LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

18
Tw. I Tw.I I Tw.I II Tw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV Jumlah dokumen pelaporan yang telah ditentukan Evaluasi Program Proyek APBD Provinsi Tahun 2017 dan Database Penyusunan Laporan Kinerja, Review Laporan, Rapat TIM SAKIP, SOP, Pemantaan Laporan, Rapat Koordinasi Biro Organisasi dengan seluruh Pejabat SOPD 35,535,000 Rp 38,035,000 Rp 69,929,000 Rp 135,285,000 Rp Identifikasi dan Informasi Update Data Website, Rapat Penyusunan data dan Koordinasi ke-PU-an 54,785,000 Rp 50,146,200 Rp 42,835,000 Rp 43,035,000 Rp Penyusunan dan Optimalisasi Program Pelaksanaan Rakornis ke- PU-an, Rapat koordinasi dengan kab/kota 205,159,600 Rp Integrasi dan Sinkronisasi SAKIP ke-PUPR-an Rapat koordinasi indikator kinerja di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 166,900,000 Rp Review Renstra Rapat Pembahasan Renstra 24,650,000 Rp Penyusunan dokumen kinerja Penyusunan dokumen kinerja 97,350,000 Rp Sinkronisasi dan sinkronisasi program Usulan program/ kegiatan tahun 2019 64,992,000 Rp 64,992,000 Rp 64,992,000 Rp 64,992,000 Rp Jumlah Dokumen laporan keuangan secara berkala Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75,000,000 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000 Rp Jumlah Aset yang tercatat Sensus dan Inventaris Barang 37,500,000 Rp 37,500,000 Rp 37,500,000 Rp 37,500,000 Rp Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Operator Aplikasi Keuangan daerah, Bendahara Barang dan Honorarium PPTK, Bendahara Pengeluaran Jumlah dokumen perencanaan yang telah ditentukan Persentase Aset yang tercatat Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL No Kinerja Utama Indikator Kinerja Indikator Kinerja Eselon III Program Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas Target Keuangan Target Kinerja 1

Transcript of LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Page 1: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Tw.

I

Tw.I

I

Tw.I

II

Tw.

IVTrw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

Jumlah dokumen

pelaporan yang telah

ditentukan

Evaluasi Program

Proyek APBD

Provinsi Tahun

2017 dan Database

Penyusunan Laporan

Kinerja, Review Laporan,

Rapat TIM SAKIP, SOP,

Pemantaan Laporan,

Rapat Koordinasi Biro

Organisasi dengan

seluruh Pejabat SOPD

35,535,000Rp 38,035,000Rp 69,929,000Rp 135,285,000Rp

Identifikasi dan

Informasi

Update Data Website,

Rapat Penyusunan data

dan Koordinasi ke-PU-an54,785,000Rp 50,146,200Rp 42,835,000Rp 43,035,000Rp

Penyusunan dan

Optimalisasi

Program

Pelaksanaan Rakornis ke-

PU-an, Rapat koordinasi

dengan kab/kota205,159,600Rp

Integrasi dan

Sinkronisasi SAKIP

ke-PUPR-an

Rapat koordinasi

indikator kinerja di

lingkup Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

166,900,000Rp

Review Renstra Rapat Pembahasan

Renstra24,650,000Rp

Penyusunan

dokumen kinerja

Penyusunan dokumen

kinerja97,350,000Rp

Sinkronisasi dan

sinkronisasi

program

Usulan program/ kegiatan

tahun 201964,992,000Rp 64,992,000Rp 64,992,000Rp 64,992,000Rp

Jumlah Dokumen

laporan keuangan

secara berkala

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

75,000,000Rp 75,000,000Rp 75,000,000Rp 75,000,000Rp

Jumlah Aset yang

tercatat

Sensus dan

Inventaris Barang 37,500,000Rp 37,500,000Rp 37,500,000Rp 37,500,000Rp

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan,

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Operator Aplikasi

Keuangan daerah,

Bendahara Barang dan

Honorarium PPTK,

Bendahara Pengeluaran

Jumlah dokumen

perencanaan yang

telah ditentukan

Persentase Aset yang

tercatat

Nilai SAKIP Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL

NoKinerja

Utama

Indikator

Kinerja

Indikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target KeuanganTarget Kinerja

