman 88,055,000 02
Kalimantan Timur 2,352,441,000
Kutai Barat 335,137,000
Pelatihan Teknis Produksi IKM Anyaman 221,987,000 01
Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Anyaman Rotan 113,150,000 02
Page 114
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Nunukan 2,017,304,000
Pengembangan Pengolahan Rumput Laut 1,919,564,000 01
Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Ikan 97,740,000 02
Nusa Tenggara Timur 1,541,932,000
Kupang 345,490,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 115/170
Kupang 345,490,000
Pelatihan Supporting Komponen Kendaraan 105,520,000 02
Pelatihan IKM Meubelair 52,630,000 02Pelatihan Kerajinan Bambu dan Meubel 56,680,000 02
Pelatihan Industri Kecil Gerabah 72,830,000 02
Pelatihan IK Batu Akik 57,830,000 02
Timor Tengah Utara 202,606,000
Fasilitasi Peralatan Sentra IKM Tenun 202,606,000 01
Belu 467,303,000
Pelatihan Teknis Produksi bagi Sentra IKM Tenun 237,532,000 01
Fasilitasi Peralatan IKM Tenun 163,206,000 01
Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Ringan (dari Kacang Tanah
dan Mete)
66,565,000 02
Rote Ndao 66,565,000
Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Ringan (dari Kacang Tanah
dan Mete)
66,565,000 02
Alor 459,968,000
Bantuan Alat Produksi Tenun 163,406,000 01
Pelatihan Tenun 237,532,000 01
Pelatihan GMP bagi IKM Pengolahan Ikan 59,030,000 02
Sulawesi Utara 826,442,000
Kepulauan Sangihe 86,610,000
Fasilitasi Perbaikan Kemasan WUB IKM Pengolahan Ikan 86,610,000 02
Kepulauan Talaud 739,832,000
Peningkatan Kemampuan Sentra Kapal Rakyat 649,802,000 01-02
Pelatihan WUB Perbengkelan IKM 90,030,000 02
Maluku 156,980,000
Maluku Tenggara Barat 81,340,000
Pelatihan Proses Produksi Rumput Laut 81,340,000 02
Page 115
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Kepulauan Aru 75,640,000
Pelatihan WUB Ikan Asap Cair 75,640,000 02
Maluku Utara 630,340,500
Morotai 630,340,500
Pelatihan dan Start Up WUB IKM Berbasis Ikan 539,851,500
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 116/170
p , ,
Pelatihan Pengolahan Ikan 90,489,000
Papua 2,008,433,000
Merauke 2,008,433,000
Fasi li tasi Pembangunan Wi rausaha IKM Perbengke lan Otomoti f 490,798,000 01
Pelatihan Pengolahan Minyak Atsiri (Kayu Putih) 145,910,000 02
Pelatihan Pengolahan Produk Hilirisasi Kakao 56,725,000 02
Pelatihan dan Start Up WUB IKM Pengolahan Agu 1,258,275,000 01
Pelatihan Pengolahan Produk Hilarisasi Kakao 56,725,000 02
17. KEMENTERIAN PARIWISATA 22,882,638,000
Aceh 1,500,000,000
Sabang 1,500,000,000
Tourism Information Center dan Souvenir 1 Kegiatan 1,500,000,000 03 Sukakarya
Kalimantan Barat 1,500,000,000
Kapuas Hulu 1,500,000,000
Pengembangan Kawasan Danau Sentarum 1 Kegiatan 1,500,000,000 03 Batang Lupar
Kalimantan Utara 750,000,000
Malinau 750,000,000
Pembangunan Landscape Aula Kesenian Desa Setulang 1 Kegiatan 750,000,000 03 Malinau Selatan
Kalimantan Timur 3,132,638,000
Mahakam Ulu 3,132,638,000
Pembangunan Prasarana Pengembangan Kawasan Ekowisata
Sungai (Dermaga Sungai)
1 Unit 3,132,638,000 04
Nusa Tenggara Timur 7,500,000,000
Alor 1,000,000,000
Page 116
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Jalan Bampalola, Are Parkir Takpala, Pos Pemantauan Takpala,
Tempat Penjualan Souvenir Takpala
1,000,000,000 03 Desa Bampalola
Kecamatan Alor
Barat Laut dan
(Jalan Wisata) dan
Desa Lembur
Barat Kecamatan
Alor Tengah Utara
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 117/170
g
(Area Parkir,
Pusat Saouvenir,
Pos Pemantau)
Kupang 6,500,000,000
Prasarana Pengembangan Kawasan Ekowisata Maritim (Titik
Labuh)
1 Unit 6,500,000,000 04
Maluku 6,500,000,000
Maluku Tenggara Barat 6,500,000,000
Prasarana Pengembangan Kawasan Ekowisata Maritim (Titik
Labuh)
1 Unit 6,500,000,000
Papua Barat 2,000,000,000
Raja Ampat 2,000,000,000
Pembangunan Etalase Geopark 2,000,000,000 03 Waisal Distrik
Kota Waisal
Kabupaten Raja
Ampat
18. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 16,950,852,000
Sumatera Utara 763,104,000
Serdang Bedagai 763,104,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 763,104,000 04
Riau 1,283,008,000
Meranti 763,104,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 763,104,000 04
Indragiri Hilir 519,904,000Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 519,904,000 04
Kepulauan Riau 3,012,912,000
Karimun 517,904,000
Page 117
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 517,904,000 04
Bintan 1,247,504,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,247,504,000 04
Batam 1,247,504,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 118/170
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,247,504,000 04
Kalimantan Barat 2,325,768,000
Sambas 522,704,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 522,704,000 04
Sanggau 757,656,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 757,656,000 04
Kapuas Hulu 522,704,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 522,704,000 04
Bengkayang 522,704,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 522,704,000 04
Kalimantan Utara 2,022,608,000
Nunukan 1,011,304,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,011,304,000 04
Malinau 1,011,304,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,011,304,000 04
Nusa Tenggara Timur 2,103,632,000
Kupang 1,051,816,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,051,816,000 04
Belu 1,051,816,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,051,816,000 04
Sulawesi Utara 1,029,524,000
Kepulauan Sangihe 1,029,524,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,029,524,000 04
Maluku 2,113,632,000
Maluku Barat Daya 1,056,816,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,056,816,000 04
Page 118
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Maluku Tenggara Barat 1,056,816,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 1,056,816,000 04
Maluku Utara 570,416,000
Morotai 570,416,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 570,416,000 04
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 119/170
Papua 1,726,248,000
Boven Digoel 575,416,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 575,416,000 04
Merauke 575,416,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 575,416,000 04
Jayapura 575,416,000
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 575,416,000 04
19. KEMENTERIAN SOSIAL 52,896,363,000
Aceh 272,012,500
Sabang 272,012,500
Bantuan Tunai Bersayarat 295 KSM 106,012,500 02 Sukakarya
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 50 Org 100,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 22 Org 66,000,000 02
Sumatera Utara 1,446,387,500
Serdang Bedagai 1,446,387,500
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 1504 KSM 620,387,500 02 Tanjung
Beringin
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 63 Org 126,000,000 02
Riau 6,544,050,000
Rokan hilir 323,680,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 298 KSM 175,880,000 02 Pasir Limau
Kapas
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 44 Org 48,800,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 96,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 1 Org 3,000,000 02
Bengkalis 1,310,890,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 240 KSM 120,025,000 02 Bukit Batu
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 472 KSM 208,445,000 02 Bantan
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 372 KSM 178,445,000 02 Rupat Utara
Page 119
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 515 KSM 255,275,000 02 Rupat
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 650 KSM 327,500,000 02 Bengkalis
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 72 Org 89,200,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 60 Org 120,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 4 Org 12,000,000 02
Indragiri Hilir 2 204 365 000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 120/170
Indragiri Hilir 2,204,365,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 133 KSM 60,730,000 02 Kateman
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 123 KSM 54,755,000 02 Tanah Merah
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 138 KSM 69,280,000 02 Gaung Anak Seka
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 40 KUBE 800,000,000 02
Bantuan Stimulan UEP Perkotaan 300 KK 600,000,000 02
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 476 Org 523,600,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 48 Org 96,000,000 02
Kepulauan Meranti 1,779,195,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 1.207 KSM 533,795,000 02 Merbau
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 1.321 KSM 526,510,000 02 Rangsang
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 674 KSM 304,065,000 02 Pulau Merbau
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 895 KSM 373,575,000 02 Rangsang Barat
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 29 KK 21,750,000 03 Rangsang Pesisir
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 26 KK 19,500,000 03 Tebing Tinggi
Timur
Dumai 604,050,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 170 KSM 73,625,000 02 Dumai Timur
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 160 KSM 62,625,000 02 Dumai Barat
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 338 Org 371,800,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 48 Org 96,000,000 02
Pelalawan 321,870,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 242 KSM 102,770,000 02 Kuala Kampar
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 71 Org 78,100,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 48 Org 96,000,000 02Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 15 Org 45,000,000 02
Kepulauan Riau 4,804,850,000
Natuna 836,000,000
Page 120
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 50 Org 100,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 12 Org 36,000,000 02
Anambas 112,000,000
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 50 Org 100,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 4 Org 12 000 000 02
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 121/170
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 4 Org 12,000,000 02
Batam 2,369,550,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 190 KSM 62,875,000 02 Belakang
Padang
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 60 KSM 26,000,000 02 Batam Kota
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 424 KSM 154,712,500 02 Bulang
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 94 KSM 39,750,000 02 SeKupang
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 152 KSM 65,875,000 02 Lubuk Raja
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 199 KSM 68,375,000 02 Nongsa
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 266 KSM 113,687,500 02 Batu Ampar
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 391 KSM 159,275,000 02 Batu Aji
Bantuan Stimulan UEP Perkotaan 30 KK 600,000,000 02
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 820 Org 968,000,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 24 Org 48,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 21 Org 63,000,000 02
