DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
1 1
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan
DENPASAR, Oktober 2018
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
2
POKOK PEMBAHASAN
1. STRUKTUR ORGANISASI
2. TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINALATTAS
3. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2015 – 2017;
4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018;
5. RANCANGAN PROGRAM DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2019
6. KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2019
7. PENJABARAN PROGRAM DALAM KEGIATAN DAN OUTPUT/TARGET TAHUN
2019;
8. PENUTUP
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
3
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINALATTAS
4
STRUKTUR ORGANISASI(Permenaker No. 18. , 22. Tahun 2015 serta No. 8. dan 9. Tahun 2018)
DITJENBINALATTAS
SETDTJEN BINALATTAS
BNSP
SEKRETARIATBNSP
DIT. BINASTANKOMLATER
DIT. BINAINTALA
DIT. BINALEMLAT
DIT. BINAPEMAGANGAN
DIT. BINAPRODUKTIVITAS
19 UPTP BLK2 UPTP BPP
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
5
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINALATTAS
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINALATTAS(Permenaker No 8 Tahun 2018)
6
Tugas :
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya
saing tenaga kerja dan produktivitas.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja.
kelembagaan pelatihan. instruktur dan tenaga pelatihan. pemagangan. dan
produktivitas;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan
peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
7
…lanjutan
3. Penyusunan norma. standar. prosedur. dan kriteria di bidang standardisasi
kompetensi dan pelatihan kerja. kelembagaan pelatihan. instruktur dan tenaga
pelatihan. pemagangan. dan produktivitas;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kompetensi
dan pelatihan kerja. kelembagaan pelatihan. instruktur dan tenaga pelatihan.
pemagangan. dan produktivitas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi dan
pelatihan kerja. kelembagaan pelatihan. instruktur dan tenaga pelatihan.
pemagangan. dan produktivitas;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
8
REALISASI ANGGARAN SERTACAPAIAN INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2015 – 2017
9
REALISASI ANGGARAN 2015 - 2017
NO TAHUN
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
1 2015 167.550.368.000 155.254.332.575 92,66 835.490.070.000 667.162.860.077 79,85 336.149.276.000 305.026.563.388 90,74 1.339.189.714.000 1.127.443.756.040 84,19
2 2016 173.178.724.000 156.164.096.404 90,18 782.530.859.000 622.101.102.063 79,50 123.091.261.000 107.196.993.547 87,09 954.625.158 885.462.192.014 92,75
3 2017 185.858.745.000 172.410.673.745 92,76 922.470.978.000 842.509.630.187 91,33 563.352.353.000 553.598.284.877 98,27 1.671.682.076.000 1.568.518.588.809 93,83
10
CAPAIAN PROGRAM DITJEN BINALATTAS 2010 - 2014
No Indikator Program Satuan
Target
2010 2011 2012 2013 2014
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
1
Jumlah tenaga kerja dan
calon transmigran yang
meningkat kompetensinya
Orang 41.771 39.249 72.963 66.747 117.612 106.903 118.298 115.232 64.535 62.073
2
Jumlah Instruktur dan tenaga
pengelola pelatihan yang
kompeten
Orang 2.806 2.592 1.720 1.541 1.246 1.234 2.855 2.642 1.463 1.405
3
Jumlah peserta pemagangan
yang meningkat
kompetensinya
Orang 8.800 7.924 10.644 10.629 12.302 11.965 12.040 12.040 7.440 6.780
4Jumlah tenaga kerja yang
disertifikasiOrang 8.000 349.735 10.000 275.424 12.374 161.896 30.780 201.968 10.000 196.958
5Jumlah Tenaga Kerja yang
meningkat ProduktivitasnyaOrang - - 11.960 9.674 11.500 8.720 4.270 4.270 1.915 1.775
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
11
NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN
TARGET DAN CAPAIAN 2015 – 2019 BERDSAARKAN RENSTRA, RKP DAN CAPAIAN TIAP TAHUN
