DAFTAR ISI - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ... · Kata Pengantar i Daftar Isi ii ......
Transcript of DAFTAR ISI - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ... · Kata Pengantar i Daftar Isi ii ......
ii
DAFTAR ISI
HalamanKata Pengantar iDaftar Isi iiPernyataan Tanggung Jawab iiiPernyataan telah direviu ivRingkasan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 3II. Neraca 4III. Catatan atas Laporan Keuangan 5
A. Penjelasan Umum 5A.1. Dasar Hukum 5A.2. Kebijakan Teknis 5A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 9A.4. Kebijakan Akuntansi 9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 16B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 16B.2. Belanja Negara 16
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 21C.1. Aset Lancar 21C.2. Aset Tetap 22C.3. Piutang Jangka Panjang 24C.4. Aset Lainnya 24C.5. Kewajiban Jangka Pendek 25C.6. Ekuitas Dana Lancar 26C.7. Ekuitas Dana Investasi 27
D. Pengungkapan Penting LainnyaD.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK
2727
D.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkrualD.3 Rekening PemerintahD.4. Pengungkapan Lain-lain
272828
Laporan-Laporan PendukungLRA Pendapatan dan LRA Pengembalian PendapatanLRA Belanja dan LRA Pengembalian BelanjaNeraca PercobaanLampiran Pendukung
Tabel Penyusutan Aset Tetap Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK Daftar Rekening Pemerintah Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual
i
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan
Undang-Undang 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga
sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan laporan keuangan asersi final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai
laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi
pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan
keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan
keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
iii
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan (Audited) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013
sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,
dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta, April 2014
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M. Hatta Rajasa
iv
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Kami telah mereviu Laporan Keuangan (Audited) Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk Tahun Anggaran 2013 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2013, Laporan
Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal
tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa
laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Jakarta , April 2014
Inspektur,
Mirza Sofjanhadi Mashudi NIP 197001181996031001
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tahun Anggaran 2013
Ringkasan -1-
RINGKASAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 233/PMK.05/2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam
rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun 2013
ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2013.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp 750.613.691,00.
Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp 206.242.591.822,00 atau sebesar
71.43% dari alokasi anggaran sebesar Rp 288.739.637.000,00.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut.
Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012
1 2 3 4 5 6 7
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 750.613.691 - - 1.576.473.195
B. BELANJA NEGARA 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43% 212.011.128.000 191.655.580.566
B.1. BELANJA TRANSAKSI KAS 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43% 212.011.128.000 174.091.852.941
B.2. BELANJA TRANSAKSI NON KAS - - - - 17.563.727.625
No URAIAN
T.A.2013 T.A.2012
ANGGARAN REALISASI % REAL.
ANGG. ANGGARAN REALISASI
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Ringkasan -2-
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pada 31 Desember 2013 dan 2012. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem
Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
Jumlah Aset adalah sebesar Rp 36.036.819.500,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp 1.593.118.128,00, Aset Tetap sebesar Rp 33.603.081.206,00, Piutang Jangka Panjang
sebesar Rp 317.814.691,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 522.805.475,00.
Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 612.004.866,00 yang merupakan Kewajiban Jangka
Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 35.412.112.697,00, terdiri dari
Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 981.113.262,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar
Rp 34.443.701.372,00.Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
31 Des 2013 31 Des 2012 (Rp) (%)2 3 4 5
ASETASET LANCAR 1.593.118.128 1.885.503.560 (292.385.432) -15,51%ASET TETAP 33.603.081.206 70.009.592.677 (36.406.511.471) -52,00%PIUTANG JANGKA PANJANG 317.814.691 1.018.776.907 (700.962.216) -68,80%ASET LAINNYA 522.805.475 217.680.750 305.124.725 140,17%
JUMLAH ASET 36.036.819.500 73.131.553.894 (37.094.734.394) -50,72%
KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK 612.004.866 578.170.640 33.834.226 5,85%
EKUITAS DANAEKUITAS DANA LANCAR 981.113.262 1.307.332.920 (326.219.658) -24,95%EKUITAS DANA INVESTASI 34.443.701.372 71.246.050.334 (36.802.348.962) -51,66%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 36.036.819.500 73.131.553.894 (37.094.734.394) -50,72%
UraianJUMLAH (Rp) Kenaikan (Penurunan)
1
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula
dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui
berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas
negara.
Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban,
dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas
dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dikeluarkan dari rekening kas negara.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Ringkasan -3-
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
2 3 4 5 4
PENDAPATAN B.1
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak - 750.613.691 000 1.576.473.195
JUMLAH PENDAPATAN - 750.613.691 000 1.576.473.195
BELANJA B.2
BELANJA TRANSAKSI KAS B.2.1 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43 174.091.852.941
1. Belanja Pegawai B.2.1.a 42.366.111.000 34.297.175.468 80,95 33.254.145.143
2. Belanja Barang B.2.1.b 239.583.689.000 166.690.326.554 69,57 134.491.704.463
3. Belanja Modal B.2.1.c 6.789.837.000 5.255.089.800 77,40 6.346.003.335
BELANJA TRANSAKSI NON KAS*) B.2.2 - - 000 17.563.727.625
1. Belanja Barang Non Kas - - 000 17.563.727.625
JUMLAH BELANJA 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43 191.655.580.566
CATATAN
1
URAIANTA 2013 TA 2012
REALISASI ANGGARAN REALISASI %
*) Catatan:Belanja Transaksi Non Kas tidak dianggarkan dalam DIPAberupa Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Ringkasan -4-
II. NERACA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANNERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
31 Des 2013 31 Des 2012 (Rp) (%)
2 3 4 5 6
ASET
ASET LANCAR C.1
Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.1 536.647.728 536.001.150 646.578 0,12%
Piutang Bukan Pajak C.1.2 189.010.212 278.248.981 (89.238.769) -32,07%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak C.1.3 (945.051) (1.391.245) 446.194 -32,07%
Piutang Bukan Pajak (Netto) 188.065.161 276.857.736 (88.792.575) -32,07%
Persediaan C.1.4 868.405.239 1.072.644.674 (204.239.435) -19,04%
JUMLAH ASET LANCAR 1.593.118.128 1.885.503.560 (292.385.432) -15,51%
ASET TETAP C.2
Peralatan dan Mesin C.2.1 52.430.818.240 50.208.350.697 2.222.467.543 4,43%
Gedung dan Bangunan C.2.2 19.733.715.055 19.733.715.055 - 0,00%
Aset Tetap Lainnya C.2.3 63.071.925 67.526.925 (4.455.000) -6,60%
Akumulasi Penyusutan C.2.4 (38.624.524.014) - (38.624.524.014) 0,00%
JUMLAH ASET TETAP 33.603.081.206 70.009.592.677 (36.406.511.471) -52,00%
PIUTANG JANGKA PANJANG C.3
Piutang Jangka Panjang lainnya C.3.1 319.411.750 1.023.896.389 (704.484.639) -68,80%Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka C.3.2 (1.597.059) (5.119.482) 3.522.423 -68,80%Panjang Lainnya
Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto) 317.814.691 1.018.776.907 (700.962.216) -68,80%
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG 317.814.691 1.018.776.907 (700.962.216) -68,80%
ASET LAINNYA C.4
Aset Tak Berwujud C.4.1 517.810.000 217.680.750 300.129.250 137,88%
Aset Lain-Lain C.4.2 1.345.801.570 - 1.345.801.570 0,00%
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.4.3 (1.340.806.095) - (1.340.806.095) 0,00%
JUMLAH ASET LAINNYA 522.805.475 217.680.750 305.124.725 140,17%
JUMLAH ASET 36.036.819.500 73.131.553.894 (37.094.734.394) -50,72%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.5
Utang kepada Pihak Ketiga C.5.1 123.895.338 42.169.490 81.725.848 193,80%
Pendapatan Yang Ditangguhkan C.5.2 488.109.528 536.001.150 (47.891.622) -8,93%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.5.3 612.004.866 578.170.640 33.834.226 5,85%
JUMLAH KEWAJIBAN 612.004.866 578.170.640 33.834.226 5,85%
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR C.6
Cadangan Piutang C.6.1 188.065.161 276.857.736 (88.792.575) -32,07%
Cadangan Persediaan C.6.2 868.405.239 1.072.644.674 (204.239.435) -19,04%Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang C.6.3 (75.357.138) (42.169.490) (33.187.648) 78,70%Jangka Pendek
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 981.113.262 1.307.332.920 (326.219.658) -24,95%
EKUITAS DANA INVESTASI C.7
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.7.1 33.603.081.206 70.009.592.677 (36.406.511.471) -52,00%
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.7.2 840.620.166 1.236.457.657 (395.837.491) -32,01%
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 34.443.701.372 71.246.050.334 (36.802.348.962) -51,66%
JUMLAH EKUITAS DANA 35.424.814.634 72.553.383.254 (37.128.568.620) -51,17%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 36.036.819.500 73.131.553.894 (37.094.734.394) -50,72%
Kenaikan (Penurunan)
KEWAJIBAN
1
CatatanNAMA PERKIRAANJUMLAH (Rp)
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -5-
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
Sejarah
Rencana Strategis
A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25
Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan
dan Industri (EKUIN yang bertugas membantu Presiden dalam
mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta
mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.
Pemerintahan dan pembangunan yang selalu bergerak dinamis telah
menuntut kementerian ini untuk terus berkembang sehingga beberapa kali
berganti nama dan pimpinan. Nama Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian sendiri baru digunakan mulai pada tahun 2000.
Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada kondisi yang
diinginkan selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2010-2014, dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin
timbul. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup
Visi, Misi, Sasaran, sebagai berikut:
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -6-
VISI
Suatu tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin
diwujudkan, maka Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menetapkan Visi sebagai berikut:
Visi ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator BidangPerekonomian yang mempunyai tugas mengkoordinasikanrencana dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasipelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan :
1. Pertumbuhan perekonomian yang diinginkan melalui peningkatan investasi dan ekspor;
2. Penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja;
3. Serta penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan melalui revitalisasi pertanian dan perdesaan.Pembangunan perekonomian tersebut dapat mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri,memperkokoh kondisi dalam negeri yang tangguh dalam menghadapi tantangan era globalisasi,sehingga diharapkan dapat menaikkan taraf hidup serta membawa masyarakat Indonesia menujumasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
MISI
Guna mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkanMisi:
Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi di bidang ekonomi,
perkembangan perekonomian dalam negeri maupun internasional, kondisi era globalisasi yang
semakin kompetitif, serta kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya
Misi tersebut mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan
kerjasama yang lebih baik dalam pengembangan perekonomian nasional.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -7-
Tujuan Strategis
Tujuan strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi pembangunan perekonomian adalah“Sinkronisasi dan Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidangperekonomian yang efektif dalam meningkatkan daya saing perekonomian”.
Kebijakan Strategis
Sehubungan dengan itu, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran perlu suatuarah kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkunganKementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun arah kebijakan KementerianKoordinator Bidang Perekonomian yaitu:
1. Meningkatkan stabilitas ekonomi;
2. Stimulus fiskal;
3. Meningkatkan iklim investasi dan berusaha;
4. Meningkatkan ketahanan pangan;
5. Mengembangkan sumber daya alam sebagai sumber energi berkelanjutan yang terbarukan;
6. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung daya saing sektor riil;
7. Mendorong terselenggaranya good governance.
Strategi
Dalam kaitan dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian antara lain adalah:
1. Meningkatkan koordinasi perekonomian Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
2. Memastikan terlaksananya koordinasi antar daerah;
3. Menjaga dan memperbaiki sinkronisasi dan koordinasi Kementerian/Lembaga dibawahkoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Strategi ini dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya berbagai kegiatan dalammewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaankebijakan di bidang perekonomian. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dimaksudmemperhitungkan berbagai potensi, peluang, kelemahan dan tantangan yang ada dandiperkirakan akan muncul dalam penyelenggaraan kegiatannya.
Selanjutnya dengan strategi tersebut, kegiatan yang dilakukan Kementerian Koordinator BidangPerekonomian adalah upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan secara seimbangantara komponen-komponen pembangunan di bidang perekonomian agar upaya pengelolaanpembangunan dapat terarah pada tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Berbagai komponen pembangunan dimaksud adalah instansi teknis yang melaksanakanpembangunan, sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan adalah rakyat, penduduk ataumasyarakat secara keseluruhan dan departemen/kementerian/instansi teknis lainnya yangsekaligus sebagai pelaku pembangunan.
Keseluruhan arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlahsubstansi kegiatan, dan dalam setiap substansi kegiatan memiliki kesamaan perspektif denganmaksud, tujuan dan karakteristik menurut departemen/kementerian/instansi terkait/daerahmasing-masing. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dalampencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi pencapaian Visi dan Misiorganisasi.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -8-
Kegiatan-Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2013
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, HattaRajasa Melakukan Peninjauan Harga Daging Sapi kePasar Klender.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menghadiriMalam Apresiasi Atas Pengabdian dan Dedikasi yangtinggi kepada Negara
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerimapenghargaan "The Rising Star" dari Majalah Men's Obsessiondidasari karena Menko Perekonomian sebagai konseptorProgram MP3EI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjunganCourtesy Call Chairman of Kansai Economic Federation(Kankeiren) Shosuke Mori..
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meresmikanPembangunan Mega Proyek KEK Sei Mangkei.
Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomianke Festival Pedagang Kaki Lima di Jambi
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -9-
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan
yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tahun 2013 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di
bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat
pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran
yang diberikan.
Untuk periode Tahun Anggaran 2013, satuan kerja yang dicakup dalam
Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua
satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi
Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan
tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan
(SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan
Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah
sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial
lainnya
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-
kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai
berikut:
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -10-
Pendapatan(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan
diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
Belanja (2) Kebijakan Akuntansi atas BelanjaBelanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat
terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi
ekonomi/jenis belanja.
Aset (3) Kebijakan Akuntansi atas AsetAset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak
kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset
Lainnya.
Aset Lancar a. Aset LancarAset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas,
piutang, dan persediaan.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -11-
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah
BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan
hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan
sebagai bagian lancar TPA/TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada
tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila
diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya
apabila diperoleh dengan cara lainnya.Aset Tetap
b. Aset TetapAset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa
manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca
berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi
sebagai berikut:
(a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga
ratus ribu rupiah);
(b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
(c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Piutang Jangka
Panjangc. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan
direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk
dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -12-
(TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang
Lainnya.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh
pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang
karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian
Negara/daerah.
TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri
atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara
sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.
Aset Lainnya d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak
Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi
software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten,
goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan
manfaat jangka panjang.
Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan
sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi,
Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -13-
Kewajiban (4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain
karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga
keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-
undangan.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali
transaksi berlangsung.
Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan
penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan
lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan
menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
Ekuitas Dana (5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara
aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana
Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih
antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi
mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -14-
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak TertagihPenyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan
kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan
mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang
dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-
masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian
Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
Tabel 4Penggolongan Kualitas Piutang
KualitasPiutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%
Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat TagihanPertama tidak dilakukan pelunasan 10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat TagihanKedua tidak dilakukan pelunasan 50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal SuratTagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
100%
2. Piutang telah diserahkan kepada PanitiaUrusan Piutang Negara/DJKN
Penyusutan
Aset Tetap(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan
penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.
01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penerapan penyusutan Barang Milik
Negara berupa Aset tetap pada seluruh enitas Pemerintah Pusat
dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan menteri
Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang
Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
Tanah
Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah
atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -15-
Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam
pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai
dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh
setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai
perolehan.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap
akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa
Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap
pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut
adalah sebagai berikut:
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -16-
RealisasiPendapatan
Negara dan Hibah
Rp 750.613.691,00
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar
Rp 750.613.691,00. Tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada
anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2013. Keseluruhan
Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Lainnya.
Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal
pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.
Tabel 5.
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
No UraianEstimasi
Pendapatan
1 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 0 33.531.000 000
2 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 121.140
3 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 0 716.959.919 000
4 Pendapatan Lain-lain 0 1.632 000
Jumlah - 750.613.691 -
Realisasi %
Realisasi PNBP Lainnya pada periode Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan
sebesar Rp 825.859.504,00 atau turun sebesar 52,39% dibandingkan realisasi PNBP
Lainnya pada periode yang sama tahun 2012. Penurunan realisasi PNBP Lainnya
dikarenakan menurunnya nilai realisasi Pendapatan Lain-lain pada tahun anggaran
berjalan. Realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN pada Tahun 2013
diperoleh dari setoran atas hasil penjualan atas hasil lelang Barang Milik Negara
dengan bukti setor dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 0408040808040602
tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp 33.100.000,00 dan bukti setor dengan Nomor
Transaksi Penerimaan Negara 0400130705010211 tanggal 4 Desember 2013 senilai
Rp 431.000,00. Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel
di bawah ini.
Tabel 6
Rincian Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012
(Rp) %
1 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 33.531.000 13.050.000 20.481.000 156,94%
2 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 121.140 156.420 (35.280) -22,55%
2 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 716.959.919 952.042.324 (235.082.405) -24,69%
3 Pendapatan Lain-lain 1.632 611.224.451 (611.222.819) -99,99%
Jumlah 750.613.691 1.576.473.195 (825.859.504) -52,39%
No TA 2013 TA 2012Kenaikan (Penurunan)
Uraian
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -17-
Realisasi Belanja
Negara
Rp 206.242.591.822,00
B.2. Belanja Negara
Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada TA 2013
adalah sebesar Rp 206.242.591.822,00 atau mencapai 71,43 persen dari alokasi
anggaran sebesar Rp 288.739.637.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya
merupakan realisasi belanja dari Transaksi Kas, setelah dikurangi pengembalian
belanja sebesar Rp 3.388.772.879,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun
anggaran 2013 menurut program dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Satuan Kerja dan Program TA 2013
Kode
ProgramUraian Program Anggaran Realisasi Belanja (%)
01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian 92.743.473.000 67.599.537.956 72,89%
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kemenko Perekonomian5.646.337.000 4.504.121.150 79,77%
06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 190.349.827.000 134.138.932.716 70,47%
Jumlah 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43%
Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja relatif jauh lebih rendah dari anggarannya
yang disebabkan antara lain adanya penghematan pada belanja barang. Berdasarkan
sumber dananya, realisasi belanja dengan sumber dana Rupiah Murni adalah sebesar
Rp 199.072.471.653,00 atau sebesar 71,28% dari pagunya, adapun realisasi belanja
dengan sumber dana hibah luar negeri adalah sebesar Rp 7.170.120.169,00 atau
sebesar 75,86% dari pagunya. Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran
dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
1 2 3 4 5
BELANJA TRANSAKSI KAS 288.739.637.000 206.242.591.822 71,43
51 Belanja Pegawai 42.366.111.000 34.297.175.468 80,95
52 Belanja Barang 239.672.189.000 166.690.326.554 69,55
53 Belanja Modal 6.701.337.000 5.255.089.800 78,42
BELANJA TRANSAKSI NON KAS*) - - -
52 Belanja Barang Non Kas - - -
288.739.637.000 206.242.591.822 71,43%
% Realisasi
Terhadap
Anggaran
Kode
Jenis
Belanja
Uraian Jenis Belanja
JUMLAH BELANJA
Anggaran Realisasi Belanja
*)
Catatan:
Belanja Transaksi Non Kas tidak dianggarkan dalam DIPA berupa Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -18-
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini.
Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada TA 2013
mengalami kenaikan sebesar Rp 14.587.011.256,00 atau 7.61% dibandingkan periode
yang sama tahun 2012. Untuk belanja transaksi kas, realisasi mengalami kenaikan
sebesar Rp 32.150.738.881,00 dengan kenaikan terbesar terjadi pada relisasi belanja
barang. Tidak terdapatnya pengesahan atas hibah langsung pada tahun 2013
menyebabkan nihilnya realisasi belanja dari transaksi non-kas pada tahun 2013.
Perbandingan realisasi belanja TA 2013 dan TA 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut
ini.
Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012
TA 2012 Rp %
A. BELANJA TRANSAKSI KAS 206.242.591.822 174.091.852.941 32.150.738.881 18,47%
51 Belanja Pegawai 34.297.175.468 33.254.145.143 1.043.030.325 3,14%
52 Belanja Barang 166.690.326.554 134.491.704.463 32.198.622.091 23,94%
53 Belanja Modal 5.255.089.800 6.346.003.335 (1.090.913.535) -17,19%
B. BELANJA TRANSAKSI NON KAS - 17.563.727.625 (17.563.727.625) -100,00%
52 Belanja Barang Non Kas - 17.563.727.625 (17.563.727.625) -100,00%
206.242.591.822 191.655.580.566 14.587.011.256 7,61
Kode
Jenis
Belanja
Uraian Jenis Belanja Realisasi Belanja (Rp) Naik / (Turun)
JUMLAH
TA 2013
0
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
42.366.111.000
239.583.689.000
6.789.837.000
34.297.175.468
166.690.326.554
5.255.089.800
Grafik 1Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
s.d. 31 Desember 2013
Anggaran
Realisasi
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -19-
Belanja Transaksi Kas
Realisasi Belanja
Pegawai Rp 34.297.175.468,00
B.2.1. Belanja Transaksi Kas
B.2.1.a. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2013 dan TA 2012 masing-masing sebesar
Rp 34.297.175.468,00 dan Rp 33.254.145.143,00. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai
sebesar 3,14% dibanding periode TA 2012 antara lain disebabkan peningkatan
realisasi Belanja Gaji Pokok PNS (511111) dan Belanja Pegawai Tunjangan
Khusus/Kegiatan (512411) yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar
Rp 947.511.700,00 dan Rp 315.019.392,00. Kontribusi terbesar realisasi Belanja
Pegawai TA 2013 berasal dari Belanja Gaji Pokok PNS (511111) yang terealisasi
sebesar Rp 6.954.188.100,00 disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai.
Pengembalian Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar
Rp 14.892.296,00 dan Rp 38.735.276,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012
Uraian Tahun 2013 Tahun 2012 Naik / (Turun) %
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.954.188.100 6.006.676.400 947.511.700 15,77%
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 133.504 109.322 24.182 22,12%
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 545.860.790 466.949.120 78.911.670 16,90%
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 149.804.046 130.693.192 19.110.854 14,62%
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 3.448.121.383 3.581.509.850 (133.388.467) -3,72%
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 347.319.492 403.802.228 (56.482.736) -13,99%
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 424.633.540 347.850.140 76.783.400 22,07%
511129 Belanja Uang Makan PNS 915.073.000 1.121.720.650 (206.647.650) -18,42%
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 196.870.000 188.525.000 8.345.000 4,43%
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 21.330.063.909 21.015.044.517 315.019.392 1,50%
Realisasi Belanja Pegawai Bruto 34.312.067.764 33.262.880.419 1.049.187.345 3,15%
Pengembalian Belanja Pegawai 14.892.296 8.735.276 6.157.020 70,48%
Realisasi Belanja Pegawai Netto 34.297.175.468 33.254.145.143 1.043.030.325 3,14%
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -20-
Realisasi Belanja
Barang Rp 166.690.326.554,00
B.2.1.b. Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang periode TA 2013 dan TA 2012 masing-masing sebesar
Rp 166.690.326.554,00 dan Rp 134.491.704.463,00. Kenaikan realisasi Belanja
Barang sebesar 23,94% dibanding periode TA 2012 antara lain disebabkan
peningkatan realisasi Belanja Perjalanan Lainnya (524119) dan Belanja Jasa
Konsultan (522131) yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar
Rp 20.403.315.032,00 dan Rp 4.580.339.260,00. Kontribusi terbesar realisasi Belanja
Barang TA 2013 berasal dari Belanja Perjalanan Lainnya (524119) yang terealisasi
sebesar Rp 60.464.467.088,00. Pengembalian Belanja Barang TA 2013 adalah
sebesar Rp 3.373.880.583,00, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pengembalian
Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp 1.602.419.750,00. Rincian Realisasi
Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012
Uraian Tahun 2013 Tahun 2012 Naik / (Turun) %
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.377.282.749 2.174.688.620 (797.405.871) -36,67%
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 23.562.400 34.049.550 (10.487.150) -30,80%
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 861.280.000 854.910.000 6.370.000 0,75%
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.920.428.824 3.620.735.695 299.693.129 8,28%
521211 Belanja Bahan 11.107.533.267 7.284.943.559 3.822.589.708 52,47%
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 13.167.665.000 16.154.612.000 (2.986.947.000) -18,49%
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.013.182.290 21.595.340.550 (13.582.158.260) -62,89%
522111 Belanja Langganan Listrik 265.272.118 250.576.875 14.695.243 5,86%
522112 Belanja Langganan Telepon 645.356.039 637.719.751 7.636.288 1,20%
522113 Belanja Langganan Air 9.717.888 22.474.582 (12.756.694) -56,76%
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 959.722.083 - 959.722.083 0,00%
522131 Belanja Jasa Konsultan 16.632.456.957 12.052.117.697 4.580.339.260 38,00%
522141 Belanja Sewa 4.151.872.491 2.669.174.120 1.482.698.371 55,55%
522151 Belanja Jasa Profesi 3.954.016.000 3.027.230.000 926.786.000 30,61%
522191 Belanja Jasa Lainnya 3.944.296.815 754.433.820 3.189.862.995 422,82%
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.309.288.246 1.080.084.209 229.204.037 21,22%
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.769.936.025 2.539.710.279 230.225.746 9,07%
524111 Belanja Perjalanan Biasa 3.019.005.716 1.264.410.966 1.754.594.750 138,77%
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 32.085.000 - 32.085.000 0,00%
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.733.152.975 - 10.733.152.975 0,00%
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 60.464.467.088 40.061.152.056 20.403.315.032 50,93%
524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1.519.658.298 1.232.066.740 287.591.558 23,34%
524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 21.182.968.868 18.854.916.354 2.328.052.514 12,35%
Realisasi Belanja Barang Bruto 170.064.207.137 136.165.347.423 33.898.859.714 24,90%
Pengembalian Belanja Barang 3.373.880.583 1.673.642.960 1.700.237.623 101,59%
Realisasi Belanja Barang Netto 166.690.326.554 134.491.704.463 32.198.622.091 23,94%
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan -21-
Realisasi Belanja
Modal Rp 5.255.089.800,00
B.2.1.c. Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal periode TA 2013 dan TA 2012 masing-masing sebesar
Rp 5.255.089.800,00 dan Rp 6.346.003.335,00. Penurunan realisasi Belanja Modal
sebesar 17,19% terutama disebabkan menurunnya realisasi belanja Modal Peralatan
dan Mesin pada TA 2013. Tidak terdapat pengembalian Belanja Modal pada TA 2013
dan TA 2012 . Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012
Uraian Tahun 2013 Tahun 2012 Naik / (Turun) %
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.954.960.550 6.299.343.335 (1.344.382.785) -21,34%
536111 Belanja Modal Lainnya 300.129.250 46.660.000 253.469.250 543,23%
Realisasi Belanja Modal Bruto 5.255.089.800 6.346.003.335 (1.090.913.535) -17,19%
Pengembalian Belanja Modal - - - -
Realisasi Belanja Modal Netto 5.255.089.800 6.346.003.335 (1.090.913.535) -17,19%
Belanja Transaksi
Non-Kas
B.2.2. Belanja Transaksi Non-Kas
Realisasi Belanja dari Transaksi Non Kas berasal dari pengesahan atas Hibah
Langsung Jasa Luar Negeri yang tidak dianggarkan dalam DIPA TA 2013. Sampai
dengan periode yang berakhir 31 Desember 2013 tidak terdapat pengesahan atas
Hibah Langsung pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan
demikian, pada TA 2013 realisasi Belanja atas Hibah Langsung bersaldo nihil.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 22 -
Aset lancar Rp 1.593.118.128,00
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
C.1. Aset Lancar
Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau
dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.
Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah
masing-masing sebesar Rp 1.593.118.128,00 dan Rp 1.885.503.560,00, dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Aset Lancar TA 2013 TA 2012
1 Kas Lainnya dan Setara Kas 536.647.728Rp 536.001.150Rp
2 Piutang Bukan Pajak 188.065.161Rp 276.857.736Rp
3 Persediaan 868.405.239Rp 1.072.644.674Rp
Jumlah 1.593.118.128Rp 1.885.503.560Rp
Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp 536.647.728,00. C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 dan 31
Desember 2012 masing-masing sebesar Rp 536.647.728,00 dan
Rp 536.001.150.000, yang merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab
bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di
bank maupun uang tunai. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013
terdiri atas pengembalian belanja perjalanan dinas dan honorarium yang disetorkan
ke Kas Negara pada bulan Januari 2014 sebesar Rp 236.562.500,00; realisasi
belanja uang makan bulan Desember 2013 yang terbagi atas saldo terutang kepada
para pegawai sebesar Rp 48.538.200 dan pengembalian belanja uang makan bulan
Desember 2013 yang disetorkan ke kas negara pada Januari 2014 sebesar
Rp 97.678.800,00; serta sebesar Rp 153.868.228,00 berupa pemotongan
penghasilan debitur Piutang PNBP Lainnya oleh Pejabat Pengelola Administrasi
Belanja Pegawai (PPABP) yang akan disetorkan ke Kas Negara setelah dilakukan
verifikasi ulang atas nilai piutang dari masing-masing debitur yang bersangkutan.
Piutang Bukan Pajak
Rp 189.010.212,00
C.1.2 Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
masing-masing adalah sebesar Rp 189.010.212,00 dan Rp 278.248.981,00 yang
merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat
dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 keseluruhannya merupakan piutang
atas pemotongan penghasilan kepada 9 (sembilan) orang debitur yang merupakan
Pejabat/Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang jatuh
tempo pada Tahun Anggaran 2014.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 23 -
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan Pajak
Rp 945.051,00
C.1.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per tanggal 31
Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar
Rp 945.051,00 dan Rp 1.391.245,00 yang merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-
masing piutang.
Piutang jangka pendek per 31 Desember 2013 pada Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian keseluruhannya digolongkan dalam piutang dengan kualitas
lancar, dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek
menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.
Persediaan
Rp 868.405.239,00
C.1.4 Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah
sebesar Rp 868.405.239,00 dan Rp 1.072.644.674,00. Persediaan merupakan jenis
aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang
diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual,
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Semua jenis
persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian Persediaan
per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 13 RincianPersediaan
No. Uraian 31-Des-13 31-Des-12
1 Barang Konsumsi 694.805.964 932.720.364
2 Bahan Untuk Pemeliharaan 118.242.075 133.145.210
3 Persediaan Lainnya 55.357.200 6.779.100
868.405.239Rp 1.072.644.674Rp Jumlah
Pada tahun 2013 terdapat penghapusan persediaan usang berdasarkan Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah Dan/Atau Bangunan pada
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dengan total nilai perolehan
sebesar Rp 84.412.924,00, yang dijual melalui lelang dan menghasilkan pendapatan
dari pemindahtangan BMN sebesar Rp 431.000,00 yang disetorkan pada tanggal
4 Desember 2013 dengan bukti setor dengan Nomor Transaksi penerimaan Negara
0400130705010211 tanggal 4 Desember 2013.
Aset Tetap
Rp 33.603.081.206,00 C.2 Aset Tetap
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing
adalah sebesar Rp 33.603.081.206,00 dan Rp 70.009.592.677,00 yang merupakan
aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan
dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 24 -
Tabel 14 RincianAset Tetap
No. Uraian 31-Des-13 31-Des-12
1 Peralatan dan Mesin 52.430.818.240 50.208.350.697
2 Gedung dan Bangunan 19.733.715.055 19.733.715.055
3 Aset Tetap Lainnya 63.071.925 67.526.925
Total Nilai Perolehan 72.227.605.220 70.009.592.677
Akumulasi Penyusutan 38.624.524.014 0
33.603.081.206 70.009.592.677Rp Jumlah
Peralatan dan Mesin
Rp 52.430.818.240,00
C.2.1 Peralatan dan Mesin
Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan
31 Desember 2012 adalah Rp 52.430.818.240,00 dan Rp 50.208.350.697,00.
Dari nilai tersebut, sejumlah Rp 4.955.837.250,00 merupakan transaksi pembelian
dan senilai Rp 13.750.000,00 merupakan pengembangan aset Peralatan dan Mesin.
Terdapat penghentian aset dari penggunaan yang selanjutnya menjadi mutasi
kurang atas peralatan dan mesin selama tahun 2013, senilai Rp 2.747.119.707,00.
Rincian mutasi saldo peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Uraian Transaksi Saldo
Nilai Perolehan per 31 Desember 2012 Rp50.208.350.697
Mutasi Masuk:
- Pembelian 4.955.837.250
- Pengembangan Aset 13.750.000
Mutasi Keluar
- Penghentian Aset dari Penggunaan (2.747.119.707)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2013 52.430.818.240
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 (36.651.152.508)
Nilai Buku Per 31 Desember 2013 Rp15.779.665.732
Transaksi mutasi tambah peralatan dan mesin melalui pembelian terdiri dari:
Kode Kelompok
BMN
Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin
(Pembelian) TA 2013Nilai
3.01 Alat Besar 10.006.700Rp
3.03 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.492.966.626Rp
3.05 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 491.526.257Rp
3.10 Komputer 2.961.337.667Rp
4.955.837.250Rp Mutasi Tambah - Pembelian s.d. 31 Desember 2013
Transaksi mutasi kurang saldo peralatan dan mesin berasal dari penghentian aset
dari penggunaan, berupa peralatan dan mesin yang dalam kondisi rusak berat, terdiri
dari senilai Rp 1.401.318.137,00 yang telah dilaksanakan proses penghapusan serta
lelang penjualannya (sebagaimana diuraikan dalam butir D.4. Pengungkapan Lain-
Lain); dan senilai Rp 1.345.801.570,00 yang belum diusulkan penghapusannya
kepada Pengelola Barang (sebagaimana rincian terlampir).
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 25 -
Gedung dan Bangunan Rp 19.733.715.055,00
C.2.2 Gedung dan Bangunan
Nilai perolehan gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2013 dan
31 Desember 2012 adalah Rp 19.733.715.055,00 dan Rp 19.733.715.055,00.
Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu Rp
17.760.343.549,00, yaitu sebesar nilai perolehan gedung dan bangunan dikurangi
dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp 1.973.371.506,00.
Aset Tetap Lainnya Rp 63.071.925,00
C.2.3 Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
adalah sebesar Rp 63.071.925,00 dan Rp 67.526.925,00. Terdapat penghentian
aset dari penggunaan aktif pemerintah yang selanjutnya menjadi mutasi kurang atas
aset tetap lainnya selama tahun 2013, senilai Rp 4.455.000,00. Aset Tetap Lainnya
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa koleksi Piala dan
Buku Perpustakaan.
Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp 38.624.524.014,00
C.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2013 adalah
Rp 38.624.524.014,00 sedangkan per 31 Desember 2012 bersaldo nihil. Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan
berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi
dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per
31 Desember 2013 tersaji pada Tabel di bawah ini.
No. Aset Tetap Nilai PerolehanAkumulasi
PenyusutanNilai Buku
1 Peralatan dan Mesin 52.430.818.240 36.651.152.508 15.779.665.732
2 Gedung dan Bangunan 19.733.715.055 1.973.371.506 17.760.343.549
3 Aset Tetap Lainnya 63.071.925 - 63.071.925
72.227.605.220 38.624.524.014 33.603.081.206Jumlah
Piutang Jangka Panjang
Rp 317.814.691,00 C.3 Piutang Jangka Panjang
Nilai Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember
2012 adalah sebesar Rp 317.814.691,00 dan Rp 1.018.776.907,00. Saldo Piutang
Jangka Panjang merupakan nilai bersih antara Piutang Jangka Panjang Lainnya
dikurangi nilai penyisihannya.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 26 -
Piutang Jangka Panjang
Rp 319.411.750,00 C.3.1 Piutang Jangka Panjang Lainnya
Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2013 dan 31
Desember 2012 adalah sebesar Rp 319.411.750,00 dan Rp 1.023.896.389,00.
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 pada Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian keseluruhannya merupakan piutang yang akan jatuh tempo setelah
Tahun Anggaran 2014 atas 7 (tujuh) orang debitur yang merupakan Pejabat/
Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Jangka Panjang Lainnya
Rp 1.597.059,00
C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya
Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih atas Piutang jangka Panjang Lainnya per
tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 1.597.059,00
dan Rp 5.119.482,00,00. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan
Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing
piutang.
Piutang jangka panjang per 31 Desember 2013 pada Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian keseluruhannya digolongkan dalam piutang dengan kualitas
lancar, dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang
jangka panjang lainnya menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.
Aset Lainnya
Rp 517.810.000,00
C.4 Aset Lainnya
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp 517.810.000,00 dan Rp 217.680.750,00 yang merupakan aset yang tidak dapat
dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.