Bintan 1,097,062,500
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 126 KSM 45,887,500 02 Bintan Utara
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 221 KSM 71,137,500 02 Tambelan
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 52 KSM 15,900,000 02 Bintan Pesisir
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 83 KSM 29,137,500 02 Teluk Sembung
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 35,000,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 76 Org 152,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 16 Org 48,000,000 02
Karimun 390,237,500
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 85 KSM 34,687,500 02 Kundul
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 86 KSM 34,325,000 02 Meral
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 99 KSM 35,625,000 02 Moro
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 56 Org 71,600,000 02Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 50 Org 100,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 38 Org 114,000,000 02
Kalimantan Barat 4,415,755,500
Page 121
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Sambas 1,996,680,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 260 KSM 93,750,000 02 Paloh
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 133 KSM 65,230,000 02 Sanjingan Besar
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 904 Org 1,276,700,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 75 Org 150,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 137 Org 411,000,000 02
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 122/170
g g ( ) g , , 2
Bengkayang 73,090,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 89 KSM 49,090,000 02 Siding
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 8 Org 24,000,000 02
Sanggau 680,243,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 79 KSM 29,240,000 02 Sekayan
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 873 Org 96,003,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 75 Org 150,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 135 Org 405,000,000 02
Sintang 745,487,500
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 210 KSM 91,487,500 02 Ketunggau Hulu
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 873 KSM 406,500,000 02 Ketungau
Tengah
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 225 Org 247,500,000 02
Kapuas Hulu 920,255,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 173 KSM 70,255,000 02 Puttussibau
Utara
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 75 Org 150,000,000 02
Kalimantan Timur 166,100,000
Mahakam Ulu 166,100,000
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 166,100,000 02
Kalimantan Utara 740,350,000
Malinau 94,000,000
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 20 Org 40,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 18 Org 54,000,000 02
Nunukan 646,350,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 176 KSM 82,125,000 02 Sebatik Barat
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 357 KSM 157,500,000 02 Sebatik
Page 122
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 103 KSM 43,750,000 02 Lumbis
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 251 KSM 97,875,000 02 Sebuku
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 161 PKH 177,100,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 20 Org 40,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 16 Org 48,000,000 02
Nusa Tenggara Timur 9,703,132,500
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 123/170
Kupang 3,374,950,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 235 KSM 97,250,000 02 Amfoang Timur
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 232 KSM 84,750,000 02 Amarasi Barat
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 339 KSM 131,250,000 02 Amarasi Timur
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 120 KSM 50,700,000 02 Semau Selatan
Bantuan Stimulan UEP Perkotaan 300 KK 600,000,000 02
Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT 60 KK 1,800,000,000 03 Amfoang
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 60 KK 108,000,000 03 Amfoang
Bantuan Bibit Tanaman warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Amfoang
Bantuan Peralatan Kerja warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Amfoang
Bantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Amfoang
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 35 Org 63,000,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 103 Org 206,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 48 Org 144,000,000 02
Timor Tengah Utara 999,712,500
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 280 KSM 118,675,000 02 Insana Utara
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 297 KSM 129,000,000 02 Kota Kefamenanu
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 288 KSM 118,187,500 02 Miaomaffo Barat
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 232 KSM 91,750,000 02 Mutis
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 21 Org 23,100,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 90 Org 180,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 113 Org 339,000,000 02
Belu 952,252,500
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 346 KSM 159,925,000 02 Lakmanaen
Selatan
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 85 KSM 43,600,000 02 Atambua
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 185 KSM 76,712,500 02 LekmanenBantuan Tunai Bersyarat / PKH 137 KSM 70,970,000 02 Lasiolat
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 198 KSM 87,375,000 02 Raihat
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 147 KSM 59,570,000 02 Nanet Dubesi
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 61 Org 67,100,000 02
Page 123
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 81 Org 162,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 75 Org 225,000,000 02
Malaka 860,000,000
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 43 Kube 860,000,000 02
Rote Ndao 1,552,967,500
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 124/170
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 1.305 KSM 629,337,500 02 Rote Barat Daya
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 388 KSM 164,875,000 02 Rote Barat
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 98 KSM 49,630,000 02 Rote Selatan
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 613 KSM 275,000,000 02 Lobalan
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 331 KSM 156,625,000 02 Pantai Baru
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 25 KK 22,500,000 03 Rote Timur
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 60 Org 120,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 45 Org 135,000,000 02
Alor 1,816,812,500
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 642 KSM 259,237,500 02 Teluk Mutiara
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 1.208 KSM 517,000,000 02 Alor Barat Daya
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 197 KSM 96,375,000 02 Matara
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 30 Kube 600,000,000 02
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 94 KK 84,600,000 03 Alor Selatan
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 26 Org 28,600,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 77 Org 231,000,000 02
Sabu Raijua 146,437,500
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 327 KSM 146,437,500 02 Raijua
Sulawesi Utara 3,782,512,500
Kepulauan Sangihe 3,607,012,500
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 197 KSM 53,625,000 02 Tabuka Utara
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 218 KSM 60,287,500 02 Kendahe
Batuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 30 KUBE 600,000,000 02
Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT 68 KK 1,632,000,000 03 Tabuka Tengah
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 68 KK 122,400,000 03 Tabuka Tengah
Bantuan Bibit Tanaman warga KAT 68 KK 27,200,000 03 Tabuka Tengah
Bantuan Peralatan Kerja warga KAT 68 KK 27,200,000 03 Tabuka TengahBantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT 68 KK 27,200,000 03 Tabuka Tengah
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 66 KK 59,400,000 03 Tatoreng
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 70 KK 126,000,000 03 Tabuka Selatan
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 57 KK 102,600,000 03 Samako
Page 124
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 461 Org 507,100,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 59 Org 118,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 48 Org 144,000,000 02
Kepulauan Talaud 175,500,000
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 45 Org 49,500,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 60 Org 120,000,000 02
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 125/170
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 2 Org 6,000,000 02
Maluku Barat Daya 3,900,762,500
Maluku Barat Daya 1,020,000,000
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 355 Org 160,000,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 80 Org 160,000,000 02
Maluku Tenggara Barat 2,290,637,500
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 261 KSM 114,500,000 02 Taninbar
Selatan
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 302 KSM 140,287,500 02 Selaru
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 466 KSM 209,750,000 02 Wertamrian
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 263 KSM 122,875,000 02 Nirunmas
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 131 KSM 65,625,000 02 Taninbar Utara
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 135 KSM 73,100,000 02 Yaru
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan 35 KUBE 700,000,000 02Bantuan Stimulan UEP Perkotaan 250 KK 500,000,000 02
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 47 KK 70,500,000 03 Wertamrian
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 126,000,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 63 Org 126,000,000 02
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 14 Org 42,000,000 02
Kepulauan Aru 590,125,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 284 KSM 133,250,000 02 Aru Tengah
Selatan
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 288 KSM 136,875,000 02 Aru Selatan
Timur
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 31 Org 160,000,000 02
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) 80 Org 160,000,000 02
Maluku Utara 1,082,625,000Morotai 1,082,625,000
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 191 KSM 94,125,000 02 Morotai Selatan
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH 171 KSM 88,500,000 02 Morotai Jaya
Page 125
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 126/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT 60 KK 108,000,000 03 Wawarbumi
Bantuan Bibit Tanaman warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Wawarbumi