1

Page 2: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Persentase

pemenuhan sarana

dan prasarana yang

dibutuhkan Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Jumlah pemenuhan

Sarana dan prasarana

yang dibutuhkan

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor,

Pengadaan

peralatan gedung

kantor,,Pemeliharaa

n Rutin Gedung

kantor,

Pemeliharaan Rutin

Kendaraan Dinas,

Pemeliharaan Rutin

Perlengkapan

Gedung Kantor,

Pemeliharaan

Peralatan Gedung

Kantor, Rapat

Pembelian AC,

Pembelian komputer/ PC,

Pembelian kamera,

Pembelian bahan naku

bangunan untuk

perbaikan gedung dan

taman kantor, Service

kendaraan dinas/

operasional, Pembelian

alat listrik dan elektronik,

Pembelian spare part

kompuer /proyektor

442,309,600Rp 532,609,600Rp 587,709,600Rp 408,509,600Rp

Peningkatan

disiplin

aparatur

pengadaan pakaian

kerja lapangan 16,500,000Rp 16,500,000Rp

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat

menyurat, Penediaan

jasa telekomunikasi,

sumber daya air dan

listrik, Penyediaan alat

tulis kantor,

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan,

Penyediaan bahan

bacaan daan peraturan

perundang-undangan,

Penyediaan bahan

loigistik kantor,

Peenyediaan makanan

dan minuman,

Pembelian perangko,

materai dan benda pos

lainnya, Biaya Telepon

dan internet, Pembelian

ATK, Biaya fotocopy,

Biaya surat kabar,

majalah, dan peraturan

perundang-undangan.

Pembelian Bahan bakar

minyak, Pembelian

makanan dan minuman

pegawai 636,679,250Rp 636,679,250Rp 636,679,250Rp 636,679,250Rp

1

Page 3: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

1 Meningkatnya

infrastruktur sumber daya

air untuk mendukung

pendayagunaan sumber

daya air dan pengendalian

daya rusak air

a. Persentase luas

jaringan irigasi/ rawa

dalam kondisi baik

25% 50% 75% 100% a. Persentase

infrastruktur jaringan

irigasi dan rawa

dalam kondisi baik

Pengelolaan

Sumber Daya

Air

1. Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Pengelolaan SDA

a. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Jaringan Irigasi

Survey Identifikasi

dan Evaluasi

Jaringan Tersier DI.

Haruyan Dayak

Kab. HST, Belanja

Barang dan Jasa,

Administrasi

Kegiatan

403,070,000 403,070,000 403,070,000 403,070,000

b. Persentase luas

jaringan irigasi/ rawa

yang dikembangkan

b. Persentase

infrastruktur jaringan

irigasi dan rawa yang

dikembangkan

b. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pengendali

Banjir dan

Pengaman Pantai

Revisi Rancangan

Pola Pengelolaan

WS Cengal

Batulicin, DED

Pengendali Banjir

HST-HSS dan

Administrasi

Kegiatan

704,650,000 704,650,000 704,650,000 704,650,000

c. Persentase jumlah

tampungan air embung,

situ, waduk yang

dibangun

c. Persentase jumlah

tampungan air

embung, situ , waduk

yang dibangun

c. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Jaringan Irigasi

Rawa

DED Rehab.

Jaringan DIR Rawa

Alalak Padang Kab.

Banjar, DED

Rehabilitasi dan

Peningkatan DIR.

Rawa Tanggul

Martapura Kab.

Banjar, DED

Rehab. Jaringan

DIR Polder

Tambak Hanyar

Kab. Banjar,

Administrasi

Kegiatan

776,187,500 776,187,500 776,187,500 776,187,500

SUMBER DAYA AIR

Aktivitas

Target Keuangan

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan

Page 4: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVAktivitas

Target Keuangan

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan

d. Persentase luas

kawasan yang

terlindungi akibat daya

rusak air

25% 50% 75% 100% d. Persentase

kenaikan luas

kawasan yang

terlindungi akibat

daya rusak air

d. Pengelolaan

Alat Hidrologi

Operasi dan

Pemeliharaan Alat

Hidrologi AWLR,

Laporan / Data

Hidrologi,

Pengadaan Alat

idrologi (Telemetri)

AWLR Intake DI.