TOTAL
KESELURUHAN
(****)
(%)2015 2016 2017 2018 2019** TOTAL
RENSTRA RKP Capaian RENSTRA RKP Capaian RENSTRA RKP Capaian RENSTRA RKPCapaian*
(07092018)RENSTRA RKP RENSTRA RKP
Capaian
***
1Jumlah Tenaga Kerja yang
Mendapat Pelatihan Berbasis
Kompetensi
Orang 87,718 104,637 100,876 91,698 92,951 87,326 108,330 98,008 95,550 158,340 159,064 94,658 208,350 487,344 654,436 942,004 378,410 930,160 142.13
2Jumlah Lembaga Pelatihan
yang Terakreditasi Lembaga 300 415 408 380 475 455 400 500 499 450 1,072 206 470 573 2,000 3,035 1,568 3,007 150.35
3Jumlah Tenaga Kerja yang
Mendapat Sertifikasi
Kompetensi
Orang 350,000 152,750 234,008 202,750 153,888 231,962 208,750 46,460 472,089 214,750 260,024 373,648 220,750 526,189 1,197,000 1,139,311 1,311,707 1,724,272 144.05
4Jumlah Tenaga Kerja yang
meningkat ProduktivitasnyaOrang 2,180 2,645 2,404 9,350 8,180 8,180 9,825 3,725 3,725 10,025 7,890 4,055 10,300 19,925 41,680 42,365 18,364 42,124 101.07
Keterangan:
1. Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi termasuk pelatihan pemagangan Dalam Negeri
2. Capaian PBK 2016 dan LPK terakreditas tahun 2016 jauh berkurang dari target karena adanya self-blocking;
3. Capaian di tahun 2018 adalah progress s.d. 07 September 2018;
4. RKP di tahun 2019 berdasarkan data pagu Anggaran tahun 2019;
5. Total Capaian terhitung mulai capaian dari tahun 2015 s.d. 07 September 2018;
6. Total Capaian Keseluruhan apabila tahun 2018 dan 2019 terrealisasi 100%;
7. Prosentase Capaian di akhir 2019 dibandingkan target Renstra 2015 – 2019;
8. Jumlah capaian sertifikasi tiap tahunnya sudah termasuk capaian sertifikasi Mandiri.
RENSTRA DAN RKP 2015 – 2019 DAN CAPAIAN PROGRAM DITJEN BINALATTAS 2015 - 2018
12
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DIT DITJEN BINALATTASTAHUN 2018
(Posisi : 08 Oktober 2018)
13
No Unit Eselon I Pagu Awal Pagu Revisi RealisasiKeu
(%)
Fisik
(%)Sisa Pagu
1.Ditjen
Binalattas2.222.596.620.000 2.222.596.620.000 1.241.997.982.822 55,88 60,96 980.598.637.178
14
1,12%4,01%
8,14%
14,73%20,61%
27,86%38,71%
49,02%
60,25%
70,39%
82,22%
100,00%
0,66%3,21% 8,06%
13,43%
19,58%
25,76%32,08%
40,60% 52,51%
55,88%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
RENCANAPENARIKAN REVISI
REALISASI
- Realisasi 8 Oktober 2018
1.241.997.982.822 (55,88%)
- Realisasi s.d Outstanding:
1.591.997.982.822 (71,62%)
1. Penyerapan Belanja Barang baru sebesar 60,06% disebabkan oleh masih berjalannya pelaksanaan pelatihan. 2. Penyerapan Belanja Modal baru sebesar 42,04% disebabkan oleh masih proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka
waktu pelaksanaan kontrak.3. Nilai Outsanding Kontrak sebesar 350.000.000.000, apabila realisasi dijumlahkan dengan nilai outstanding kontrak
mencapai 1.591.997.982.822 (71,62%).
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
15
Realisasi Posisi : Per 08 Oktober 2018
Per Jenis Belanja
Per Jenis Kewenangan
Sumber : Aplikasi SPAN KEMENKEU, Tanggal 08 Oktober 2018
No Jenis Belanja Pagu Awal Pagu Revisi RealisasiKeuangan
(%)Sisa Pagu
1.Belanja Pegawai
(51)199.038.520.000 199.038.520.000 145.431.852.214 72,96 53.895.102.786
2.Belanja Barang
(52)1.365.464.308.000 1.365.464.308.000 819.882.829.714 60,06 545.293.043.286
3. Belanja Modal (53) 658.093.792.000 658.093.792.000 276.683.300.894 42,04 381.410.491.106
Total 2.222.596.620.000 2.222.596.620.000 1.241.997.982.822 55,88 980.598.637.178
No Kewenangan Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Keu (%) Sisa Pagu
1.Sekretariat dan
Direktorat852.219.833.000 852.219.833.000 392.130.655.187 47,40 435.147.257.813
2. UPTP 1.300.538.075.000 1.300.538.075.000 793.968.009.573 59,90 531.511.985.427
3. Dekonsentrasi 69.838.712.000 69.838.712.000 55.899.318.062 80,04 13.939.393.938
Total 2.222.596.620.000 2.222.596.620.000 1.241.997.982.822 55,88 980.598.637.178
Bulan
