RENCANA KERJA (RENJA) · 2020. 2. 18. · Rencana Kerja (R enja) Tahun2019 i...
Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) · 2020. 2. 18. · Rencana Kerja (R enja) Tahun2019 i...
RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI2019
bapenda_banyuwangi@BapendaBwiBapenda Bwihttps://www.banyuwangikab.go.id
RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI2019
bapenda_banyuwangi@BapendaBwiBapenda Bwihttps://www.banyuwangikab.go.id
RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI2019
bapenda_banyuwangi@BapendaBwiBapenda Bwihttps://www.banyuwangikab.go.id
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk
dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi 2019 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan
kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan. Pada tahun 2019 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah
berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih
mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang
berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran
serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak
terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan
dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami
ucapkan terima kasih.
Banyuwangi, 2018
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR........................................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3
1.4. Sistematika Penelitian ............................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017 ............................. 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD ........ 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ................................................................ 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ......................... 18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. 20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.............................. 20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD ................................................................. 21
3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................. 23
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 27
Lampiran
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menggunakan sistim dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi
merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar yakni Pemerintah Republik Indonesia
maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai sebuah kewajiban untuk melaporkan
segala kegiatannya, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada
masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka
membangun sinergitas dan harmonisasi penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan di
wilayahnya kepada Pemerintah Pusat.
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) memiliki
kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi Rencana Pembangunan
Bidang Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam Renja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparasi,
akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan good governance.
Monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi
pedoman dan landasan argumentasi bagi perbaikan penyusunan Renja pada tahun berikutnya.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2019 adalah dokumen perencanaan, yang memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan
aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Banyuwangi dan berorientasi
pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Penyusunan Rancangan Renja merupakan Penjabaran Renstra dan RKPD. Renja
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD yang selalu berpatokan pada Agenda Bupati
Banyuwangi. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan kemudian di sahkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah
(DPA-PD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan pembangunan yang telah di
tetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Selanjutnya program dan kegiatan
tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas dalam upaya
meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan sebagian besar masyarakat Kabupaten
Banyuwangi.
Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara
efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk
memenuhi tuntutan tersebut.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Kerja disusun berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014–2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2019 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
4 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama
Tahun 2019.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:
1. Memberi pedoman kepada setiap PD dalam melaksanakan pengendalian,
mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,
obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran
dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan
pendapatan daerah;
5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-PD
sebagai instrument kebijakan program/kegiatan dan rencana operasional anggaran
daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah sesuai
dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019, proses penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah
dengan Dokumen RKPD.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
5 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
1.2 LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Perintah, Peraturan
Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan PD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu:
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD,
Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun
lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja PD
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja PD
tahun-tahun sebelumnya;
2.2 ANALISI KINERJA PELAYANAN PD,
Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.
38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan;
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD,
Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampak capaian visi
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
6 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional,
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, serta formulasi isu-
isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan;
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan
analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target
Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD;
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
Memuat telaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang bersifat buttom
up. Usulan tersebut bisa dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi;
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan,
yaitu:
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, DAN PROVINSI
Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD;
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD,
Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra PD;
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN,
Pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi
dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
7 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
dalam pembangunan daerah;
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam
pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan
anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak
lanjut.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
8 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan
penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
(Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2017 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output
sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang
telah disusun pada tahun sebelumnya.