Aset Tak Berwujud
Rp 517.810.000,00
C.4.1 Aset Tak Berwujud
Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 31
Desember 2012 adalah sebesar Rp 517.810.000,00 dan Rp 217.680.750,00. Aset
Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak
mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian berupa software yang digunakan untuk menunjang
operasional kantor. Selama tahun 2013 terdapat mutasi tambah Aset tak Berwujud
melalui pembelian software senilai Rp 300.129.250,00.
Aset Lain-Lain
Rp 1.345.801.570,00
C.4.2 Aset Lain-Lain
Saldo nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 adalah
Rp 1.345.801.570,00 sedangkan per 31 Desember 2012 bersaldo nihil. Aset Lain-
Lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat
dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian serta dalam proses penghapusan dari BMN.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 27 -
Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp 1.340.806.095,00
C.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember
2013 adalah Rp 1.340.806.095,00 sedangkan per 31 Desember 2012 bersaldo nihil.
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset
Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya selain untuk Tanah dan Konstruksi
dalam Pengerjaan (KDP).
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka
Pendek C.5. Kewajiban Jangka Pendek
Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp 123.895.338,00
C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 adalah Rp 123.895.338,00
sedangkan per tanggal 31 Desember 2012 bersaldo Rp 42.169.490,00. Utang
kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan
kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu
kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2013
adalah berupa tagihan listrik, tagihan jasa telekomunikasi, dan uang makan pegawai
bulan Desember 2013 yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.
Adapun Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2012 adalah berupa tagihan
jasa telekomunikasi bulan Desember 2012 yang telah dilunasi pada bulan Januari
2013.
Pendapatan Yang
Ditangguhkan –
Rp 488.109.528,00
C.5.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan
Saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013 adalah Rp
488.109.528,00 sedangkan per 31 Desember 2012 Rp 536.001.150,00. Saldo
tersebut merupakan pengembalian belanja dan pendapatan yang belum disetorkan
ke Kas Negara sampai dengan akhir tanggal pelaporan.
Saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013, merupakan
Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.
Pendapatan tersebut terdiri atas pengembalian belanja perjalanan dinas, honorarium
dan uang makan yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal pelaporan
sebesar Rp 334.241.300,00, yang telah disetorkan seluruhnya pada bulan Januari
2014, dan Pendapatan PNBP sebesar Rp 153.868.228,00 berupa pemotongan
penghasilan debitur Piutang PNBP Lainnya oleh Pejabat Pengelola Administrasi
Belanja Pegawai (PPABP) yang akan disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2014
setelah dilakukan verifikasi lanjutan atas nilai piutang dari masing-masing debitur
yang bersangkutan.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 28 -
EKUITAS
Ekuitas Dana Lancar
Rp 981.113.262,00
C.6. Ekuitas Dana Lancar
Cadangan Piutang
Rp 188.065.161,00 C.6.1 Cadangan Piutang
Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah
sebesar Rp 188.065.161,00 dan Rp 276.857.736,00 yang merupakan jumlah ekuitas
dana lancar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam bentuk piutang
setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
Cadangan Persediaan
Rp 868.405.239 ,00 C.6.2 Cadangan Persediaan
Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
masing-masing sebesar Rp 868.405.239,00 dan Rp 1.072.644.674,00 yang
merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.
Dana yang harus
disediakan untuk
pembayaran utang
jangka pendek
- Rp 75.357.138,00
C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
Jumlah dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per
31 Desember 2013 bersaldo minus Rp 75.357.138,00, sedangkan per 31 Desember
2012 sebesar minus Rp 42.169.490,00. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari
ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi
Rp 34.443.701.372,00
C.7. Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam
Aset Tetap -
Rp 33.603.081.206,00
C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing adalah sebesar Rp 33.603.081.206,00 dan Rp 70.009.592.677,00 yang
merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.
Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya -
Rp 840.620.166,00
C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing adalah sebesar Rp 840.620.166,00 dan Rp 1.236.457.657,00 yang
merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam
bentuk Aset Lainnya.
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK
Hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2012 telah
sebagian besar ditindaklanjuti sesuai dengan Rencana Tindak yang disampaikan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana disampaikan dalam
lampiran laporan keuangan.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 29 -
D.2. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL
Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana
disampaikan dalam lampiran.
D.3. REKENING PEMERINTAH
Pada Tahun Anggaran 2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan belanja Negara
dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara
Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(427752) pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan
dengan nomor rekening 0507.01.000149.30.3 yang telah bersaldo nihil per tanggal
31 Desember 2013; dan Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) pada Bank Rakyat Indonesia
kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening
0507.01.000148.30.7 yang juga telah bersaldo nihil per tanggal 31 Desember
2013, sebagaimana salinan rekening koran terlampir.
D.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
D.4.1. Piutang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA)
Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2007-
2009, diketahui bahwa terdapat temuan yang belum selesai tindak lanjutnya, yang
terdiri atas:
1. Temuan yang telah ditindaklanjuti dengan pemotongan penghasilan dari
Pejabat/Pegawai terkait dengan total sebesar Rp 1.302.145.370,00 yang
sampai dengan 31 Desember 2013, saldo piutang yang belum dilunasi adalah
sebesar Rp 508.421.962,00, sebagaimana daftar perhitungan piutang terlampir.
Mutasi kurang saldo piutang selama tahun anggaran 2013 terdiri dari
penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp 102.293.908,00 dan koreksi besaran
Saldo Piutang Negara sebesar Rp 691.429.500,00. Koreksi besaran piutang
negara dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 56 Tahun 2013. Saldo piutang per 31 Desember
2013 sebesar Rp 508.421.962,00 terutang atas 9 orang debitur, sementara 4
debitur telah melunasi kewajibannya selama Tahun Anggaran 2013 melalui
penyetoran ke Kas Negara. Rincian daftar piutang tersebut beserta mutasi saldo
piutang selama tahun 2013 diuraikan dalam tabel terlampir.
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 30 -
2. Temuan yang belum selesai diverifikasi oleh Tim Penyelesaian Kerugian
Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan total nilai
sebesar Rp 2.345.873.827,00. Nilai temuan tersebut belum dicatat dalam saldo
Piutang dikarenakan belum selesainya proses verifikasi nilai temuan sehingga
belum terdapat dokumen sumber pencatatan nilai piutang.
D.4.2. Penghapusan dan Lelang/Penjualan Barang Milik Negara
Pada Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan penghapusan atas Aset Tetap dalam
kondisi rusak berat dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 67.1 Tahun 2013 tentang Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah
dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
yang kemudian disetujui penghapusannya oleh Pengelola Barang berdasarkan
surat Nomor S-363/MK.6/2013 tanggal 28 Juni 2013, dengan total nilai
penghapusan sebesar Rp 1.409.567.887,00. Penjualan atas aset tetap tersebut
dilaksanakan melalui lelang dengan Risalah Lelang No.332/2013 tanggal 17 oktober
2013 dengan hasil pendapatan lelang sebesar Rp 33.100.000,00 yang disetorkan
ke Kas Negara pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan bukti setor dengan Nomor
Transaksi Penerimaan Negara 0408040808040602.
Selain itu, terdapat penghapusan atas persediaan usang berdasarkan Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penjualan atas hasil lelang atas
persediaan usang tersebut disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor dengan
Nomor Transaksi Penerimaan Negara 0400130705010211 tanggal 4 Desember
2013 senilai Rp 431.000,00.
D.4.3. Reklasifikasi Aset Tetap ke Dalam Aset Lain-Lain
Pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013, terdapat saldo Aset Lain-lain per
31 Desember 2013 dengan nilai total sebesar Rp 1.345.801.570,00 yang
merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan
tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian serta dalam proses penghapusan dari BMN, sebagaimana daftar
terlampir.
D.4.4.Revisi DIPA
Selama Tahun Anggaran 2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
melakukan sebelas kali revisi DIPA, tujuh revisi DIPA pada Satuan Kerja Kantor
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kode Satker 427752) dan empat
revisi DIPA pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi
Khusus (Kode Satker 427755).
Laporan Keuangan Asersi Final Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 31 -
D.4.5.Realisasi Sumber Dana Hibah Luar Negeri
Selama Tahun Anggaran 2013, di samping sumber dana Rupiah Murni, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian juga menggunakan sumber pembiayaan berupa
Hibah Luar Negeri, dengan rincian pagu dan realisasi berdasarkan nomor register
hibah diuraikan sebagai berikut:
1. Hibah terencana dari World Bank yang dianggarkan di dalam DIPA untuk proyek
Multi Donor Facility for Trade and Investment Climate dengan Nomor Register
99993101 sebesar Rp 2.761.737.000,00 yang terealisasi sebesar
Rp 1.450.472.700,00 atau 52,52% dari pagu.
2. Hibah terencana dari World Bank yang dianggarkan di dalam DIPA untuk proyek
Extractive Industries Transparency Iniative dengan Nomor Register 71682601
sebesar Rp 6.690.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 5.719.647.469,00 atau
85,49% dari pagu.
MONITORING PENEYELESAIAN TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2012
No
Temuan Pemeriksaan
Klasifikasi Temuan Rencana Tindak Progress s.d. Maret 2014
Jadwal Penyelesaian
Keterangan
I II III
A. Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern
1 Surat Keputusan Pembentukan Tim Pada Kemenko Perekonomian Belum
Mengacu pada Prinsip-Prinsip Selektif, Efisien dan Efektif
X 1. Sesmenko Perekonomian akan melakukan revisi terhadap SE-08/SES.M.EKON/ 08/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Tata
Cara Pembentukan dan Pembayaran Honorarium Tim dengan menambahkan ketentuan yang mengatur secara jelas batasan
maksimal SK Tim untuk satu pegawai dalam satu tahun anggaran yang dapat dibayarkan.
2. Sesmenko Perekonomian akan melakukan pembinaan kepada Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
dan memerintahkan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat agar melakukan pembinaan kepada
Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum Bagian Hukum Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat.
1. Sesmenko Perekonomian telah mengesahkan Surat Edaran Sekretaris Kemenko Perekonomian Nomor SE-07/
SES.M.EKON/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembayaran Honorarium tim di Lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, yang mengatur batasan 5 tim yang dapat dibayarkan per pegawai yang bersumber dari DIPA Kemenko Perekonomian.
2. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada
Kepala Bagian Hukum Biro Hukum melalui surat Sesmenko Perekonomian Nomor S-158.b/SES.M.EKON/05/2013 tanggal
21 Mei 2013.
Semester I 2013 Selesai ditindaklanjuti
2 Sistem Pengendalian Intern Rekrutment Tenaga Pendukung pada Kemenko Perekonomian Masih lemah
X Sesmenko Perekonomian akan segera mengesahkan SOP mengenai perekrutan pegawai/tenaga pendukung di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Sesmenko Perekonomian telah mengesahkan SOP mengenai perekrutan pegawai/tenaga pendukung di lingkungan Kemenko Perekonomian melalui Surat Edaran Sekretaris Kemenko
Perekonomian Nomor SE-04/ SES.M.EKON/04/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
Semester I 2013 Selesai ditindaklanjuti
3 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Kurang Baik, Sehingga Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Metode Pengadaan/Penunjukkan Langsung Sebesar Rp5.105.714.393,00
X 1. Sesmenko Perekonomian akan menginstruksikan kepada
Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Umum untuk melakukan perencanaan kebutuhan barang/jasa dan pemenuhan kebutuhan tersebut melalui pengadaan barang/jasa yang lebih efisien dengan memberikan peluang kompetisi
diantara calon rekanan; dan 2. Sesmenko Perekonomian akan melakukan pembinaan kepada
Kepala Biro Perencanaan dan memerintahkan Kepala Biro Perencanaan melakukan pembinaan kepada Kepala Bagian Program dan Anggaran agar melakukan perencanaan pengadaan yang baik.
1. Sesmenko telah menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan
Kepala Biro Umum melalui surat Sesmenko Perekonomian Nomor S-158.c/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 agar melakukan fungsi pengadaan barang/jasa secara lebih efisien di Kemenko Perekonomian.
2. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Bagian Program dan
Anggaran melalui surat Sesmenko Perekonomian Nomor S-158.d/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 agar melakukan perencanaan pengadaan yang baik.
Semester I 2013 Selesai
ditindaklanjuti
4 TPKN Kemenko Perekonomian Belum Melakukan Proses atas Tuntutan Ganti
Rugi Senilai Rp3.648.019.197,00
X Sesmenko Perekonomian, selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) akan melakukan verifikasi terhadap indikasi
kerugian negara sebesar Rp 1.302.145.370,00 yang telah dicatat dalam neraca sebagai Piutang PNBP Lainnya, serta sebesar
Rp2.345.873.827,00 yang belum tercatat dalam neraca Kemenko Perekonomian TA 2012.
1. Sesmenko telah menginstruksikan Kepala Biro Umum selaku Sekretaris Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) melalui
surat Sesmenko Perekonomian Nomor S-158.e/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 agar
menyusun rencana kerja TPKN dalam penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK tersebut.
2. Piutang PNBP Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp 1.302.145.370,00 telah sebagian disetorkan ke kas negara sebesar Rp 102.293.908,00 dan dikoreksi atas saldo sebesar Rp 691.429.500,00 melalui Keputusan Nomor 56 Tahun 2013,
sehingga bersaldo sebesar Rp 508.421.962,00 pada neraca per 31 Desember 2013.
Semester II 2014 Selesai ditindaklanjuti
sebagian
- 1 -
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta Pusat 10710
No
Temuan Pemeriksaan
Klasifikasi Temuan Rencana Tindak Progress s.d. Maret 2014
Jadwal Penyelesaian
Keterangan
I II III
5 Kemenko Perekonomian Belum Memproses Persediaan Barang Usang Sebesar Rp49.786.993,00 Sesuai Ketentuan
X Menko Perekonomian akan melakukan pembinaan kepada petugas persediaan dan kuasa pengguna barang agar melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang dengan baik dan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada Kepala Umum selaku Kuasa Pengguna Barang melalui surat Sesmenko Perekonomian Nomor S-158.f/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 agar melakukan pembinaan dan pengawasan intensif kepada
petugas persediaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Semester I 2013 Selesai ditindaklanjuti
B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
1 Perjalanan Dinas Luar Negeri Pegawai Kemenko
Perkonomian Melebihi Ijin Sekretariat Negara sebesar Rp342.275.640,00
X Sesmenko Perekonomian akan:
1. melakukan pembinaan kepada PPK, Petugas Verifikasi SPM, dan Pejabat Penandatangan SPM agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. memproses indikasi kerugian negara sebesar Rp342.275.640,00 sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
1. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada Para
Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM melalui surat nomor S-158.g/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013.agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri.
2. Telah ditetapkan Surat Perubahan Ijin ke Luar Negeri dari Kementerian Sekretariat Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp317.100.340,00.
3. Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan total sebesar Rp 25.175.300,-, terdiri atas Rp 9.119.250,00 disetorkan pada tanggal 5 April 2013, Rp 9.119.250,00 pada tanggal 18 Juli 2013, dan
Rp 6.936.800,- pada tanggal 30 Desember 2013.
Semester II 2013 Selesai
ditindaklanjuti
2 Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak
Sesuai Bukti Pengeluaran Riil Sebesar Rp6.787.765,00 dan Kemahalan Tiket Perjalanan
Dinas LN sebesar Rp57.692.697,42
X Sesmenko Perekonomian akan:
1. Melakukan pembinaan kepada PPK dan Pejabat penandatangan SPM serta petugas verifikasi
SPM agar melaksanakan tugasnya dengan baik; 2. Melakukan pembinaan kepada pegawai yang
melakukan perjalanan dinas namun tidak menyampaikan bukti pengeluaran riil.
3. Menginstruksikan kepada Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri
untuk memesan tiket penerbangan kepada travel yang bekerja sama dengan maskapai penerbangan.
4. memproses indikasi kerugian negara sebesar
Rp6.787.765,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada Para
Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM melalui surat nomor S-
158.g/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei 2013.agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan kepada
seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai Kemenko Perekonomian melalui surat nomor S-158.h/SES.M.EKON/05/2013 tanggal 21 Mei
2013.agar selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran, termasuk dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas.
3. Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai Kemenko Perekonomian melalui
surat nomor S-339/SES.M.EKON/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013, agar dalam pembelian Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan
memperhatikan asas kehematan, diantaranya dengan membeli tiket moda transportasi udara kepada Agen Perjalanan yang terdaftar dalam keanggotaan IATA (International Air Transport Association).
4. Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 4.677.000,- dan
Rp 1.025.000,- pada tanggal 21 Maret 2013. Adapun selisih sebesar Rp1.085.765 terdiri dari biaya administrasi perubahan rute
terbang/re-route sebesar Rp 294.865,- dan penjelasan atas temuan akibat kesalahan/system error senilai Rp 790.000,-.
Semester I 2013 Selesai
ditindaklanjuti
- 2 -
No
Temuan Pemeriksaan
Klasifikasi Temuan Rencana Tindak Progress s.d. Maret 2014
Jadwal Penyelesaian
Keterangan
I II III
3 Kelebihan Pembayaran Kepada Penyedia Jasa atas Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Ruangan Pada Gedung BUMN Lantai
8, Jalan Medan Merdeka Selatan Sebesar Rp21.135.855,50
X Sesmenko Perekonomian akan:
1. menagih kepada penyedia jasa untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar
Rp21.135.855,50 ke kas negara. 2. melakukan pembinaan kepada PPK, Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa, serta Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan agar melaksanakan tugasnya dengan baik;
1. Telah dilakukan penagihan kepada penyedia jasa yang bersangkutan, dan penyedia jasa yang bersangkutan telah melakukan penyetoran sebesar Rp 21.135.855,50 pada tanggal 10
Mei 2013. 2. Sesmenko Perekonomian telah melakukan pembinaan PPK, Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa, serta Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan agar melaksanakan tugasnya dengan baik melalui surat nomor S-431/SES.M.EKON/12/2013 tanggal 31 Desember 2013.