Bantuan Peralatan Kerja warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Wawarbumi
Bantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT 60 KK 30,000,000 03 Wawarbumi
20. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM 18,000,000,000
Pembangunan Pasar Tradisional 20 Unit 18,000,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 127/170
21. KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 142,314,820,000
Aceh 3,044,290,000
Sabang 3,044,290,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,155,350,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 kegiatan 1,888,940,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Sumatera Utara 3,004,810,000
Serdang Bedagai 3,004,810,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,292,310,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,712,500,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Page 127
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Riau 14,038,460,000
Rokan Hilir 3,722,430,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,921,480,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 128/170
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 kegiatan 1,800,950,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Indragiri Hilir 3,272,650,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,853,680,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 kegiatan 1,418,970,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Kepulauan Meranti 1,975,340,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,975,340,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Page 128
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Dumai 1,612,400,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,612,400,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 129/170
g p g
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Pelalawan 3,455,640,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,822,180,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,633,460,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Kepulauan Riau 14,641,370,000
Natuna 3,231,640,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,337,400,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,894,240,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Page 129
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Kepulauan Anambas 3,374,270,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,409,560,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 130/170
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,964,710,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Batam 2,661,770,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,262,340,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,399,430,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Bintan 2,693,920,000
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,239,350,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Page 130
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,454,570,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Karimun 2,679,770,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 131/170
Bidang Kehutanan : 6 Kegiatan 1,510,830,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,168,940,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Kalimantan Barat 19,824,640,000Sambas 3,524,220,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,530,720,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,993,500,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Bengkayang 3,374,640,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,530,930,000
Page 131
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,843,710,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 132/170
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Sanggau 3,611,820,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,909,030,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,702,790,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Sintang 4,775,890,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 2,546,280,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,229,610,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Page 132
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Kapuas Hulu 4,538,070,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 2,448,880,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 133/170
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,089,190,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Kalimantan Timur 1,841,940,000
Mahakam Ulu 1,841,940,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,841,940,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Kalimantan Utara 3,333,140,000
Malinau 1,715,780,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,715,780,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Nunukan 1,617,360,000
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,617,360,000
Page 133
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Nusa Tenggara Timur 20,832,570,000
Kupang 2,757,410,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,110,160,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 134/170
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,647,250,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Timor Tengah Utara 2,889,530,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,303,650,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,585,880,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Belu 2,962,400,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,316,950,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
Page 134
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,645,450,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3 Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 135/170
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Malaka 2,229,730,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,354,360,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 875,370,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Rote Ndao 3,406,040,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,866,780,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,539,260,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Page 135
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Alor 3,650,860,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,716,950,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6 Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 136/170
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan HutanBidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,933,910,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Sabu Raijua 2,936,600,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,341,400,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan HutanBidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,595,200,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Sulawesi Utara 6,409,790,000
Kepulauan Sangihe 3,233,330,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,248,130,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,985,200,000
Page 136
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Kepulauan Talaud 3,176,460,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,241,410,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 137/170
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,935,050,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Maluku 12,852,420,000
Maluku Tenggara Barat 4,024,280,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,725,830,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,298,450,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Kepulauan Aru 3,303,620,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,293,030,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
Page 137
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 138/170
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Papua 34,489,180,000
Merauke 6,726,860,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 2,739,330,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 139/170
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 3,987,530,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Boven Digoel 4,038,720,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,304,500,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,734,220,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Pegunungan Bintang 9,764,930,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 3,056,450,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 6,708,480,000
Page 139
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Keerom 5,690,600,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 2,836,360,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan2 Penataan areal kerja KPHP/KPHL
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 140/170
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,854,240,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Jayapura 4,945,480,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 2,064,910,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 2,880,570,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Supiori 3,322,590,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,490,750,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
Page 140
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 1,831,840,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
Papua Barat 4,801,800,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 141/170
Papua Barat 4,801,800,000
Raja Ampat 4,801,800,000
Bidang Kehutanan 6 Kegiatan 1,531,290,000
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup : 4 Kegiatan 3,270,510,000
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
22. KEMENTERIAN AGAMA 659,227,972,000
Aceh 20,842,921,000
Sabang 20,842,921,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 440,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 71,000,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 657,291,000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 33,060,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 54,860,000
Pembinaan Administrasi Umum 929,650,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 26,880,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 26,880,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 361,080,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 359,010,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
880,636,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi PendidikanAgama Islam
72,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
384,830,000
Page 141
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
6,986,260,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 9,900,000
Pembinaan Haji dan Umrah 41,790,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
151,009,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
2,080,060,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Islam 7,276,725,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 142/170
Riau 30,103,824,000