TAHUN 2017 TAHUN 2018
Pagu Realisasi % Keuangan%
FisikPagu Realisasi % Keuangan
% Fisik
Januari 1.774.567.575.000 9.258.816.793 0,55 1.67 2.222.596.620.000 14.596.653.175 0,66 1,81
Februari 1.774.567.575.000 45.682.664.812 2,73 4.07 2.222.596.620.000 71.328.854.537 3,21 4,68
Maret 1.774.567.575.000 112.080.091.391 6,70 8.78 2.222.596.620.000 179.150.434.865 8,06 10,50
April 1.774.567.575.000 183.477.774.012 10,97 14.15 2.222.596.620.000 244.808.001.843 13,43 15,78
Mei 1.774.567.575.000 286.273.485.479 17,12 21,32 2.222.596.620.000 455.917.781.372 19,58 23,80
Juni 1.774.567.575.000 386.913.400.565 23,15 24,19 2.222.596.620.000 580.057.654.283 25,76 29,04
Juli 1.774.567.575.000 473.815.649.930 28,35 31,67 2.222.596.620.000 712,995,916,355 32,08 41,95
Agustus 1.774.567.575.000 606.535.288.786 36,28 45,20 2.222.596.620.000 898.475.952.366 40,60 46,05
September 1.774.567.575.000 853.912.119.836 51,09 59,29 2.222.596.620.000 1.241.997.982.822 52,51 60,96
Oktober 1.774.567.575.000 1.021.825.263.527 61,13 72,84 2.222.596.620.000 1.195.117.694.849 55,88 61,07
Perbandingan Realisasi Ditjen Binalattas Tahun 2017 dan 2018
Sumber : Aplikasi SPAN KEMENKEU, Tanggal 8 Oktober 2018
Satuan Kerja Pagu Realisasi Belanja
PegawaiRealisasi Belanja
BarangRealisasi Belanja
ModalRealisasi
Keuangan % RealisasiKeuangan
% Realis
asi Fisik
Setditjen Binalattas 70,755,815,000 22.435.124.790 18.200.164.814 1.682.124.120 42.317.413.724 59,81 64,88
Dit. BinaStankomproglat
35,700,847,000 - 22.268.197.814 278.190.000 22.546.387.814 63,15 68,34
Dit. Bina Intala 20,722,937,000 - 16.699.407.443 - 16.699.407.443 80,58 82,66
Dit. BinaKelembagaanPelatihan
585,371,576,000 - 53.433.742.177 174.963.117.182 228.396.859.359 40,75 45,79
Dit. BinaPemagangan
21,479,627,000 - 6.345.194.272 - 6.345.194.272 29,54 49,61
Dit. Bina Produktivitas 17,062,882,000 - 11.862.467.159 - 11.862.467.159 69,52 71,94
Set. BNSP 101,126,149,000 4.987.190.415 58.975.735.001 - 63.962.925.416 63,25 65,39
JUMLAH 827.277.913.000 27.422.315.205 187.784.908.680 176.923.431.302 392.130.655.187 47,40
Di Bawah Rata-Rata Realisasi Ditjen Binalattas
Satuan Kerja Pagu Realisasi Belanja
PegawaiRealisasi Belanja
BarangRealisasi Belanja
ModalRealisasi Keuangan
% RealisasiKeuangan
% Realisas
i Fisik
JUMLAH 1.325.479.995.000 118.009.537.009 576.198.602.972 99.759.869.592 793.968.009.573 59,90
BBPLK Bandung 138.637.656.000 13.010.936.469 53.838.779.972 8.028.521.100 74.878.237.541 54,01 63,09
BBPLK Bekasi 186.187.161.000 14.269.048.340 80.590.560.461 15.242.676.360 110.102.285.161 59,14 63,88
BBPP 43.247.914.000 4.855.820.540 29.205.649.633 - 34.061.470.173 78,76 79,25
BBPLK Serang 111.572.850.000 10.678.534.277 47.346.832.728 20.971.074.848 78.996.441.853 69,64 71,29
BBPLK Medan 109.695.614.000 8.942.089.499 28.202.289.313 1.982.890.600 39.127.269.412 35,67 38,79
BBPLK Semarang 165.783.775.000 11.625.461.014 86.700.127.085 4.413.336.819 102.738.924.918 61,97 66,89
BLK Banda Aceh 41.262.103.000 3.389.168.487 14.735.798.136 1.466.472.500 19.591.439.123 45,71 53,97
BLK Surakarta 90.337.687.000 11.759.363.851 52.387.230.264 1.478.070.900 65.624.665.015 72,64 78,64
BLK Padang 57.073.233.000 4.947.293.581 29.708.036.394 2.647.408.183 37.302.738.158 61,36 73,78
BLK Samarinda 68.905.168.000 4.217.088.244 17.159.346.590 5.223.107.000 26.599.541.834 38,60 55,20
Rincian Realisasi UPTP Tahun 2018
Satuan Kerja Pagu Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Barang
Realisasi Belanja Modal
Realisasi Keuangan
% RealisasiKeuangan
% Realisasi Fisik
BLK Sorong 25.176.923.000 3.380.486.075 14.655.782.156 608.795.000 18.645.063.231 74,06 80,00
BLK Ternate 21.113.816.000 3.258.250.726 10.135.378.096 1.653.132.000 15.046.760.822 71,26 82,68
BLK Makassar 85.156.913.000 8.730.525.501 43.991.817.230 8.033.876.050 60.756.218.781 67,39 74,97