Haruyan Dayak

Kab. HST dan

Sungai WS. Cengal

Batulicin,Balanja

Barang dan Jasa

197,119,500 197,119,500 197,119,500 197,119,500

e. Persentase

penyediaan prasarana

air baku

E. Persentase

penyediaan prasarana

air baku

e. Perencanaan,

Koordinasi,Moni

toring dan

Evaluasi

Kegiatan Sumber

Daya Air

Dokumen

Pelaksanaan

Pengelolaan SDA

241,086,500 241,086,500 241,086,500 241,086,500

f. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Drainase

Outline Plan Sistem

Drainase Kota

Batulicin,

Administrasi

Kegiatan

225,887,500 225,887,500 225,887,500 225,887,500

g. Penyusunan

Perencanaan Air

Baku

Outlineplan

Penyediaan Air

Baku Kab. Tanah

Laut, Tanah Bumbu

dan Kab. Kotabaru

398,112,500 398,112,500 398,112,500 398,112,500

Page 5: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVAktivitas

Target Keuangan

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan

2. Panjang dan

jumlah bangunan

pada jaringan

irigasi/rawa yang

baru dibangun

a. Pembangunan

Jaringan Irigasi

Pembangunan

Daerah Irigasi

Kinarum 1.004 Ha

Kabupaten

Tabalong,

Pengawasan

Pembangunan

Daerah Irigasi

Kinarum 1.004 Ha

Kabupaten

Tabalong dan

Administrasi

Kegiatan

2,767,656,250 2,767,656,250 2,767,656,250 2,767,656,250

3. Jumlah daerah

irigasi/rawa

kewenangan yang

direhabilitasi dan

dipelihara

a. Pelaksanaan

Operasi dan

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Provinsi

Pemeliharaan

Jaringan

Irigasi,Belanja Jasa

Konsultan

Perencanaan,

Penyusunan

Laporan Kinerja

Daerah Irigasi

Kewenangan

Provinsi, Belanja

Barang dan Jasa,

Administrasi

Kegiatan

1,054,871,000 1,054,871,000 1,054,871,000 1,054,871,000

b. Operasi dan

Pemeliharaan

Jaringan Rawa,

Belanja Barang

dan Jasa,

Administrasi

Kegiatan

Pemeliharaan

Berkala Jaringan

irigasi/Rawa,

Belanja Barang dan

Jasa dan Belanja

Jasa Konsultan

Perencanaan

403,070,000 403,070,000 403,070,000 403,070,000

c. Komisi Irigasi

Provinsi

Kalimantan

Selatan

Rapat Komisi

Irigasi Provinsi

Kalimantan Selatan,

Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan

Jasa

694,012,000

d. Rehabilitasi

Jaringan Irigasi

dan Rawa

(DAK)

Memelihara

Jaringan Daerah

Irigasi dan Rawa

1,820,767,333 1,820,767,333 1,820,767,333

Page 6: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVAktivitas

Target Keuangan

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan

e. Peningkatan

Jaringan Irigasi

Rawa

Peningkatan DIR.

Polder Bakar Kab.

HSU, Supervisi

Peningkatan DIR.

Polder Bakar Kab.

HSU, Administrasi

Kegiatan

1,800,290,333 1,800,290,333 1,800,290,333

f. Rehabilitasi

Jaringan Irigasi

Rehabilitasi DI.

Intangan Kabupaten

Hulu Sungai

Tengah, Supervisi

Rehabilitasi DI.

Intangan Kabupaten

Hulu Sungai

Tengah,

Administrasi

Kegiatan

517,540,000 517,540,000 517,540,000

g. Rehabilitasi

Jaringan Rawa

Rehabilitasi DIR.

Tanggul Lungau

Kab. HSS,

Supervisi

Rehabilitasi DIR.

Tanggul Lungau

Kab. HSS dan

Administrasi

Kegiatan

1,127,233,333 1,127,233,333 1,127,233,333

Page 7: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVAktivitas

Target Keuangan

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan

h. Pelaksanaan

Integrated

Participatory

Development

and Management

Irrigation

Program

(IPDMIP)

Reorganisasi dan

penguatan Komisi

Irigasi,

memperbaharui,

menerbitkan dan

mensosialisasikan

peraturan/pedoman

teknis utama,

Memastikan

Koordinasi antara

stakeholder proyek

dan memastikan

efisiensi

pelaksanaan

proyek, pembuatan

SPM Irigasi

Provinsi,

Kampanye

Penyadaran

Efisiensi Air

223,666,667 223,666,667 223,666,667

4. Kapasitas intake &

jaringan air baku

yang dikelola

5. Jumlah tampungan

air embung, situ,

waduk yang dibangun

Page 8: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVAktivitas

Target Keuangan

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan

6. Panjang dan

jumlah bangunan

pengendali banjir dan

pengaman pantai

yang dibangun dan

direhabilitasi

a. Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Pengendali

Banjir

Melaksanakan

Normalisasi Sungai

Jempanna (DAS.

Satui) Kabupaten

Tanah Bumbu,

Pengawasan

Normalisasi Sungai

Jempanna (DAS.

Satui) Kabupaten

Tanah Bumbu,

Pembangunan

Embung Landasan

Ulin Kota

Banjarbaru dan

Pengawasan

Pembangunan

Embung Landasan

Ulin Kota

Banjarbaru

3,497,780,000 3,497,780,000 3,497,780,000 3,497,780,000

Page 9: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

1 Meningkatkan infrastruktur transportasi

(jalan/jembatan) yang terintegrasi dan

berkualitas yang mendukung pergerakan

orang, barang dan jasa

Jalan dan Jembatan

dalam kondisi mantap

(%)

25% 50% 75% 100% Persentase Kenaikan

Panjang Jalan dan

Jembatan Provinsi

Kondisi mantap (%)