Rokan Hilir 30,103,824,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 98,968,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 95,289,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 101,611,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 572,522,000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 68,808,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 133,610,000
Pembinaan Administrasi Umum 805,301,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 81,848,000
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 27,308,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 85,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 90,232,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 777,101,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 989,782,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
2,678,409,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
1,303,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
143,554,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
13,323,754,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
5,720,203,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 89,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 35,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBimas Kristen
82,016,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
430,969,000
Page 142
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu
120,683,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha 18,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha
87,880,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 18,320,000
Pembinaan Haji dan Umrah 46,598,000
Pengelolaan Dana Haji 12,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaPenyelenggaraan Haji dan Umrah 244,627,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 143/170
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
802,610,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
1,019,821,000
Kepulauan Riau 26,579,711,000
Natuna 26,579,711,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 126,990,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 100,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 130,000,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 794,145,000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 118,290,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 200,000,000
Pembinaan Administrasi Umum 1,023,461,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 80,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 100,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 85,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 483,400,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 694,476,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
1,861,523,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
172,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
245,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
2,022,945,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
5,107,970,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha
141,332,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 8,000,000
Page 143
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembinaan Haji dan Umrah 155,134,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
228,609,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
5,736,763,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
6,964,673,000
Kalimantan Barat 236,089,302,000
Bengkayang 31,702,756,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 144/170
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 100,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 56,394,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 819,158,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 77,800,000
Pembinaan Administrasi Umum 652,330,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 61,800,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 35,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 385,000,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,905,380,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
2,155,351,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
85,270,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
35,702,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
440,800,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
9,371,163,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 95,700,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 113,700,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
455,390,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
6,237,347,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 482,832,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 280,750,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
2,075,210,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan BimasKatolik
4,226,290,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 7,200,000
Page 144
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu
279,237,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha 198,014,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Budha
95,060,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha 489,330,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha
239,428,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 67,845,000
Pembinaan Haji dan Umrah 10,056,000
D k M j d P l k T T k i L i 168 219 000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 145/170
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
168,219,000
Kapuas Hulu 37,978,408,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 100,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 80,994,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,037,884,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 151,570,000
Pembinaan Administrasi Umum 954,788,000
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 50,000,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 2,000,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 61,800,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 35,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 332,000,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 4,697,240,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
2,686,648,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
108,330,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
42,158,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
582,700,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
7,510,136,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen -
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 18,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
5,400,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
2,944,894,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 297,840,000
Page 145
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 167,400,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
2,044,388,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
4,491,112,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 70,745,000
Pembinaan Haji dan Umrah 10,136,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
348,620,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
2,711,911,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 146/170
Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
4,436,714,000
Sambas 70,580,967,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 150,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 62,994,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 929,220,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 98,470,000
Pembinaan Administrasi Umum 1,292,860,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 63,800,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 35,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 643,200,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 933,240,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
3,732,973,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
110,620,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
37,496,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
6,008,300,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
35,771,663,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 239,700,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 77,700,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
186,749,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
942,854,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 170,840,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 120,000,000
Page 146
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
638,386,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
913,114,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 54,215,000
Pembinaan Haji dan Umrah 11,411,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
340,059,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 14,400,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu
135,107,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 147/170
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
5,565,560,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
11,301,036,000
Sanggau 49,285,887,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 100,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 64,314,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,030,237,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 107,330,000
Pembinaan Administrasi Umum 674,670,000
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 50,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 61,800,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 35,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 377,800,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,668,050,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
2,124,646,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
219,500,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
28,746,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
593,300,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
12,820,110,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 113,700,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 113,700,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBimas Kristen
155,156,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
6,027,976,000
Page 147
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 525,482,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 254,600,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
2,730,412,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
7,416,031,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 53,270,000
Pembinaan Haji dan Umrah 10,386,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
169,571,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan 4,235,512,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 148/170
g , , j /
Madrasah
, , ,
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
7,524,588,000
