KATA PENGANTAR -...

38

Transcript of KATA PENGANTAR -...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya

sehingga pelaksanaan serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 dapat dilaksanakan dan

disusun dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan

Informatika disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 dapat meningkatkan pengelolaan

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bojonegoro secara optimal dan terpadu dalam

rangka peningkatan fungsi diseminasi informasi.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan barokah dan hidayahNya kepada kita

semua. Aamiin.

Bojonegoro, 18 Januari 2016

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670224 198602 1 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

1.1. UMUM ..................................................................................................... 1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................... 3

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

BERIKUT TINGKAT REALISASINYA ...................................................... 4

2.1. ROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 .......................................... 4

BAB III HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ............................................... 13

3.1. PENCAPAIAN TARGET SASARAN .................................................... 13

3.2. CAPAIAN PRESTASI TAHUN 2015 ..................................................... 22

BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ............................................................. 24

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH .......................................................... 24

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA .......................... 25

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH .............. 26

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH .......................................................... 27

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ................... 28

F. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM ...................................................................................................... 29

G. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS ............................................... 30

BAB V PERMASALAHAN DAN SOLUSI ............................................................... 31

4.1. PERMASALAHAN ................................................................................. 31

4.2. SOLUSI .................................................................................................... 31

BAB VI PENUTUP ....................................................................................................... 33

LAMPIRAN

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah Kabupaten

Bojonegoro nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sesuai tugas pokok dan fungsinya

adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa

dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa

batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi keberagaman

masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah

serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi

kesenjangan informasi (digital divide) pada sebagian kelompok masyarakat.

Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk

mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi

informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi.

Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan

pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu

memperoleh perhatian.

Seiring dengan hal di atas, Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi e-

government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan

berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 2

publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis

antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan

infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai

pengguna (user). Di samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku

pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya e-

government merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan

perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap.

Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan

didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi

kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara

pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi

berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat,

disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi

lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Komunikasi

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk

masyarakat, Forum Media Pertunjukan Rakyat, untuk dapat menjadi agen

managemen informasi sekaligus sebagai public relation seiring dengan

terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai

implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi

menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan

Informatika dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di akhir tahun

pelaksanaan kinerja selama Tahun 2015 sesuai dengan program/kegiatan

yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2015, sehingga LKPJ merupakan

sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan sistematika LKPJ yang meliputi

maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 3

rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok ukur dalam rangka

meningkatkan kinerja pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2015 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana

strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk

melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang

komunikasi dan informatika, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta

tanggungjawab masing-masing.

b. Tujuan

Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2015 bertujuan agar penyelenggaraan

program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,

akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2015 guna perbaikan

kinerja di tahun berikutnya.

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 4

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

BERIKUT TINGKAT REALISASINYA

2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2015

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian target kinerja indikator program: tertib dan lancarnya

administrasi perkantoran

1.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik

Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat

kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur

1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Indikator kinerja kegiatan :

Pengelolaan administrasi Keuangan tepat waktu dan benar

1.3. Penyediaan peralatan/bahan jasa kebersihan kantor

Indikator kinerja kegiatan :

Terwujudnya lingkungan bersih dan mendapatkan penilaian baik

1.4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Indikator kinerja kegiatan :

Terwujudnya fungsi peralatan kerja secara optimal

1.5. Penyediaan alat tulis kantor

Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya persediaan Alat tulis kantor untuk kelancaran surat

menyurat

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator kinerja kegiatan :

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 5

Tercukupinya persediaan barang cetakan dan penggandaan untuk

kelancaran administrasi kantor

1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya persediaan sarana pendukung penerangan bangunan

kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur

1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya persediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk

menunjang kelancaran kinerja aparatur

1.9. Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya persediaan peralatan rumah tangga untuk

mendukung kinerja Aparatur

1.10. Penyediaan makanan dan minuman

Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya persediaan kebutuhan makanan dan minuman harian

pegawai, rapat dan tamu untuk mendukung kelancaran kinerja

Aparatur dan peningkatan pelayanan umum

1.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk

kelancaran urusan koordinasi/konsultasi Aparatur keluar daerah

1.12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Indikator kinerja kegiatan :