Pembangunan,

Peningkatan,

Rehabilitasi,

Pemeliharaan

jalan dan

Jembatan

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Pengawasan dan

Pelaporan Bidang

Bina Marga

Penyusunan dan

Perencanaan

Program Jalan dan

Jembatan

Provinsi Kalimantan Selatan,

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

137,500,000 137,500,000 137,500,000 137,500,000

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Pengawasan dan

Pelaporan Bidang

Bina Marga

DED JALAN

BEBAS

HAMBATAN

BANJARBARU -

BATULICIN

DED JALAN BEBAS

HAMBATAN

BANJARBARU -

BATULICIN (27 km)

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Batulicin -

Mekarsari -

Mentewe

PENINGKATAN JALAN

ANJIR PASAR -

MARABAHAN Belanja

Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

6,487,500,000 6,487,500,000 6,487,500,000 6,487,500,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Anjir Pasar -

Marabahan

Peningkatan Jalan Anjir

Pasar - Marabahan Belanja

Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

8,750,000,000 8,750,000,000 8,750,000,000 8,750,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Tanjung Serdang -

Lontar

Peningkatan Jalan Tanjung

Serdang - Lontar

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

6,250,000,000 6,250,000,000 6,250,000,000 6,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Pelaihari - Batakan

Peningkatan Jalan Pelaihari -

Batakan

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Pembangunan Jalan

Gunung Kupang -

Kiram - Tambang

Ulang

Pembangunan Jalan Gunung

Kupang - Kiram - Tambang

Ulang Belanja Barang dan

Jasa, Administrasi Kegiatan

2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Pembangunan Jalan

Kiram - Simpang 3

Tahura -

Mandiangin

Pembangunan Jalan Kiram -

Simpang 3 Tahura -

Mandiangin Belanja Barang

dan Jasa, Administrasi

Kegiatan

3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Pembangunan Jalan

Simpang 3 Lingkar

Utara - Simpang 3

Jalan Golf - Jalan

Kasturi (Paket I)

Pembangunan Jalan Simpang

3 Lingkar Utara - Simpang 3

Jalan Golf - Jalan Kasturi

(Paket I) Belanja Barang dan

Jasa, Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Pembangunan Jalan

Kasturi - Jalan

Akses Bandara -

Jalan Lingkar Utara

Banjarbaru (Paket

II)

Pembangunan Jalan Kasturi -

Jalan Akses Bandara - Jalan

Lingkar Utara Banjarbaru

(Paket II) Belanja Barang dan

Jasa, Administrasi Kegiatan

2,875,000,000 2,875,000,000 2,875,000,000 2,875,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Golf Banjarbaru

Peningkatan Jalan Golf

Banjarbaru

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

2,875,000,000 2,875,000,000 2,875,000,000 2,875,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Banjarmasin -

Martapura

Peningkatan Jalan

Banjarmasin - Martapura

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

Page 10: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Dahai - Tanjung

Peningkatan Jalan Dahai -

Tanjung

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Banjarbaru -

Simpang 3 Tahura -

Aranio

Peningkatan Jalan Banjarbaru

- Simpang 3 Tahura - Aranio

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Negara - Muara

Tapus

Peningkatan Jalan Negara -

Muara Tapus Belanja Barang

dan Jasa, Administrasi

Kegiatan

1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Pembangunan Jalan

Simpang 4 Gatot

Subroto - Lingkar

dalam selatan

Pembangunan Jalan Simpang

4 Gatot Subroto - Lingkar

dalam selatan Belanja Barang

dan Jasa, Administrasi

Kegiatan

1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Trikora

Peningkatan Jalan Trikora

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Kandangan - Negara

Peningkatan Jalan

Kandangan - Negara Belanja

Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Tanjung - Muara

Uya

Peningkatan Jalan Tanjung -

Muara Uya Belanja Barang

dan Jasa, Administrasi

Kegiatan

1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Gambut - Pulau Sari

Peningkatan Jalan Gambut -

Pulau Sari

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Rantau - Muara

Muning

Peningkatan Jalan Rantau -

Muara Muning Belanja

Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Dalam Kota

Banjarmasin

Peningkatan Jalan Dalam

Kota Banjarmasin Belanja

Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Poros, Lingkungan

Perkantoran Prov.