Sintang 46,541,284,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 101,960,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 69,594,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,210,450,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 83,800,000
Pembinaan Administrasi Umum 644,960,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 61,800,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 35,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 315,600,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 732,350,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
2,243,790,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
109,960,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
38,788,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
512,700,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
13,030,072,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 77,700,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 113,700,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
140,129,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan BimasKristen
7,831,580,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 401,040,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 147,800,000
Page 148
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
2,097,355,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
6,137,202,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 57,275,000
Pembinaan Haji dan Umrah 10,136,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
239,928,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
3,106,730,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis 6,989,885,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 149/170
Lainnya Pendidikan Islam
Kalimantan Utara 32,289,056,000
Malinau 10,442,071,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 34,685,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 108,977,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,167,658,000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 13,889,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 93,309,000
Pembinaan Administrasi Umum 1,017,346,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 48,360,000
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 12,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 35,040,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 29,400,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 343,255,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 693,136,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
1,329,416,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
30,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
42,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
624,237,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
1,828,318,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 40,000,000Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 40,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
189,502,000
Page 149
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
1,311,712,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 250,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 75,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
356,348,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
391,800,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha
100,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 35,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 150/170
Pembinaan Haji dan Umrah 19,350,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
242,233,000
Nunukan 21,846,985,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 47,200,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 20,455,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 64,115,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,003,179,000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 33,808,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 24,670,000
Pembinaan Administrasi Umum 960,701,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 50,000,000
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 10,000,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 185,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 54,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 80,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 461,519,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,310,858,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
4,163,299,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
48,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
66,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
4,370,116,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
5,488,840,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 40,000,000
Page 150
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 40,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
102,343,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
2,159,431,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
292,317,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
310,648,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu -
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hi d
-
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 151/170
Hindu
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha
52,000,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 35,000,000
Pembinaan Haji dan Umrah 19,800,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
353,686,000
Nusa Tenggara Timur 222,060,930,000
Alor 38,966,754,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 89,294,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 25,437,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 44,530,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,022,624,000Pembinaan Administrasi Perencanaan 45,100,000
Pembinaan Administrasi Umum 732,490,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 20,875,000
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 33,516,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 250,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 20,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 30,810,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 87,690,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,253,730,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
809,615,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
166,290,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
76,800,000
Page 151
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
2,621,630,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
5,126,745,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 174,200,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 137,220,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
30,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
7,420,116,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 145,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Ur san Agama Katolik 111 000 000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 152/170
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 111,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
726,645,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
1,134,363,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 49,430,000
Pembinaan Haji dan Umrah 48,640,000
Pengelolaan Dana Haji 1,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
163,864,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
6,745,672,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
9,622,428,000
Belu 35,567,712,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 489,294,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 25,437,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 50,530,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,929,365,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 25,330,000
Pembinaan Administrasi Umum 1,127,150,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 29,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 20,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 30,810,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 70,730,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 334,735,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBimas Islam
849,305,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
113,370,000
Page 152
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
25,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
731,595,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
2,122,182,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 97,270,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 89,820,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
30,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
2,347,860,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 153/170
Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 1,422,842,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 427,800,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
2,968,038,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
19,891,869,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 10,800,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Hindu
54,648,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu
46,200,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 47,930,000
Pembinaan Haji dan Umrah 47,610,000Pengelolaan Dana Haji 1,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
110,192,000
Kupang 125,816,969,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha 8,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Budha
161,224,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha 37,905,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
1,797,240,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
4,118,158,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 95,260,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 24,937,000Pembinaan Administrasi Kepegawaian 52,300,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,319,239,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 41,130,000
Page 153
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembinaan Administrasi Umum 970,436,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 54,300,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 20,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 30,810,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 74,330,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 383,110,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
1,271,823,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi PendidikanAgama Islam
130,870,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan 135,250,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 154/170
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
135,250,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
714,280,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