Terlaksananya kegiatan PPID Pembantu, senam tiap hari Jumat dan

kegiatan harkitnas serta pemutakhiran data pada aplikasi

perencanaan dan pertanggungjawaban

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 6

1.13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Tercukupinya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk

kelancaran kinerja Aparatur ke kecamatan

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian target kinerja indikator program :

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor guna

mendukung peningkatan kinerja

2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Indikator kinerja kegiatan :

Terpeliharanya gedung kantor dengan baik dan nyaman untuk

peningkatkan kinerja Aparatur

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Indikator kinerja kegiatan :

Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik untuk kelancaran

kegiatan operasional Aparatur

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Indikator kinerja kegiatan :

Terpeliharanya peralatan/meubeler kantor dengan baik

2.4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Indikator kinerja kegiatan :

Tersedianya gedung kantor yang memadai

3. Program Peningkatan Disiplin aparatur

Pencapaian target kinerja indikator program : meningkatnya tertib dan

disiplin aparatur

3.1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Indikator kinerja kegiatan :

Tersedianya seragam olah raga bagi seluruh karyawan/wati

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 7

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja program:

Meningkatnya tertib dan disiplin pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reaisasi kinerja

SKPD

Indikator kinerja kegiatan :

Tersusunnya laporan keuangan dan capaian kinerja mingguan dan

bulanan

4.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Indikator kinerja kegiatan :

Tersusunnya laporan keuangan semester

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Indikator kinerja program :

Peningkatan komunikasi dan informasi dari dan oleh masyarakat

5.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Indikator kinerja kegiatan :

Terwujudnya kelompok masyarakat sosial untuk

mempermudah penyebarluasan komunikasi dan informasi

Mengikuti Pekan KIM tingkat Jatim

Penyebarluasan informasi melalui panggung pertunjukan

rakyat

5.2. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan

informasi

Indikator kinerja kegiatan :

Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui

Dialog publik di Pendopo Kabupaten sebanyak 45 kali

Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui

Dialog publik di Kecamatan 5 kali, bersamaan dengan

bulan layanan publik

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 8

5.3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Indikator kinerja kegiatan :

Terlaksananya Hosting & Collocation

Pemeliharaan aplikasi

Pemeliharaan Server

Terlaksanakannya Penguatan SDM User aplikasi e-letter,

Web Portal, Absensi Online, Disperindag Online, dan

koperasi-ukm Online dalam 2 (dua) tahap

Terbangunnya aplikasi SIMTAPAT

5.4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan

informasi

Indikator kinerja kegiatan :

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata

Kelola Surat Elektronik

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Portal

Website

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tata Kelola IT dan

Sistem Keamanan Jaringan

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem

Absensi Elektronik

5.5. Pembinaan dan pengembangan perangkat keras teknologi informasi

Indikator kinerja kegiatan :

Tersedianya perangkat keras Teknologi Informasi berupa 3

unit notebook untuk monitoring jaringan dan aplikasi, 1 unit

komputer server, dan 1 unit perangkat GPS

5.6. Peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio

Indikator kinerja kegiatan :

Terlaksananya Panggung Hiburan Malowopati dalam

rangka HUT RI, HJB, Malam Pergantian Tahun

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 9

Masyarakat dapat memperoleh informasi dan hiburan

sekaligus ikut serta dalam pembangunan bojonegoro dengan

memberikan aspirasinya melalui sms

Memberikan Hiburan sekaligus Informasi kepada

masyarakat saat Sahur

Terlaksananya liputan kegiatan Pemerintah Kab.