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD secara
umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun
Anggaran 2017 sebagai berikut:
Tabel 2.1
Realisasi Belanja Langsung 2017
KODEREKENING PROGRAM
KEGIATANSUB
KEGIATAN
OUTCOME OUTPUT%
SKPD PR KG PAGU REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
50202BADANPENDAPATANDAERAH
50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
4.641.593.346 4.468.961.985 96,28%
50202 01 01PenyediaanJasa SuratMenyurat
9.000.000 9.000.000 12 Bulan 12 Bulan 100,00%
50202 01 02
PenyediaanJasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan listrik
267.100.000 201.277.067 12 Bulan 12 Bulan 75,36%
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
9 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
50202 01 05PenyediaanJasaPerkantoran
507.000.000 457.000.000 507OrangBulan
540
OrangBulan
90,14%
50202 01 06PenyediaanAlat TulisKantor
108.350.950 108.310.550 6.098 Buah 5.025 Buah 99,96%
50202 01 07
PenyediaanBarangCetakan danPenggandaan
237.729.200 234.923.500 397.645 Buah 305.268 Buah 98,82%
50202 01 08
PenyediaanKomponenInstalasi listrik/PeneranganBangunanKantor
85.000.000 84.708.200 2.286 Buah 2.286 Buah 99,66%
50202 01 09
PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor
642.413.496 614.671.550 69 Buah 58 Buah 95,68%
50202 01 10PenyediaanPeralatanRumah Tangga
113.414.800 110.657.050 3.853 Buah 3.803 Buah 97,57%
50202 01 11
PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan
16.999.800 13.490.000 1.056 Eksemplar 1.056 Eksemplar 79,35%
50202 01 12PenyediaanBahan logistikKantor
105.000.000 97.069.400 12 Bulan 12 Bulan 92,45%
50202 01 13PenyediaanMakanan danMinuman
159.125.000 159.037.000 7.865 Kotak 7.500 Kotak 99,94%
50202 01 14
Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi keluar Daerah
688.160.700 687.598.468 12 Bulan 12 Bulan 99,92%
50202 01 17PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
- - - Buah - Buah
50202 01 20PengadaanMebeleur
150.000.000 150.000.000 84 Buah 67 Buah 100,00%
50202 01 23PemeliharaanGedung Kantor
400.000.000 398.888.000 1Unit PerTahun
1Unit PerTahun
99,72%
50202 01 25 PemeliharaanKendaraan
200.000.000 191.856.000 28 Unit Per 28 Unit Per 95,93%
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
10 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Dinas/Operasional
Tahun Tahun
50202 01 27PemeliharaanPerlengkapanGedung Kantor
90.000.000 89.550.000 25Unit PerTahun
25Unit PerTahun
99,50%
50202 01 32
PemeliharaanPeralatan/PerlengkapanKantor
112.299.400 112.105.000 179Unit PerTahun
149Unit PerTahun
99,83%
50202 01 35RehabilitasiSedang/ BeratGedung Kantor
Rehab KamarMandiKantor
200.000.000 199.963.000 1Unit PerTahun
1Unit PerTahun
99,98%
RehabilitasiSedang/ BeratGedung Kantor
150.000.000 149.618.000 1Unit PerTahun
1Unit PerTahun
99,75%
50202 01 38PemeliharaanRutin/ BerkalaTaman Kantor
PenataahRTH / TamanKantor
250.000.000 249.272.200 1LokasiPerTahun
1LokasiPerTahun
99,71%
50202 01 41PembangunanGedung Kantor
Pembangunan KantinKantor
150.000.000 149.967.000 1Unit PerTahun
1Unit PerTahun
99,98%
50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah
315.017.004 305.568.550 97,00%
50202 02 03
Evaluasi danPenyusunanLaporanCapaian KinerjaPerangkatDaerah
230.017.004 229.813.850 11 Laporan 11 Laporan 99,91%
50202 02 04PenyusunanLaporanKeuangan
50.000.000 46.254.700 2 Laporan 2 Laporan 92,51%
50202 02 08
PengembanganMedia CetakdanPenyebarluasan Informasi
PembuatanVideoSosialisasiSadar Pajak
- - 12 Bulan 12 Bulan
PublikasiWajib Pajak
35.000.000 29.500.000 3 Bulan 3 Bulan 84,29%
50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah
1.404.720.551 995.238.350 70,85%
50202 19 01
PenyusunanTargetPenerimaanPendapatan
40.711.300 27.473.200 120 Orang 120 Orang 67,48%
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
11 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
50202 19 02
PenyusunanPerumusanPeraturanPerundang -undanganPendapatanDaerah