3,685,705,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 437,420,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 122,820,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
30,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
13,732,320,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 236,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 161,400,000Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
1,541,409,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
3,976,399,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 43,030,000
Pembinaan Haji dan Umrah 38,630,000
Pengelolaan Dana Haji 21,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
199,526,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
2,681,280,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
4,168,598,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
265,828,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
1,217,882,000
Page 154
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
262,658,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
647,362,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 96,360,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 36,610,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,187,491,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 40,350,000
Pembinaan Administrasi Umum 492,150,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 15,000,000
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 32,766,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 155/170
p g
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 20,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 30,810,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 146,330,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,181,760,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
1,396,215,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
493,290,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
25,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
935,240,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Islam
8,102,403,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 514,570,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 133,620,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
2,919,478,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
11,023,682,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 470,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 150,600,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
3,139,143,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
6,884,227,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu 171,500,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 100,800,000Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Hindu
69,580,000
Page 155
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu
896,757,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 74,965,000
Pembinaan Haji dan Umrah 186,780,000
Pengelolaan Dana Haji 21,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
107,862,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
260,470,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Islam
969,015,000
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang 19,290,638,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 156/170
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
3,503,509,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Tinggi Agama Kristen
15,787,129,000
Timor Tengah Utara 21,709,495,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 89,294,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 25,437,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 38,620,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,119,537,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 36,400,000
Pembinaan Administrasi Umum 974,770,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 25,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 20,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 30,810,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 67,130,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 295,585,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
642,827,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
93,870,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
25,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
446,790,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
789,020,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 123,455,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 89,820,000
Page 156
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
30,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
2,231,448,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 596,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 327,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
1,630,789,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
11,769,101,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 44,230,000
Pembinaan Haji dan Umrah 45,330,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 157/170
Pengelolaan Dana Haji 1,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
101,232,000
Sulawesi Utara 37,457,575,000
Kepulauan Sangihe 26,947,953,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 32,050,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 863,299,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 17,600,000
Pembinaan Administrasi Umum 1,231,482,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 233,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 28,720,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 15,760,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 318,650,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 646,180,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
875,946,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
25,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
22,640,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
1,897,200,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
9,255,144,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 144,080,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 70,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
1,638,753,000
Page 157
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASANTAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
5,179,375,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 75,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 103,800,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
354,633,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 21,020,000
Pembinaan Haji dan Umrah 51,910,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
97,963,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
727,972,000
D k M j P didik d P l T T k i 2 980 776 000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 158/170
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
2,980,776,000
Kepulauan Talaud 10,509,622,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 37,050,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 927,553,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 22,000,000
Pembinaan Administrasi Umum 710,863,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Apara tur Kementeri an Agama 40,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 19,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 12,000,000Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 48,000,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 295,090,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
760,894,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
30,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
22,640,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
540,800,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
476,625,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 431,080,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 80,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
654,754,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
4,402,715,000
Page 158
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 75,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 118,200,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
401,766,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
168,000,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 24,840,000
Pembinaan Haji dan Umrah 81,350,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
89,402,000
Maluku Utara 13,995,163,000
Morotai 13 995 163 000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 159/170
Morotai 13,995,163,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 144,320,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 102,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 43,760,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 877,265,000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 266,000,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 17,500,000
Pembinaan Administrasi Umum 513,320,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 33,000,000
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Be ragama 24,000,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 2,500,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 26,850,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 44,650,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 170,000,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 425,938,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
738,596,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam
167,754,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
16,000,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
4,297,855,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
1,327,125,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 20,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 94,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
40,000,000
Page 159
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
133,900,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 40,000,000
Pembinaan Haji dan Umrah 78,682,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
125,206,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
1,049,450,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
677,992,000
Papua 30,640,899,000
Boven Digoel 4,614,921,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 160/170
Boven Digoel 4,614,921,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 27,200,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 831,796,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 30,860,000
Pembinaan Administrasi Umum 721,550,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 5 ,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 36,000,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,009,999,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
503,684,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 55,000,000Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 143,100,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