Kalsel

Peningkatan Jalan Poros,

Lingkungan Perkantoran

Prov. Kalsel Belanja Barang

dan Jasa, Administrasi

Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Paringin - Halong

Peningkatan Jalan Paringin -

Halong Belanja Barang dan

Jasa, Administrasi Kegiatan

1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Birayang - Tariwin -

Lok Batu -

Batumandi

Peningkatan Jalan Birayang -

Tariwin - Lok Batu -

Batumandi

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000

Page 11: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

dan Jembatan

Lumpangi - Loksado

Peningkatan Jalan dan

Jembatan Lumpangi -

Loksado Belanja Barang dan

Jasa, Administrasi Kegiatan

1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

dan Jembatan Sei

Mandala - Sei Buluh

Peningkatan Jalan dan

Jembatan Sei Mandala - Sei

Buluh Belanja Barang dan

Jasa, Administrasi Kegiatan

1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Banjang - Pulau

Nyiur - Batu Mandi

Peningkatan Jalan Banjang -

Pulau Nyiur - Batu Mandi

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Guntung - Panaitan -

Lampihong

Peningkatan Jalan Guntung -

Panaitan - Lampihong

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Angsana

Peningkatan Jalan Angsana

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

lingkar binuang

Peningkatan Jalan lingkar

binuang Belanja Barang dan

Jasa, Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Pandahan -

margasari dan

penyelesaian pile

slab

Peningkatan Jalan Pandahan -

margasari dan penyelesaian

pile slab Belanja Barang dan

Jasa, Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

Amuntai -

Lampihong -

Paringin

Peningkatan Jalan Amuntai -

Lampihong - Paringin

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Pemeliharaan seluruh

ruas Jalan dan

Jembatan prov kalsel

tahun berjalan

Rehabilitasi/Pemelih

araan Jalan dan

Jembatan Provinsi

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Page 12: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

Jumlah Pembangunan

Sarana/Fasilitasi

Terkait Distribusi Air

Minum

Pengadaan dan

Pemasangan Pipa

dan ME40,000,000 360,000,000 960,000,000 1,960,000,000

Jumlah dokumen

perencanaan

penyehatan lingkungan

permukiman dan air

minum

Sosialisasi dan

Pelatihan Air

Minum dan PLP10,000,000 90,000,000 240,000,000 490,000,000

Perbaikan Sarana

dan Prasarana

WC/KM

Masyarakat40,000,000 360,000,000 960,000,000 1,960,000,000

Perencanaan dan

Pembangunan

IPAL Setda Prov.

Kalsel

9,680,000 87,120,000 232,320,000 474,320,000

Rehab Rumah

Jabatan / Dinas

Esselon II di

Banjarbaru

11,706,000 105,354,000 280,944,000 573,594,000

Renovasi / Rehab.

Rumah Jabatan /

Dinas Ess I di

Banjarmasin99,660,000 896,940,000 2,391,840,000 4,883,340,000

Pembangunan

Gedung BPSDM

Prov. Kalsel di

Banjarbaru 499,370,000 4,494,330,000 11,984,880,000 24,469,130,000

Perencanaan dan

Pembuatan

Trotoar dan Pagar

Keliling di

Lingkungan

Kantor Setda

Prov. Kalsel di

Banjarbaru

99,660,000 896,940,000 2,391,840,000 4,883,340,000

Perencanaan dan

Pembuatan

Shalter serta

Pembuatan Pagar

VIP Room di

Banjarbaru

7,680,000 69,120,000 184,320,000 376,320,000

Perbaikan /

Rehabilitasi

Instalasi Jaringan

Listrik Kawasan

Perkantoran

Pemprov. Kalsel

di Banjarbaru

30,459,040 274,131,360 731,016,960 1,492,492,960

Pembuatan

Kantor dan

Laboratorium

Unit Pelayanan

Jasa Sumber

Mineral dan

Energi

59,710,000 537,390,000 1,433,040,000 2,925,790,000

Rehabilitasi

Kantor Ex

Kesbangpol

19,620,000 176,580,000 470,880,000 961,380,000

Jumlah Pembangunan

Sarana/Fasilitasi

Terkait Sanitasi

Meningkatnya Infrastruktur Publik dan

Aparatur

5 20 30 45 Jumlah Sarana dan

Prasarana Publik dan

Aparatur Perkantoran

dalam Kondisi Baik

Jumlah Bangunan

Rumah Negara Yang

Terdaftar dan

Terproses

Jumlah Pembangunan

Gedung

Negara/Pemerintah

Yang

Direnovasi/Direhabilita

si dan Dibangun

30 45 Pemenuhan Kebutuhan

Fasiltas/Jaringan Air

Minum Lintas

Kabupaten/Kota

Pembangunan,

Peningkatan,

Rehabilitasi,

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Publik,

Aparatur,

Perumahan, Air

Minum,

Persampahan

dan Limbah

Penyediaan Pelayanan

Pengelolaan Air

Limbah Domestik

Regional Lintas

Kabupaten/Kota

1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap

Infrastruktur Dasar Permukiman yang

mencakup Air Minum dan Sanitasi

5 20

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALSEL

BIDANG CIPTA KARYA

No Kinerja Utama Indikator KinerjaTarget Kinerja Indikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan

Target Keuangan

Page 13: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Renovasi

Ruangan Kantor

Komandan Lanud

Syamsudin Noor3,855,000 34,695,000 92,520,000 188,895,000

Pembangunan

Kantor Samsat

Tanjung

159,754,500 1,437,790,500 3,834,108,000 7,827,970,500

Pembangunan

Gedung Rapat

BAKEUDA

99,554,500 895,990,500 2,389,308,000 4,878,170,500

Pembangunan

Gedung Mess

Biliton dan TMII

99,554,500 895,990,500 2,389,308,000 4,878,170,500

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana RTH

Kantor Gubernur

di Banjarmasin

170,000,000 1,530,000,000 4,080,000,000 8,330,000,000

Pembangunan

Pintu Gerbang

Kantor KWS,

Perkantoran di

Banjarbaru

100,000,000 900,000,000 2,400,000,000 4,900,000,000

Pembangunan

Kantor Samsat

Kandangan

179,754,500 1,617,790,500 4,314,108,000 8,807,970,500

Rehabilitasi Atap

Makam Hasan

Basri

4,000,000 36,000,000 96,000,000 196,000,000

Pembangunan

Gerbang dan

Lanal

4,000,000 36,000,000 96,000,000 196,000,000

Pembangunan

Taman Edukasi

Lalu Lintas

69,710,000 627,390,000 1,673,040,000 3,415,790,000

Perencanaan dan

Perbaikan

Lapangan Mesjid

Raya Sabilal

Muhtadin di

Banjarmasin

44,420,000 399,780,000 1,066,080,000 2,176,580,000

Review

Masterplan

Perkantoran dan

Penyusunan

Masterplan

Drainase dan

Penghijauan di

Kawasan

Perkantoran di

Banjarbaru

29,870,000 268,830,000 716,880,000 1,463,630,000

DED Monumen

Pal Nol19,795,000 178,155,000 475,080,000 969,955,000

Review

Penyusunan

Masterplan Sport

Center

29,470,000 265,230,000 707,280,000 1,444,030,000

Evaluasi dan

Monitoring

Bangunan

Gedung di Daerah

Prov. Kalsel

5,894,000 53,046,000 141,456,000 288,806,000

Penyusunan dan

Perencanaan

Program Bidang

Cipta Karya

10,430,600 93,875,400 250,334,400 511,099,400

Meningkatnya Infrastruktur Publik dan

Aparatur

5 20 30 45 Jumlah Sarana dan

Prasarana Publik dan

Aparatur Perkantoran

dalam Kondisi Baik

Jumlah Pembangunan

Gedung

Negara/Pemerintah

Yang

Direnovasi/Direhabilita

si dan Dibangun

Jumlah dokumen

perencanaan gedung

Negara/pemerintah

yang

direnovasi/direhabilitas

i/dibangun

Jumlah SDM/Instansi

yang dibina

pembangunan

bangunan gedung

negara

Pembangunan,

Peningkatan,

Rehabilitasi,

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Publik,

Aparatur,

Perumahan, Air

Minum,

Persampahan

dan Limbah

1

Page 14: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

Melaksakan

Monitoring/Evaluasi

Pembinaan Pengaturan

Tertib Jasa Konstruksi

Jumlah Kab/Kota yang

terbina sesuai Perundang-

Undangan Jasa

Konstruksi

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Konstruksi

Menyelenggarakan

Sosialisasi Peraturan

Perundang-

Undangan tentang

Jasa Konstruksi

Tingkat Provinsi

116,900,000 19,800,000

Bimtek Hukum

Administrasi

Kontrak dan PBJ

Menyelenggarakan

Bimbingan Teknis

Hukum

Administrasi

Kontrak dan PBJ

bagi Penyedia dan

Pengguna jasa

126,250,000

Jumlah ASN Kabupaten/

Kota yang terampil dalam

penyelenggaraan

SIPJAKI

Sistem Informasi

Pembinaan Jasa

Konstruksi

Indonesia

(SIPJAKI)