Semester I 2013 Selesai ditindaklanjuti
- 3 -
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIAJalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta Pusat 10710
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
BA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
No Pendapatan/BelanjaRealisasi Menurut
Basis Kas (Rp)Penyesuaian Akrual (Rp) Informasi Akrual Dokumen sumber
Kode akun Uraian Tambah Kurang
1 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 594.737.269Rp 390.430.728Rp 536.001.150Rp 449.166.847Rp SSBP
2 423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 122.222.650Rp 97.678.800Rp -Rp 219.901.450Rp SSBP
3 522111 Belanja Langganan Listrik 265.272.118Rp 23.189.872Rp -Rp 288.461.990Rp Kuitansi/Pembayaran Tagihan Listrik
4 522112 Belanja Langganan Telepon 645.356.039Rp 52.167.266Rp 42.169.490Rp 655.353.815Rp Kuitansi/Pembayaran Tagihan Telepon
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NAMA KELOMPOK KODE TUJUAN
NOMOR REKENING NAMA REKENING BANK REKENING SATKER PEMBUKUAN REKENING US DOLLAR RUPIAH STATUS KPPN PEMBERI
PERSETUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0507.01.000149.30.3 Bendahara Pengeluaran Bank Rakyat 20 427752 Operasional Kantor 0 0 1 KPPN Jakarta I
35 Perekonomian Indonesia Kantor Menko Perekonomian
BA 035.427752
2 0507.01.000148.30.7 Bendahara Pengeluaran Bank Rakyat 20 427755 Operasional Kantor 0 0 1 KPPN Jakarta I
BA 69 Perekonomian Indonesia Sekretariat Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus
BA.035.427755
- 0
Saldo PER 31 Des 2013 PERSETUJUAN
Jumlah
DAFTAR REKENING
PER 31 Desember 2013
IDENTITAS REKENING
No.
BA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Saldo Piutang Per 31
Desember 2013 2014 2015 ke atas
1 195904171985031000 S-012/SES.M.EKON/01/2012 141.539.083 5.661.563 11.323.127 - 130.215.956 67.938.760 62.277.196
2 196008071986031000 S-031/SES.M.EKON/01/2012 15.705.035 424.460 848.921 - 14.856.114 5.093.525 9.762.589
3 197504071999031000 S-032/SES.M.EKON/01/2012 65.886.375 1.464.142 65.886.375 - - - -
4 196109051988021000 S-034/SES.M.EKON/01/2012 951.492 951.492 951.492 - - - -
5 197212031992032000 S-036/SES.M.EKON/01/2012 22.084.067 596.867 1.193.733 - 20.890.334 7.162.400 13.727.934
6 196211141985031000 S-037/SES.M.EKON/01/2012 31.539.648 852.423 1.704.846 - 29.834.802 10.229.075 19.605.727
7 197509032005011000 S-038/SES.M.EKON/01/2012 4.564.861 1.149.692 2.299.383 - 2.265.478 2.265.478 -
8 195907101987111000 S-039/SES.M.EKON/01/2012 1.765.900 196.211 1.765.900 - - - -
9 196108101988021000 S-040/SES.M.EKON/01/2012 276.872.458 5.650.458 11.300.917 - 265.571.541 67.805.500 197.766.041
10 196409131990032000 S-041/SES.M.EKON/01/2012 16.129.687 435.938 871.875 - 15.257.812 5.231.250 10.026.562
11 195405291976032000 S-044/SES.M.EKON/01/2012 20.001.356 1.538.566 3.077.132 - 16.924.224 16.924.224 -
12 196109221989021000 S-072/SES.M.EKON/01/2012 1.070.208 1.070.208 1.070.208 - - - -
13 197212111999031000 S-073/SES.M.EKON/01/2012 704.035.200 - - 691.429.500 12.605.700 6.360.000 6.245.700
1.302.145.370 102.293.908 691.429.500 508.421.962 189.010.212 319.411.750
Catatan:
Koreksi Saldo piutang didasarkan atas keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
MUTASI SALDO PIUTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Jatuh TempoNo
Total Piutang Per 31
Desember 2012
Total Setoran
2013
Koreksi Saldo
Piutang - 2013*)NIP Dasar Penetapan Piutang
Potongan
per Bulan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta Pusat 10710
Laporan Pendukung:
• Laporan Realisasi Anggaran Belanja • Laporan Realisasi Pengembalian Belanja • Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah • Neraca Percobaan
LAPORAN PENDUKUNG
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
16-04-14 1
TanggalHalaman
::
:
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan:
PER 31 DESEMBER 2013
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
536,647,728111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran0
189,010,212115212 Piutang Lainnya0
82,497,045,178115612 Piutang dari KPPN0
945,051116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya0
694,805,964117111 Barang Konsumsi0
118,242,075117113 Bahan untuk Pemeliharaan0
55,357,200117199 Persediaan Lainnya0
52,430,818,240132111 Peralatan dan Mesin0
19,733,715,055133111 Gedung dan Bangunan0
63,071,925135121 Aset Tetap Lainnya0
36,651,152,508137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0
1,973,371,506137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0
319,411,750155111 Piutang Jangka Panjang lainnya0
1,597,059156911 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya0
517,810,000162151 Software0
1,345,801,570166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan0
1,340,806,095169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi0
36,848,624212111 Belanja pegawai yang masih harus dibayar0
177,601,406212112 Belanja barang yang masih harus dibayar0
90,554,692212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya0
488,109,528219611 Pendapatan Yang Ditangguhkan0
750,613,691219711 Utang Kepada KUN0
188,065,161311311 Cadangan Piutang0
868,405,239311411 Cadangan Persediaan0
75,357,138311611 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek0
33,603,081,206321211 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap0
840,620,166321311 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya0
10,197,249,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2
508,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2
585,676,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2
161,890,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2
4,007,185,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2
719,531,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2
453,299,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2
2,052,360,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2
286,455,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
16-04-14 2
TanggalHalaman
::
:
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan:
PER 31 DESEMBER 2013
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
634,284,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2
23,267,674,000512411 Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)2
1,857,450,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2
30,696,000521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat2
1,071,460,000521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2
4,452,506,000521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya2
18,263,717,000521211 Allotment Belanja Bahan2
19,012,710,000521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan2
11,530,829,000521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya2
360,000,000522111 Allotment Belanja Langganan Listrik2
750,000,000522112 Allotment Belanja Langganan Telepon2
60,000,000522113 Allotment Belanja Langganan Air2
1,066,600,000522119 Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya2
21,833,389,000522131 Allotment Belanja Jasa Konsultan2
6,496,715,000522141 Allotment Belanja Sewa2
7,160,958,000522151 Allotment Belanja Jasa Profesi2
11,022,860,000522191 Allotment Belanja Jasa Lainnya2
1,403,908,000523111 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2
3,379,212,000523121 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2
3,116,070,000524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa2
58,250,000524113 Allotment Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota2
20,673,543,000524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota2
76,301,454,000524119 Allotment Belanja Perjalanan Lainnya2
2,803,152,000524211 Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri2
26,966,710,000524219 Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri2
6,112,837,000532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin2
588,500,000536111 Allotment Belanja Modal Lainnya2
33,531,000423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3
121,140423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan3
122,222,650423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL3
594,737,269423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL3
1,632423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain3
6,954,188,100511111 Belanja Gaji Pokok PNS3
133,504511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3
14,728511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS3
545,860,790511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
16-04-14 3
TanggalHalaman
::
:
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan:
PER 31 DESEMBER 2013
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
149,804,046511122 Belanja Tunj. Anak PNS3
3,448,121,383511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3
347,319,492511125 Belanja Tunj. PPh PNS3
424,633,540511126 Belanja Tunj. Beras PNS3
915,073,000511129 Belanja Uang Makan PNS3
196,870,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3
6,115,000511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS3
21,330,063,909512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)3
8,762,568512411 Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)3
1,377,282,749521111 Belanja Keperluan Perkantoran3
23,562,400521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3
861,280,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja3
3,920,428,824521119 Belanja Barang Operasional Lainnya3
44,682521119 Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya3
11,107,533,267521211 Belanja Bahan3
13,167,665,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan3
1,602,419,750521213 Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan3
8,013,182,290521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya3
15,120,000521219 Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya3
265,272,118522111 Belanja Langganan Listrik3
645,356,039522112 Belanja Langganan Telepon3
9,717,888522113 Belanja Langganan Air3
959,722,083522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya3
16,632,456,957522131 Belanja Jasa Konsultan3
4,151,872,491522141 Belanja Sewa3
3,954,016,000522151 Belanja Jasa Profesi3
3,944,296,815522191 Belanja Jasa Lainnya3
1,309,288,246523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
2,769,936,025523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
3,019,005,716524111 Belanja Perjalanan Biasa3
13,086,325524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa3
32,085,000524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota3
10,733,152,975524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3
410,000524114 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3
60,464,467,088524119 Belanja Perjalanan Lainnya3
1,218,576,193524119 Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya3
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
16-04-14 4
TanggalHalaman
::
:
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan:
PER 31 DESEMBER 2013
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
1,519,658,298524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri3
23,697,335524211 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri3
21,182,968,868524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri3
500,526,298524219 Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri3
4,954,960,550532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin3
300,129,250536111 Belanja Modal Lainnya3
369,049,627,119 369,049,627,119J U M L A H
NAMA PERKIRAAN
1 2
JUMLAH
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
(DALAM RUPIAH)
16/04/14 1
TanggalHalaman
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
::
LSAIKBKode Laporan:
:
PER 31 DESEMBER 2013
ASETASET LANCAR
536,647,728Kas Lainnya dan Setara Kas
189,010,212Piutang Bukan Pajak
( 945,051)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
188,065,161Piutang Bukan Pajak (Netto)
868,405,239Persediaan
1,593,118,128JUMLAH ASET LANCARASET TETAP
52,430,818,240Peralatan dan Mesin
19,733,715,055Gedung dan Bangunan
63,071,925Aset Tetap Lainnya
( 38,624,524,014)Akumulasi Penyusutan
33,603,081,206JUMLAH ASET TETAPPIUTANG JANGKA PANJANG
319,411,750Piutang Jangka Panjang lainnya
( 1,597,059)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya
317,814,691Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto)
317,814,691JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANGASET LAINNYA
517,810,000Aset Tak Berwujud
1,345,801,570Aset Lain-lain
( 1,340,806,095)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
522,805,475JUMLAH ASET LAINNYA
36,036,819,500JUMLAH ASET
KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK
123,895,338Utang kepada Pihak Ketiga
488,109,528Pendapatan Yang Ditangguhkan
612,004,866JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
612,004,866JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS DANAEKUITAS DANA LANCAR
188,065,161Cadangan Piutang
868,405,239Cadangan Persediaan
( 75,357,138)Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
981,113,262JUMLAH EKUITAS DANA LANCAREKUITAS DANA INVESTASI
33,603,081,206Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
840,620,166Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
34,443,701,372JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
NAMA PERKIRAAN
1 2
JUMLAH
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
NERACA TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
(DALAM RUPIAH)
16/04/14 2
TanggalHalaman
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
::
LSAIKBKode Laporan:
:
PER 31 DESEMBER 2013
35,424,814,634JUMLAH EKUITAS DANA
,
36,036,819,500JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
NAMA PERKIRAAN
1 2
JUMLAH
2013 20123
Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %4 5
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
(DALAM RUPIAH)
16/04/14 1
TanggalHalaman
::PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
NSAIKLTKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:
NERACA
ASET
ASET LANCAR
0.12 646,578 536,001,150 536,647,728Kas Lainnya dan Setara Kas
( 32.07)( 89,238,769) 278,248,981 189,010,212Piutang Bukan Pajak
( 32.07) 446,194( 1,391,245)( 945,051)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
( 32.07)( 88,792,575) 276,857,736 188,065,161Piutang Bukan Pajak (Netto)
( 19.04)( 204,239,435) 1,072,644,674 868,405,239Persediaan
( 15.51)( 292,385,432) 1,885,503,560 1,593,118,128JUMLAH ASET LANCAR
ASET TETAP
4.43 2,222,467,543 50,208,350,697 52,430,818,240Peralatan dan Mesin
0.00 0 19,733,715,055 19,733,715,055Gedung dan Bangunan
( 6.60)( 4,455,000) 67,526,925 63,071,925Aset Tetap Lainnya
0.00( 38,624,524,014) 0( 38,624,524,014)Akumulasi Penyusutan
( 52.00)( 36,406,511,471) 70,009,592,677 33,603,081,206JUMLAH ASET TETAP
PIUTANG JANGKA PANJANG
( 68.80)( 704,484,639) 1,023,896,389 319,411,750Piutang Jangka Panjang lainnya
( 68.80) 3,522,423( 5,119,482)( 1,597,059)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang JangkaPanjang Lainnya
( 68.80)( 700,962,216) 1,018,776,907 317,814,691Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto)
( 68.80)( 700,962,216) 1,018,776,907 317,814,691JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG
ASET LAINNYA
137.88 300,129,250 217,680,750 517,810,000Aset Tak Berwujud
0.00 1,345,801,570 0 1,345,801,570Aset Lain-lain
0.00( 1,340,806,095) 0( 1,340,806,095)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
140.17 305,124,725 217,680,750 522,805,475JUMLAH ASET LAINNYA
( 50.72)( 37,094,734,394) 73,131,553,894 36,036,819,500JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
193.80 81,725,848 42,169,490 123,895,338Utang kepada Pihak Ketiga
( 8.93)( 47,891,622) 536,001,150 488,109,528Pendapatan Yang Ditangguhkan
5.85 33,834,226 578,170,640 612,004,866JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
5.85 33,834,226 578,170,640 612,004,866JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
( 32.07)( 88,792,575) 276,857,736 188,065,161Cadangan Piutang
( 19.04)( 204,239,435) 1,072,644,674 868,405,239Cadangan Persediaan
78.70( 33,187,648)( 42,169,490)( 75,357,138)Dana yang harus disediakan untuk pembayaran UtangJangka Pendek
( 24.95)( 326,219,658) 1,307,332,920 981,113,262JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
NAMA PERKIRAAN
1 2
JUMLAH
2013 20123
Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %4 5
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
(DALAM RUPIAH)
16/04/14 2
TanggalHalaman
::PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
NSAIKLTKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:
NERACA
EKUITAS DANA INVESTASI
( 52.00)( 36,406,511,471) 70,009,592,677 33,603,081,206Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
( 32.01)( 395,837,491) 1,236,457,657 840,620,166Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
( 51.66)( 36,802,348,962) 71,246,050,334 34,443,701,372JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
( 51.17)( 37,128,568,620) 72,553,383,254 35,424,814,634JUMLAH EKUITAS DANA
( 50.72)( 37,094,734,394) 73,131,553,894 36,036,819,500JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
,
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013(DALAM RUPIAH)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
lu_pauait
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRAKTKode Lap.
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
No URAIANANGGARAN REALISASI
REALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.ANGG.
1 2 3 4 5 6
ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.ANGG.
7 8 9 10
2013 2012
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 1,576,473,195 1,576,473,195 0 0.00 750,613,691 750,613,691 0.00 0PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KASA.I
1,576,473,195 1,576,473,195 0 0.00 750,613,691 750,613,691 0.00 0 PENERIMAAN NEGARAA.I.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan PerpajakanA.I.1.a
1,576,473,195 1,576,473,195 0 0.00 750,613,691 750,613,691 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan PajakA.I.1.b
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAHA.I.2
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KASA.II
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PENERIMAAN NEGARA NON KASA.II.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Perpajakan Non KasA.II.1.a
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan Pajak Non KasA.II.1.b
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAH NON KASA.II.2
0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) 1,576,473,195 1,576,473,195 750,613,691 750,613,691 0.00 0 0.00
BELANJA NEGARAB( 37,919,275,059) 174,091,852,941 212,011,128,000 71.43( 82,497,045,178) 206,242,591,822 82.11 288,739,637,000BELANJA TRANSAKSI KASB.I
( 30,127,186,894) 169,581,162,106 199,708,349,000 71.28( 80,215,428,347) 199,072,471,653 84.91 279,287,900,000 Rupiah MurniB.I.1
( 6,699,396,857) 33,254,145,143 39,953,542,000 80.95( 8,068,935,532) 34,297,175,468 83.23 42,366,111,000 Belanja PegawaiB.I.1.a
( 22,429,955,369) 130,048,459,631 152,478,415,000 69.29( 70,700,245,615) 159,520,206,385 85.29 230,220,452,000 Belanja BarangB.I.1.b
( 997,834,668) 6,278,557,332 7,276,392,000 78.42( 1,446,247,200) 5,255,089,800 86.29 6,701,337,000 Belanja ModalB.I.1.c
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.1.d
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.1.e
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.1.f
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.1.g
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.1.h
( 7,792,088,165) 4,510,690,835 12,302,779,000 75.86( 2,281,616,831) 7,170,120,169 36.66 9,451,737,000 Pinjaman dan HibahB.I.2
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja PegawaiB.I.2.a
( 7,707,294,168) 4,443,244,832 12,150,539,000 75.86( 2,281,616,831) 7,170,120,169 36.57 9,451,737,000 Belanja BarangB.I.2.b
( 84,793,997) 67,446,003 152,240,000 0.00 0 0 44.30 0 Belanja ModalB.I.2.c
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.2.d
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.2.e
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.2.f
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.2.g
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.2.h
17,563,727,625 17,563,727,625 0 0.00 0 0 0.00 0BELANJA TRANSAKSI NON KASB.II
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013(DALAM RUPIAH)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
lu_pauait
16 April 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRAKTKode Lap.
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
No URAIANANGGARAN REALISASI
REALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.ANGG.
1 2 3 4 5 6
ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.ANGG.
7 8 9 10
2013 2012
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Pegawai Non KasB.II.1
17,563,727,625 17,563,727,625 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Barang Non KasB.II.2
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Modal Non KasB.II.3
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga Utang Non KasB.II.4
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Subsidi Non KasB.II.5
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Hibah Non KasB.II.6
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan Sosial Non KasB.II.7
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lain Non KasB.II.8
212,011,128,000 ( 20,355,547,434) 191,655,580,566( 82,497,045,178) 206,242,591,822 90.40 288,739,637,000 71.43JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)
PEMBIAYAANC 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)C.I
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Perbankan Dalam NegeriC.I.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)C.I.2
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)C.II
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penarikan Pinjaman Luar NegeriC.II.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar NegeriC.II.1
0 0JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00 0 0.00
,
No URAIAN ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REALISASIANGGARAN
1 2 3 4 5 6
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013(DALAM RUPIAH)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
lu_pauai
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRAKSKode Lap.