35,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
277,009,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 50,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 79,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
738,181,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
31,542,000
Keerom 3,897,347,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 27,200,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 518,848,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 30,800,000
Pembinaan Administrasi Umum 459,800,000
Page 160
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 2 ,500,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 10,800,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
294,574,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 80,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 112,100,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
35,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan BimasKristen
722,221,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 200,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 76,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 161/170
g g , ,
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
1,203,504,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
84,000,000
Merauke 19,364,800,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha 97,200,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha 110,890,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha
53,118,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 27,200,000Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1,085,297,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 32,400,000
Pembinaan Administrasi Umum 1,490,568,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 5 ,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 9,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 50,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 138,000,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 173,975,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
699,205,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
1,836,460,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
6,445,623,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 90,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 184,600,000
Page 161
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
35,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
2,162,908,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 300,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 139,800,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
2,363,850,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
1,322,400,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu 24,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 38,560,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas 275,507,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 162/170
Hindu
Pembinaan Haji dan Umrah 80,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
54,239,000
Supiori 2,763,831,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 27,200,000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 631,027,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 35,300,000
Pembinaan Administrasi Umum 448,016,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 5 ,000,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 23,999,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
396,993,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 68,440,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 193,666,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
35,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
612,262,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
246,928,000
Papua Barat 9,168,591,000
Raja Ampat 9,168,591,000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 50,000,000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 52,000,000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 220,380,000
Page 162
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 773,468,000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 23,650,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan 242,120,000
Pembinaan Administrasi Umum 1,245,361,000
Pembinaan Admini st rasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 4 ,500,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 39,740,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 10,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 242,100,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 569,638,000Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
394,935,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan 4,080,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 163/170
Agama Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
7,700,000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
292,566,000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
1,832,552,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 259,870,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 267,817,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
179,296,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
1,228,619,000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 300,000,000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 85,800,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
399,963,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri 36,000,000
Pembinaan Haji dan Umrah 122,830,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
283,606,000
23. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 5,619,024,000
KALIMATAN BARAT 1,819,305,000
Bengkayang 1,819,305,000
Polres Bengkayang : 3 Paket 1,819,305,000 01 SUNGAI BETUNG
a. Pembangunan Rumdin Kapolsek Sungai Betung
b. Pembangunan Rumdin BA. Polsek Sungai Betung
c. Pembangunan Mapolsek Sungai Betung
Page 163
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Sulawesi Utara 1,116,269,000
Kepulauan Sangihe 1,116,269,000
Polres Sangihe : 1 Paket 1,116,269,000 01 MARORE
a. Pembangunan Tanggul Penahan Tanah Polsek Marore
Maluku 2,683,450,000
Maluku Tenggara Barat 2,683,450,000
Polres Maluku Tenggara Barat : 2 Paket 2,683,450,000 01 BABAR,
SERWARUa. Pembangunan Mako Posek Babar
b. Pembangunan Mako Polsek Serwaru
7 5
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 164/170
24. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 6,979,561,000
Nusa Tenggara Timur 2,766,888,000
Timor Tengah Utara 876,888,000
Pembuatan dan pemasangan pilar batas RI -RDTL 80 Pilar 680,000,000 Mutis
Pemeliharaan tanda batas RI-RDTL 80 BSP 196,888,000 Tasifeto Timur
Kupang 630,000,000
Pemotretan udara dan pembuatan segmen batas RI-RDTL 80 NLP 630,000,000 Miomafo Barat
Amfoang Timur
Belu 1,260,000,000
Pemotretan udara dan pembuatan segmen batas RI-RDTL 40 NLP 1,260,000,000 Lasiolat
Kalimantan Barat 1,114,073,000
Sintang 673,073,000
Survei lapangan, koordinasi, dan supervisi pembuatan,
pemasangan dan pemeliharaan pilar batas RI-Malaysia
16 Pilar 673,073,000 Ketungai
Tengah,
Ketungau Hulu
Sambas 441,000,000
Pemotretan Udara dan pembuatan peta segmen batas RI 14 NLP 441,000,000 Pemotretan
Udara dan
pembuatan peta
segmen batas RI
Kalimantan Timur 348,600,000
Nunukan 174,300,000
Page 164
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pembuatan peta kecamatan kawasan perbatasan RI-Malaysia 42 NLP 174,300,000 Kayan
Hilir,Pulungan,B
ahau
Hulu,Krayan
Selatan, Krayan,
Lumbis ogong,
Tulin Onsoi, Sei
Menggaris,
Nunukan
Malinau 174,300,000
Pembuatan peta kecamatan kawasan perbatasan RI-Malaysia 41 NLP 174,300,000 Kayan
Hilir Pulungan B
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 165/170
Hilir,Pulungan,B
ahau
Hulu,Krayan
Selatan, Krayan,
Lumbis ogong,
Tulin Onsoi, Sei
Menggaris,
Nunukan
Papua 2,750,000,000
Merauke 2,750,000,000
Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan pilar batas RI-PNG 10 Pilar 2,750,000,000 Ulilin
25. BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA 48,726,825,000
Kepulauan Riau 24,425,000,000
Natuna 24,425,000,000
Pembangunan Infrastruktur Radar Jarak Jauh di Perbatasan 1 Paket 14,000,000,000
Tersedianya Long Range Surveillance System 1 Paket 10,425,000,000
Nusa Tenggara Timur 22,857,745,000
Malaka 18,864,345,000
Operasi bersama kamla dengan Malaysia '@ 3.993.400.000 2 Ops 7,986,800,000
Operasi Kamla Nusantara 1 Ops 9,058,495,000
Forum Discussion Group (FDG) 9 Keg 1,115,190,000
Forum Koordinasi dan Konsultasi (Forkor) Kamla 6 Keg 703,860,000
Kupang 3,993,400,000
Page 165
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Operasi bersama kamla dengan Australia (kegiatan di Laut Timor
dan ZEE)
1 Ops 3,993,400,000
Papua 1,444,080,000
Jayapura 722,040,000
Tersedianyan integrasi AISAT 1 Paket 722,040,000
Merauke 722,040,000
Tersedianyan integrasi AISAT 1 Paket 722,040,000
26. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 51,873,205,000
Aceh 2,500,000,000
Sabang 2,500,000,000
Pembangunan Pabrik kakao dan pengadaan mesin pengelola 1 500 000 000 Sukakarya
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 166/170
Pembangunan Pabrik kakao dan pengadaan mesin pengelola
kakao menjadi coklat disabang
1,500,000,000 Sukakarya
Pembuatan tambat labuh perahu di Kota Sabang 1,000,000,000
Riau 172,000,000
Meranti 172,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 43,000,000 01 Rangsang
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 43,000,000 01 Rangsang Barat
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 43,000,000 01 Merbau
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 43,000,000 01 Pulau Merbau
Kepulauan Riau 176,000,000
Natuna 44,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 44,000,000 01 Serasan
Anambas 44,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 44,000,000 01 Jemaja
Karimun 88,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 44,000,000 01 Ungar
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 44,000,000 01 Meral Barat
Kalimantan Barat 4,122,000,000
Kapuas Hulu 1,788,000,000
Pembangunan Sentra Mini Penjual Buah dan Pengadaan Peralatan
Pengolah Ikan di Kec. Batang Lumpar dan Badau
1,500,000,000 Badau
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Badau
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Puring Kencana
Page 166
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Batang Lupar
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Embaloh Hulu
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Putussibau
Utara
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Putussibau
Selatan
Sanggau 546,000,000
Pengadaan Sarpras Unit Pendukung Pengolah Sampah menjadi
Pupuk Organik di Kec. Entikong
450,000,000 Entikong
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 48,000,000 01 Entikong
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 48,000,000 01 Sekayam
Bengkayang 1,596,000,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 167/170
Bengkayang 1,596,000,000
Pembangunan rice miling unit dan Mesin Pengupas Padi di Kec.