BLK Kendari 29.570.187.000 4.226.831.025 14.058.687.810 507.450.233 18.792.969.068 58,60 73,57
BLK Ambon 35.521.734.000 2.487.620.551 10.492.016.300 12.109.978.700 25.089.615.551 64,93 66,99
BPP Kendari 12.955.408.000 2.578.561.327 7.761.878.900 107.421.000 10.447.861.227 80,64 83,14
BLK Lombok Timur 31.672.711.000 2.018.058.786 23.554.546.896 198.389.050 25.770.994.732 66,41 69,64
BLK Bantaeng 16.370.224.000 1.468.225.792 5.552.994.302 2.601.310.000 9.622.530.094 58,78 59,99
BLK Lembang 30.296.998.000 2.166.172.924 6.120.850.706 12.485.959.249 20.772.982.879 68,56 70,44
Rincian Realisasi UPTP Tahun 2018
Satuan Kerja Pagu Realisasi Belanja
PegawaiRealisasi Belanja
BarangRealisasi
Belanja ModalRealisasi Keuangan
% RealisasiKeuangan
% Realisasi Fisik
Disnakertrans Jakarta 809.175.000 - 482.862.200 - 482.862.200 59,67 68,99
Disnakertrans Jawa Barat4.840.530.000 - 4.504.019.000 - 4.504.019.000 93,05 99,08
Disnakertrans JawaTengah
2.262.246.000 - 1.883.007.330 - 1.883.007.330 83,24 85,31
Disnakertrans Yogyakarta3.808.672.000 - 3.582.829.500 - 3.582.829.500 94,07 99,89
Disnakertrans Jawa Timur5.264.088.000 - 4.180.287.600 - 4.180.287.600 79,41 84,95
Disnakermobduk NAD1.372.966.000 - 945.258.094 - 945.258.094 68,85 76,96
Disnaker Sumatera Utara1.207.218.000 - 766.885.700 - 766.885.700 63,53 71,97
Disnakertrans Sumatera Barat
2.735.988.000 - 2.259.332.306 - 2.259.332.306 82,58 88,99
Disnakertrans Riau 1.997.734.000 - 1.302.033.800 - 1.302.033.800 65,18 77,86
Rincian Realisasi Dekonsentrasi Tahun 2018
Satuan Kerja Pagu Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Barang
Reaiisasi Belanja Modal
Realisasi Keuangan
% RealisasiKeuangan
% Realisasi Fisik
Disnakertrans Jambi 1.878.176.000 - 1.687.140.000 - 1.687.140.000 89,83 93,75
DisnakertransSumatera Selatan
1.088.336.000 - 753.911.731 - 753.911.731 69,27 73,77
DisnakertransLampung
2.121.550.000 - 1.871.405.700 - 1.871.405.700 88,21 94,71
DisnakertransKalimantan Barat
1.481.842.000 - 1.098.165.550 - 1.098.165.550 74,11 84,93
DisnakertransKalimantan Tengah
1.115.784.000 - 715.877.721 - 715.877.721 64,16 75,99
DisnakertransKalimantan Selatan
2.229.400.000 - 1.856.256.700 - 1.856.256.700 83,26 94,97
DisnakertransKalimantan Timur
3.277.900.000 - 2.497.401.000 - 2.497.401.000 76,19 84,96
DisnakertransSulawesi Utara
1.617.706.000 - 1.284.589.000 - 1.284.589.000 79,41 86,78
DisnakertransSulawesi Tengah
1.876.806.000 - 1.412.363.424 - 1.412.363.424 75,25 88,00
Rincian Realisasi Dekonsentrasi Tahun 2018 ( Lanjutan)
Satuan Kerja Pagu Realisasi
Belanja PegawaiRealisasi
Belanja BarangRealisasi
Belanja ModalRealisasi
Keuangan % RealisasiKeuangan
% Realisasi Fisik
Disnakertrans Sulawesi Selatan
2.745.918.000 - 2.187.010.000 - 2.187.010.000 79,65 88,93
Distransnaker Sulawesi Tenggara
1.617.074.000 - 1.103.887.000 - 1.103.887.000 68,26 76,88
Disnakertrans Maluku 1.301.284.000 - 908.383.300 - 908.383.300 69,81 71,42
Disnaker ESDM Bali 2.742.642.000 - 2.055.079.200 - 2.055.079.200 74,93 76,39
Disnakertrans NTB 3.836.927.000 - 3.493.120.700 - 3.493.120.700 91,04 99,97
Disnakertrans NTT 1.373.986.000 - 1.204.333.500 - 1.204.333.500 87,65 95,99
Disnakertrans Papua 1.147.687.000 - 760.670.000 - 760.670.000 66,28 78,88
DisnakertransBengkulu
3.243.362.000 - 3.061.105.200 - 3.061.105.200 94,38 99,77
Disnakertrans Maluku Utara
1.096.306.000 - 994.074.000 - 994.074.000 90,67 94,99
Rincian Realisasi Dekonsentrasi Tahun 2018 ( Lanjutan)
Satuan Kerja Pagu Realisasi
Belanja PegawaiRealisasi Belanja
Barang
Reaiisasi Belanja Modal
Realisasi Keuangan % RealisasiKeuangan
% Realisasi Fisik
Disnakertrans Banten 1.379.884.000 - 956.795.000 - 956.795.000 69,34 73,87
Disnakertrans Bangka Belitung
1.114.510.000 - 674.350.100 - 674.350.100 60,51 65,97
Dis. PM, ESDM TransGorontalo
3.206.010.000 - 2.672.941.506 - 2.672.941.506 83,37 91,77
DisnakertransKepulauan Riau
1.121.062.000 - 857.306.000 - 857.306.000 76,47 93,95