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 750,613,691 750,613,691 0 I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS 0.00
750,613,691 750,613,691 0 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI 0.00
0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan 0.00
750,613,691 750,613,691 0 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 0.00
0 0 0 2. HIBAH 0.00
0 0 0II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS 0.00
0 0 0 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS 0.00
0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan Non Kas 0.00
0 0 0 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas 0.00
0 0 0 2. HIBAH NON KAS 0.00
750,613,691 750,613,691 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II)
BELANJAB( 82,497,045,178) 206,242,591,822 288,739,637,000 I BELANJA TRANSAKSI KAS 71.43
( 8,068,935,532) 34,297,175,468 42,366,111,000 Belanja Pegawai 80.95
( 72,981,862,446) 166,690,326,554 239,672,189,000 Belanja Barang 69.55
( 1,446,247,200) 5,255,089,800 6,701,337,000 Belanja Modal 78.42
0 0 0 Pembayaran Bunga Utang 0.00
0 0 0 Subsidi 0.00
0 0 0 Hibah 0.00
0 0 0 Bantuan Sosial 0.00
0 0 0 Belanja Lain-lain 0.00
0 0 0II BELANJA TRANSAKSI NON KAS 0.00
0 0 0 Belanja Pegawai Non Kas 0.00
0 0 0 Belanja Barang Non Kas 0.00
0 0 0 Belanja Modal Non Kas 0.00
0 0 0 Pembayaran Bunga Utang Non Kas 0.00
0 0 0 Subsidi Non Kas 0.00
0 0 0 Hibah Non Kas 0.00
0 0 0 Bantuan Sosial Non Kas 0.00
0 0 0 Belanja Lain-lain Non Kas 0.00
JUMLAH BELANJA (B I + B II) ( 82,497,045,178) 206,242,591,822 288,739,637,000 71.43
PEMBIAYAANC 0 0 01. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) 0.00
0 0 0 a. Perbankan Dalam Negeri 0.00
0 0 0 b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) 0.00
0 0 02. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) 0.00
0 0 0 a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 0.00
0 0 0 b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00
,
lu_lrabi1t
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA
01 RUPIAH MURNI
01 PELAYANAN UMUM
01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI
18,004,725,501 66.84( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 34,695,164,171
18,004,725,501 66.84( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01 34,695,164,171
03 PELAYANAN UMUM
24,623,945,072 73.30( 438,559,972) 67,611,617,928 23,612,311,340 92,235,563,000 99,423,563,000Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
01 67,173,057,956
1,142,215,850 79.77 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KemenkoPerekonomian
02 4,504,121,150
25,766,160,922 73.68( 438,559,972) 72,115,739,078 26,530,613,540 97,881,900,000 105,069,900,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03 71,677,179,106
06 PEMBANGUNAN DAERAH
336,239,931 88.79( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 2,661,312,069
336,239,931 88.79( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06 2,661,312,069
44,107,126,354 71.58( 2,041,118,300) 111,074,773,646 48,502,072,035 155,181,900,000 162,369,900,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 109,033,655,346
04 EKONOMI
01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM
11,409,893,479 74.77( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 33,190,485,234
11,409,893,479 74.77( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01 33,190,485,234
02 TENAGA KERJA
662,663,532 66.87 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 1,337,336,468
662,663,532 66.87 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 02 1,337,336,468
03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
lu_lrabi1t
16 April 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
4,984,096,102 75.69( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 15,205,396,116
4,984,096,102 75.69( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 03 15,205,396,116
04 PENGAIRAN
691,009,185 82.72( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 3,299,652,915
691,009,185 82.72( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 04 3,299,652,915
05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI
3,350,521,908 63.58( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 5,684,377,969
3,350,521,908 63.58( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05 5,684,377,969
06 PERTAMBANGAN
601,952,379 69.90( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 1,369,127,871
601,952,379 69.90( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 06 1,369,127,871
07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
1,318,699,904 12.09 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 181,300,096
1,318,699,904 12.09 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 07 181,300,096
08 TRANSPORTASI
1,457,978,863 83.80( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 7,478,010,397
1,457,978,863 83.80( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 08 7,478,010,397
09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
523,900,378 83.63( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 2,634,951,072
523,900,378 83.63( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09 2,634,951,072
90 EKONOMI LAINNYA
5,948,262,852 65.72( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 11,345,421,948
5,948,262,852 65.72( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90 11,345,421,948
30,948,978,582 72.84( 1,292,961,332) 83,019,021,418 42,564,892,544 113,968,000,000 107,718,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 81,726,060,086
lu_lrabi1t
16 April 2014 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA
1,770,550,532 82.54( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 8,312,756,221
1,770,550,532 82.54( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90 8,312,756,221
1,770,550,532 82.54( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 06 8,312,756,221
76,826,655,468 72.49( 3,388,772,879) 202,461,244,532 94,959,130,159 279,287,900,000 279,287,900,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 199,072,471,653
09 HIBAH LUAR NEGERI
01 PELAYANAN UMUM
03 PELAYANAN UMUM
81,430,000 83.97 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
01 426,480,000
81,430,000 83.97 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03 426,480,000
81,430,000 83.97 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 426,480,000
04 EKONOMI
01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM
1,072,019,200 18.11 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 237,096,800
1,072,019,200 18.11 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01 237,096,800
05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI
970,352,531 85.50 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 5,719,647,469
970,352,531 85.50 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05 5,719,647,469
90 EKONOMI LAINNYA
157,815,100 83.29 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 786,895,900
157,815,100 83.29 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90 786,895,900
2,200,186,831 75.40 0 6,743,640,169 2,835,345,160 8,943,827,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 6,743,640,169
lu_lrabi1t
16 April 2014 4
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
2,281,616,831 75.86 0 7,170,120,169 3,261,825,160 9,451,737,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 09 7,170,120,169
79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA 206,242,591,822
II. IKHTISAR MENURUT ESELON I
79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000MENKO BIDANG PEREKONOMIAN01 206,242,591,822
79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA 206,242,591,822
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH
79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000INSTANSI PUSAT0199 206,242,591,822
79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA 206,242,591,822
IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK
51 BELANJA PEGAWAI
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
3,243,060,900 68.20 0 6,954,188,100 1,610,190,800 10,197,249,000 10,547,249,000511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6,954,188,100
374,496 26.28( 14,728) 133,504 25,868 508,000 508,000511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 118,776
39,815,210 93.20 0 545,860,790 127,121,100 585,676,000 435,676,000511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 545,860,790
12,085,954 92.53 0 149,804,046 35,247,026 161,890,000 131,890,000511122 Belanja Tunj. Anak PNS 149,804,046
559,063,617 86.05 0 3,448,121,383 829,281,383 4,007,185,000 4,007,185,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 3,448,121,383
372,211,508 48.27 0 347,319,492 63,797,468 719,531,000 719,531,000511125 Belanja Tunj. PPh PNS 347,319,492
28,665,460 93.68 0 424,633,540 109,881,040 453,299,000 283,299,000511126 Belanja Tunj. Beras PNS 424,633,540
1,137,287,000 44.59 0 915,073,000 374,941,000 2,052,360,000 2,052,360,000511129 Belanja Uang Makan PNS 915,073,000
lu_lrabi1t
16 April 2014 5
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
89,585,000 68.73( 6,115,000) 196,870,000 40,965,000 286,455,000 286,455,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 190,755,000
5,482,149,145 70.31( 6,129,728) 12,982,003,855 3,191,450,685 18,464,153,000 18,464,153,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 12,975,874,127
Belanja Lembur5122
634,284,000 0.00 0 0 0 634,284,000 634,284,000512211 Belanja Uang Lembur 0
634,284,000 0.00 0 0 0 634,284,000 634,284,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 0
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
1,937,610,091 91.67( 8,762,568) 21,330,063,909 5,035,892,095 23,267,674,000 23,267,674,000512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 21,321,301,341
1,937,610,091 91.67( 8,762,568) 21,330,063,909 5,035,892,095 23,267,674,000 23,267,674,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 21,321,301,341
8,054,043,236 80.99( 14,892,296) 34,312,067,764 8,227,342,780 42,366,111,000 42,366,111,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 34,297,175,468
52 BELANJA BARANG
Belanja Barang Operasional5211
480,167,251 74.15 0 1,377,282,749 541,256,785 1,857,450,000 1,614,270,000521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,377,282,749
7,133,600 76.76 0 23,562,400 5,227,400 30,696,000 42,000,000521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 23,562,400
210,180,000 80.38 0 861,280,000 419,100,000 1,071,460,000 1,084,360,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 861,280,000
532,077,176 88.05( 44,682) 3,920,428,824 1,414,134,974 4,452,506,000 4,509,141,000521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3,920,384,142
1,229,558,027 83.41( 44,682) 6,182,553,973 2,379,719,159 7,412,112,000 7,249,771,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 6,182,509,291
Belanja Barang Non Operasional5212
7,156,183,733 60.82 0 11,107,533,267 7,069,703,354 18,263,717,000 15,393,778,000521211 Belanja Bahan 11,107,533,267
5,845,045,000 69.26( 1,602,419,750) 13,167,665,000 8,525,970,000 19,012,710,000 22,214,710,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11,565,245,250
3,517,646,710 69.49( 15,120,000) 8,013,182,290 540,389,000 11,530,829,000 48,827,434,000521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,998,062,290
16,518,875,443 66.15( 1,617,539,750) 32,288,380,557 16,136,062,354 48,807,256,000 86,435,922,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 30,670,840,807
Belanja Jasa5221
94,727,882 73.69 0 265,272,118 109,939,848 360,000,000 480,000,000522111 Belanja Langganan Listrik 265,272,118
104,643,961 86.05 0 645,356,039 243,794,974 750,000,000 900,000,000522112 Belanja Langganan Telepon 645,356,039
lu_lrabi1t
16 April 2014 6
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
50,282,112 16.20 0 9,717,888 0 60,000,000 180,000,000522113 Belanja Langganan Air 9,717,888
106,877,917 89.98 0 959,722,083 442,224,200 1,066,600,000 2,156,400,000522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 959,722,083
5,200,932,043 76.18 0 16,632,456,957 7,956,435,547 21,833,389,000 36,447,941,000522131 Belanja Jasa Konsultan 16,632,456,957
2,344,842,509 63.91 0 4,151,872,491 2,324,433,292 6,496,715,000 6,695,920,000522141 Belanja Sewa 4,151,872,491
3,206,942,000 55.22 0 3,954,016,000 2,306,605,000 7,160,958,000 7,439,238,000522151 Belanja Jasa Profesi 3,954,016,000
7,078,563,185 35.78 0 3,944,296,815 3,668,251,815 11,022,860,000 3,936,000,000522191 Belanja Jasa Lainnya 3,944,296,815
18,187,811,609 62.69 0 30,562,710,391 17,051,684,676 48,750,522,000 58,235,499,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 30,562,710,391
Belanja Pemeliharaan5231
94,619,754 93.26 0 1,309,288,246 677,297,496 1,403,908,000 900,000,000523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,309,288,246
609,275,975 81.97 0 2,769,936,025 1,489,227,620 3,379,212,000 3,116,553,000523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,769,936,025
703,895,729 85.28 0 4,079,224,271 2,166,525,116 4,783,120,000 4,016,553,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 4,079,224,271
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
97,064,284 96.89( 13,086,325) 3,019,005,716 1,380,029,443 3,116,070,000 3,161,070,000524111 Belanja Perjalanan Biasa 3,005,919,391
26,165,000 55.08 0 32,085,000 14,510,000 58,250,000 0524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 32,085,000
9,940,390,025 51.92( 410,000) 10,733,152,975 8,146,484,275 20,673,543,000 0524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10,732,742,975
15,836,986,912 79.24( 1,218,576,193) 60,464,467,088 28,581,970,743 76,301,454,000 49,110,136,000524119 Belanja Perjalanan Lainnya 59,245,890,895
25,900,606,221 74.14( 1,232,072,518) 74,248,710,779 38,122,994,461 100,149,317,000 52,271,206,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 73,016,638,261
Belanja Perjalanan Luar Negeri5242
1,283,493,702 54.21( 23,697,335) 1,519,658,298 702,485,400 2,803,152,000 3,103,152,000524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1,495,960,963
5,783,741,132 78.55( 500,526,298) 21,182,968,868 10,089,003,123 26,966,710,000 20,601,849,000524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 20,682,442,570
7,067,234,834 76.26( 524,223,633) 22,702,627,166 10,791,488,523 29,769,862,000 23,705,001,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 22,178,403,533
69,607,981,863 70.96( 3,373,880,583) 170,064,207,137 86,648,474,289 239,672,189,000 231,913,952,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 166,690,326,554
53 BELANJA MODAL
lu_lrabi1t
16 April 2014 7
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
1,157,876,450 81.06 0 4,954,960,550 3,121,036,600 6,112,837,000 6,041,337,000532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,954,960,550
1,157,876,450 81.06 0 4,954,960,550 3,121,036,600 6,112,837,000 6,041,337,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 4,954,960,550
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
0 0.00 0 0 0 0 98,500,000533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
0 0.00 0 0 0 0 98,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 0
Belanja Modal Lainnya5361
288,370,750 51.00 0 300,129,250 224,101,650 588,500,000 668,000,000536111 Belanja Modal Lainnya 300,129,250
288,370,750 51.00 0 300,129,250 224,101,650 588,500,000 668,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 300,129,250
1,446,247,200 78.42 0 5,255,089,800 3,345,138,250 6,701,337,000 6,807,837,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 5,255,089,800
79,108,272,299 72.60( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA 206,242,591,822
lu_lrabi2t
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA
RUPIAH MURNI01
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01
PELAYANAN UMUM03
24,623,945,072 73.30 67,173,057,956( 438,559,972) 67,611,617,928 23,612,311,340 92,235,563,000 99,423,563,000Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
01
1,142,215,850 79.77 4,504,121,150 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KemenkoPerekonomian
02
25,766,160,922 73.68 71,677,179,106( 438,559,972) 72,115,739,078 26,530,613,540 97,881,900,000 105,069,900,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03
PEMBANGUNAN DAERAH06
336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06
44,107,126,354 71.58 109,033,655,346( 2,041,118,300) 111,074,773,646 48,502,072,035 155,181,900,000 162,369,900,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
EKONOMI04
PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01
11,409,893,479 74.77 33,190,485,234( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
11,409,893,479 74.77 33,190,485,234( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01
TENAGA KERJA02
662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 02
PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN03
lu_lrabi2t
16 April 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 03
PENGAIRAN04
691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 04
BAHAN BAKAR DAN ENERGI05
3,350,521,908 63.58 5,684,377,969( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
3,350,521,908 63.58 5,684,377,969( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05
PERTAMBANGAN06
601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 06
INDUSTRI DAN KONSTRUKSI07
1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 07
TRANSPORTASI08
1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 08
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA09
523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09
EKONOMI LAINNYA90
5,948,262,852 65.72 11,345,421,948( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
5,948,262,852 65.72 11,345,421,948( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90
lu_lrabi2t
16 April 2014 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
30,948,978,582 72.84 81,726,060,086( 1,292,961,332) 83,019,021,418 42,564,892,544 113,968,000,000 107,718,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA90
1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90
1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 06
76,826,655,468 72.49 199,072,471,653( 3,388,772,879) 202,461,244,532 94,959,130,159 279,287,900,000 279,287,900,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
HIBAH LUAR NEGERI09
PELAYANAN UMUM01
PELAYANAN UMUM03
81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
01
81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03
81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
EKONOMI04
PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01
1,072,019,200 18.11 237,096,800 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
1,072,019,200 18.11 237,096,800 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01
BAHAN BAKAR DAN ENERGI05
970,352,531 85.50 5,719,647,469 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
970,352,531 85.50 5,719,647,469 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05
EKONOMI LAINNYA90
157,815,100 83.29 786,895,900 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
157,815,100 83.29 786,895,900 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90
lu_lrabi2t
16 April 2014 4
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
2,200,186,831 75.40 6,743,640,169 0 6,743,640,169 2,835,345,160 8,943,827,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04
2,281,616,831 75.86 7,170,120,169 0 7,170,120,169 3,261,825,160 9,451,737,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 09
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879)JUMLAH BELANJA 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000
II. IKHTISAR MENURUT ESELON I
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000MENKO BIDANG PEREKONOMIAN01
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000INSTANSI PUSAT0199
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA
IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK
BELANJA PEGAWAI51
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
3,243,060,900 68.20 6,954,188,100 0511111 6,954,188,100 1,610,190,800 10,197,249,000 10,547,249,000Belanja Gaji Pokok PNS
374,496 26.28 118,776( 14,728)511119 133,504 25,868 508,000 508,000Belanja Pembulatan Gaji PNS
39,815,210 93.20 545,860,790 0511121 545,860,790 127,121,100 585,676,000 435,676,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12,085,954 92.53 149,804,046 0511122 149,804,046 35,247,026 161,890,000 131,890,000Belanja Tunj. Anak PNS
559,063,617 86.05 3,448,121,383 0511123 3,448,121,383 829,281,383 4,007,185,000 4,007,185,000Belanja Tunj. Struktural PNS
372,211,508 48.27 347,319,492 0511125 347,319,492 63,797,468 719,531,000 719,531,000Belanja Tunj. PPh PNS
28,665,460 93.68 424,633,540 0511126 424,633,540 109,881,040 453,299,000 283,299,000Belanja Tunj. Beras PNS
lu_lrabi2t
16 April 2014 5
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
1,137,287,000 44.59 915,073,000 0511129 915,073,000 374,941,000 2,052,360,000 2,052,360,000Belanja Uang Makan PNS
89,585,000 68.73 190,755,000( 6,115,000)511151 196,870,000 40,965,000 286,455,000 286,455,000Belanja Tunjangan Umum PNS
5,482,149,145 70.31 12,975,874,127( 6,129,728) 12,982,003,855 3,191,450,685 18,464,153,000 18,464,153,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
Belanja Lembur5122
634,284,000 0.00 0 0512211 0 0 634,284,000 634,284,000Belanja Uang Lembur
634,284,000 0.00 0 0 0 0 634,284,000 634,284,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
1,937,610,091 91.67 21,321,301,341( 8,762,568)512411 21,330,063,909 5,035,892,095 23,267,674,000 23,267,674,000Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
1,937,610,091 91.67 21,321,301,341( 8,762,568) 21,330,063,909 5,035,892,095 23,267,674,000 23,267,674,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124
8,054,043,236 80.99 34,297,175,468( 14,892,296) 34,312,067,764 8,227,342,780 42,366,111,000 42,366,111,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Operasional5211
480,167,251 74.15 1,377,282,749 0521111 1,377,282,749 541,256,785 1,857,450,000 1,614,270,000Belanja Keperluan Perkantoran
7,133,600 76.76 23,562,400 0521114 23,562,400 5,227,400 30,696,000 42,000,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
210,180,000 80.38 861,280,000 0521115 861,280,000 419,100,000 1,071,460,000 1,084,360,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
532,077,176 88.05 3,920,384,142( 44,682)521119 3,920,428,824 1,414,134,974 4,452,506,000 4,509,141,000Belanja Barang Operasional Lainnya
1,229,558,027 83.41 6,182,509,291( 44,682) 6,182,553,973 2,379,719,159 7,412,112,000 7,249,771,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Belanja Barang Non Operasional5212
7,156,183,733 60.82 11,107,533,267 0521211 11,107,533,267 7,069,703,354 18,263,717,000 15,393,778,000Belanja Bahan
5,845,045,000 69.26 11,565,245,250( 1,602,419,750)521213 13,167,665,000 8,525,970,000 19,012,710,000 22,214,710,000Belanja Honor Output Kegiatan
3,517,646,710 69.49 7,998,062,290( 15,120,000)521219 8,013,182,290 540,389,000 11,530,829,000 48,827,434,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya
16,518,875,443 66.15 30,670,840,807( 1,617,539,750) 32,288,380,557 16,136,062,354 48,807,256,000 86,435,922,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
lu_lrabi2t
16 April 2014 6
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
94,727,882 73.69 265,272,118 0522111 265,272,118 109,939,848 360,000,000 480,000,000Belanja Langganan Listrik
104,643,961 86.05 645,356,039 0522112 645,356,039 243,794,974 750,000,000 900,000,000Belanja Langganan Telepon
50,282,112 16.20 9,717,888 0522113 9,717,888 0 60,000,000 180,000,000Belanja Langganan Air
106,877,917 89.98 959,722,083 0522119 959,722,083 442,224,200 1,066,600,000 2,156,400,000Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
5,200,932,043 76.18 16,632,456,957 0522131 16,632,456,957 7,956,435,547 21,833,389,000 36,447,941,000Belanja Jasa Konsultan
2,344,842,509 63.91 4,151,872,491 0522141 4,151,872,491 2,324,433,292 6,496,715,000 6,695,920,000Belanja Sewa
3,206,942,000 55.22 3,954,016,000 0522151 3,954,016,000 2,306,605,000 7,160,958,000 7,439,238,000Belanja Jasa Profesi
7,078,563,185 35.78 3,944,296,815 0522191 3,944,296,815 3,668,251,815 11,022,860,000 3,936,000,000Belanja Jasa Lainnya
18,187,811,609 62.69 30,562,710,391 0 30,562,710,391 17,051,684,676 48,750,522,000 58,235,499,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Pemeliharaan5231
94,619,754 93.26 1,309,288,246 0523111 1,309,288,246 677,297,496 1,403,908,000 900,000,000Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
609,275,975 81.97 2,769,936,025 0523121 2,769,936,025 1,489,227,620 3,379,212,000 3,116,553,000Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
703,895,729 85.28 4,079,224,271 0 4,079,224,271 2,166,525,116 4,783,120,000 4,016,553,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
97,064,284 96.89 3,005,919,391( 13,086,325)524111 3,019,005,716 1,380,029,443 3,116,070,000 3,161,070,000Belanja Perjalanan Biasa
26,165,000 55.08 32,085,000 0524113 32,085,000 14,510,000 58,250,000 0Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
9,940,390,025 51.92 10,732,742,975( 410,000)524114 10,733,152,975 8,146,484,275 20,673,543,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
15,836,986,912 79.24 59,245,890,895( 1,218,576,193)524119 60,464,467,088 28,581,970,743 76,301,454,000 49,110,136,000Belanja Perjalanan Lainnya
25,900,606,221 74.14 73,016,638,261( 1,232,072,518) 74,248,710,779 38,122,994,461 100,149,317,000 52,271,206,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
Belanja Perjalanan Luar Negeri5242
1,283,493,702 54.21 1,495,960,963( 23,697,335)524211 1,519,658,298 702,485,400 2,803,152,000 3,103,152,000Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri
5,783,741,132 78.55 20,682,442,570( 500,526,298)524219 21,182,968,868 10,089,003,123 26,966,710,000 20,601,849,000Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