Jagoi Babang dan Kec Siding
1,500,000,000 01 Jagoi Babang
dan Siding
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Jagoi Babang
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Siding
Sambas 96,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Sajingan Besar
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Paloh
Sintang 96,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Ketungau HuluPengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 48,000,000 01 Ketungau
Tengah
Kalimantan Utara 23,677,199,000
Nunukan 17,282,199,000
Pembangunan Tambatan Perahu Kec. Lumbis Ogong 2,400,000,000 01 Lumbis Ogong
Pembangunan Dermaga Ponton Pelabuhan Liem Hie Djung sebagai
sarana penyeberangan Kab Nunukan-Tawau Malaysia
9,000,000,000 01 Nunukan
Modernisasi Moda Transportasi Laut (Penyebrangan Kapal
Penumpang dan Barang Lintas Sebatik -Tawau Malaysia 30 GT)
4,688,199,000 01
Pengadaan Perlengkapan Posal Sei Pacang 900,000,000 01 Sebatik
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Krayan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Krayan Selatan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Lumbis Ogong
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Tulin Onsoi
Page 167
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Sebuku
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Sei Menggaris
Malinau 6,395,000,000
Pembangunan Jalan Non Status Kec Kayan Hulu 6,150,000,000 01 Kayan Hulu
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Kayan Hulu
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Pujungan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Kayan Hilir
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Bahau Hulu
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,000,000 01 Kayan Selatan
Kalimantan Timur 1,710,524,000
Mahakam Ulu 1,710,524,000
Pembangunan Tambatan Perahu Kec. Long Apari 900,000,000 01 Long Apari
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 168/170
g g p g p
Pengadaan Speed Boat Operasional Sungai KPP Mahakam Ulu 711,604,000 01 Mahakam Ulu
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,460,000 01 Long Apari
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,460,000 01 Long Pahangai
Nusa Tenggara Timur 8,519,248,000
Malaka 5,299,400,000
Pembangunan Tanggul Pengaman Batas Negara 3,000,000,000 01 Kobalima Timur
Rehabilitasi PLBN Motamasin di Kec. Kobalima Timur 1,200,000,000 01 Kobalima Timur
Pembangunan Brojong P il ar Ba tas Negara d i Kabupaten Malaka 1 ,000,000,000 01
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Kobalima Timur
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Kobalima
Belu 1,822,848,000
Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kab. Belu 1,574,348,000 01
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Lamaknen
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Lamaknen
Selatan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Nanaet Duabesi
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Raihat
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Lasiolat
Alor 999,400,000
Page 168
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan Bibit Rumput Laut dan Bibit Bawang di Kec. Teluk
Mutiara Kab. Alor
900,000,000 01
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Alor Timur
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Pantai Mutiara
Timor Tengah Utara 298,200,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Musi
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Mutis
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Miomafo Barat
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Bikomi UtaraPengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Bikomi Nilulat
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Naibenu
Kupang 49,700,000
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 169/170
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Amfoang Timur
Rote Ndao 49,700,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,700,000 01 Rote Barat Daya
Sulawesi Utara 1,498,500,000
Kepulauan Sangihe 1,349,250,000
Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya Pembangunan Hatchery
di Kab. Sangihe
1,200,000,000 01
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 01 Marore
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 01 Kendahe
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 01 Tabukan Utara
Kepulauan Talaud 149,250,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 Miangas
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 Melonguane
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,750,000 Nanusa
Maluku 2,249,400,000
Maluku Tenggara Barat 2,099,700,000
Peningkatan Sarpras Pendukung Budidaya Rumput Laut Kab.
MTB
500,000,000
Peningkatan jaringan air bersih di Kec Taninbar Selatan dan
Taninbar Utara
1,450,000,000 Taninbar
Selatan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Tanimbar
Selatan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Tanimbar Utara
Page 169
LOKASI
PRIORITAS
NON LOKASI
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8
RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOPROVINSI/
KABUPATEN/KOTAPROGRAM/KEGIATAN VOLUME
ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Selaru
Maluku Barat Daya 149,700,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Wetar
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Pulau-pulau
Terselatan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Pulau Leti
Maluku Utara 99,800,000
Morotai 99,800,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Morotai Selatan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 49,900,000 01 Morotai Jaya
7/17/2019 Buku Rencana Aksi Perbatasan 2015
http://slidepdf.com/reader/full/buku-rencana-aksi-perbatasan-2015 170/170
Papua 7,148,534,000
Jayapura 2,748,534,000
Pembangunan Gapura Selamat Datang dan Pagar Nomensland
Provinsi Papua
1,248,534,000
Pembangunan Pagar Nomensland di Kec. Muara Tami, Kota
Jayapura
1,500,000,000
Merauke 4,050,000,000
Pembangunan Speed Boat Surveyor di Kab Merauke 2,350,000,000
Pembangunan Asrama Siswa, Kec. Sota, Kab. Merauke 1,500,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Ulilin
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Elikobel
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Sota
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Naukenjerai
Keerom 150,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Arso Timur
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Web
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Senggi
Boven Digoel 200,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Mindiptana
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Waropko
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Kombut
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail) 1 Unit 50,000,000 01 Jair
TOTAL 13,035,487,236,359
Page 170