Disnakertrans Papua Barat
1.003.039.000 - 564.090.000 - 564.090.000 56,24 69,88
Disnakertrans Sulawesi Barat
1.035.280.000 - 915.300.000 - 915.300.000 88,41 96,94
DinsosnakertransKalimantan Utara
887.624.000 - 407.246.200 - 407.246.200 45,88 50,99
Jumlah 69.838.712.000 - 55.899.318.062 - 55.899.318.062 80,04
Rincian Realisasi Dekonsentrasi Tahun 2018 ( Lanjutan)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2018 REALISASI 2018%
REALISASI
1. Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja
1 Jumlah SKK yang ditetapkan SKK 150 90 60
2Jumlah Program PBK yang
DitetapkanProgram 150 86 57,3
3Jumlah Program PBK yang
DiterapkanProgram 125 78 62,4
4Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat
Pelatihan Berbasis KompetensiOrang 150.000 95.419 63,61
5Jumlah lulusan pelatihan yang
mendapat sertifikat kompetensi
Persentase
(Peserta Pelatihan)50 28,83 57,66
6
Jumlah Kejuruan yang Diikuti Oleh
Indonesia Pada Kompetisi
Keterampilan Tingkat Regional
ASEAN
Kejuruan 22 22 100
REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
LANJUTAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2018 REALISASI 2018%
REALISASI
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan
1Terbentuknya Unit Kerja Revitalisasi BLK
(PMO-Project Management Unit)
SK
Menteri/Personalia/BLK145 145 100
2Jumlah LPKS yang ditingkatkan
sarananyalembaga 607 607 100
3Jumlah lembaga pelatihan yang
ditingkatkan mutu pengelolaannyalembaga 616 561 91.1
4Jumlah lembaga pelatihan yang
terakreditasilembaga 450 236 52
5
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Kerjasama-Kemitraan Perluasan
Pelatihan Kerja (Perusahaan dan
Lembaga Pelatihan, Universitas, NGO)
Unit Kemitraan 15 9 60,0
LANJUTAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2018 REALISASI 2018%
REALISASI
3. Peningkatan Kompetensi Instrukur dan Tenaga Kepelatihan
1Jumlah instruktur pemerintah yang
ditingkatkan kompetensinya orang 414 375 90,6
2Jumlah instruktur swasta yang ditingkatkan
kompetensinya orang 400 325 81,3
3Jumlah tenaga pelatihan yang ditingkatkan
kompetensinya orang 515 515 100
4Jumlah instruktur yang mendapat sertifikat
kompetensiorang 544 385 70,8
LANJUTAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2018 REALISASI 2018%
REALISASI
4. Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan
1 Jumlah peserta yang mengikuti
pemagangan dalam negeri orang 8.340 7.017 84,1
2 Jumlah peserta yang mengikuti
pemagangan mandiri orang 650 6.205 954,6
3 Jumlah perusahaan yang
melaksanakan pemagangan dalam
negeri perusahaan 45 851 1891
4 Jumlah peserta yang mengikuti
pemagangan luar negeri orang 2.300 3.736 162,4
5 Jumlah penyelenggara pemagangan
luar negeri lembaga 20 30 150
6 Jumlah lulusan pemagangan yang
mendapat sertifikat kompetensi orang 1.000 5.723 572,3
LANJUTAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2018 REALISASI 2018%
REALISASI
5. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi
1 Jumlah LSP terlisensi lembaga 210 320 152,38
2 Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi orang 260.964 91.820 49,86
3Jumlah skema sertifikasi kualifikasi
KKNI dan Okupasi skema 35 20 57,14
4Jumlah asesor yang ditingkatkan
kompetensinya orang 620 620 100
5Jumlah kualifikasi MRA yang
diterapkan kualifikasi 25 - -
LANJUTAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2018 REALISASI 2018%
REALISASI
6. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas
1Jumlah tenaga kerja yang meningkat
produktivitasnya orang 7.890 4.715 59,76
2Jumlah perusahaan/lembaga yang
meningkat produktivitasnyaperusahaan/ lembaga 700 153 21,86
3Jumlah tenaga ahli/kader produktivitas
yang kompetenorang 794 753 94,84
4Jumlah institusi yang menjadi jejaring
peningkatan produktivitasnyalembaga 23 22 95,65
5
Jumlah Masyarakat kurang mampu
yang mengikuti Pelatihan
Kewirausahaan, ketrampilan dan
keahlian.