Melaksanakan

Kegiatan SIPJAKI

di Daerah Kab/Kota

dan Provinsi

110,890,000 16,500,000 3,000,000 3,000,000

Jumlah Raperda, Perda

IUJK dan Keputusan

Kepala daerah Yang

tersusun mengatur tertib

penyelenggaraan Jasa

Konstruksi

Program

Perencanaan, dan

Monev

Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi

Melaksanakan

Monitoring

penyelengaraan Jasa

Konstruksi di

Kab/Kota se Kalsel

61,107,000 60,957,000 61,607,000 61,529,000

Penyusunan

Peraturan Daerah

Jasa Konstruksi

Melaksanakan

Penyusunan Perda

jasa Konstruksi

158,625,000 153,625,000 18,875,000 18,875,000

Melaksakan

Pembinaan/Pengawasan

tertib jasa Konstruksi

Jumlah Asosiasi

Penyedia Jasa/Tenaga

Ahli Jasa Konstruksi

yang di daerah Provinsi

Kalimantan Selatan yang

dilakukan Pengawasan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi

Melaksanakan

Pengawasan

TertibPenyelenggara

an jasa Konstruksi

25,262,500 27,812,500 72,962,500 19,762,500

Penyelengaraan

Forum Jasa

Konstruksi

Melaksakaan Forum

Jasa Konstruksi se

Kalsel

48,650,000 48,600,000 48,600,000 48,600,000

Pembinaan Jasa

Konstruksi

Kab/Kota se

Kalsel

Melaksanakan

Pembinaan Jasa

Konstruksi

Kab/Kota se Kalsel

135,450,000

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL

BIDANG BINA KONSTRUKSI

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Kinerja Utama Eselon IV

1 Meningkanya

kemampuan SDM

baik laki- laki

maupun perempuan

penyelenggara dan

penyedia jasa

konstruksi

Persentase kenaikan

jumlah SDM

penyedia jasa

konstruksi yang

kompeten

Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

2% 1. Presentase tingkat

tertib penyelenggaraan

konstruksi pertahun

Program

Pengaturan

Jasa

Konstruksi

Page 15: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Kinerja Utama Eselon IV Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

Melaksanakan

Pemberdayaan/Pembinaan

SDM Profesional yang

Kompeten baik Laki-laki

maupun Perempuan

Bidang Jasa Konstruksi

Peningkatan Jumalah

SDM/Tenaga Ahli yang

terlatih, Ahli dan terampil

Jasa Konstruki

bersertifikat

Pelatihan

Tukang/Mandor

bagi Penyedia

Jasa

Melaksanakan

Pelatihan

Tukang/Mandor

bagi Penyedia Jasa

di Kab/Kota

90,600,000 90,600,000

Bimtek

Penanggung

Jawab Teknis

badan Usaha

Melaksakan Bimtek

PJTBU di Kab/Kota

92,000,000 90,900,000

Uji Kompetensi

Tenaga Terampil

Menyelengarakan

Uji Kompetensi

untuk Tenaga

Terampil

192,100,000

Melaksakan

Pembinaan/Pengawasan

tertib jasa Konstruksi

Jumlah Asosiasi dan

Badan Usaha Jasa

Konstruksi yang terbina

dan terampil

Bimtek Sistem

Manajemen

Keselamatan

Kesehatan dan

Keberlanjutan

(SMK4)