25.000.000 24.180.000 2 dokumen 2 dokumen 96,72%
50202 19 03
PenyusunanData IndukPendapatanDaerah
256.416.500 251.416.500 1 kegiatan 1 kegiatan 98,05%
50202 19 04
PelaksanaanBimbinganTeknisPendapatanDaerah
37.264.400 27.546.850 2 kegiatan 2 kegiatan 73,92%
50202 19 05
Pemantauandan AsistensiPajak DanRetribusiDaerah
102.973.451 95.408.050 12 kegiatan 12 kegiatan 92,65%
50202 19 06
Update SistemAplikasiPendapatanDaerah
35.000.000 35.000.000 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00%
50202 19 07PenertibanPajak Daerah
577.200.000 248.173.200 12 kegiatan 12 kegiatan 43,00%
50202 19 08
PenyusunanData PiutangPendapatanDaerah
122.145.800 98.628.700 4 Laporan 4 kegiatan 80,75%
50202 19 09
PenyusunanLaporanRealisasiPenerimaanPendapatanDaerah
130.832.000 126.415.750 300 Laporan 300 Buku 96,62%
50202 19 10
Monitoringdan EvaluasiRealisasiPenerimaanPendapatanDaerah
77.177.100 60.996.100 4 kegiatan 4 kegiatan 79,03%
50202 20Program Validasi, PenetapanPajak dan Retribusi Daerah
572.214.900 493.901.670 86,31%
50202 20 01
PenghimpunanSPTPD/RD dariDinasPenghasil
45.000.000 33.600.000 15.457 Lembar 15.457 Lembar 74,67%
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
12 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
50202 20 02
Validasi DataObjek Pajakdan RetribusiDaerah
125.000.000 115.012.000 15.457 Lembar 15.457 Lembar 92,01%
50202 20 03PelayananPenerbitanNPWPD
33.075.050 17.907.900 500 Lembar 700 Lembar 54,14%
50202 20 04
FasilitasiPelayananPajak danRetribusiDaerah (DinasPenghasil)
24.000.000 15.739.220 14 Kegiatan 14 Kegiatan 65,58%
50202 20 05
GatheringPajak danRetribusiDaerah (WajibPajak)
145.139.850 145.139.850 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00%
50202 20 06PencetakanSKPD/RD
100.000.000 91.597.450 15.457 Lembar 15.457 Lembar 91,60%
50202 20 07
PembukuandanPengarsipanSKPD/RD
100.000.000 74.905.250 15.457 Lembar 15.457 Lembar 74,91%
50202 21Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah
1.829.787.900 1.561.318.750 85,33%
50202 21 01IntensifikasiPajak Bumi danBangunan
744.500.000 492.573.500 625ObyekPajak
525ObyekPajak
66,16%
50202 21 02EkstensifikasiPajak Bumi danBangunan
421.892.000 418.055.800 12 Bulan 12 Bulan 99,09%
50202 21 03
PenyusunanLaporan PajakBumi danBangunan
170.136.000 166.426.800 12 Laporan 12 Laporan 97,82%
50202 21 04Updating DataPajak Bumi danBangunan
150.208.000 150.189.550 1.250ObyekPajak
1.050ObyekPajak
99,99%
50202 21 05
UpdatingAplikasi danData BasePajak Bumi danBangunan
100.000.000 100.000.000 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00%
50202 21 06IntensifikasiBPHTB
34.638.400 34.597.100 2.000ObyekPajak
800ObyekPajak
99,88%
50202 21 07Ekstensifikasi
4.219.500 4.219.500 12 Bulan 12 Bulan 100,00%
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
13 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BPHTB
50202 21 08PenyusunanLaporan BPHTB
154.194.000 145.256.500 12 Laporan 12 Laporan 94,20%
50202 21 09
UpdatingAplikasi danData BaseBPHTB
50.000.000 50.000.000 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00%
JUMLAH 8.763.333.701 7.797.507.005 88,98%
Renja 2018 berdasarkan program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2018 sebesar
8.150.479.600,- (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh
Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dapat di lihat pada table berikut :
Tabel 2.1
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Per Tribulan
NO. PROGRAM/KEGIATANOutcome Output
Target Realisasi Target Realisasi
I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
3.498.772.500
1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9.000.000
- 12 Bulan - Bulan
2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 200.000.000
- 12 Bulan - Bulan
3 Penyediaan Jasa Perkantoran594.000.000
- 432 OrangBulan
-OrangBulan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor118.803.950
- 6.320 Buah - Buah
5Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan 148.567.250
- 309.761 Buah - Buah
6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
86.440.050- 2.444 Buah - Buah
7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 525.450.000
- 243 Buah - Buah
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
14 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
8Penyediaan Peralatan RumahTangga 171.581.250
- 3.266 Buah - Buah
9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
20.160.000- 4.032 Eksemplar - Eksemplar
10Penyediaan Bahan logistikKantor 125.000.000
- 12 Bulan - Bulan
11Penyediaan Makanan danMinuman 150.000.000
- 7.460 Kotak - Kotak
12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 686.420.000
- 12 Bulan - Bulan
13 Pengadaan Mebeleur57.000.000
- 15 Buah - Buah
14 Pemeliharaan Gedung Kantor200.000.000
- 1 Unit PerTahun
-Unit PerTahun
15Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional 125.000.000
- 15 Unit PerTahun
-Unit PerTahun
16Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 51.350.000
- 66 Unit PerTahun
-Unit PerTahun
17Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110.000.000
- 121 Unit PerTahun
-Unit PerTahun
18Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 100.000.000
- 1 Unit PerTahun
-Unit PerTahun
19Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 20.000.000
- 1 LokasiPerTahun
-LokasiPerTahun
II.Program Perencanaan danevaluasi Kinerja PerangkatDaerah
466.968.000
20Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
251.687.750- 12 Laporan - Laporan
21 Penyusunan Laporan Keuangan180.280.250
- 2 Laporan - Laporan
22Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 35.000.000
- 12 Bulan - Bulan
III. Program Perumusan KebijakanPendapatan daerah
1.845.752.500
23 Penyusunan Target Penerimaan 32.980.750 - 120 Orang - Orang
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
15 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Pendapatan
24Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
92.533.750 - 4 dokumen - dokumen
25Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah
302.645.000 - 4 kegiatan - kegiatan
26Pemantauan dan AsistensiPajak Dan Retribusi Daerah
109.252.700 - 18 kegiatan - kegiatan
27Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah
35.000.000 - 2 kegiatan - kegiatan
28 Penertiban Pajak Daerah 552.270.000 - 18 kegiatan - kegiatan
29Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
57.382.000 - 6 kegiatan - kegiatan
30Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan PendapatanDaerah
163.688.300 - 300 Buku - Buku
31Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
500.000.000 - 6 kegiatan - kegiatan
IV.Program Validasi, Penetapan
Pajak dan Retribusi Daerah620.660.400
32Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
40.025.000 - 17.776 Lembar - Lembar
33Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
133.566.350 - 17.776 Lembar - Lembar
34 Pelayanan Penerbitan NPWPD 45.000.000 - 800 Lembar - Lembar
35Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
16.500.000 - 16 Kegiatan - Kegiatan
36Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
213.891.550 - 1 Kegiatan - Kegiatan
37 Pencetakan SKPD/RD 86.700.000 - 17.776 Lembar - Lembar
38Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD
84.977.500 - 17.776 Lembar - Lembar
V. Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah
1.718.326.200
39 Intensifikasi Pajak Bumi dan 748.860.000 - 550 Obyek - Obyek
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
16 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan 5 Program dengan 47
Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, terdapat 19 kegiatan;
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 3 kegiatan;
3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah, terdapat 9 kegiatan;
4. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat 7 kegiatan;
5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, terdapat 9 kegiatan.
Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang
direncanakan meliputi:
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah;
Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Bangunan Pajak Pajak
40Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
321.367.850 - 12 Bulan - Bulan
41Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan
85.956.800 - 12 Laporan - Laporan
42Updating Data Pajak Bumi danBangunan
240.321.000 - 1.100ObyekPajak
-ObyekPajak
43Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan
52.100.000 - 1 Aplikasi - Aplikasi
44 Intensifikasi BPHTB 117.256.350 - 850ObyekPajak
-ObyekPajak
45 Ekstensifikasi BPHTB 52.830.500 - 12 Bulan - Bulan
46 Penyusunan Laporan BPHTB 47.533.700 - 12 Laporan - Laporan
47Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB
52.100.000 - 1 Kegiatan - Kegiatan
Jumlah Anggaran Seluruhnya 8.150.479.600
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
17 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
c. Penyediaan Jasa Perkantoran
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j. Penyediaan Bahan logistik Kantor
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
m. Pengadaan Mebeleur
n. Pemeliharaan Gedung Kantor
o. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
p. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
q. Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
r. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang
tepat waktu;
Kegiatan :
a) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
b) Penyusunan Laporan Keuangan
c) Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah
Indikator : 1. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat.
2. Persentase Pengendalian Administasi Dinas Penghasil Berbasis IT.
3. Persentase peningkatan Pelaporan realisasi pendapatan yang tepat
waktu.
Kegiatan :
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
18 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
a. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan
b. Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah
c. Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah
d. Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah
e. Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
f. Penertiban Pajak Daerah
g. Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah
h. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
i. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah;
4. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator : 1. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah
2. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih
Kegiatan :
a. Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil
b. Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah
c. Pelayanan Penerbitan NPWPD
d. Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)
e. Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)
f. Pencetakan SKPD/RD
g. Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD
5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Indikator : 1. Persentase Realisasi PBB
2. Persentase Realisasi BPHTB
Kegiatan :
a. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
b. Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
c. Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan
d. Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan
e. Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
19 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
f. Intensifikasi BPHTB
g. Ekstensifikasi BPHTB
h. Penyusunan Laporan BPHTB
i. Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Ada beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi terkait dengan upaya-upaya
peningkatan pendapatan antara lain:
a. Masalah Internal
- Potensi pajak belum tergali secara optimal dari sektor Pajak Daerah;
Untuk menggali potensi Pajak Daerah, pada tahun 2016 Dinas Pendapatan
melakukan pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memasang
alat Tax Monitor pada Wajib Pajak.
b. Masalah Eksternal
- Masih banyak tingkat kurang kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan
kewajiban membayar pajak, dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini
disebabkan karena pemerintah daerah belum memiliki tenaga khusus yang
menangani penyimpangan terhadap pajak daerah. Kualifikasi yang dibutuhkan
Badan Pendapatan Daerah adalah PPNS Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita
Pajak.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam lampiran (terlampir).
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
20 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pendapatan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan daerah;
e. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 tidak memiliki
kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
maupun perguruan tinggi.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
21 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan
Visi Kementerian Dalam Negeri adalah:
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong.”.
Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan
beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan
Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan
Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang
dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pendapatan daerah;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
22 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan daerah;
e. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki visi sebagai berikut;
“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan
publik”
Untuk mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah
menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:
1. Bidang Pendapatan Daerah
Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat,
partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
2. Bidang Pelayanan Publik
Mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya dan
transparan.
3. Bidang Kelembagaan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan
profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompentensi.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan. Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi, yaitu:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pendapatan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan daerah;
e. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
23 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (tahun) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan
dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama
bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci
keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan yaitu Tercapainya target pendapatan
daerah melalui tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel berbasis IT.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam
jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”.
Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang
lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus
(specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu
(on time).
Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016–2021 adalah:
1. Meningkatnya Potensi Pendapatan daerah; dengan target indikator kinerja :
a. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat;
b. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT;
c. Persentase peningkatan Pelaporan realisasi pendapatan yang tepat waktu.
2. Meningkatnya Validasi dan Akurasi Penetapan Pendapatan daerah; dengan target
indikator :
a. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak / Retribusi Daerah;
b. Persentase Penetapan Pajak dan retribusi yang ditagih.
3. Optimalisasi Pendapatan PBB dan BPHTB; dengan target indikator kinerja :
a. Persentase Realisasi PBB;
b. Persentase Realisasi BPHTB.
4. Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah Yang Profesional;
dengan target indikator :
a. Indeks Kepuasan Masyarakat.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
24 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi, maka telah menetapkan beberapa program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2019. Adapun Usulan Program dan Kegiatan yang ditetapkan oleh
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2019,
sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini.
Tabel 3.1
Usulan Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah T.A 2019
No. Program–KegiatanUsulan Anggaran
(Rp.)Output
Program Peningkatan Manajemen danPelayanan Administrasi
5.417.194.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.979.000 12 Bulan
2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik
290.000.000 12 Bulan
3 Penyediaan Jasa Perkantoran 648.000.000 468OrangBulan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 252.890.000 5.075 Buah
5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
366.025.000 403.717 Buah
6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
119.790.000 3.023 Buah
7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
600.000.000 500 Buah
8Penyediaan Peralatan RumahTangga
332.750.000 5.029 Buah
9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
66.550.000 4.838 Exemplar
10 Penyediaan Bahan logistik Kantor 266.200.000 12 Bulan
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
25 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 200.000.000 13.500 Kotak
12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
865.150.000 12 Bulan
13Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
66.550.000 1 Buah
14 Pengadaan Mebeleur 133.100.000 73 Buah
15 Pemeliharaan Gedung Kantor 200.000.000 1Unit PerTahun
16Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
266.200.000 15Unit PerTahun
17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor
133.100.000 66Unit PerTahun
18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
199.650.000 180Unit PerTahun
19Rehabilitasi Sedang/ Berat GedungKantor
133.100.000 1Unit PerTahun
20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor
66.550.000 1LokasiPer Unit
21 Pembangunan Gedung Kantor 199.650.000 1 Unit
Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah
620.000.000
1Evaluasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000 12 Laporan
2 Penyusunan Laporan Keuangan 200.000.000 2 Laporan
3Pengembangan Media Cetak danPenyebarluasan Informasi
120.000.000 12 Bulan
Program Perumusan KebijakanPendapatan Daerah
3.198.400.000
1Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
216.000.000 120 Orang
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
26 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2Penyusunan Perumusan PeraturanPerundang - undangan PendapatanDaerah
216.000.000 5 dokumen
3Penyusunan Data Induk PendapatanDaerah
350.000.000 6 kegiatan
4Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
216.000.000 2 kegiatan
5Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah
216.000.000 24 kegiatan
6Update Sistem Aplikasi PendapatanDaerah
72.000.000 2 kegiatan
7 Penertiban Pajak Daerah 216.000.000 24 kegiatan
8Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
650.000.000 5 kegiatan
9Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
446.400.000 300 Buku
10Monitoring dan Evaluasi RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
600.000.000 18 kegiatan
Program Validasi, Penetapan Pajakdan Retribusi Daerah
1.798.600.000
1Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
211.600.000 20.442 Lembar
2Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
198.375.000 20.442 Lembar
3 Pelayanan Penerbitan NPWPD 198.375.000 900 Lembar
4Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (Dinas Penghasil)
264.500.000 18 Kegiatan
5Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
396.750.000 1 Kegiatan
6 Pencetakan SKPD/RD 330.625.000 20.442 Lembar
7 Pembukuan dan Pengarsipan 198.375.000 20.442 Lembar
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
27 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
SKPD/RD
Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah
3.302.000.000
1Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
1.008.000.000 575ObyekPajak
2Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
350.000.000 12 Bulan
3Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan
432.000.000 12 Laporan
4Updating Data Pajak Bumi danBangunan
432.000.000 1.050ObyekPajak
5Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan
72.000.000 1 Aplikasi
6 Intensifikasi BPHTB 360.000.000 900ObyekPajak
7 Ekstensifikasi BPHTB 216.000.000 12 Bulan
8 Penyusunan Laporan BPHTB 360.000.000 12 Laporan
9Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB
72.000.000 1 Kegiatan
JUMLAH 14.336.194.000
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2019 telah mengusulkan sebanyak 5 program dan 50
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.336.194.000,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus
Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019
28 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2019 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun
2019, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan
Daerah Tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja (Renja) memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan
dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan Daerah
dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2019 ini disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai
perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019
dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Badan Pendapatan
Daerah selanjutnya.