7,067,234,834 76.26 22,178,403,533( 524,223,633) 22,702,627,166 10,791,488,523 29,769,862,000 23,705,001,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242
lu_lrabi2t
16 April 2014 7
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
: KP035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
69,607,981,863 70.96 166,690,326,554( 3,373,880,583) 170,064,207,137 86,648,474,289 239,672,189,000 231,913,952,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
1,157,876,450 81.06 4,954,960,550 0532111 4,954,960,550 3,121,036,600 6,112,837,000 6,041,337,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1,157,876,450 81.06 4,954,960,550 0 4,954,960,550 3,121,036,600 6,112,837,000 6,041,337,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
0 0.00 0 0533111 0 0 0 98,500,000Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0 0.00 0 0 0 0 0 98,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
Belanja Modal Lainnya5361
288,370,750 51.00 300,129,250 0536111 300,129,250 224,101,650 588,500,000 668,000,000Belanja Modal Lainnya
288,370,750 51.00 300,129,250 0 300,129,250 224,101,650 588,500,000 668,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361
1,446,247,200 78.42 5,255,089,800 0 5,255,089,800 3,345,138,250 6,701,337,000 6,807,837,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA
lu_lrabi3t
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01bKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
IKHTISAR MENURUT ESELON-SATKER PUSAT-WILAYAH
01 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
0199 INSTANSI PUSAT
77,358,416,218 71.84 194,339,588,567( 3,041,632,215) 197,381,220,782 92,396,622,993 274,739,637,000 267,087,900,000KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN427752
1,749,856,081 87.50 11,903,003,255( 347,140,664) 12,250,143,919 5,824,332,326 14,000,000,000 14,000,000,000SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS427755
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA WILAYAH 0199
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA ESELON I 01
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA
lu_lrabi4t
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
RUPIAH MURNI01
RM0
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
1,749,856,081 87.50 11,903,003,255( 347,140,664) 12,250,143,919 5,824,332,326 14,000,000,000 14,000,000,000Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus5047
12,914,474,505 60.26 18,404,600,547( 1,180,924,948) 19,585,525,495 11,986,347,984 32,500,000,000 32,500,000,000Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia
5200
498,304,006 73.77 1,381,580,294( 20,115,700) 1,401,695,994 821,834,372 1,900,000,000 1,900,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif danIndustri Strategis
5226
779,609,580 61.02 1,209,395,920( 10,994,500) 1,220,390,420 911,691,820 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri5227
976,813,029 51.16 1,016,322,155( 6,864,816) 1,023,186,971 876,362,817 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi5228
1,085,668,300 42.86 780,262,000( 34,069,700) 814,331,700 519,024,700 1,900,000,000 1,900,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan5229
18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01
PELAYANAN UMUM03
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
01
2,814,575,641 58.60 3,980,139,359( 4,085,000) 3,984,224,359 2,024,289,239 6,798,800,000 17,406,800,000Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486
5,114,242,084 55.22 5,947,944,182( 357,813,734) 6,305,757,916 2,616,784,227 11,420,000,000 8,000,000,000Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum danHumas
2487
13,862,432,856 79.97 55,302,609,506( 51,720,638) 55,354,330,144 18,001,252,736 69,216,763,000 69,216,763,000Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)2488
275,640,100 54.06 299,859,300( 24,500,600) 324,359,900 88,689,000 600,000,000 600,000,000Pengawasan Inspektorat2489
lu_lrabi4t
16 April 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
2,557,054,391 39.12 1,642,505,609( 440,000) 1,642,945,609 881,296,138 4,200,000,000 4,200,000,000Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian2490
24,623,945,072 73.30 67,173,057,956( 438,559,972) 67,611,617,928 23,612,311,340 92,235,563,000 99,423,563,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KemenkoPerekonomian
02
1,142,215,850 79.77 4,504,121,150 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Sarpras)2491
1,142,215,850 79.77 4,504,121,150 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 02
25,766,160,922 73.68 71,677,179,106( 438,559,972) 72,115,739,078 26,530,613,540 97,881,900,000 105,069,900,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.03
PEMBANGUNAN DAERAH06
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah2501
336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.06
44,107,126,354 71.58 109,033,655,346( 2,041,118,300)JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 111,074,773,646 48,502,072,035 155,181,900,000 162,369,900,000
EKONOMI04
PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
1,365,541,740 69.65 3,125,434,260( 9,024,000) 3,134,458,260 2,079,814,660 4,500,000,000 4,500,000,000Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional SingleWindows dan Integrasi Ke dalam Sistem Asw
2495
658,353,217 86.56 3,935,221,366( 306,425,417) 4,241,646,783 1,128,236,216 4,900,000,000 4,900,000,000Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan Ukm BerbasisTeknologi
2496
3,274,044,074 62.58 5,460,676,726( 15,279,200) 5,475,955,926 2,068,939,612 8,750,000,000 8,750,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik2510
335,008,109 88.83 2,664,991,891 0 2,664,991,891 895,857,552 3,000,000,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia2511
575,371,819 82.66 2,687,369,781( 55,258,400) 2,742,628,181 1,294,814,415 3,318,000,000 3,318,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, danTimur Tengah
2512
lu_lrabi4t
16 April 2014 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
273,294,162 86.34 1,719,247,938( 7,457,900) 1,726,705,838 773,846,840 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomii Multilateral danPembiayaan
2513
1,774,525,108 62.64 2,973,774,892( 1,700,000) 2,975,474,892 1,853,973,245 4,750,000,000 4,750,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional danSubegional
2514
337,296,770 77.51 1,159,643,230( 3,060,000) 1,162,703,230 509,487,450 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)2517
492,702,480 67.15 1,007,297,520 0 1,007,297,520 586,120,270 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, Perbankan dan Lembaga KeuanganBukan Bank
2518
252,555,920 83.16 1,229,946,080( 17,498,000) 1,247,444,080 590,601,680 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan,Koperasi, dan UKM
2519
727,455,020 70.90 1,752,358,880( 20,186,100) 1,772,544,980 501,291,400 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri danKepariwisataan
2521
282,650,920 81.16 1,204,831,110( 12,517,970) 1,217,349,080 465,613,880 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi2522
1,061,094,140 80.71 4,269,691,560( 169,214,300) 4,438,905,860 3,102,506,200 5,500,000,000 5,500,000,000Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)2523
11,409,893,479 74.77 33,190,485,234( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
11,409,893,479 74.77 33,190,485,234( 617,621,287) 33,808,106,521 15,851,103,420 45,218,000,000 45,218,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.01
TENAGA KERJA02
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk PekerjaMigran
2497
662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.02
PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN03
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
615,257,780 48.73 560,928,222( 23,813,998) 584,742,220 311,566,190 1,200,000,000 1,200,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati2493
443,633,364 82.25 2,054,866,636( 1,500,000) 2,056,366,636 1,303,527,273 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kehutanan2508
lu_lrabi4t
16 April 2014 4
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
1,801,114,917 67.25 3,563,779,049( 135,106,034) 3,698,885,083 1,447,815,027 5,500,000,000 5,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi2509
635,662,727 81.84 2,792,474,523( 71,862,750) 2,864,337,273 1,670,540,660 3,500,000,000 3,500,000,000Koordinasi Pengembangan Urusan Pangan2516
625,240,431 75.95 1,932,459,569( 42,300,000) 1,974,759,569 966,103,372 2,600,000,000 2,600,000,000Koordinasi Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan2524
323,372,747 88.02 2,373,852,253( 2,775,000) 2,376,627,253 928,541,054 2,700,000,000 2,700,000,000Koordinasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura2525
539,814,136 78.41 1,927,035,864( 33,150,000) 1,960,185,864 1,146,102,904 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, SaranaPangan, dan Sumber Daya Hayati
2528
4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.03
PENGAIRAN04
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air2506
691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.04
BAHAN BAKAR DAN ENERGI05
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
429,565,444 64.20 742,384,556( 28,050,000) 770,434,556 496,713,859 1,200,000,000 1,200,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi2494
1,481,445,435 62.96 2,437,623,842( 80,930,723) 2,518,554,565 1,369,737,094 4,000,000,000 4,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikkan2502
706,580,875 64.67 1,265,349,725( 28,069,400) 1,293,419,125 511,320,620 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan2504
732,930,154 63.35 1,239,019,846( 28,050,000) 1,267,069,846 434,338,750 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi2515
3,350,521,908 63.58 5,684,377,969( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
3,350,521,908 63.58 5,684,377,969( 165,100,123) 5,849,478,092 2,812,110,323 9,200,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.05
PERTAMBANGAN06
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
lu_lrabi4t
16 April 2014 5
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara2526
601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.06
INDUSTRI DAN KONSTRUKSI07
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur2505
1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.07
TRANSPORTASI08
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi2507
1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.08
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA09
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas2529
523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.09
EKONOMI LAINNYA90
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
609,363,830 79.69 2,390,636,170 0 2,390,636,170 1,374,492,683 3,000,000,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, danPerluasan Kesempatan Kerja
2492
306,251,521 79.58 1,193,748,479 0 1,193,748,479 764,071,479 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bumn2498
228,687,884 84.75 1,265,940,116( 5,372,000) 1,271,312,116 370,010,515 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan2499
lu_lrabi4t
16 April 2014 6
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
Konsumen
4,547,919,104 53.83 5,256,036,696( 46,044,200) 5,302,080,896 3,385,020,576 9,850,000,000 4,100,000,000Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan2500
256,040,513 82.93 1,239,060,487( 4,899,000) 1,243,959,487 655,261,037 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Fiskal2503
5,948,262,852 65.72 11,345,421,948( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
5,948,262,852 65.72 11,345,421,948( 56,315,200) 11,401,737,148 6,548,856,290 17,350,000,000 11,600,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.90
30,948,978,582 72.84 81,726,060,086( 1,292,961,332)JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 83,019,021,418 42,564,892,544 113,968,000,000 107,718,000,000
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA90
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
1,519,985,776 78.09 5,376,724,945( 41,289,279) 5,418,014,224 2,578,830,782 6,938,000,000 6,000,000,000Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan DaerahTertinggal
2520
250,564,756 92.17 2,936,031,276( 13,403,968) 2,949,435,244 1,313,334,798 3,200,000,000 3,200,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja SamaPemerintah Swasta
2527
1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 06.90
1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247)JUMLAH BELANJA FUNGSI 06 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000
76,826,655,468 72.49 199,072,471,653( 3,388,772,879) 202,461,244,532 94,959,130,159 279,287,900,000 279,287,900,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0
76,826,655,468 72.49 199,072,471,653( 3,388,772,879) 202,461,244,532 94,959,130,159 279,287,900,000 279,287,900,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
HIBAH LUAR NEGERI09
RK3
PELAYANAN UMUM01
PELAYANAN UMUM03
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
01
lu_lrabi4t
16 April 2014 7
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486
81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA PROGRAM 01
81,430,000 83.97 426,480,000 0 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.03
81,430,000 83.97 426,480,000 0JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 426,480,000 426,480,000 507,910,000 0
EKONOMI04
PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
1,021,859,000 13.84 164,080,000 0 164,080,000 164,080,000 1,185,939,000 0Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional SingleWindows dan Integrasi Ke dalam Sistem Asw
2495
50,160,200 59.28 73,016,800 0 73,016,800 31,631,200 123,177,000 0Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)2517
1,072,019,200 18.11 237,096,800 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
1,072,019,200 18.11 237,096,800 0 237,096,800 195,711,200 1,309,116,000 0JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.01
BAHAN BAKAR DAN ENERGI05
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
970,352,531 85.50 5,719,647,469 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikkan2502
970,352,531 85.50 5,719,647,469 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
970,352,531 85.50 5,719,647,469 0 5,719,647,469 2,619,485,260 6,690,000,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.05
EKONOMI LAINNYA90
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
157,815,100 83.29 786,895,900 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, danPerluasan Kesempatan Kerja
2492
157,815,100 83.29 786,895,900 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0JUMLAH BELANJA PROGRAM 06
157,815,100 83.29 786,895,900 0 786,895,900 20,148,700 944,711,000 0JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.90
2,200,186,831 75.40 6,743,640,169 0JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 6,743,640,169 2,835,345,160 8,943,827,000 1,800,000,000
lu_lrabi4t
16 April 2014 8
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
2,281,616,831 75.86 7,170,120,169 0 7,170,120,169 3,261,825,160 9,451,737,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 3
2,281,616,831 75.86 7,170,120,169 0 7,170,120,169 3,261,825,160 9,451,737,000 1,800,000,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 09
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA
II. IKHTISAR MENURUT KEGIATAN
2,896,005,641 60.37 4,406,619,359( 4,085,000) 4,410,704,359 2,450,769,239 7,306,710,000 17,406,800,000Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486
5,114,242,084 55.22 5,947,944,182( 357,813,734) 6,305,757,916 2,616,784,227 11,420,000,000 8,000,000,000Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum danHumas
2487
13,862,432,856 79.97 55,302,609,506( 51,720,638) 55,354,330,144 18,001,252,736 69,216,763,000 69,216,763,000Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)2488
275,640,100 54.06 299,859,300( 24,500,600) 324,359,900 88,689,000 600,000,000 600,000,000Pengawasan Inspektorat2489
2,557,054,391 39.12 1,642,505,609( 440,000) 1,642,945,609 881,296,138 4,200,000,000 4,200,000,000Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian2490
1,142,215,850 79.77 4,504,121,150 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Sarpras)2491
767,178,930 80.55 3,177,532,070 0 3,177,532,070 1,394,641,383 3,944,711,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, danPerluasan Kesempatan Kerja
2492
615,257,780 48.73 560,928,222( 23,813,998) 584,742,220 311,566,190 1,200,000,000 1,200,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati2493
429,565,444 64.20 742,384,556( 28,050,000) 770,434,556 496,713,859 1,200,000,000 1,200,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi2494
2,387,400,740 58.01 3,289,514,260( 9,024,000) 3,298,538,260 2,243,894,660 5,685,939,000 4,500,000,000Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional SingleWindows dan Integrasi Ke dalam Sistem Asw
2495
658,353,217 86.56 3,935,221,366( 306,425,417) 4,241,646,783 1,128,236,216 4,900,000,000 4,900,000,000Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan Ukm BerbasisTeknologi
2496
662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk PekerjaMigran
2497
306,251,521 79.58 1,193,748,479 0 1,193,748,479 764,071,479 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bumn2498
228,687,884 84.75 1,265,940,116( 5,372,000) 1,271,312,116 370,010,515 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan PerlindunganKonsumen
2499
lu_lrabi4t
16 April 2014 9
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
4,547,919,104 53.83 5,256,036,696( 46,044,200) 5,302,080,896 3,385,020,576 9,850,000,000 4,100,000,000Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan2500
336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah2501
2,451,797,966 77.06 8,157,271,311( 80,930,723) 8,238,202,034 3,989,222,354 10,690,000,000 5,800,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikkan2502
256,040,513 82.93 1,239,060,487( 4,899,000) 1,243,959,487 655,261,037 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Fiskal2503
706,580,875 64.67 1,265,349,725( 28,069,400) 1,293,419,125 511,320,620 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan2504
1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur2505
691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air2506
1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi2507
443,633,364 82.25 2,054,866,636( 1,500,000) 2,056,366,636 1,303,527,273 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kehutanan2508
1,801,114,917 67.25 3,563,779,049( 135,106,034) 3,698,885,083 1,447,815,027 5,500,000,000 5,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi2509
3,274,044,074 62.58 5,460,676,726( 15,279,200) 5,475,955,926 2,068,939,612 8,750,000,000 8,750,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik2510
335,008,109 88.83 2,664,991,891 0 2,664,991,891 895,857,552 3,000,000,000 3,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia2511
575,371,819 82.66 2,687,369,781( 55,258,400) 2,742,628,181 1,294,814,415 3,318,000,000 3,318,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, danTimur Tengah
2512
273,294,162 86.34 1,719,247,938( 7,457,900) 1,726,705,838 773,846,840 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomii Multilateral danPembiayaan
2513
1,774,525,108 62.64 2,973,774,892( 1,700,000) 2,975,474,892 1,853,973,245 4,750,000,000 4,750,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional danSubegional
2514
732,930,154 63.35 1,239,019,846( 28,050,000) 1,267,069,846 434,338,750 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi2515
635,662,727 81.84 2,792,474,523( 71,862,750) 2,864,337,273 1,670,540,660 3,500,000,000 3,500,000,000Koordinasi Pengembangan Urusan Pangan2516
387,456,970 76.13 1,232,660,030( 3,060,000) 1,235,720,030 541,118,650 1,623,177,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)2517
492,702,480 67.15 1,007,297,520 0 1,007,297,520 586,120,270 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, Perbankan dan Lembaga KeuanganBukan Bank
2518
lu_lrabi4t
16 April 2014 10
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
252,555,920 83.16 1,229,946,080( 17,498,000) 1,247,444,080 590,601,680 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan,Koperasi, dan UKM
2519
1,519,985,776 78.09 5,376,724,945( 41,289,279) 5,418,014,224 2,578,830,782 6,938,000,000 6,000,000,000Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan DaerahTertinggal
2520
727,455,020 70.90 1,752,358,880( 20,186,100) 1,772,544,980 501,291,400 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri danKepariwisataan
2521
282,650,920 81.16 1,204,831,110( 12,517,970) 1,217,349,080 465,613,880 1,500,000,000 1,500,000,000Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi2522
1,061,094,140 80.71 4,269,691,560( 169,214,300) 4,438,905,860 3,102,506,200 5,500,000,000 5,500,000,000Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)2523
625,240,431 75.95 1,932,459,569( 42,300,000) 1,974,759,569 966,103,372 2,600,000,000 2,600,000,000Koordinasi Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan2524
323,372,747 88.02 2,373,852,253( 2,775,000) 2,376,627,253 928,541,054 2,700,000,000 2,700,000,000Koordinasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura2525
601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara2526
250,564,756 92.17 2,936,031,276( 13,403,968) 2,949,435,244 1,313,334,798 3,200,000,000 3,200,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja SamaPemerintah Swasta
2527
539,814,136 78.41 1,927,035,864( 33,150,000) 1,960,185,864 1,146,102,904 2,500,000,000 2,500,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, SaranaPangan, dan Sumber Daya Hayati
2528
523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas2529
1,749,856,081 87.50 11,903,003,255( 347,140,664) 12,250,143,919 5,824,332,326 14,000,000,000 14,000,000,000Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus5047
12,914,474,505 60.26 18,404,600,547( 1,180,924,948) 19,585,525,495 11,986,347,984 32,500,000,000 32,500,000,000Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia
5200
498,304,006 73.77 1,381,580,294( 20,115,700) 1,401,695,994 821,834,372 1,900,000,000 1,900,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif danIndustri Strategis
5226
779,609,580 61.02 1,209,395,920( 10,994,500) 1,220,390,420 911,691,820 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri5227
976,813,029 51.16 1,016,322,155( 6,864,816) 1,023,186,971 876,362,817 2,000,000,000 2,000,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi5228
1,085,668,300 42.86 780,262,000( 34,069,700) 814,331,700 519,024,700 1,900,000,000 1,900,000,000Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan5229
lu_lrabi4t
16 April 2014 11
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA
lu_lrabi5t
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01dKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
IKHTISAR MENURUT PROGRAM
01 PELAYANAN UMUM
01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI
18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian106
18,004,725,501 66.84 34,695,164,171( 1,600,110,328) 36,295,274,499 20,939,594,019 54,300,000,000 54,300,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01
03 PELAYANAN UMUM
24,705,375,072 73.36 67,599,537,956( 438,559,972) 68,038,097,928 24,038,791,340 92,743,473,000 99,423,563,000Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
301
1,142,215,850 79.77 4,504,121,150 0 4,504,121,150 2,918,302,200 5,646,337,000 5,646,337,000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KemenkoPerekonomian
302
25,847,590,922 73.73 72,103,659,106( 438,559,972) 72,542,219,078 26,957,093,540 98,389,810,000 105,069,900,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.03
06 PEMBANGUNAN DAERAH
336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian606
336,239,931 88.79 2,661,312,069( 2,448,000) 2,663,760,069 1,031,864,476 3,000,000,000 3,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.06
44,188,556,354 71.62 109,460,135,346( 2,041,118,300) 111,501,253,646 48,928,552,035 155,689,810,000 162,369,900,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
04 EKONOMI
01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM
12,481,912,679 73.17 33,427,582,034( 617,621,287) 34,045,203,321 16,046,814,620 46,527,116,000 45,218,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian106
12,481,912,679 73.17 33,427,582,034( 617,621,287) 34,045,203,321 16,046,814,620 46,527,116,000 45,218,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.01
02 TENAGA KERJA
662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian206
662,663,532 66.87 1,337,336,468 0 1,337,336,468 854,533,793 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.02
03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
lu_lrabi5t
16 April 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01dKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian306
4,984,096,102 75.69 15,205,396,116( 310,507,782) 15,515,903,898 7,774,196,480 20,500,000,000 20,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.03
04 PENGAIRAN
691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian406
691,009,185 82.72 3,299,652,915( 9,337,900) 3,308,990,815 1,870,118,014 4,000,000,000 3,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.04
05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI
4,320,874,439 72.81 11,404,025,438( 165,100,123) 11,569,125,561 5,431,595,583 15,890,000,000 11,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian506
4,320,874,439 72.81 11,404,025,438( 165,100,123) 11,569,125,561 5,431,595,583 15,890,000,000 11,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.05
06 PERTAMBANGAN
601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian606
601,952,379 69.90 1,369,127,871( 28,919,750) 1,398,047,621 511,375,320 2,000,000,000 2,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.06