Orang 10.060 9.925 98,66
LANJUTAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2018 REALISASI 2018
7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Binalattas
1Persentase kepuasan pegawai atas
pelayanan internal Ditjen Binalattaspersen 90
2Persentase SDM Aparatur yang memenuhi
standar kompetensipersen 82
3 Hasil Evaluasi AKIP nilai BBA
4Persentase tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan eksternal persen 100
KENDALA DAN HAMBATAN
1. Pengembangan dan Harmonisasi SKKNI Belum dianggarkan oleh Sektor. .
2. Belum semuanya program yang ditetapkan dan diterapkan ada skema sertifikasi.
3. Pelaksanaan sertifikasi di BLK masih terkendala dengan penambahan ruang lingkup di LSP
P2, Skema sertifikasi untuk penambahan ruang lingkup LSP P2 belum selesai diverifikasi
oleh BNSP.
4. Materi Uji Kompetensi belum dikembangkan sesuai dengan tujuan sertifikasi, penyebaran
asesor kompetensi belum merata pada setiap kejuruan, Skema sertifikasi belum siap
sehingga belum bisa dilakukan sertifikasi.
5. Kendala yang dihadapi dalam pengadaan sarana pelatihan adalah proses identifikasi
kebutuhan peralatan pelatihan bersama dengan Satker yang akan mendapatkan bantuan
sarana pelatihan. Hasil identifikasi peralatan yang telah disepakati bersama tersebut
menjadi acuan untuk proses pengadaan peralatan pelatihan.
6. Peta LPKS yang terregister yang menjadi target akreditasi belum ditentukan, sehingga
menjadi kendala pada saat pencapain target akreditasi.
Berdasarkan surat :1. Nomor: B.625/LATTAS/IX/2018
tanggal 18 September 20182. Nomor: B.626/LATTAS/IX/2018
tanggal 18 September 20183. Nomor: B.627/LATTAS/IX/2018
tanggal 18 September 2018
LEMBAGA TERVERIFIKASIBELUM
TERVERIFIKASITOTAL
BLK UPTP 19 0 19
BLK UPTD 23 63 86
LPKS / BLKLN 188 395 583
TOTAL 230 458 688
DATA DAN INFORMASI BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TAHUN 2018
Lembaga melakukan pengisian data pada aplikasi di alamat website http://kelembagaan.kemnaker.go.id
Perihal : Update Data Kelembagaan Pelatihan
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
RKP 2019
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN
PRODUKTIVITAS
BINALATTAS
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
34
PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM
DITJEN BINALATTAS
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
35
RENCANA KERJA PEMERINTAH 2019
35
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
36
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melaluiPertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
Instruktur Pendidikan dan Pelatihan VOkasi
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2019
37
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
38
KEBIJAKAN
1. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi;
2. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas
sektor. lintas daerah. dan lintas negara;
3. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah Pusat, Pemda dengan dunia
usaha/industri untuk peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga kerja;
4. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan;
5. Pengembangan Konsep 3R (Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding)
6. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat
sertifikasi pekerja;
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
39
STRATEGI
1. Percepatan Pengembangan dan Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI);