Bojonegoro secara langsung dari lokasi kegiatan

Memperoleh IP (Ijin Penyiaran )

5.7. Optimalisasi Jaringan Teknologi Informasi

Indikator kinerja kegiatan :

Tersedianya Bandwidth Internet, Penyedia 1 : 60 MB

Internasional, 40 Domestik, 16 IP Public; Penyedia 2: 25

MB Internasional, 25 MB Domestik, 16 IP Public

Tersedianya jasa pemeliharaan jaringan komputer selama

12 bulan untuk perangkat jaringan wireless, jaringan kabel

UTP dan Fiber Optik di SKPD

Tersedianya dokumen Perencanaan Jaringan Komputer

Pemkab Bojonegoro

Tersedianya jaringan komputer Taman tirta wana Dander

6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan

Komunikasi

Indikator kinerja program :

Meningkatnya penelitian dan penyediaan informasi pembangunan

6.1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Indikator kinerja kegiatan :

Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan

informasi dari berbagai media terkait Bojonegoro setiap bulan

dan Tribulan

Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait

pembangunan Bojonegoro tiap Semester

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 10

6.2. Pengumpulan data dan informasi daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Tersedianya informasi potensi dan kondisi Bojonegoro

melalui website www.bojonegorokab.go.id

Tersedianya informasi potensi dan kondisi Dinkominfo

melalui website Dinkominfo

Pengelolaan database daerah

7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Indikator kinerja program :

Meningkatnya koordinasi dengan masa media dalam rangka

penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan komunitas.

7.1. Penyebarluasan informasi pembanguan daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Publikasi informasi pembangunan melalui media Baliho

113 bh

Publikasi informasi pembangunan melalui media Spanduk

82 bh

Publikasi informasi pembangunan melalui media media

cetak 24 kali

Publikasi informasi pembangunan melalui media Warta

Bojonegoro 12 edisi

7.2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Indikator kinerja kegiatan :

Tereksposnya berita program dan hasil pembangunan

melalui media cetak sebanyak 2 kali kegiatan

Tersiarnya tayangan di televisi tentang program

pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro

sebanyak 5 kali

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 11

Tersebarnya buku transparansi Bojonegoro sebanyak 100

buah

7.3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

Indikator kinerja kegiatan :

Terlaksananya penyampaian informasi melalui pemutaran

film informasi, yang dilaksanakan di desa-desa sebanyak 15

kali

Penyuluhan dan penyampaian informasi hasil-hasil

pembangunan melalui siaran keliling sebanyak 45 kali

7.4. Penyebarluasan informasi melalui media massa

Indikator kinerja kegiatan :

Terlaksananya Penguatan SDM PPID dan tersedianya

materi/ dokumentasi informasi 1 kali

Terlaksananya Penyelenggaraan workshop PPID 1 kali

Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak

buku 1 kali ( 70 buah )

Tercetaknya penyebarluasan informasi melalui media cetak

vinil berpigura 1 kali ( 40 buah )

Terlaksananya penyampaian informasi kebijakan

pemerintah dan pembangunan kepada pemilik radio dalam

pertemuan FRB sebanyak 3 kali

7.5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

Indikator kinerja kegiatan :

Terselenggaranya penyampaian informasi program

pembangunan melalui radio, program Spot ILM 10 kali,

talk show 2 kali, adlib ILM 10 kali

Tersampaikannya informasi melalui tayang televisi

sebanyak 6 kali.

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 12

Teroperasionalnya media center setiap hari pukul 08.00-

22.00

Tersedianya umpan balik informasi dari masyarakat lewat

tulisan dalam lomba blog

Penguatan kemitraan profesi 3 kali

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 13

BAB III

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

3.1. Pencapaian Target Sasaran

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015

dapat terlaksana dengan baik sesuai target (100%). Namun masih ada

kegiatan yang kurang maksimal karena tidak sesuai dengan jadwal yang

sudah direncanakan, secara umum dijelaskan dalam realisasi capaian

keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik,

surat kabar dan pembayaran speedy (fasilitas umum) selama 12

bulan.