07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian706
1,318,699,904 12.09 181,300,096 0 181,300,096 181,300,096 1,500,000,000 1,500,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.07
08 TRANSPORTASI
1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian806
1,457,978,863 83.80 7,478,010,397( 64,010,740) 7,542,021,137 4,521,988,031 9,000,000,000 9,000,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.08
09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian906
523,900,378 83.63 2,634,951,072( 41,148,550) 2,676,099,622 1,639,310,777 3,200,000,000 3,200,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.09
90 EKONOMI LAINNYA
6,106,077,952 66.62 12,132,317,848( 56,315,200) 12,188,633,048 6,569,004,990 18,294,711,000 11,600,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian006
6,106,077,952 66.62 12,132,317,848( 56,315,200) 12,188,633,048 6,569,004,990 18,294,711,000 11,600,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 04.90
lu_lrabi5t
16 April 2014 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01dKode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
PENGEMBALIAN S/DTRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
10
JUMLAH NETO S/DTRIWULAN INI
33,149,165,413 73.03 88,469,700,255( 1,292,961,332) 89,762,661,587 45,400,237,704 122,911,827,000 109,518,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA
1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian006
1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 06.90
1,770,550,532 82.54 8,312,756,221( 54,693,247) 8,367,449,468 3,892,165,580 10,138,000,000 9,200,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 06
79,108,272,299 72.60 206,242,591,822( 3,388,772,879) 209,631,364,701 98,220,955,319 288,739,637,000 281,087,900,000JUMLAH BELANJA
lu_lrabi1b
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKB 01dKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DBULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : 1 1
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
76,826,655,468 72.49 202,461,244,532 56,509,645,557 145,951,598,975 279,287,900,000 279,287,900,000RUPIAH MURNI01
2,281,616,831 75.86 7,170,120,169 1,600,350,880 5,569,769,289 9,451,737,000 1,800,000,000HIBAH LUAR NEGERI09
JUMLAH BELANJA 79,108,272,299 72.60 209,631,364,701 58,109,996,437 151,521,368,264 288,739,637,000 281,087,900,000
lu_lrapbi1t
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA
01 RUPIAH MURNI
01 PELAYANAN UMUM
01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI
0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01
03 PELAYANAN UMUM
0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
01
0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03
06 PEMBANGUNAN DAERAH
0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01 0 0.00 2,041,118,300 1,382,632,355 658,485,945 0 0
04 EKONOMI
01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM
0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01
03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 03
04 PENGAIRAN
0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 04
lu_lrapbi1t
16 April 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI
0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05
06 PERTAMBANGAN
0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 06
08 TRANSPORTASI
0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 08
09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09
90 EKONOMI LAINNYA
0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04 0 0.00 1,292,961,332 981,662,246 311,299,086 0 0
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA
0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06 0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0
II. IKHTISAR MENURUT ESELON I
lu_lrapbi1t
16 April 2014 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0MENKO BIDANG PEREKONOMIAN01
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0INSTANSI PUSAT0199
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0
IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK
51 PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
511119 0 0.00 14,728 214 14,514 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
511151 0 0.00 6,115,000 0 6,115,000 0 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111 0 0.00 6,129,728 214 6,129,514 0 0
Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
512411 0 0.00 8,762,568 4,782,068 3,980,500 0 0Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124 0 0.00 8,762,568 4,782,068 3,980,500 0 0
0 0.00 14,892,296 4,782,282 10,110,014 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51
52 PENGEMBALIAN BELANJA BARANG
Pengembalian Belanja Barang Operasional5211
521119 0 0.00 44,682 44,682 0 0 0Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5211 0 0.00 44,682 44,682 0 0 0
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional5212
lu_lrapbi1t
16 April 2014 4
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01Kode Lap.
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
521213 0 0.00 1,602,419,750 1,602,419,750 0 0 0Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan
521219 0 0.00 15,120,000 15,120,000 0 0 0Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212 0 0.00 1,617,539,750 1,617,539,750 0 0 0
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
524111 0 0.00 13,086,325 13,086,325 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa
524114 0 0.00 410,000 410,000 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119 0 0.00 1,218,576,193 669,207,602 549,368,591 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241 0 0.00 1,232,072,518 682,703,927 549,368,591 0 0
Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri5242
524211 0 0.00 23,697,335 23,697,335 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri
524219 0 0.00 500,526,298 51,033,125 449,493,173 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5242 0 0.00 524,223,633 74,730,460 449,493,173 0 0
0 0.00 3,373,880,583 2,375,018,819 998,861,764 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA
lu_lrapbi2t
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :: KP
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSATBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA
RUPIAH MURNI01
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01
PELAYANAN UMUM03
0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
01
0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03
PEMBANGUNAN DAERAH06
0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06
0 0.00 2,041,118,300 1,382,632,355 658,485,945 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01
EKONOMI04
PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01
0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01
PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN03
0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 03
PENGAIRAN04
0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
lu_lrapbi2t
16 April 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :: KP
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSATBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 04
BAHAN BAKAR DAN ENERGI05
0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05
PERTAMBANGAN06
0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 06
TRANSPORTASI08
0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 08
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA09
0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09
EKONOMI LAINNYA90
0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90
0 0.00 1,292,961,332 981,662,246 311,299,086 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA90
0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 06 . 90
0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01
lu_lrapbi2t
16 April 2014 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :: KP
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSATBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0
II. IKHTISAR MENURUT ESELON I
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0MENKO BIDANG PEREKONOMIAN01
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0INSTANSI PUSAT0199
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0
IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
511119 0 0.00 14,728 214 14,514 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
511151 0 0.00 6,115,000 0 6,115,000 0 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111 0 0.00 6,129,728 214 6,129,514 0 0
Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
512411 0 0.00 8,762,568 4,782,068 3,980,500 0 0Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124 0 0.00 8,762,568 4,782,068 3,980,500 0 0
0 0.00 14,892,296 4,782,282 10,110,014 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
Pengembalian Belanja Barang Operasional5211
lu_lrapbi2t
16 April 2014 4
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01aKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT JENIS SATUAN KERJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :: KP
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSATBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
521119 0 0.00 44,682 44,682 0 0 0Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5211 0 0.00 44,682 44,682 0 0 0
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional5212
521213 0 0.00 1,602,419,750 1,602,419,750 0 0 0Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan
521219 0 0.00 15,120,000 15,120,000 0 0 0Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212 0 0.00 1,617,539,750 1,617,539,750 0 0 0
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
524111 0 0.00 13,086,325 13,086,325 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa
524114 0 0.00 410,000 410,000 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119 0 0.00 1,218,576,193 669,207,602 549,368,591 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241 0 0.00 1,232,072,518 682,703,927 549,368,591 0 0
Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri5242
524211 0 0.00 23,697,335 23,697,335 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri
524219 0 0.00 500,526,298 51,033,125 449,493,173 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5242 0 0.00 524,223,633 74,730,460 449,493,173 0 0
0 0.00 3,373,880,583 2,375,018,819 998,861,764 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA
lu_lrapbi3t
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01bKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
IKHTISAR MENURUT ESELON-SATKER PUSAT-WILAYAH
01 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
0199 INSTANSI PUSAT
3,041,632,215 2,249,324,072 792,308,143 0 0 0 0.00KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN427752
347,140,664 130,477,029 216,663,635 0 0 0 0.00SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS427755
3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA WILAYAH 0199
3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA ESELON I 01
3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA
lu_lrapbi4t
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
RUPIAH MURNI01
RM0
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 347,140,664 130,477,029 216,663,635 0 0Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus5047
0 0.00 1,180,924,948 1,091,383,086 89,541,862 0 0Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia
5200
0 0.00 20,115,700 20,115,700 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif danIndustri Strategis
5226
0 0.00 10,994,500 10,994,500 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri5227
0 0.00 6,864,816 6,214,816 650,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi5228
0 0.00 34,069,700 15,227,800 18,841,900 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan5229
0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
0 0.00 1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.01
PELAYANAN UMUM03
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
01
0 0.00 4,085,000 4,085,000 0 0 0Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486
0 0.00 357,813,734 55,052,600 302,761,134 0 0Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum danHumas
2487
0 0.00 51,720,638 41,610,624 10,110,014 0 0Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)2488
0 0.00 24,500,600 5,023,200 19,477,400 0 0Pengawasan Inspektorat2489
lu_lrapbi4t
16 April 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
0 0.00 440,000 0 440,000 0 0Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian2490
0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01
0 0.00 438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.03
PEMBANGUNAN DAERAH06
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah2501
0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.06
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01 0 0.00 2,041,118,300 1,382,632,355 658,485,945 0 0
EKONOMI04
PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM01
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 9,024,000 0 9,024,000 0 0Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional SingleWindows dan Integrasi Ke dalam Sistem Asw
2495
0 0.00 306,425,417 254,446,617 51,978,800 0 0Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan Ukm BerbasisTeknologi
2496
0 0.00 15,279,200 1,120,000 14,159,200 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik2510
0 0.00 55,258,400 55,258,400 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, danTimur Tengah
2512
0 0.00 7,457,900 7,457,900 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomii Multilateral danPembiayaan
2513
0 0.00 1,700,000 1,700,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional danSubegional
2514
0 0.00 3,060,000 3,060,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)2517
0 0.00 17,498,000 17,498,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan,2519
lu_lrapbi4t
16 April 2014 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
Koperasi, dan UKM
0 0.00 20,186,100 0 20,186,100 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri danKepariwisataan
2521
0 0.00 12,517,970 11,367,970 1,150,000 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi2522
0 0.00 169,214,300 10,880,000 158,334,300 0 0Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)2523
0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
0 0.00 617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.01
PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN03
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 23,813,998 23,813,998 0 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati2493
0 0.00 1,500,000 1,500,000 0 0 0Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kehutanan2508
0 0.00 135,106,034 134,184,188 921,846 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi2509
0 0.00 71,862,750 71,862,750 0 0 0Koordinasi Pengembangan Urusan Pangan2516
0 0.00 42,300,000 42,300,000 0 0 0Koordinasi Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan2524
0 0.00 2,775,000 2,775,000 0 0 0Koordinasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura2525
0 0.00 33,150,000 33,150,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, SaranaPangan, dan Sumber Daya Hayati
2528
0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
0 0.00 310,507,782 309,585,936 921,846 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.03
PENGAIRAN04
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air2506
0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
lu_lrapbi4t
16 April 2014 4
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.04
BAHAN BAKAR DAN ENERGI05
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 28,050,000 28,050,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi2494
0 0.00 80,930,723 80,930,723 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikkan2502
0 0.00 28,069,400 28,050,000 19,400 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan2504
0 0.00 28,050,000 28,050,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi2515
0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
0 0.00 165,100,123 165,080,723 19,400 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.05
PERTAMBANGAN06
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara2526
0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.06
TRANSPORTASI08
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi2507
0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.08
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA09
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas2529
0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
lu_lrapbi4t
16 April 2014 5
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.09
EKONOMI LAINNYA90
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 5,372,000 0 5,372,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan PerlindunganKonsumen
2499
0 0.00 46,044,200 12,845,200 33,199,000 0 0Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan2500
0 0.00 4,899,000 4,899,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Fiskal2503
0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
0 0.00 56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.90
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04 0 0.00 1,292,961,332 981,662,246 311,299,086 0 0
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA90
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06
0 0.00 41,289,279 6,940,000 34,349,279 0 0Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan DaerahTertinggal
2520
0 0.00 13,403,968 8,566,500 4,837,468 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja SamaPemerintah Swasta
2527
0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 06
0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 06.90
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06 0 0.00 54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA
II. IKHTISAR MENURUT KEGIATAN
lu_lrapbi4t
16 April 2014 6
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
0 0.00 4,085,000 4,085,000 0 0 0Peningkatan Pelayanan Perencanaan2486
0 0.00 357,813,734 55,052,600 302,761,134 0 0Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum danHumas
2487
0 0.00 51,720,638 41,610,624 10,110,014 0 0Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)2488
0 0.00 24,500,600 5,023,200 19,477,400 0 0Pengawasan Inspektorat2489
0 0.00 440,000 0 440,000 0 0Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian2490
0 0.00 23,813,998 23,813,998 0 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati2493
0 0.00 28,050,000 28,050,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi2494
0 0.00 9,024,000 0 9,024,000 0 0Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional SingleWindows dan Integrasi Ke dalam Sistem Asw
2495
0 0.00 306,425,417 254,446,617 51,978,800 0 0Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan Ukm BerbasisTeknologi
2496
0 0.00 5,372,000 0 5,372,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan PerlindunganKonsumen
2499
0 0.00 46,044,200 12,845,200 33,199,000 0 0Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan2500
0 0.00 2,448,000 2,448,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah2501
0 0.00 80,930,723 80,930,723 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikkan2502
0 0.00 4,899,000 4,899,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Fiskal2503
0 0.00 28,069,400 28,050,000 19,400 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan2504
0 0.00 9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air2506
0 0.00 64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi2507
0 0.00 1,500,000 1,500,000 0 0 0Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kehutanan2508
0 0.00 135,106,034 134,184,188 921,846 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi2509
lu_lrapbi4t
16 April 2014 7
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
0 0.00 15,279,200 1,120,000 14,159,200 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik2510
0 0.00 55,258,400 55,258,400 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, danTimur Tengah
2512
0 0.00 7,457,900 7,457,900 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomii Multilateral danPembiayaan
2513
0 0.00 1,700,000 1,700,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional danSubegional
2514
0 0.00 28,050,000 28,050,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi2515
0 0.00 71,862,750 71,862,750 0 0 0Koordinasi Pengembangan Urusan Pangan2516
0 0.00 3,060,000 3,060,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)2517
0 0.00 17,498,000 17,498,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan,Koperasi, dan UKM
2519
0 0.00 41,289,279 6,940,000 34,349,279 0 0Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan DaerahTertinggal
2520
0 0.00 20,186,100 0 20,186,100 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri danKepariwisataan
2521
0 0.00 12,517,970 11,367,970 1,150,000 0 0Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi2522
0 0.00 169,214,300 10,880,000 158,334,300 0 0Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)2523
0 0.00 42,300,000 42,300,000 0 0 0Koordinasi Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan2524
0 0.00 2,775,000 2,775,000 0 0 0Koordinasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura2525
0 0.00 28,919,750 28,900,000 19,750 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara2526
0 0.00 13,403,968 8,566,500 4,837,468 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja SamaPemerintah Swasta
2527
0 0.00 33,150,000 33,150,000 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana2528
lu_lrapbi4t
16 April 2014 8
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01cKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
TRIWULAN INITRIWULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DTRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA - KEGIATAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
Pangan, dan Sumber Daya Hayati
0 0.00 41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas2529
0 0.00 347,140,664 130,477,029 216,663,635 0 0Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus5047
0 0.00 1,180,924,948 1,091,383,086 89,541,862 0 0Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia
5200
0 0.00 20,115,700 20,115,700 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif danIndustri Strategis
5226
0 0.00 10,994,500 10,994,500 0 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri5227
0 0.00 6,864,816 6,214,816 650,000 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi5228
0 0.00 34,069,700 15,227,800 18,841,900 0 0Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan5229
0 0.00 3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA
lu_lrapbi5b
16 April 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01dKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH S/DTRIWULAN INITRIWULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
IKHTISAR MENURUT PROGRAM
01 PELAYANAN UMUM
01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL,SERTA URUSAN LUAR NEGERI
1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian106
1,600,110,328 1,274,412,931 325,697,397 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.01
03 PELAYANAN UMUM
438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0 0 0.00Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kemenko Perekonomian
301
438,559,972 105,771,424 332,788,548 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.03
06 PEMBANGUNAN DAERAH
2,448,000 2,448,000 0 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian606
2,448,000 2,448,000 0 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 01.06
2,041,118,300 1,382,632,355 658,485,945 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01
04 EKONOMI
01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM
617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian106
617,621,287 362,788,887 254,832,400 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.01
03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
310,507,782 309,585,936 921,846 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian306
310,507,782 309,585,936 921,846 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.03
04 PENGAIRAN
9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian406
lu_lrapbi5b
16 April 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01dKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH S/DTRIWULAN INITRIWULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
9,337,900 8,017,900 1,320,000 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.04
05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI
165,100,123 165,080,723 19,400 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian506
165,100,123 165,080,723 19,400 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.05
06 PERTAMBANGAN
28,919,750 28,900,000 19,750 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian606
28,919,750 28,900,000 19,750 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.06
08 TRANSPORTASI
64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian806
64,010,740 58,247,200 5,763,540 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.08
09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian906
41,148,550 31,297,400 9,851,150 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.09
90 EKONOMI LAINNYA
56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian006
56,315,200 17,744,200 38,571,000 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 04.90
1,292,961,332 981,662,246 311,299,086 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA
54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0 0 0.00Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian006
54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUBFUNGSI 06.90
54,693,247 15,506,500 39,186,747 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 06