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sarana Pelatihan Kerja;
3. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta;
4. Pelaksanaan Pelatihan di BLK (UPTP, UPTD), Lemdiklat dan LPK Swasta;
5. Pengembangan Program Pemagangan Dalam dan Luar Negeri;
6. Percepatan Pembentukan LSP I, II, dan III;
7. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas;
8. Peningkagan Koordinasi dengan Dinas Prov/Kab/Kota dalam rangka Monitoring dan
Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
PENJABARAN PROGRAM DALAM KEGIATAN DAN OUTPUT / TARGET TAHUN 2019
40
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
41
NO OUTPUT PROGRAM PKTKP SATUAN TARGET VOLUME - SBPAOUTPUT PRIORITAS NASIONAL F. EKO F. PEND TOTAL
1 Peningkatan SDM Sertifikasi orang 1.500 1.500 3.000 2 Pelaksanaan Sertifikasi orang - 526.189 526.1893 Lembaga Sertifikasi Berlisensi Lembaga - 270 270 4 Skema Sertifikasi Skema 50 50 100
5 Kompetensi Intala dan Mentor orang 1.710 6.627 8.337 6 Jumlah Perusahaan/Industri/Institusi yang Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Perusahaan 200 - 200
7 Pengembangan Pusat Pengembangan Keahlian (SDC) Lokasi 14 - 14 8 Peralatan BLK UPTD UPTD 7 36 43 9 Peralatan LPKS LPKS 500 - 500
10 BLK Komunitas BLK Komunitas 50 950 1.000
11 Forum Pembentukan SDF Forum 1 - 1 12 SDM Stakeholders Pemagangan DN dan LN Orang 2.000 - 2.000 13 Pemagangan DN dan Mandiri orang 6.210 203.790 210.000
14 Perusahaan yang melakukan Pemagangan DN Perusahaan 2.000 1.200 3.200 15 Pemagangan LN Orang 1.800 - 1.800
16 Calon Wirausaha Baru orang 1.920 16.880 18.800
17 Kader Produktivitas orang 60 500 560 18 Unit Usaha yang dibina Unit Usaha 1.510 590 2.100
19 Pelatihan Peningkatan Produktivitas orang 9.925 10.000 19.925
20 PBK orang 30.000 247.344 277.344 21 SKKNI SKKNI 110 40 150
22 Program Pelatihan Program 100 175 275
PENYESUAIAN SURAT BERSAMA PAGU ANGGARAN
DAN BELANJA PEGAWAI
TOTAL PAGU SBPA TAHUN 2019 – DITJEN BINALATTAS DAN PENYESUAIAN GAJI
F. EKO F. PEND TOTAL
NON PN 413.333.911.000 - 413.333.911.000
PHLN 26.348.653.000 - 26.348.653.000
PN 805.685.950.000 2,930,000,000,000 3.735.685.950.000
TOTAL 1.245.368.514.000 2,930,000,000,000 4.175.368.514.000
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIVITAS
LPKS/ BLK Komunitas / BLKLN
Lembaga/Organisasi Kewirausahaan & Produktivitas Lain
BLK UPTP & UPTD
Pemagangan (DN, dan MANDIRI)
Pemerintah
215.344 org
Perusahaan
210.000 org
Masyarakat
62.000 org
Kewirausahaan& Produktivitas
38.845 org
Pelatihan & Produktivitas Sertifikasi Kompetensi Kerja
526.189 orang 526.189 org
RENCANA PELATIHAN VOKASI DAN SERTIFIKASI TAHUN 2019 (Fungsi Ekonomi dan PendidikanPenyesuaian Target atas Surat Bersama Pagu Anggaran TA. 2019
42
RINCIAN PER KEGIATAN / OUTPUTPAGU ANGGARAN TAHUN 2019
43
No Kegiatan Output / Aktivitas Utama Target Satuan
1 Pengembangan Sistem
dan Pelaksanaan
Sertifikasi Kompetensi
Profesi
4 output:
•Pelatihan Asesor dan SDM Sertifikasi
•Sertifikasi Tenaga Kerja
•Penetapan LSP berlisensi
•Penetapan Skema Sertifikasi
Kualifikasi KKNI dan Okupasi
3.000
526.189
270
100
Orang
Orang
Lembaga
Skema
2 Peningkatan
Kompetensi Instruktur
dan Tenaga Pelatihan
3 output:
• Pendidikan Calon instruktur
•Upgrading instruktur Pemerintah dan Swasta
•Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional
1.176
7.161
9
Orang
Orang
Kejuruan
44
45
No Kegiatan Output / Aktivitas Utama Target Satuan
3 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Pelatihan Kerja dan