Pagu anggaran Rp 339.540.000,- terealisasi Rp 321.649.270,-

(94,73%) ada sisa pagu sebesar Rp 17.890.730,- (5,27%)

efisiensi anggaran karena penghematan penggunaan telepon, air

dan listrik. Capaian kinerja 100 %

b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola

Keuangan : PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/

Pembantu dan pengurus barang dan staf administrasi selama 12

bulan

Pagu anggaran Rp 238.335.000,- terealisasi Rp 228.485.000,-

(95,87%) ada penghematan biaya sebesar Rp 9.850.000,- (4,13%)

karena adanya kekosongan PPTK. Capaian Kinerja 100%

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 14

c) Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih

selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 30.334.400,- terealisasi Rp 30.329.000,-

(99,98%) ada penghematan biaya sebesar Rp 5.400,- (0,02%)

dengan Capaian Kinerja 100%

d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer,

LCD, TV, Camera dan sejenisnya selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 42.560.000,- terealisasi Rp 42.533.550,-

(99,94%) ada penghematan biaya sebesar Rp 26.450,- (0,06%)

dengan Capaian Kinerja 100%

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor selama

12 bulan

Pagu anggaran Rp 30.442.400,- terealisasi Rp 30.439.000,-

(99,99%) ada penghematan biaya sebesar Rp 3.400,- (0.01%)

dengan Capaian Kinerja 100%

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang

cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 15.050.000,- terealisasi Rp 14.992.000,-

(99,61%) ada penghematan biaya sebesar Rp 58.000,- (0,39%)

dengan Capaian Kinerja 100%

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik

selama 12 bulan

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 15

Pagu anggaran Rp 6.800.000,- terealisasi Rp 6.788.650,- (99,83%)

ada penghematan biaya sebesar Rp 11.350,- (0,17%) dengan

Capaian Kinerja 100%

h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja modal AC, TV,

Komputer, Printer, jaringan komputer/modem, kulkas, kamera,

handycam dan voice rekam sebagai pendukung kelancaran tugas

Pagu anggaran Rp 243.617.500,- terealisasi Rp 231.601.400,-

(95,07%) ada penghematan biaya sebesar Rp 12.016.100,- (4,93%)

penghematan harga dari HPS sebelumnya dengan Capaian Kinerja

100%

i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dapur

dan perlengkapan rumah tangga selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 2.804.000,- terealisasi Rp 2.750.000,- (98,07%)

ada penghematan biaya sebesar Rp 54.000,- (1,93%) ada

penghematan di uang lembur karena menyesuaikan dengan

kebutuhan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%

j) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk

harian pegawai, rapat dan tamu selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 46.808.000,- terealisasi Rp 46.498.750,-

(99,34%) ada penghematan biaya sebesar Rp 309.250,- (0,66%)

ada penghematan di uang lembur karena menyesuaikan dengan

kebutuhan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%

k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas

keluar daerah selama 12 bulan

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 16

Pagu anggaran Rp 195.360.000,- terealisasi Rp 161.108.267,-

(82,47%) ada penghematan biaya sebesar Rp 34.251.733,-

(17,53%) dengan Capaian Kinerja 100%

l) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas,

instruktur senam, tenaga kontrak selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 122.414.000,- terealisasi Rp 117.012.500,-

(95,59%) ada penghematan biaya sebesar Rp 5.401.500,- (4,41%)

dengan Capaian Kinerja 100%

m) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam

daerah selama 12 bulan

Pagu anggaran Rp 47.260.000,- terealisasi Rp 33.740.000,-

(71,39%) ada penghematan biaya sebesar Rp 13.520.000,-

(28,61%) dengan Capaian Kinerja 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor

Dinas Kominfo dan Media Center

Pagu anggaran Rp 22.000.000,- terealisasi Rp 21.499.500,-

(97,73%) ada penghematan biaya sebesar Rp 500.500,- (2,28%)

dengan Capaian Kinerja 100%

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang

kendaraan, pembayaran regestrasi STNK kendaraan roda dua dan

roda empat serta pembelian BBM

Pagu anggaran Rp 118.500.000,- terealisasi Rp 63.702.605,-

(53,76%) ada penghematan biaya sebesar Rp 54.797.395,-

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 17

(46,24%) terdapat dibiaya service dan suku cadang karena 2 mobil

dinas yang pengadaannya baru dan tidak diperlukan pemeliharaan

berat , dengan Capaian Kinerja 100%

c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor

(meja, kursi dan sejenisnya)