Konstruksi

Menyelenggarakan

Bimtek Sistem

Manajemen

Keselamatan

Kesehatan dan

Keberlanjutan

(SMK4) Konstruksi

123,950,000

1 Meningkanya

kemampuan SDM

baik laki- laki

maupun perempuan

penyelenggara dan

penyedia jasa

konstruksi

Persentase kenaikan

jumlah SDM

penyedia jasa

konstruksi yang

kompeten

2% Program

Pengaturan

Jasa

Konstruksi

2. Jumlah SDM jasa

konstruksi yang

kompeten dan memiliki

sertifikat bidang jasa

konstruksi pertahun

Page 16: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

1 Meningkatnya

kepatuhan terhadap

RTRW

Presentase

kesesuaian ruang

dengan RTRW

- - - - Penataan Ruang Persentase Penyusunan Materi

Teknis dan Legislasi Raperda

Rencana Tata Ruang KSP Rawa

Batang Banyu

Penyusunan

Pergub tentang

Peraturan Zonasi

Lintas

Kabupaten/Kota

Seleksi Umum

Konsultan

Perencanaan

Penyusunan Materi

Teknis, Ekspose

Laporan, Konsultasi

Publik

147,975 197,300 147,975

2 Nilai kumulatif atas

penyelenggaraan

penataan ruang

provinsi

Perencanaan

Tata Ruang

Jumlah telaahan kesesuaian

ruang untuk perijinan

pemanfaatan ruang

berdasarkan kesesuaian

terhadap Rencana Struktur

Ruang/Rencana Pola

Ruang/Peraturan Zonasi

Provinsi

Sinkronisasi Peta

Rencana Tata

Ruang Kawasan

Strategis Provinsi

Orthoretrifikasi peta

RTR Rawa Batang

Banyu di BIG pada

skala kedalaman

minimal 1: 25.000

72,525 96,700 72,525

3 Perencanaan

Tata Ruang

Jumlah laporan pemantauan,

evaluasi dan penertiban

pemanfaatan ruang di kawasan

pengembangan ekonomi,

kawasan perkotaan serta

kawasan sekitar sistem

nasional dan sistem provinsi

Penyusunan KLHS

RTR KSP Rawa

Batang Banyu

Rapat FGD KLHS SKPD

provinsi terkait

pengembangan KSP

Rawa Batang Banyu

0 112,083 112,083 112,083

4 Perencanaan

Tata Ruang

Jumlah fasilitasi peningkatan

kapasitas SDM perangkat

pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan

ruang, pemangku kepentingan

terkait serta masyarakat terkait

penataan ruang wilayah

Provinsi

Sosialisasi NSPK

dan SPM Tata

Ruang kepada

Kabupaten/Kota

Rapat sosialisasi

peraturan

perundangan terbaru

dari Kementerian

terkait Penataan

Ruang

6,810 34,050 54,480 40,860

5 Penataan Ruang Jumlah penyediaan informasi

dan akses peta digital dan peta

analog rencana tata

ruang/zonasi wilayah provinsi

untuk pemangku kepentingan

terkait dan masyarakat

Pengendalian

pemanfaatan

kawasan dan

ruang

Rapat penyepakatan

ketentuan-ketentuan

pengendalian

pemanfaatan ruang

lintas Kabupaten/Kota

99,600 99,600 99,600

Nilai Kumulatif

penyelenggaraan penataan

ruang provinsi

Program Indikator Eselon IV Kegiatan

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target Kinerja

Indikator Kinerja Eselon III

PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Aktivitas

Target Keuangan

Page 17: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

6 Perencanaan

Tata Ruang

Jumlah rancangan regulasi

penataan ruang, seperti draf

PERDA/Pergub,SK Gub,

dokumen terkait tentang

perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang,

pengendalian pemanfaatan

ruang yang telah menjadi

dasar/aturan di seluruh

kawasan

Penyusunan

pemanfaatan

ruang lintas

kabupaten/kota

Rapat penyepakatan

pemanfaatan ruang

untuk sinkronisasi

Peta Rencana Rinci

Tata Ruang antara

kota/kabupaten

0 77,200 77,200 77,200

10 Penataan Ruang Jumlah pembinaan penataan

ruang kepada aparat

pemerintah daerah provinsi,

aparat pemerintah Kab/Kota,

dan masyarakat berupa

koordinasi penyelenggaraan

penataan ruang, pemberian

bimbingan teknis, supervisi,

dan konsultasi teknis

pelaksanaan penataan ruang

Evaluasi konversi

pemanfaatan

ruang

Pemantauan dan

analisis penggunaan

dan pemanfaatan

ruang

23,840 119,200 190,720 143,040

7 Penataan Ruang Nilai kumulatif kinerja

pengaturan, pembinaan, dan

pengawasan terhadap

pelaksanaan penataan ruang

wilayah provinsi dan

kabupaten/kota, serta

terhadap pelaksanaan

penataan ruang kawasan

strategis provinsi dan

kabupaten/kota

Pembuatan sistem

informasi tata

ruang untuk

kawasan strategis

Pembuatan program

aplikasi komputer,

sewa domain internet

33,333 33,333 33,333

8 Perencanaan

Tata Ruang

Penertiban

pemanfaatan

ruang

Fasilitasi kegiatan

PPNS penataan ruang

di Kabupaten/Kota

116,667 116,667 116,667

9 Perencanaan

Tata Ruang

Percepatan

persetujuan

substansi Rencana

Rinci Tata Ruang

Fasilitasi Rapat

pembahasan TKPRD

Provinsi untuk dasar

rekomendasi

gubernur persub

RRTR ke kem. ATR

25,000 125,000 200,000 150,000

Persentase produk rancangan

regulasi penataan ruang

kawasan strategis ekonomi

provinsi

Page 18: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018 NAMA SPD : DINAS …

11 Penyediaan tanah

untuk

pembangunan

0 81,947 81,947 81,947

12 Inventarisasi nilai

tanah milik negara

dan provinsi

0 114,917 114,917 114,917

13 Pendataan atas

pengadaan tanah

oleh instansi

pemerintah

0 49,897 49,897 49,897

14 Bimbingan teknis

implementasi

peraturan dan

perundang-

undangan tentang

pertanahan

0 48,500 48,500 48,500

15 Pembebasan lahan

makam Syech M.

Arsyad Al Banjari

0 250,000 750,000 4,000,000

16 Pembebasan lahan

Matraman-Sei Ulin

0 250,000 750,000 4,000,000

17 Pembebasan lahan

Margasari-Buas

buas

0 250,000 750,000 4,000,000

55,650 1,982,893 3,723,343 13,288,543

Penyediaan

tanah untuk

pembangunan

Jumlah area/ lahan yang dapat

diinventarisasi/ diidentifikasi

Jumlah aparatur yang memiliki

sertifikasi dalam urusan

pertanahan

Jumlah lahan / area tanah yang

mendapatkan kepastian dari

perlindungan hukum

Jumlah dokumen penetapan

lokasi pengadaan tanah bagi

pembangunan kepentingan

umum