Produktivitas
8 output:
• Kerjasama perusahaan dengan
lembaga pelatihan
• Pengembangan Pusat Keahlian/Skill
Development Center
• Pengembangan Sarana dan Prasarana
BLK dan LPK
• Pengembangan Pola Pendanaan
Pelatihan/Skill Development Fund
• Akreditasi LPK
• Pengembangan Mutu Kelembagaan
• Pembangunan BLK Komunitas
• Pembangunan BLK Maritim (PHLN)
200
14
50
1
573
50
1.000
3
Perusahaan
Lokasi
BLK
Forum
LPK
BLK
BLK
Komunitas
UPTP /
Lokasi
46
No Kegiatan Output / Aktivitas Utama Target Satuan
4 Pengembangan dan
Peningkatan
Penyelenggaran
Pemagangan Dalam
dan Luar Negeri
4 output:
• Peningkatan Kapasitas SDM
stakeholder pemagangan dalam dan
luar negeri
• Peserta yang mengikuti pemagangan
dalam negeri dan mandiri
• Perusahaan yang melaksanakan
pemagangan dalam negeri
• Peserta yang mengikuti pemagangan
luar negeri
2.000
210.000
3.200
1.800
Orang
Orang
Perusahaan
Orang
47
No Kegiatan Output / Aktivitas Utama Target Satuan
5 Pengembangan dan
Peningkatan
Produktivitas
4 output:
• Calon wirausaha baru yang dilatih
• Peningkatan Kompetensi kader
produktivitas
• Pembinaan Unit usaha
• Pelatihan Peningkatan Produktivitas
18.800
560
2.100
19.925
Orang
Orang
Unit Usaha
Orang
6 Pengembangan
Standardisasi
Kompetensi Kerja dan
Pelatihan Kerja
4 output
• Pelatihan Tenaga Kerja
• Pembinaan dan penetapan SKKNI
• Penetapan program pelatihan
• Partisipasi Indonesia dalam ajang
kompetesi Keterampilan ASEAN
277.344
150
275
22
Orang
SKK
Program
Kejuruan
48
No Kegiatan Output / Aktivitas Utama Target satuan
7 Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Binalattas
2 output:
• Layanan Perkantoran
• Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
28
28
Satker
Satker
Jumlah DIPA di tahun 2019 berkurang yang semula adalah 28 satkermenjadi 23 satker (DIPA untuk 5 Direktorat bergabung denganSetditjen Binalattas)
Rekapitulasi Inventarisasi dan PenetapanStatus Penggunaan BMN Ditjen BinalattasNo Satker Inventarisasi PSP BMN
1 Setditjen Binalattas Sudah Sudah
2 Dit. Bina Stankomproglat Belum Belum
3 Dit. Bina Intala Sudah Sudah
4 Dit. Bina Kelembagaan Pelatihan Belum Sudah
5 Dit. Bina Pemagangan Belum Belum
6 Dit. Bina Produktivitas Sudah Sudah
7 Set. BNSP Sudah Sudah
49
Rekapitulasi Inventarisasi dan PenetapanStatus Penggunaan BMN Ditjen BinalattasNo Satker Inventarisasi PSP BMN
8 BBPLK Bandung Belum Sudah
9 BBPLK Bekasi Belum Sudah
10 BBPP Belum Sudah
11 BBPLK Serang Sudah Sudah
12 BBPLK Medan Belum Sudah
13 BBPLK Semarang Belum Sudah
14 BLK Banda Aceh Belum Sudah
50
Rekapitulasi Inventarisasi dan PenetapanStatus Penggunaan BMN Ditjen BinalattasNo Satker Inventarisasi PSP BMN
15 BLK Surakarta Sudah Sudah
16 BLK Padang Sudah Belum
17 BLK Samarinda Belum Belum
18 BLK Sorong Sudah Sudah
19 BLK Ternate Sudah Sudah
20 BLK Makassar Belum Sudah
21 BLK Kendari Sudah Sudah
22 BLK Ambon Sudah Sudah
23 BPP Kendari Sudah Sudah
51
Rekapitulasi Inventarisasi dan PenetapanStatus Penggunaan BMN Ditjen BinalattasNo Satker Inventarisasi PSP BMN
24 BLK Lombok Timur Sudah Sudah
25 BLK Bantaeng Sudah Sudah
26 BLK Lembang Sudah Sudah
52
Notes:
54
1. Revisi Perubahan Halaman IV DIPA / Buka Blokir DitjenBinalattas telah selesai;
2. PMK Revisi : 108/PMK.02/2018 TENTANG Perubahan PMK 11 tahun 2018 tentang tata cara revisi Anggaran TA. 2018
3. Usulan Revisi Anggaran DJA –> 30 Oktober 2018- Penambahan Volume Output- Pergeseran anggaran antar Output Prioritas Nasional- Pagu Minus, dan/atau Penambahan Pagu
Top Related