lu_lrapbi5b
16 April 2014 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBKW 01dKode Lap.
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH S/DTRIWULAN INITRIWULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TRIWULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
3,388,772,879 2,379,801,101 1,008,971,778 0 0 0 0.00JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA
16/04/14
KODE
1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TANGGALHALPROG. ID :
KD. LAPORAN ::::
U R A I A N
1 2
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)
(DALAM RUPIAH)UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
LRPK.W01
lui_pend01KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
JUMLAH SAMPAI
3 4 5 6
R E A L I S A S I P E N D A P A T A N
8
DENGANJUMLAH NETTOSAMPAI DENGAN
ESTIMASIPENDAPATAN
%REAL.PEND
TRIWULAN INITRIWULAN INI
PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN
TRIWULAN INITRIWULAN INI 7
I. IKHTISAR MENURUT MAP
Penerimaan Dalam NegeriIPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42
PENDAPATAN PNBP LAINNYA423
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) sertaPendapatan dari Penjualan
4231
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN42312
33,531,000 0 33,531,000 33,531,000 0 0.00423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
33,531,000 0 33,531,000 33,531,000 0 0.00Jumlah Penerimaan 42312
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN42314
121,140 0 121,140 29,160 0 0.00423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
121,140 0 121,140 29,160 0 0.00Jumlah Penerimaan 42314
33,652,140 0 33,652,140 33,560,160 0 0.004231Jumlah PenerimaanPendapatan Lain-lain4239
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu42391
122,222,650 0 122,222,650 0 0 0.00423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
594,737,269 0 594,737,269 6,936,800 0 0.00423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
716,959,919 0 716,959,919 6,936,800 0 0.00Jumlah Penerimaan 42391
Pendapatan Lain-lain42399
1,632 0 1,632 0 0 0.00423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain
1,632 0 1,632 0 0 0.00Jumlah Penerimaan 42399
716,961,551 0 716,961,551 6,936,800 0 0.004239Jumlah Penerimaan 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00423Jumlah Penerimaan 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.0042Jumlah Penerimaan 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
16/04/14
KODE
2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TANGGALHALPROG. ID :
KD. LAPORAN ::::
U R A I A N
1 2
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)
(DALAM RUPIAH)UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
LRPK.W01
lui_pend01KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
JUMLAH SAMPAI
3 4 5 6
R E A L I S A S I P E N D A P A T A N
8
DENGANJUMLAH NETTOSAMPAI DENGAN
ESTIMASIPENDAPATAN
%REAL.PEND
TRIWULAN INITRIWULAN INI
PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN
TRIWULAN INITRIWULAN INI 7
II. IKHTISAR MENURUT ESELON 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.0001 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH 750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00PUSAT0199
750,613,691 0 750,613,691 40,496,960 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
16/04/14
KODE
1
JUMLAH SAMPAI
TANGGALHALPROG. ID :
KD. LAPORAN ::::
U R A I A N
1 2 3 4 5 6
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
7
DENGANJUMLAH SAMPAI
DENGAN
ESTIMASIPENDAPATAN
%REAL.PEND
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
TRIWULAN LALU TRIWULAN INI
LRPK.W01
lui_penblank
TRIWULAN INI
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013(DALAM RUPIAH)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN
BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -
---.---.---.---.---.--- ---.---.---.---.---.--- ---.---.---.---.---.--- ---.---.---.---.---.--- ---.---JUMLAH PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH
LAPORAN CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TINGKAT KEMENTERIAN BA (035) TAHUNAN ANGGARAN 2013
I. RINGKASAN LAPORAN BARANG
1. PERALATAN DAN MESIN (132111)
a. Alat Besar (3.01)
Saldo Alat besar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2013
sebesar Rp87.774.500,00;Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Intrakomptabel 3 unit dengan
nilai sebesar Rp87.774.500,00; Tambah terdiri dari pembelian intrakomptabel dengan jumlah
4 unit senilai Rp10.006.700,00;
Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo awal 3 unit Rp87.774.500,00 - -
- Pembelian 4 buah Rp10.006.700,00 - -
Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo akhir 7 unit Rp97.781.200,00 - -
- Akumulasi
Penyusutan 7 unit Rp22.823.587,00 - -
- Nilai Buku 7 unit Rp74.957.613,00 - -
b. Alat Angkutan (3.02)
Saldo Alat Angkutan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember
2013 sebesar Rp18.362.328.992,00; Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Intrakomptabel 151
unit dengan nilai sebesar Rp18.362.328.992,00; Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi
Kurang selama Tahunan Tahun 2013.
Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo akhir 151 unit Rp18.362.328.992,00 - -
- Akumulasi
Penyusutan 151 unit Rp29.358.340,00 - -
- Nilai Buku 151 unit Rp5.057.896.670,00 - -
c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)
Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per
31 Desember 2013 sebesar Rp29.358.340,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 7 buah
sebesar Rp29.358.340,00; Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang selama Tahunan
Tahun 2013.
Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo akhir 7 buah Rp29.358.340,00 - -
- Akumulasi
Penyusutan 7 buah Rp22.948.266,00 - -
- Nilai Buku 7 buah Rp6.410.074,00 - -
d. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)
Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per
31 Desember 2013 sebesar R15.820.634.449,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal
Intrakomptabel 5.184 buah dengan nilai sebesar Rp15.126.333.737,00; dan Ekstrakomptabel
228 buah dengan nilai sebesar Rp60.206.750,00;Mutasi Tambah terdiri dari pembelian
intrakomptabel dengan jumlah 206 buah senilai Rp1.492.966.626,00;Penghentian Aset dari
Pengunaan intrakomptabel dengan jumlah (559) buah senilai (Rp855.933.664,00) dan
ektrakomptabel dengan jumlah (13) buah senilai (Rp2.939.000,00)
Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo awal 5.184 buah Rp15.126.333.737,00 228 buah Rp60.206.750,00
- Pembelian 206 buah Rp1.492.966.626,00 - -
- Penghentian
Aset dari
Pengunaan
(559) buah (Rp855.933.664,00) (13) buah (Rp2.939.000,00)
Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo akhir 4.806 buah Rp15.763.366.699,00 215 buah Rp57.267.750,00
- Akumulasi
Penyusutan 4.806 buah Rp10.778.629.285,00 215 buah Rp24.849.380,00
- Nilai Buku 4.806 buah Rp4.984.737.414,00 215 buah Rp32.418.370,00
e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)
Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.935.967.692,00. Jumlah tersebut terdiri dari
saldo awal Intrakomptabel 725 buah dengan nilai sebesar Rp2.521.304.459,00 dan
Ekstrakomptabel 8 buah dengan nilai sebesar Rp1.823.000,00; Tambah terdiri dari pembelian
intrakomptabel dengan jumlah 35 buah senilai Rp491.526.257,00; terdapat Penghentian Aset
dari Pengunaan intrakomptabel dengan jumlah (39) buah senilai (Rp79.461.024,00) dan
ektrakomptabel dengan jumlah (6) buah senilai (Rp1.425.000,00);
Mutasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo awal 725 buah Rp2.521.304.459,00 8 buah Rp1.823.000,00
Pembelian 35 buah Rp491.526.25700 -
-
- Penghentian
Aset dari
Pengunaan
(39) buah (Rp79.461.024,00) (6) buah (Rp1.425.000,00)
Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo akhir 721 buah Rp2.933.369.692,00 10 buah Rp2.598.000,00
- Akumulasi
Penyusutan 721 buah Rp1.693.843.007,00 10 buah Rp838.000,00
- Nilai Buku 721 buah Rp1.239.526.685,00 10 buah Rp1.760.000,00
f. Alat Laboratorium (3.08)
Alat Laboratorium pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2013
sebesar Rp23.067.000,00; Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 17 buah sebesar
Rp23.067.000.000,00; Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang selama Tahunan
Tahun 2013.
Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo akhir 17 buah Rp23.067.000,00 - -
- Akumulasi
Penyusutan 17 buah Rp4.325.064,00 - -
- Nilai Buku 17 buah Rp18.741.936,00 - -
g. Komputer (3.10)
Saldo Komputer pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2013
sebesar Rp15.222.266.317,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Intrakomptabel 1.346
buah dengan nilai sebesar Rp14.058.183.669,00 dan ekstrakomptabel 3 buah dengan nilai
sebesar Rp720.000,00; Mutasi Tambah terdiri dari pembelian intrakomptabel 205 buah dengan
nilai sebesar Rp2.961.337.667,00; Pengembangan Nilai Aset dengan nilai sebesar
Rp13.750.000,00 terdapat Penghentian Aset dari Pengunaan intrakomptabel dengan jumlah
(239) buah senilai (Rp1.811.725.019,00);
Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo awal 1.346 buah Rp14.058.183.669,00 3 buah Rp720.000,00
- Pembelian 205 buah Rp2.961.337.667,00 - -
- Pengembangan
Nilai Aset 0 buah Rp13.750.000,00 - -
- Penghentian
Aset dari
Pengunaan
(239) buah (Rp1.811.725.019,00) - -
Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo akhir 1.312 buah Rp15.221.546.317,00 3 buah Rp720.000,00
- Akumulasi
Penyusutan 1.312 buah R10.824.150.977,00 3 buah Rp270.000,00
- Nilai Buku 1.312 buah Rp4.397.395.340,00 3 buah Rp450.000,00
2. GEDUNG DAN BANGUNAN (13311)
Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31
Desember 2013 sebesar Rp19.733.715.055,00.Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 buah
sebesar Rp19.733.715.055,00; Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang selama
Tahunan Tahun 2013.
Terdapat penyusutan sampai dengan periode Tahunan Tahun 2013 dengan mutasi meliputi :
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo akhir 1 buah Rp19.733.715.055,00 - -
- Akumulasi
Penyusutan 1 buah Rp1.973.371.506,00 - -
- Nilai Buku 1.328 buah Rp17.760.343.549,00 - -
3. ASET TETAP LAINNYA (135121)
a. Koleksi Perpustakaan/Buku (6.01)
Saldo Koleksi Perpustakaan/Buku pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per
31 Desember 2013 sebesar Rp63.071.925,00.Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 272 buah
sebesar Rp67.526.925,00; terdapat Penghentian Aset dari Pengunaan intrakomptabel dengan
jumlah (107) buah senilai (Rp4.455.000,00);
Mutasi Komputer tersebut meliputi:
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo awal 272 buah Rp67.526.925,00 - -
- Penghentian
Aset dari
Pengunaan
(107) buah (Rp4.455.000,00); - -
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (6.02)
Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahragapada Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian per 31 Desember 2013 sebesar Rp300.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo
awal 3 buah sebesar Rp300.000,00; Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang selama
Tahunan Tahun 2013.
4. SOFTWARE (162151)
Saldo Software Komputer pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31
Desember 2013 sebesar Rp517.810.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 5 buah
sebesar Rp217.680.750,00; Mutasi Tambah terdiri dari pembelian intrakomptabel 3 buah
dengan nilai sebesar Rp251.729.250,00; Pengembangan Nilai Aset dengan nilai sebesar
Rp48.400.000,00.
Mutasi Software tersebut meliputi:
Uraian Jumlah Intrakomptabel Jumlah Ekstrakomptabel
- Saldo awal 5 buah Rp217.680.750,00 - -
- Pembelian 3 buah Rp251.729.250,00 - -
- Pengembangan
Nilai Aset 0 buah Rp48.400.000,00 - -
II. SALDO AKHIR ASET TETAP DALAM NERACA BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2013
Khusus untuk laporan barang intrakomptabel, yang pencatatan nilainya tercantum dalam neraca, saldo
aset tetap tersebut per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp74.942.795.329,00 dengan perincian
sebagai berikut :
AKUN NERACA JUMLAH
KODE URAIAN NILAI BMN AKM.
PENYUSUTAN NILAI BMN
1 2 3 4 5
117111 Barang Konsumsi 694.805.964 0 694.805.964
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 118.242.075 0 118.242.075
117199 Persediaan Lainnya 55.357.200 0 55.357.200
132111 Peralatan dan Mesin 52.430.818.240 36.651.152.508 15.779.665.732
133111 Gedung dan Bangunan 19.733.715.055 1.973.371.506 17.760.343.549
135121 Aset Tetap Lainnya 63.071.925 0 63.071.925
136111 Kontruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0
162151 Software 517.810.000 0 517.810.000
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan
1.345.801.570 1.340.806.095 4.995.475
JUMLAH
74.959.622.029
39.965.330.109
34.994.291.920
III. INFORMASI LAINNYA
1. Terdapat PNBP hasil dari Penghapusan 1 paket barang sejumlah 794 (tujuh ratus sembilan
puluh empat) unit peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp1.409.567.887,00 dan
telah dijual berdasarkan risalah lelang nomor : 332/2013 tanggal 17 Oktober 2013 senilai
Rp33.100.000,00 pada periode Oktober Tahun Anggaran 2013.
2. PNBP hasil dari Penghapusan 1 paket barang sejumlah 2.440 (dua ribu empat ratus empat
puluh) unit barang persediaan dengan nilai perolehan sebesar Rp84.412.294,00 dan telah dijual
berdasarkan risalah lelang nomor : 394/2013 tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp431.000,00
pada periode Desember Tahun Anggaran 2013.