Pagu anggaran Rp 8.200.000,- terealisasi Rp 8.140.000,- (99,27%)

ada penghematan biaya sebesar Rp 60.000,- (0,73%) dengan

Capaian Kinerja 100%

d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kegiatan ini direalisasikan untuk penambahan teras dan taman

Media Center

Pagu anggaran Rp 31.000.000,- terealisasi Rp 28.076.000,-

(90,57%) ada penghematan biaya sebesar Rp 2.924.000,- (9,43%)

tercukupi dari biaya pemeliharaan dengan Capaian Kinerja 100%

e) Pembangunan sarana dan prasarana gedung

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan papan nama Radio

Malowopati, Media Center dan PPID

Pagu anggaran Rp 8.000.000,- terealisasi Rp 7.920.000,- (99,00%)

ada penghematan biaya sebesar Rp 80.000,- (1%) tercukupi dari

biaya pemeliharaan dengan Capaian Kinerja 100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian olah raga

Pagu anggaran Rp 29.050.000,- terealisasi Rp 28.302.560,-

(97,43%) ada penghematan biaya sebesar Rp 747.440,- (2,57%)

dengan Capaian Kinerja 100%

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 18

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan

dokumen laporan kinerja setelah laporan dari tiap bidang diterima

di sekretariat.

Pagu anggaran Rp 44.836.000,- terealisasi Rp 44.697.000,-

(99,69%) ada penghematan biaya sebesar Rp 139.000,- (0,31%)

karena pengurangan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan

keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember

Pagu anggaran Rp 7.024.000,- terealisasi Rp 7.022.000,- (99,69%)

ada penghematan biaya sebesar Rp 2.000,- (0,03%) karena

pengurangan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi (KIM dan Pertura)

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya LCCK, Pekan KIM, Pertura

dan Pembinaan KIM

Pagu anggaran Rp 243.279.500,- terealisasi Rp 230.604.600,-

(94,79%) ada penghematan biaya sebesar Rp 12.674.900,- (5,21%)

dengan Capaian Kinerja 100%

b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi (Dialog Interaktif)

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif di

pemkab dan di Kecamatan

Pagu anggaran Rp 124.705.000,- terealisasi Rp 121.636.000,-

(97,54%) ada penghematan biaya sebesar Rp 3.069.000,- (2,46%)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 19

karena jumlah pengadaan snack dialog interaktif di pemkab

disesuaikan dengan kehadiran peserta disamping ada bantuan

snack dari SKPD/lembaga/Narasumber yang mengikutkan

anggotanya dengan Capaian Kinerja 100%

c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (TI)

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya jasa Bandwidth, perawatan

kantaya, sofware dan website serta belanja modal sofware aplikasi

(Sofware securiti)

Pagu anggaran Rp 746.688.000,- terealisasi Rp 577.908.657,-

(77,40%) ada sisa sebesar Rp 168.779.343,- (22,60%) dikarenakan

ada evaluasi tentang jasa sewa bandwidth untuk dikaji ulang

dalam membuat kontrak pengadaan tahun jamak supaya

disesuaikan dengan ketentuan tentang persyaratan persetujuan

kontrak tahun jamak. Capaian Kinerja 100%

d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan

Informasi (TI)

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Jasa Konsultasi

perencanaan (Grand desain TI)

Pagu anggaran Rp 173.811.500,- terealisasi Rp 110.043.199,-

(63,31%) ada sisa sebesar Rp 63.768.301,- (36,69%) sisa dari

kontrak dengan Capaian Kinerja 100%

e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras TI

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Jasa Konsultasi

perencanaan (Grand desain TI)