Banyuwangi, 11 Juli 2018
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NAFIUL HUDA, S.Sos, M.SiPembinaNIP. 19681106 198809 1 001
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
50202 BADAN PENDAPATAN DAERAH 15.386.194.000
50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
5.417.194.000
50202 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat BANYUWANGI 12 Bulan 11.979.000,00 APBD
50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik
Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik
BANYUWANGI 12 Bulan 290.000.000,00 APBD
50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI 468 Orang Bulan 648.000.000,00 APBD
50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantoryang disediakan BANYUWANGI 5.075 Buah 252.890.000,00 APBD
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2019
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantoryang disediakan BANYUWANGI 5.075 Buah 252.890.000,00 APBD
50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan
BANYUWANGI 403.717 Buah 366.025.000,00 APBD
50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
Jumlah Komponen Instalasilistrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 3.023 Buah 119.750.000,00 APBD
50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 500 Buah 600.000.000,00 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2019
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Jumlah Peralatan RumahTangga yang disediakan BANYUWANGI 5.029 Buah 332.750.000,00 APBD
50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan
BANYUWANGI 4.838 Exemplar 66.550.000,00 APBD
50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor
Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 12 Bulan 266.200.000,00 APBD
50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan BANYUWANGI 13.500 Kotak 200.000.000,00 APBD
50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
BANYUWANGI 12 Bulan 865.150.000,00 APBD50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
BANYUWANGI 12 Bulan 865.150.000,00 APBD
50202 01 17 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdiadakan
BANYUWANGI 1 Buah 66.550.000,00 APBD
50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan BANYUWANGI 73 Buah 133.100.000,00 APBD
50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara BANYUWANGI 1 Unit Per
Tahun 200.000.000,00 APBD
50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara
BANYUWANGI 15 Unit PerTahun 266.200.000,00 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2019
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara
BANYUWANGI 66 Unit PerTahun 133.100.000,00 APBD
50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara
BANYUWANGI 180 Unit PerTahun 199.650.000,00 APBD
50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor
Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab BANYUWANGI 1 Unit Per
Tahun 133.100.000,00 APBD
50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor
Jumlah Taman Kantor YangDipelihara BANYUWANGI 1 Lokasi Per
Unit 66.550.000,00 APBD
50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantoryang di bangun BANYUWANGI 1 Unit 199.650.000,00 APBD
50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah
620.000.000
50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat DaerahYang Disusun
BANYUWANGI 12 Laporan 300.000.000,00 APBD50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat DaerahYang Disusun
BANYUWANGI 12 Laporan 300.000.000,00 APBD
50202 02 04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun BANYUWANGI 2 Laporan 200.000.000,00 APBD
50202 02 08 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi
Jumlah Fasilitasi MediaCetak dan PenyebarluasanInformasi YangDikembangkan
BANYUWANGI 12 Bulan 120.000.000,00 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2019
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah
4.248.400.000
50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
Jumlah Peserta BimbinganTeknis Penyusunan TargetPenerimaan Pendapatan
BANYUWANGI 120 Orang 216.000.000,00 APBD
50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun
BANYUWANGI 5 dokumen 216.000.000,00 APBD
50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah
data base pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 6 kegiatan 650.000.000,00 APBD
50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
jumlah aktivitas bimbinganteknis yang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 216.000.000,00 APBD
50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah
jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana
BANYUWANGI 24 kegiatan 216.000.000,00 APBD
50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
jumlah aktivitas bimbinganteknis yang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 216.000.000,00 APBD
50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah
jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana
BANYUWANGI 24 kegiatan 216.000.000,00 APBD
50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah
jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 2 kegiatan 72.000.000,00 APBD
50202 19 07 Penertiban Pajak Daerahjumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan
BANYUWANGI 24 kegiatan 650.000.000,00 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2019
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun
BANYUWANGI 18 kegiatan 216.000.000,00 APBD
50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 300 Buku 446.400.000,00 APBD
50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
jumlah aktivitas monitoringdan evaluasi yangdilaksanakan
BANYUWANGI 18 kegiatan 600.000.000,00 APBD
BANYUWANGI 750.000.000,00 APBD
50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah
1.798.600.000
50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
jumlah SPTPD/RD yangdihimpun BANYUWANGI 20.442 Lembar 211.600.000,00 APBD50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dari
Dinas Penghasiljumlah SPTPD/RD yangdihimpun BANYUWANGI 20.442 Lembar 211.600.000,00 APBD
50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
Jumlah Data Obyek Pajakdan Retribusi Daerah yangdivalidasi
BANYUWANGI 20.442 Lembar 198.375.000,00 APBD
50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 900 Lembar 198.375.000,00 APBD
50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
Jumlah Fasilitasi PelayananPajak dan Retribusi YangDilaksanakan
BANYUWANGI 18 Kegiatan 264.500.000,00 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2019
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah BANYUWANGI 1 Kegiatan 396.750.000,00 APBD
50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak BANYUWANGI 20.442 Lembar 330.625.000,00 APBD
50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD
jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan BANYUWANGI 20.442 Lembar 198.375.000,00 APBD
50202 20 Program Intensifikasi danEkstensifikasi PajakDaerah
3.302.000.000
50202 21 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah SPPT PBB YangTerdistribusi BANYUWANGI 575 Obyek Pajak 1.008.000.000,00 APBD
50202 21 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah Fasilitasi Pendataanobjek/subjek pajak baru
BANYUWANGI 12 Bulan 350.000.000,00 APBD
50202 21 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan
jumlah laporan PBB yangdisusun BANYUWANGI 12 Laporan 432.000.000,00 APBD
50202 21 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan
Jumlah updating dataobyek pajak PBB BANYUWANGI 1.050 Obyek Pajak 432.000.000,00 APBD50202 21 04 Updating Data Pajak Bumi dan
BangunanJumlah updating dataobyek pajak PBB BANYUWANGI 1.050 Obyek Pajak 432.000.000,00 APBD
50202 21 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan
Jumlah updating aplikasidan Data Base Pajak Bumidan Bangunan
BANYUWANGI 1 Aplikasi 72.000.000,00 APBD
50202 21 06 Intensifikasi BPHTBJumlah SPPD BPHTB yangterdistribusi BANYUWANGI 900 Obyek Pajak 360.000.000,00 APBD
50202 21 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah fasilitasi pendataanobyek/subyek pajak baru
BANYUWANGI 12 Bulan 216.000.000,00 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2019
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 21 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun BANYUWANGI 12 Laporan 360.000.000,00 APBD
50202 21 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB
jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 kegiatan 72.000.000,00 APBD