Pagu anggaran Rp 503.262.500,- terealisasi Rp 447.581.000,-

(88,94%) ada sisa sebesar Rp 55.681.500,- (11,06%) sisa dari

kontrak dengan Capaian Kinerja 100%

f) Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran

langsung melalui radio Pemerintah

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 20

Pagu anggaran Rp 288.953.500,- terealisasi Rp 231.343.766,-

(80,06%) ada sisa sebesar Rp 57.609.734,- (19,94%) sisa dari

kegiatan perjalanan dalam daerah yang tidak terserap kerena

penggabungan perjalanan operasional dengan bidang-bidang lain

didinas kominfo yang memiliki kagiatan yang sama sehingga

terjadi effisiensi anggaran yang cukup signifikan dengan Capaian

Kinerja 100%

g) Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Jasa Konsultasi

perencanaan jaringan komputer Pemkab-Kecamatan-Desa,

pengadaan hotspot publik di Taman Tirtawana Dander (Dander

Park), pengadaan jaringan komputer di gedung baru Pemkab

Bojonegoro

Pagu anggaran Rp 2.018.594.000,- terealisasi Rp 1.925.122.063,-

(95,37%) ada sisa sebesar Rp 93.471.937,- (4,63%) sisa dari

kontrak dengan Capaian Kinerja 100%

6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan buku analisa

informasi di Kabupaten Bojonegoro

Pagu anggaran Rp 41.023.500,- terealisasi Rp 38.145.500,-

(92,98%) ada sisa sebesar Rp Rp 2.878.00,- (7,02%) tidak

terserapnya karena ada 1 buku yang akan diterbitkan telah

dilakukan oleh Bappeda shg didak dilaksanakan oleh Dinkominfo.

Capaian Kinerja 100%

b) Pengumpulan data dan informasi daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di

website resmi Pemkab Bojonegoro (www.bojonegorokab.go.id)

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 21

Pagu anggaran Rp 122.611.500,- terealisasi Rp 117.554.500,-

(95,88%) ada sisa sebesar Rp 5.057.000,- (4,12%) tidak terserap

karena honor pengelola Website di SKPD2 yang semula

dianggarkan di Dinkominfo melekat di SKPD masing-masing.

Capaian Kinerja 100%

7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran

dan spanduk, baliho dan majalah warta

Pagu anggaran Rp 320.286.000,- terealisasi Rp 315.206.800,-

(98,41%) ada sisa sebesar Rp 5.079.200,- (1,59%). Capaian

Kinerja 100%

b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran

TV dan koran lokal dan regional

Pagu anggaran Rp 97.161.500,- terealisasi Rp 96.300.400,-

(99,11%) ada sisa sebesar Rp 861.100,- (0,89%). Capaian Kinerja

100%

c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran

keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak

terjangkau oleh media lain dan atau TI

Pagu anggaran Rp 38.885.000,- terealisasi Rp 34.804.784,-

(89,51%) ada sisa sebesar Rp 4.080.216,- (10,49%). Sisa yang

tidak terealisasi karena yang semula kegiatan siaran keliling

dengan pemutaran film diprogramkan terpisah dapat dilaksanakan

bersamaan sehingga ada efisiensi anggaran yang cukup tingga

tetapi pencapaian Kinerja 100%

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 22

d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID)

Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID

Pagu anggaran Rp 98.191.000,- terealisasi Rp 95.192.000,-

(96,95%) ada sisa sebesar Rp 2.999.000,- (3,05%), pencapaian

Kinerja 100%

e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan kalender dan buku

regulasi PPID dalam rangka penguatan pelayanan masyarakat

tentang keterbukaan publik Pagu anggaran Rp 133.205.000,-

terealisasi Rp 127.048.150,- (95,38%) ada sisa sebesar Rp

6.156.850,- (4,62%). Sisa yang tidak terealisasi ada diperjalanan

dinas luar dan dalam Kabupaten yang penggunaannya disesuaikan

dengan kebutuhan tetapi pencapaian Kinerja 100%

3.2. Capaian Prestasi Tahun 2015

Prestasi yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro tahun 2015 antara lain:

1. Web terbaik Kabupaten se-Indonesia, penyelenggara Beritasatu.Com

2. Stand Terbaik lomba KIM tingkat propinsi Jawa Timur

3. Pemandu Stand Terbaik 3 lomba KIM tingkat propinsi Jawa Timur,

yang diwakili oleh KIM Sendang Potro

4. Blog Terbaik 3 lomba KIM tingkat propinsi Jawa Timur, yang diwakili

oleh KIM Sumur Kepung

5. Peringkat 1 PPID Award, Kategori Terinovasi, tingkat propinsi Jawa

Timur

6. Peringkat 1 PPID Award, Kategori Laporan Tahunan Terbaik, tingkat

propinsi Jawa Timur

7. Peringkat 2 PPID Award, Kategori Kabupaten Terbaik, tingkat

propinsi Jawa Timur

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 23

8. Peringkat 2 PPID Award, Kategori Meja Layanan Terbaik, tingkat

propinsi Jawa Timur

9. Peringkat 3 Jawa Timur, Pemeringkatan e-Government Indonesia

10. Peringkat 1 Panca Tertib, Tingkat Kabupaten Bojonegoro

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 24

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 31

BAB V

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1. Permasalahan

Permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Bentang geografis Kabupaten Bojonegoro yang luas dan tingkat heterogenitas

masyarakatnya,

2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara

masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot

teknologi informasi komunikasi (TIK) dan Blank spot pancaran sinyal radio.

3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap

teknologi (gaptek),

4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti

penting komunikasi dan informatika,

5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal

pemanfaatannya,

6. Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika

4.2. Solusi

Upaya solusi pemecahan masalah tersebut antara lain:

1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update

baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website,

2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di

wilayah publik (lingkup Kota) serta sekitar kantor Kecamatan dan Puskesmas.

3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Bojonegoro dari segi sosial,

ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran,

TV, Radio, Tabloid, Majalah dan website),

4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi

(TIK) untuk pegawai di SKPD dan masyarakat umum (pendampingan dengan

KIM) guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi (gaptek),

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 32

5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM),

6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai

masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan,

7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan

layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka

peningkatan pelayanan publik;

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 33

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2015 Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro disusun dengan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro

(RPJMD) Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013–2018, sehingga kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari rencana yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang komunikasi dan informatika dengan

meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan informasi

yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahun 2015 dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan

Informatika tahun 2015 berjalan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang

mengalami keterlambatan dari rencana semula yaitu:

1. Perencanaan jaringan komputer Pemkab-Kecamatan-Desa, mengalami

penundaan karena ketidak sesuai sub rekening belanja dengan kegiatan

yang akan dilaksanakan.

2. Pengembangan aplikasi SIMTAPAT dilakukan perubahan anggaran,

karena dari perencanaan semula akan dilaksanakan oleh pihak ketiga,

ternyata tidak dapat dilakukan karena membutuhkan citra satelit yang

hanya bisa dilakukan oleh BPPT dan LAPAN, sehingga dirubah menjadi

swakelola dan ada penambahan biaya.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 yang dapat kami

sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan

kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja.

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 34

Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil

kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya.

Bojonegoro, 18 Januari 2016

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro

KUSNANDAKA TJATUR .P

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 24

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

Bojonegoro, 18 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 25

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

1.

Pemberdayaan TIK bersama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Pengembangan wifi.id kawasan agropolitan dan agro industri

Perlu diadakan pelatihan secara berkala para pelaku usaha agar dapat mempromosikan produknya secara online

2. Pengembangan aplikasi SIMTAPAT Pengembangan aplikasi sampai tahap input peta digital dan citra satelit. tahap berikutnya input data perkembangan tanaman

Lahan yang bisa dilakukan citra satelit dengan diameter minimal 30x30. untuk lahan yang lebih kecil, solusinya menggunakan Drone

Bojonegoro, 18 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 26

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

Bojonegoro, 18 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 27

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

Bojonegoro, 18 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 28

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

Bojonegoro, 18 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 29

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No Jenis Gangguan SKPD Sumber dan Jumlah Anggaran

Penanggulangan dan Kendala

Keikutserataan Aparat

1 2 3 4 5 6

Bojonegoro, 18 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 30

G. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

1. Agropolitan APBD Pengembangan kawasan agropolitan (Kapas, Dander, Kalitidu)

Bojonegoro, 18 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001